PROGRAM X Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej

Transkrypt

PROGRAM X Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej
PROGRAM
X Międzynarodowego Kongresu
Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw
DZIEŃ 1
14 września 2011 – środa
9:00 – 9:45
9:45 – 10:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
PORANNA KAWA
prof. dr hab. Jerzy Malec
Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
prof. KSW dr Klemens Budzowski
Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego
Edmund J. Saunders, CICA, FCIB, CFE,
C.Dip.A.F. – Założyciel i Prezes Honorowy PIKW,
Prezes IIC- Polska
prof. Zbigniew Paszek – Współinicjator
Kongresu, Profesor Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rafał Krzemień CFE, CICA – Przewodniczący
Rady Programowej PIKW
Uroczyste otwarcie Kongresu
Godzina
10:00–10:30
Imię i nazwisko prelegenta
BRIAN GRAY
Dyrektor Generalny, IAS, Komisja Europejska –
EC BRUSSELS, Belgia
10:30-11:20
Krystyna Gęsik, CICA
Komenda Główna Policji
mł. insp. Małgorzata Chmielewska
Komenda Główna Policji
Tadeusz Koczkowski
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony
Informacji Niejawnych
PRZERWA KAWOWA
Iwona Czerniec
„CBA jako element systemu
Ekspert koordynator ds. informacji
przeciwdziałania zjawisku korupcji w
antykorupcyjnej w gabinecie ministra w CBA
Polsce”
Leszek Taterka, CFE, CICA
„Funkcja compliance jako niezbędny
Menedżer ds. Compliance, Bank Zachodni WBK SA
element systemu kontroli”
11:20-11:50
11:50 - 12:10
12:10-12:40
12:40-13:10
Tematy referatów
"Rola Służby Audytu Wewnętrznego w
promowaniu skutecznej kontroli
wewnętrznej i zapobieganiu oszustwom w
Komisji Europejskiej"
„Proces wdrażania pro-aktywnych
narzędzi przeciwdziałania
nieprawidłowościom w Policji w ramach
Systemu Wczesnej Interwencji (SWI)”
„Kiedy, jak i dlaczego chronimy informacje
niejawne”
13:10-13:40
prof. dr Miroslav Milojević
Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów w
Belgradzie, Serbia
13:40 –14:30
LUNCH
Toby J.F. Bishop, CPA, CFE
„Globalny Rozwój w sprawach
Dyrektor, Deloitte Forensic Center; Deloitte
dotyczących Oszustw i Korupcji”
Financial Advisory Services LLP, Chicago; były
Prezes ACFE Global, USA
Piotr Hans, CIA, CFE, CMR
„Audyt wewnętrzny wczoraj i dziś Audytor Wewnętrzny, Grupa Kapitałowa NOVOL
ostatnie zmiany i dalsze perspektywy
Wykładowca SKwP
Rozwoju”
14:30-15:10
15:10 -15:40
15:40-16:10
16:10-16:30
Piotr Kołodziejczyk
Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
MIS – Training Institute
16:30
Spotkanie EURO IIC
„Stan sprawozdań finansowych w Serbii”
„Współpraca biegłego rewidenta z
audytorem wewnętrznym”
Prezentacja
Spotkanie dla członków, sympatyków i
osób zainteresowanych członkostwem w
IIC
PROGRAM
X Międzynarodowego Kongresu
Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw
DZIEŃ 2
8:30 – 9:00
Godzina
9:00 – 9:40
9:40 -10:20
15 września 2011 – czwartek
REJESTRACJA I PORANNA KAWA
Imię i nazwisko prelegenta
Tematy referatów
Rodan Svoboda, CIA
„Wybrane kroki mapowania ryzyka
Prezes, Eurodan, s.r.o.; były Dyrektor Generalny
nadużyć – Ocena ryzyka oszustwa i planu
IIA Czechy
działania. Rola Audytorów Wewnętrznych
w zarządzaniu ryzykiem”
Wiesław Zyskowski
„Kinezyka i analiza wypowiedzi Właściciel firmy Zyskowski – Szkolenia,
