Strategia na lata 2015-2018

Transkrypt

Strategia na lata 2015-2018
Strategia na lata 2015-2018
Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i
zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy
jednoczesnym wzroście kapitalizacji spółki.
Spółka PIK S.A. planuje w latach 2015-2018 utrzymać swoją mocną pozycję na rynku
podręczników szkolnych w Polsce, na którym jest liderem pod względem ilości punktów
sprzedaży. Jednak ze względu na zmianę otoczenia prawnego prowadzonej działalności,
firma planuje dywersyfikację swoich przychodów tak, aby udział przychodów ze
sprzedaży podręczników szkolnych w przychodach ogółem w następnych latach wyniósł:
Rozkład przychodów w latach 2015-2018
100%
90%
80%
70%
60%
60%
85%
90%
95%
15%
10%
5%
50%
40%
30%
20%
40%
10%
0%
2015
2016
2017
przychody ze sprzedaży podręczników
2018
Inne przychody
Pozostałą część przychodów Emitent zamierza wygenerować na projektach, które
rozpoczną się na przełomie 2014 i 2015 roku. Wybór ich poprzedzony był pilotażami,
które Spółka przeprowadziła w 2013 oraz 2014 roku. Na podstawie tych pilotaży, Zarząd
wybrał trzy projekty, które według niego przyniosą planowane zyski i możliwe do
zrealizowania na większą skalę.
Głównym kryterium wyboru projektów do realizacji był potencjał projektu oraz jego
zyskowność. Jednym z celów strategicznych spółki jest osiąganie dobrych wyników
finansowych, wynikających ze zwiększającej się pozycji gotówkowej w bilansie, a nie
koniecznie w oparciu o wzrost wartości wyceny składników majątku.
- strona 2 z 5 -
W latach 2015-2018 Spółka planuje zrealizować następujące projekty:
1. Sieć sklepów wielkopowierzchniowych, wyspecjalizowanych w sprzedaży i skupie
towarów używanych. Sieć sklepów powstanie pod własną marką z początkiem 2015 roku.
Do 2018 roku Emitent planuje otworzyć co najmniej 100 sklepów własnych i
franczyzowych. W skład asortymentu wejdą: odzież, książki, elektronika, meble, zabawki,
AGD. Emitent zakłada przeciętny przychód z każdego sklepu na poziomie 1 mln złotych
rocznie, przy rentowności na poziomie 11% netto. Projekt ten będzie traktowany przez
Emitenta jako priorytetowy.
Prognozowane przychody z projektu
100
90
100
90
80
60
70
60
55
50
40
25
30
20
18
8
6
0,66
10
9,9
6,05
1,98
0
2015
2016
ilośc sklepów na koniec roku
2017
przychody w mln zł
2018
zysk netto
2. Sieć punktów pośrednictwa finansowego (wyspy handlowe). Emitent planuje rozwinąć
sieć punktów oferujących kredyty, ubezpieczenia oraz produkty inwestycyjne.
Zlokalizowane one będą w galeriach handlowych, które bardzo dobrze sprawdziły się przy
innej, ale również sprzedażowej działalności Spółki. Pierwsze punkty firma planuje
otworzyć na przełomie 2014 i 2015 roku. Celem Emitenta jest posiadanie co najmniej 200
lokalizacji własnych i franczyzowych do końca 2018 roku. Emitent zakłada przeciętną
wartość prowizji ze sprzedaży produktów finansowych na poziomie 150 tys. złotych
rocznie z każdego punktu, przy rentowności netto na poziomie 20%.
- strona 3 z 5 -
3. Sieć regionalnych biur wyspecjalizowanych w świadczeniu usług wspomagających
działalność przedsiębiorstw. W skład usług świadczonych przez regionalne biura wejdą
szeroko pojęte usługi doradcze oraz usługi wynajmu sprzętu biurowego i mebli,
samochodów osobowych, dostawczych oraz inne drobne usługi. Pierwsze biuro regionalne
powstanie we Wrocławiu z końcem 2014 roku. Docelowo Emitent planuje 15 biur w całej
Polsce do 2018 roku. Roczny przychód jednego biura Zarząd szacuje na 300 tys. złotych,
przy rentowności na poziomie 15% netto.
- strona 4 z 5 -
Do realizacji wyżej wymienionych projektów Spółka użyje środków własnych, kredytów
oraz środków z Emisji akcji oraz obligacji.
Emitent zamierza koncentrować się na rozwoju organicznym, nie wyklucza jednak
akwizycji innych podmiotów, jeśli miałoby to służyć realizacji strategii oraz zwiększeniu
wartości Spółki.
Kolejnym celem strategicznym spółki jest osiągnięcie kapitalizacji niezbędnej do
przejścia na główny parkiet Warszawskiej Giełdy i debiut na GPW nie później niż w
2017 roku.
Przedstawionej strategii nie należy traktować jako prognozy wyników finansowych
Emitenta, gdyż powodzenie realizacji projektów jest uzależnione od ilości pozyskanych
środków finansowych na poszczególne projekty. Jednocześnie Emitent zamierza, za
pomocą komunikatów bieżących, niezwłocznie przekazywać informacje odnośnie do
stopnia realizacji poszczególnych projektów. W pierwszym kwartale 2015 roku Zarząd
Spółki planuje przekazać prognozę wyników finansowych na 2015 rok.
- strona 5 z 5 -