Harmonogram szkoleń
Transkrypt
Harmonogram szkoleń
SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2016 I kwartał L.p. II kwartał styczeń luty marzec 1 Administrator systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) 2 Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 3 Audyt i kontrola - alternatywne żródło uzyskiwania wiedzy 4 Audyt informatyczny w praktyce 5 Audyt inwestycji i remontów dla początkujących 6 Audyt inwestycji i remontów dla praktyków - warsztaty 7 Audyt ochrony danych osobowych w organizacji 27-28 24-25 8 Audyt procedur zarządzania majątkiem 19-20 18 - 19 17-18 9 Audyt systemów bezpieczeństwa informacji 14 - 15 18 - 19 17-18 27-28 24-25 19 - 20 22 - 23 16-17 Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 20 Budżet zadaniowy dla niefinansistów 13 Compliance, wizerunek i bezpieczeństwo organizacji Efektywny audytor/ kontroler-Jak zarządzać czasem i radzić sobie ze stresem podczas kontroli i audytu? Intensywne warsztaty z zakresu kontroli i audytu bezpieczeństwa 15 systemów IT oraz bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27000 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji 16 (SZBI) - projektowanie i implementacja 14 Jak sporządzać dokumenty z postępowania kontrolnego - aspekty praktyczne pisania protokołu kontroli maj czerwiec 25-26 19-20 27-28 12-13 15-16 20-21 19-20 7-8 14 - 15 19 -20 9 - 10 IV kwartał sierpień 12-13 25-26 16-17 1-2 16-18 18-20 20 1 4 19-20 16 - 17 28-29 15 - 16 21 - 22 21-22 25 - 27 22 - 24 21 - 23 11-13 18 - 19 25-26 14-15 24-25 28-29 14-15 10-11 14-15 6-7 26-27 23-24 12-13 19-20 16-17 15-16 27-28 grudzień 6-7 6-7 4-5 14-15 10-11 14-15 22-23 20-21 22-23 8-9 27-28 18-19 15-16 14-15 15-16 24-25 13 - 15 14-16 11-13 7-9 1 5 3 7 5 8-9 5-6 6-7 7-8 8-9 16-17 15-16 27-28 24-25 24-26 19-21 3-5 23-25 22-23 19-20 3-4 9 28-30 14-15 15-16 listopad 1-2 16-17 18-19 październik 6-7 19-20 19-21 wrzesień 18-19 7-8 18-19 28-29 lipiec 19-20 10-11 17 Jak być skutecznym odbiorcą informacji o nadużyciach? 18 16-17 kwiecień 21-22 10 Audyt/kontrola zamówień publicznych - praktyczne aspekty 11 III kwartał Tytuł szkolenia 21-22 19-20 16-17 20-21 28-29 25-26 15-16 14-16 22-23 13-14 17-18 7-8 19 Kontrola wewnętrzna i audyt w kontekście podatków 20 2-4 Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych – warsztaty 3-4 13-15 9-11 27-29 14-16 12-14 7-9 16-17 21 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 28 18 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych od 22 teorii do praktyki - warsztaty dla koordynatorów kontroli zarządczej, 14-15 kierowników jednostek i audytorów wewnętrznych 23 Korupcja- przeciwdziałanie zagrożenią zewnętrznym i wewnętrznym 24 Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i postępowaniu kontrolnym 16-17 25 Lean Six Sigma - narzędzie optymalizujące proces audytu 26 Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka występującego w organizacji 10-11 11-12 16-17 18-19 1 -2 26-27 27 Metody pracy audytora wewnętrznego dla początkujących 25 - 26 14-15 16-17 9-10 17-18 20-21 7-8 27-28 6-7 17-18 25-26 20-21 29-30 12-13 28 Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących 26-27 16-17 25-26 23-24 27-28 29 Metodyka doboru próby w audycie i kontroli wewnętrznej 28-29 7-8 18-19 6-7 25-26 18 - 19 17-18 4-5 9-10 6-7 7-8 31 Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z 4 -5 9-10 18-19 29-30 25-26 32 Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce 2-3 14-15 11-12 8-9 33 Monitorowanie kontroli zarządczej w praktyce 9-10 2-3 28-29 30-31 27-28 30-31 20-21 30 Metodyka przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 28 - 29 34 Nadużycia i wyłudzenia leasingowe 35 Nadużycia klientów na szkodę banku, czyli wyłudzenia bankowe 21 - 22 11 - 12 10-11 20-21 9-10 4-5 12-13 36 Nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże w dobie kryzysu gospodarczego 14-15 4-5 37 Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu 14-15 18-19 Ocena kontroli zarządczej na podstawie ustaleń audytu wewnętrznego i kontroli. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście przepisów prawa i 39 analizy ryzyka 38 40 Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa 28 - 29 11-12 2-3 14-15 25 - 26 21-22 18-19 25-26 24-25 7-8 12-13 14-15 8-9 21-22 19-20 16-17 7-8 14-15 18-19 14-15 25-26 29-30 24-25 3-4 6-7 8-9 28-29 12-13 16-17 12-13 17-18 3-4 8-9 5-6 3-4 1-2 17-18 21-22 19-20 17-18 1-2 12-13 5-6 14-15 14-15 29-30 24-25 21-22 7-8 25-26 22-23 19-20 14-15 30-31 19-20 14-15 26-27 23-24 7-8 21-22 14-15 5-6 3-4 14-15 9-10 13-14 24-25 23-24 19-20 17-18 21-22 23-24 28 - 29 12-13 15-16 28-29 26-27 23-24 23-24 7-8 29-30 18-19 24-25 19-20 Praktyczne warsztaty dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych z 41 zakresu identyfikowania i dokumentowania naruszenia dyscypliny finansów publicznych 42 Prawne aspekty kontroli i audytu dotyczące wybranych problemów dotyczących zatrudnienia w administracji publicznej 43 Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń, w tym rozmów z osobami podejrzewanymi o nadużycia gospodarcze. 44 Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w perspektywie rządowego programu przeciwdzialania korupcji na lata 2014-2019 21-22 28-29 Rekomendacja D w kontekście audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej Rola audytu i kontroli wewnętrznej ( instytucjonalnej) w systemie 47 kontroli zarządczej Sabotaż w firmie - zapobieganie i wykrywanie zagrożeń ze strony 48 osób zatrudnionych Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów 49 publicznych metody i techniki przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej – warsztaty 14 - 15 21 16 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO) Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora 54 i Kontrolera SZKOLENIE I stopnia Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora 55 i Kontrolera SZKOLENIE II stopnia 53 7-8 2-3 62 Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009 – wprowadzenie do budowy systemu 8-9 25 26-27 5-6 3-4 5-6 3-4 10-11 27-28 12-13 30 27 23 23 21 18 7-8 9-10 6-7 11-12 6-7 7-8 1-2 16-17 21 16 7-8 18-19 14-15 12-13 15-16 18-19 18 - 19 21 - 22 21 18 16 28-29 7-8 19-20 10-11 2 23-24 23-24 18 19 20 18 16 21 19 23 20-21 17-18 22-23 14-15 26-27 23-24 14 9 - 10 22-23 23-24 19-20 20-21 24-25 14-15 9-10 13-14 11-12 8-9 5-6 8-9 16 24 23 4-5 16 18 26-28 4-5 17 12-13 16 24-25 22-23 16-17 16 20-21 18-19 21-23 3-4 17 24-25 20-21 18 14-16 18 13-14 14 9-10 21 15-16 15-16 21 - 22 21 14-15 25 27 14-15 21 Warsztaty dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w jsfp (2/3 dla średniozaawansowanych i zaawansowanych) Warsztaty doskonalące dla auditorów i pełnomocników ds. zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19011:2012 Warsztaty praktyczne dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w 61 Wiśle 2-3 4-5 12-13 23 25 - 26 57 Ustawa o kontroli w Administracji Rządowej od A do Z 60 6-7 6-7 27-28 56 Ujawnianie fałszerstw dokumentów 58 9-10 15-16 Błędy w systemie kontroli zarządczej - warsztaty dla kierowników jednostek i koordynatorów kontroli zarządczej 52 Strategia zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych 4-5 17 - 18 50 Skuteczne metody pokonywania stresu 51 19-20 15-16 45 Przestępstwa gospodarcze na szkodę instytucji/firmy 46 15-16 14-16 1 63 Zaawansowana metodyka audytu w przedsiębiorstwie, czyli co skontrolować i o co pytać 64 Zarządzanie emocjami i praca z trudnymi klientami 18-19 12-13 65 Zarządzanie ryzykiem wg. Standardów kontroli zarządczej 17-18 17-18 9-10 2-3 4-5 2 7-8 11-12 16-17 18-19 6-7 27-28 14-15 10-11 14-15 12-13 Kursy modułowe 66 ABI wg nowych przepisów prawa – teoria i praktyka 16.06-8.09 67 Audyt systemów informatycznych ( 4 cześci ) 68 Audyt śledczy w procesie kontroli 25.02-18.03 21.04-13.05 14.01- 27.02 69 Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie ( 4 częsci ) 17.06-10.07 3.09-7.10 16.11-7.12 14.04-21.05 2.02-29.02 19.04-18.05 70 Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki ( 4 części ) 25.01-16.02 2.03-23.03 21.04-12.05 71 Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej ( 4 części) 25.01-23.02 2.03-25.03 13.04-12.05 7.09-5.10 19.10-16.11 6.08-28.08 8.06-01.07 12.11-4.12 24.08-21.09 1.10-23.10 Warsztaty Międzynarodowe 72 Kontrola wewnętrzna w instytucjach finansowych: rola audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i compliance 74 Taktyki i strategie dochodzenia wewnętrznego 75 VI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej 76 21-22 29-30 25-26 25-26 17-18 26-27 25-26 XV Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw 22-23 *Terminy umieszczone w powyższym harmonogramie są proponowanymi terminami przez PIKW.