Strategia na lata 2015-2018
Transkrypt
Strategia na lata 2015-2018
Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji spółki. Spółka PIK S.A. planuje w latach 2015-2018 utrzymać swoją mocną pozycję na rynku podręczników szkolnych w Polsce, na którym jest liderem pod względem ilości punktów sprzedaży. Jednak ze względu na zmianę otoczenia prawnego prowadzonej działalności, firma planuje dywersyfikację swoich przychodów tak, aby udział przychodów ze sprzedaży podręczników szkolnych w przychodach ogółem w następnych latach wyniósł: Rozkład przychodów w latach 2015-2018 100% 90% 80% 70% 60% 60% 85% 90% 95% 15% 10% 5% 50% 40% 30% 20% 40% 10% 0% 2015 2016 2017 przychody ze sprzedaży podręczników 2018 Inne przychody Pozostałą część przychodów Emitent zamierza wygenerować na projektach, które rozpoczną się na przełomie 2014 i 2015 roku. Wybór ich poprzedzony był pilotażami, które Spółka przeprowadziła w 2013 oraz 2014 roku. Na podstawie tych pilotaży, Zarząd wybrał trzy projekty, które według niego przyniosą planowane zyski i możliwe do zrealizowania na większą skalę. Głównym kryterium wyboru projektów do realizacji był potencjał projektu oraz jego zyskowność. Jednym z celów strategicznych spółki jest osiąganie dobrych wyników finansowych, wynikających ze zwiększającej się pozycji gotówkowej w bilansie, a nie koniecznie w oparciu o wzrost wartości wyceny składników majątku. - strona 2 z 5 - W latach 2015-2018 Spółka planuje zrealizować następujące projekty: 1. Sieć sklepów wielkopowierzchniowych, wyspecjalizowanych w sprzedaży i skupie towarów używanych. Sieć sklepów powstanie pod własną marką z początkiem 2015 roku. Do 2018 roku Emitent planuje otworzyć co najmniej 100 sklepów własnych i franczyzowych. W skład asortymentu wejdą: odzież, książki, elektronika, meble, zabawki, AGD. Emitent zakłada przeciętny przychód z każdego sklepu na poziomie 1 mln złotych rocznie, przy rentowności na poziomie 11% netto. Projekt ten będzie traktowany przez Emitenta jako priorytetowy. Prognozowane przychody z projektu 100 90 100 90 80 60 70 60 55 50 40 25 30 20 18 8 6 0,66 10 9,9 6,05 1,98 0 2015 2016 ilośc sklepów na koniec roku 2017 przychody w mln zł 2018 zysk netto 2. Sieć punktów pośrednictwa finansowego (wyspy handlowe). Emitent planuje rozwinąć sieć punktów oferujących kredyty, ubezpieczenia oraz produkty inwestycyjne. Zlokalizowane one będą w galeriach handlowych, które bardzo dobrze sprawdziły się przy innej, ale również sprzedażowej działalności Spółki. Pierwsze punkty firma planuje otworzyć na przełomie 2014 i 2015 roku. Celem Emitenta jest posiadanie co najmniej 200 lokalizacji własnych i franczyzowych do końca 2018 roku. Emitent zakłada przeciętną wartość prowizji ze sprzedaży produktów finansowych na poziomie 150 tys. złotych rocznie z każdego punktu, przy rentowności netto na poziomie 20%. - strona 3 z 5 - 3. Sieć regionalnych biur wyspecjalizowanych w świadczeniu usług wspomagających działalność przedsiębiorstw. W skład usług świadczonych przez regionalne biura wejdą szeroko pojęte usługi doradcze oraz usługi wynajmu sprzętu biurowego i mebli, samochodów osobowych, dostawczych oraz inne drobne usługi. Pierwsze biuro regionalne powstanie we Wrocławiu z końcem 2014 roku. Docelowo Emitent planuje 15 biur w całej Polsce do 2018 roku. Roczny przychód jednego biura Zarząd szacuje na 300 tys. złotych, przy rentowności na poziomie 15% netto. - strona 4 z 5 - Do realizacji wyżej wymienionych projektów Spółka użyje środków własnych, kredytów oraz środków z Emisji akcji oraz obligacji. Emitent zamierza koncentrować się na rozwoju organicznym, nie wyklucza jednak akwizycji innych podmiotów, jeśli miałoby to służyć realizacji strategii oraz zwiększeniu wartości Spółki. Kolejnym celem strategicznym spółki jest osiągnięcie kapitalizacji niezbędnej do przejścia na główny parkiet Warszawskiej Giełdy i debiut na GPW nie później niż w 2017 roku. Przedstawionej strategii nie należy traktować jako prognozy wyników finansowych Emitenta, gdyż powodzenie realizacji projektów jest uzależnione od ilości pozyskanych środków finansowych na poszczególne projekty. Jednocześnie Emitent zamierza, za pomocą komunikatów bieżących, niezwłocznie przekazywać informacje odnośnie do stopnia realizacji poszczególnych projektów. W pierwszym kwartale 2015 roku Zarząd Spółki planuje przekazać prognozę wyników finansowych na 2015 rok. - strona 5 z 5 -