Załącznik nr 2 - Starogard Gdański

Transkrypt

Załącznik nr 2 - Starogard Gdański
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/205/2008
Rady Miejskiej
w Starogardzie Gdańskim
z dnia 18 kwietnia 2008 roku
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/165/2008 z dnia 30 stycznia 2008
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok
WYDATKI
Dz
rozdział
treść
Budżet
zmniejszenie
zwiększenie
przed zmianą
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Budżet
po zmianie
12 358 160
950 000
6 073 760
950 000
7 023 760
3 340 000
950 000
4 290 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1 016 747
286 709
1 303 456
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
383 347
286 709
670 056
383 347
203 077
586 424
383 347
203 077
586 424
0
83 632
83 632
10 409 370
50 926
10 460 296
9 211 600
41 589
9 253 189
8 846 600
21 589
8 868 189
2 027 908
21 589
2 049 497
365 000
20 000
385 000
256 000
9 337
265 337
256 000
9 337
265 337
241 000
9 337
250 337
60004 Lokalny transport zbiorowy
1 wydatki majątkowe
1 wydatki bieżące
dotacje
2 wydatki majątkowe
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin
1 wydatki bieżące
pozostałe
2 wydatki majątkowe
Promocja jednostek samorządu
75075 terytorialnego
1 wydatki bieżące
pozostałe
13 308 160
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1 030 974
9 303
1 040 277
0
8 000
8 000
0
8 000
8 000
912 000
1 303
913 303
912 000
1 303
913 303
85 430
1 303
86 733
6 419 920
824 601
7 244 521
1 039 920
824 601
1 864 521
1 wydatki bieżące
1 039 920
824 601
1 864 521
rezerwa ogólna
350 000
494 521
844 521
rezerwa celowa
689 920
330 080
1 020 000
38 900 574
32 900
38 933 474
19 438 027
17 500
19 455 527
2 330 302
17 500
2 347 802
6 886 160
11 000
6 897 160
6 714 160
1 000
6 715 160
1 541 328
1 000
1 542 328
172 000
10 000
182 000
80195 Pozostała działalność
773 107
4 400
777 507
1 wydatki bieżące
693 107
4 400
697 507
396 507
4 400
400 907
75404 Komendy Wojewódzkie Policji
1 wydatki majątkowe
75416 Straż Miejska
1 wydatki bieżące
pozostałe
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 Rezerwy ogólne i celowe
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
1 wydatki majątkowe
80104 Przedszkola
1 wydatki bieżące
pozostałe
2 wydatki majątkowe
pozostałe
851 OCHRONA ZDROWIA
753 300
6 000
6 000
753 300
60 000
6 000
6 000
60 000
60 000
6 000
6 000
60 000
dotacja
35 000
6 000
pozostałe
25 000
85149 Programy polityki zdrowotnej
1 wydatki bieżące
POZOSTAŁE ZADANIA W
853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
29 000
6 000
31 000
83 700
4 000
79 700
85395 Pozostała działalność
83 700
4 000
79 700
1 wydatki bieżące
83 700
4 000
79 700
60 000
4 000
56 000
dotacja
EDUKACYJNA OPIEKA
854 WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice szkolne
1 wydatki bieżące
pozostałe
1 041 000
4 000
1 045 000
921 182
4 000
925 182
921 182
4 000
925 182
43 453
4 000
47 453
150 000
11 610 556
GOSPODARKA KOMUNALNA I
900 OCHRONA ŚRODOWISKA
11 464 956
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 679 000
150 000
4 829 000
4 130 000
150 000
4 280 000
1 wydatki majątkowe
90013 Schroniska dla zwierząt
1 wydatki bieżące
dotacja
4 400
161 956
4 400
157 556
161 956
4 400
157 556
161 956
4 400
157 556
KULTURA I OCHRONA
921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 wydatki majątkowe
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92604 Instytucje kultury fizycznej
1 wydatki bieżące
pozostałe
2 wydatki majątkowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
92605 sportu
1 wydatki bieżące
dotacja
2 wydatki majątkowe
razem
3 535 136
170 000
3 705 136
1 001 457
170 000
1 171 457
0
170 000
170 000
966 000
5 421 841
3 761 795
286 000
4 047 795
1 911 795
13 000
1 924 795
756 835
13 000
769 835
1 850 000
273 000
2 123 000
680 000
1 374 046
4 468 841
13 000
707 046
13 000
557 046
13 000
544 046
500 000
13 000
487 000
150 000
120 040 639
27 400
680 000
830 000
3 450 439
123 463 678

Podobne dokumenty