narzędzia pomocne w audycie, kontroli
Doradztwo, Consulting, oficer Policji w stanie
oraz w walce z korupcją i oszustwami”
spoczynku, ekspert w dziedzinie kinezyki
10:20 -10:50
Jolanta Stawska
Dyrektor delegatury NIK w Krakowie
10:50-11:20
dr Wojciech Rogowski
ekspert, Narodowy Bank Polski, Instytut
Allerhanda
PRZERWA KAWOWA
Grzegorz Piątak, CIA, CGAP
„Koncepcje audytu w kontekście oceny i
Audytor Wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu
samooceny zgodności oraz ładu
Pracy w Zielonej Górze, Trener PIKW
korporacyjnego w instytucjach
publicznych”
Fabio Tortora, CFE
„Kradzieże tożsamości-Globalne
President OURNEXT. Former President ACFE Italy
Tsunami!”
Chapter. President IIC Italy
Eugeniusz Koncewoj, CFE
„Dobre praktyki w kontroli – nowe
Członek Zarządu – Fundacja Ingenium
wyzwania i problemy”
Caroline Waddicor
“Walka z Nadużyciami – Pierwszy
Dyrektor Zarządzający, Hibis Europe Ltd.
przystanek – Sala posiedzeń zarządu!”
11:20–11:35
11:35 -12:10
12:10 -12:50
12:50 -13:20
13:20 -14:00
„Kontrola Wewnętrzna w jednostkach
publicznych w świetle wyników kontroli
NIK”
„Rola whistleblowingu w systemie ładu
korporacyjnego”
14:00 - 14:50
14:50 - 15:30
LUNCH
dr. Dimiter Dinev, CFE – Założyciel i
"Modelowanie oceny ryzyka nadużyć"
Przewodniczący ACEF, (The Association for
Counteraction to Economic Fraud), Sofia, Bulgaria
15:30 - 16:00
Piotr Jaworski
Współautor procedur kontroli zarządczej opartych
o znowelizowaną Ustawę o Finansach Publicznych.
Właściciel firmy doradczej.
Bartłomiej Kowalczyk
Biegły rewident, Audytor śledczy, ekspert PID
„Problemy z doborem właściwych
kryteriów oceny przy audytach zgodności
w kontekście funduszy unijnych i kontroli
zarządczej”
„Dlaczego firmy nie lubią dochodzeń
wewnętrznych i jak z tym walczyć”
Artur Gębicz, CFE, CICA
zastępca Dyrektora Departamentu Audytu
Wewnętrznego, Bank BGZ
"Wybrane metody analiz wykorzystywane
w badaniu przestępstw"
16:00 - 16:30
16:30 - 17.00
18:00 –24:00
UROCZYSTY BANKIET W FOLWARKU ZALESIE KOŁO WIELICZKI
PROGRAM
X Międzynarodowego Kongresu
Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw
DZIEŃ 3
16 września 2011 – piątek
9:30 – 10:00
Godzina
10:00 –10:20
10:20 –11:00
11:00 -11:30
11:30 -12:00
12:00 –12:20
12:20 -12:40
12:40 -13:10
13:10 -13:40
PORANNA KAWA
Imię i nazwisko prelegenta
Tematy referatów
Andrzej S. Nartowski
„Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej”
Prezes Fundacji Polski Instytut Dyrektorów
Robert Oliwa
„Konsekwencje prawne i podatkowe dla
Linia Etyki / Partner
władz spółki i przedsiębiorstwa w
przypadku wykrycia nadużycia”
Krzysztof Klimczak
„Oszustwa w księgowości”
Prezes Audyt Net
PBSG
„Prezentacja rozwiązań związanych z
ERM”
PRZERWA KAWOWA + BUFET KANAPKOWY
ROZTRZYGNIĘCIE LOTERII
Nagrody
WIZYTÓWKOWEJ
Piotr Chmiel
„Współpraca między Compliance i
PTC Kierownik Działu Zarządzania Zgodnością
Audytem Wewnętrznym w identyfikacji i
zapobieganiu oszustwom w organizacji”
prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, Marzena
Farbaniec, Bartłomiej Zabłocki, Wacław
Zając
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego
„Wykorzystanie praw rozkładu cyfr do
oceny wiarygodności danych finansowoksięgowych na wybranych przykładach”
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONGRESU
Organizatorzy:
IIC Polska

Podobne dokumenty