Harmonogram szkoleń

Transkrypt

Harmonogram szkoleń
SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2016
I kwartał
L.p.
II kwartał
styczeń
luty
marzec
1
Administrator systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
(SZBI)
2
Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli
3
Audyt i kontrola - alternatywne żródło uzyskiwania wiedzy
4
Audyt informatyczny w praktyce
5
Audyt inwestycji i remontów dla początkujących
6
Audyt inwestycji i remontów dla praktyków - warsztaty
7
Audyt ochrony danych osobowych w organizacji
27-28
24-25
8
Audyt procedur zarządzania majątkiem
19-20
18 - 19
17-18
9
Audyt systemów bezpieczeństwa informacji
14 - 15
18 - 19
17-18
27-28
24-25
19 - 20
22 - 23
16-17
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z
normą ISO 9001:2008
20 Budżet zadaniowy dla niefinansistów
13 Compliance, wizerunek i bezpieczeństwo organizacji
Efektywny audytor/ kontroler-Jak zarządzać czasem i radzić sobie ze
stresem podczas kontroli i audytu?
Intensywne warsztaty z zakresu kontroli i audytu bezpieczeństwa
15
systemów IT oraz bezpieczeństwa informacji
ISO/IEC 27000 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji
16
(SZBI) - projektowanie i implementacja
14
Jak sporządzać dokumenty z postępowania kontrolnego - aspekty
praktyczne pisania protokołu kontroli
maj
czerwiec
25-26
19-20
27-28
12-13
15-16
20-21
19-20
7-8
14 - 15
19 -20
9 - 10
IV kwartał
sierpień
12-13
25-26
16-17
1-2
16-18
18-20
20
1
4
19-20
16 - 17
28-29
15 - 16
21 - 22
21-22
25 - 27
22 - 24
21 - 23
11-13
18 - 19
25-26
14-15
24-25
28-29
14-15
10-11
14-15
6-7
26-27
23-24
12-13
19-20
16-17
15-16
27-28
grudzień
6-7
6-7
4-5
14-15
10-11
14-15
22-23
20-21
22-23
8-9
27-28
18-19
15-16
14-15
15-16
24-25
13 - 15
14-16
11-13
7-9
1
5
3
7
5
8-9
5-6
6-7
7-8
8-9
16-17
15-16
27-28
24-25
24-26
19-21
3-5
23-25
22-23
19-20
3-4
9
28-30
14-15
15-16
listopad
1-2
16-17
18-19
październik
6-7
19-20
19-21
wrzesień
18-19
7-8
18-19
28-29
lipiec
19-20
10-11
17 Jak być skutecznym odbiorcą informacji o nadużyciach?
18
16-17
kwiecień
21-22
10 Audyt/kontrola zamówień publicznych - praktyczne aspekty
11
III kwartał
Tytuł szkolenia
21-22
19-20
16-17
20-21
28-29
25-26
15-16
14-16
22-23
13-14
17-18
7-8
19 Kontrola wewnętrzna i audyt w kontekście podatków
20
2-4
Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych –
warsztaty
3-4
13-15
9-11
27-29
14-16
12-14
7-9
16-17
21 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
28
18
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych od
22 teorii do praktyki - warsztaty dla koordynatorów kontroli zarządczej,
14-15
kierowników jednostek i audytorów wewnętrznych
23 Korupcja- przeciwdziałanie zagrożenią zewnętrznym i wewnętrznym
24
Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego w audycie wewnętrznym i
postępowaniu kontrolnym
16-17
25 Lean Six Sigma - narzędzie optymalizujące proces audytu
26
Mapa ryzyka jako finalny produkt identyfikacji, oceny i pomiaru
ryzyka występującego w organizacji
10-11
11-12
16-17
18-19
1 -2
26-27
27 Metody pracy audytora wewnętrznego dla początkujących
25 - 26
14-15
16-17
9-10
17-18
20-21
7-8
27-28
6-7
17-18
25-26
20-21
29-30
12-13
28 Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących
26-27
16-17
25-26
23-24
27-28
29 Metodyka doboru próby w audycie i kontroli wewnętrznej
28-29
7-8
18-19
6-7
25-26
18 - 19
17-18
4-5
9-10
6-7
7-8
31 Metodyka przeprowadzania kontroli od A do Z
4 -5
9-10
18-19
29-30
25-26
32 Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce
2-3
14-15
11-12
8-9
33 Monitorowanie kontroli zarządczej w praktyce
9-10
2-3
28-29
30-31
27-28
30-31
20-21
30
Metodyka przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i
zwalczaniu zagrożeń
28 - 29
34 Nadużycia i wyłudzenia leasingowe
35 Nadużycia klientów na szkodę banku, czyli wyłudzenia bankowe
21 - 22
11 - 12
10-11
20-21
9-10
4-5
12-13
36
Nadużycia, oszustwa, wyłudzenia i kradzieże w dobie kryzysu
gospodarczego
14-15
4-5
37
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie audytu
wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
14-15
18-19
Ocena kontroli zarządczej na podstawie ustaleń audytu
wewnętrznego i kontroli.
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście przepisów prawa i
39
analizy ryzyka
38
40 Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa
28 - 29
11-12
2-3
14-15
25 - 26
21-22
18-19
25-26
24-25
7-8
12-13
14-15
8-9
21-22
19-20
16-17
7-8
14-15
18-19
14-15
25-26
29-30
24-25
3-4
6-7
8-9
28-29
12-13
16-17
12-13
17-18
3-4
8-9
5-6
3-4
1-2
17-18
21-22
19-20
17-18
1-2
12-13
5-6
14-15
14-15
29-30
24-25
21-22
7-8
25-26
22-23
19-20
14-15
30-31
19-20
14-15
26-27
23-24
7-8
21-22
14-15
5-6
3-4
14-15
9-10
13-14
24-25
23-24
19-20
17-18
21-22
23-24
28 - 29
12-13
15-16
28-29
26-27
23-24
23-24
7-8
29-30
18-19
24-25
19-20
Praktyczne warsztaty dla kontrolerów i audytorów wewnętrznych z
41 zakresu identyfikowania i dokumentowania naruszenia dyscypliny
finansów publicznych
42
Prawne aspekty kontroli i audytu dotyczące wybranych problemów
dotyczących zatrudnienia w administracji publicznej
43
Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń, w tym rozmów z
osobami podejrzewanymi o nadużycia gospodarcze.
44
Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w perspektywie rządowego
programu przeciwdzialania korupcji na lata 2014-2019
21-22
28-29
Rekomendacja D w kontekście audytu wewnętrznego i kontroli
wewnętrznej
Rola audytu i kontroli wewnętrznej ( instytucjonalnej) w systemie
47
kontroli zarządczej
Sabotaż w firmie - zapobieganie i wykrywanie zagrożeń ze strony
48
osób zatrudnionych
Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów
49 publicznych metody i techniki przeprowadzania samooceny kontroli
zarządczej – warsztaty
14 - 15
21
16
System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na
ISO)
Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora
54
i Kontrolera SZKOLENIE I stopnia
Taktyka oraz techniki pozyskiwania informacji w zadaniach Audytora
55
i Kontrolera SZKOLENIE II stopnia
53
7-8
2-3
62
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg międzynarodowej
normy PN-EN ISO 9001:2009 – wprowadzenie do budowy systemu
8-9
25
26-27
5-6
3-4
5-6
3-4
10-11
27-28
12-13
30
27
23
23
21
18
7-8
9-10
6-7
11-12
6-7
7-8
1-2
16-17
21
16
7-8
18-19
14-15
12-13
15-16
18-19
18 - 19
21 - 22
21
18
16
28-29
7-8
19-20
10-11
2
23-24
23-24
18
19
20
18
16
21
19
23
20-21
17-18
22-23
14-15
26-27
23-24
14
9 - 10
22-23
23-24
19-20
20-21
24-25
14-15
9-10
13-14
11-12
8-9
5-6
8-9
16
24
23
4-5
16
18
26-28
4-5
17
12-13
16
24-25
22-23
16-17
16
20-21
18-19
21-23
3-4
17
24-25
20-21
18
14-16
18
13-14
14
9-10
21
15-16
15-16
21 - 22
21
14-15
25
27
14-15
21
Warsztaty dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w jsfp (2/3
dla średniozaawansowanych i zaawansowanych)
Warsztaty doskonalące dla auditorów i pełnomocników ds.
zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19011:2012
Warsztaty praktyczne dla audytorów i kontrolerów wewnętrznych w
61
Wiśle
2-3
4-5
12-13
23
25 - 26
57 Ustawa o kontroli w Administracji Rządowej od A do Z
60
6-7
6-7
27-28
56 Ujawnianie fałszerstw dokumentów
58
9-10
15-16
Błędy w systemie kontroli zarządczej - warsztaty dla kierowników
jednostek i koordynatorów kontroli zarządczej
52 Strategia zarządzania ryzykiem w procesie zamówień publicznych
4-5
17 - 18
50 Skuteczne metody pokonywania stresu
51
19-20
15-16
45 Przestępstwa gospodarcze na szkodę instytucji/firmy
46
15-16
14-16
1
63
Zaawansowana metodyka audytu w przedsiębiorstwie, czyli co
skontrolować i o co pytać
64 Zarządzanie emocjami i praca z trudnymi klientami
18-19
12-13
65 Zarządzanie ryzykiem wg. Standardów kontroli zarządczej
17-18
17-18
9-10
2-3
4-5
2
7-8
11-12
16-17
18-19
6-7
27-28
14-15
10-11
14-15
12-13
Kursy modułowe
66 ABI wg nowych przepisów prawa – teoria i praktyka
16.06-8.09
67 Audyt systemów informatycznych ( 4 cześci )
68 Audyt śledczy w procesie kontroli
25.02-18.03
21.04-13.05
14.01- 27.02
69 Kontrola wewnętrzna i audyt w przedsiębiorstwie ( 4 częsci )
17.06-10.07
3.09-7.10
16.11-7.12
14.04-21.05
2.02-29.02
19.04-18.05
70 Kontrola wewnętrzna od teorii do praktyki ( 4 części )
25.01-16.02
2.03-23.03
21.04-12.05
71 Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej ( 4 części)
25.01-23.02
2.03-25.03
13.04-12.05
7.09-5.10
19.10-16.11
6.08-28.08
8.06-01.07
12.11-4.12
24.08-21.09
1.10-23.10
Warsztaty Międzynarodowe
72
Kontrola wewnętrzna w instytucjach finansowych: rola audytu
wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i compliance
74 Taktyki i strategie dochodzenia wewnętrznego
75 VI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej
76
21-22
29-30
25-26
25-26
17-18
26-27
25-26
XV Międzynarodowy Kongres Kontroli, Audytu, Antykorupcji i
Zwalczania Oszustw
22-23
*Terminy umieszczone w powyższym harmonogramie są proponowanymi terminami przez PIKW.