Pobierz - Gmina Kościerzyna

Transkrypt

Pobierz - Gmina Kościerzyna
Planowane wydatki ogółem wynoszą 63.485.195,00 zł i zostały wykonane w
wysokości 58.389.195,06 zł co stanowi 91,97%
Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki w tym dziale wynoszą
7.072.254,00 zł, a wykonano 6.280.531,02 zł, co stanowi 88,81 %.
Wykonane wydatki związane są z infrastrukturą wodociągową i sanitarną wsi,
w kwocie 5.726.358,77 zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne 86.182,48 zł),
oraz wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4.807.294,80 zł na plan 5.561.577,00
zł co stanowi 86,44%, z czego wydatkowano na:
a) rozbudowę sieci wodociągowych i ujęć wody w miejscowościach:
- Łubiana
- uj. wody Łubiana
- Grzybowo
- Sarnowy
- Skorzewo
- Nowy Klincz
- Dobrogoszcz
- Skorzewo - Kościerzyna Wybudowanie
- Wąglikowice
- Kaliska
- dokumentacja projektowa wodociągu Stawiska – Sarnowy (do dalszej realizacji)
b) na rozbudowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach:
- Łubiana
- Wielki Klincz
- Kaliska
- Stare Nadleśnictwo
- Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej Garczyn (do dalszej realizacji)
- Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków W. Klincz (do dalszej realizacji)
budowa kanalizacji Nowy Klincz – Kościerska Huta,
rozbudowa kanalizacji Dobrogoszcz – Kaliska,
rozbudowa kanalizacji Kościerzyna-Wybudowanie + Skorzewo,
opracowanie koncepcji ściekowej,
wydatki na drogę śródpolną w Pucu – 178.010,25 zł
wpłata na rzecz izb rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
w kwocie 3.814,00 zł oraz z pozostałej działalności w kwocie 372.348,00 zł ( w tym
na wynagrodzenia i pochodne 3.578,84 zł)– są to wydatki związane z wypłatą akcyzy
mieszkańcom Gminy , którzy złożyli wnioski.
i) Wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 328.400,00 zł (zakup samochodu „WUKO”)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
2. Dział 050 „Rybołówstwo i rybactwo” planowane wydatki wynoszą 146.556,00 zł
i zostały wykonane w 100%. Są to wydatki bieżące dotyczące Programu
Operacyjnego zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa „Rybki od pierwszej
klasy”. Program został zakończony w 2012 r.
3. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę” planowane wydatki
wynoszą 1.509.643,00zł, a wykorzystanie 1.422.582,90 zł tj. 94,23%.
Są to głównie wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody na terenie gminy,
w tym na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 902.134,00 zł oraz na zakupy
inwestycyjne, zakupiono pompę strefową wraz z układem sterowania dla uj. wody
Kłobuczyno 49.956,55 zł.
4. Dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki wynoszą 5.653.354,00zł,
a wykonane 5.295.822,30zł tj. 93,68%.
Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie
1.839.320,37zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 730.027,29 zł oraz na
modernizację dróg i chodników wydatkowano kwotę: 3.393.096,68 zł (98,14%)
i wykonano:
-droga Łubiana ul.Sadowa,
-Łubiana ul.Zakładowa,
-chodniki w W.Klinczu (ul.Gościeradzka, Szwoleżerów)
-zatoka parkingowa W.Klincz ul.Wybickiego,
-zatoka autobusowa W.Klincz ul.Kościerska,
-droga Nowy Klincz dz.nr 70/4,398
-droga Sarnowy z YOMB
-droga w Kornem,
-droga Czalina-Wąglikowice
-droga w Kaliskach,
-Skorzewo ul.Kasztanowa i Jarzębinowa,
-droga Mały Klincz nr 187070G,
-Mały Klincz ul.Kwiatowa,
-droga Wagikowice ul.Jeziorkowo,
-chodnik Skorzewo ul.Łąkowa i Rzemieślnicza,
-chodnik i plac Nowa Wieś,
-droga Kaliska nr Ew. 187020G,
-droga Sycowa Huta-Lizaki,
-droga Wielki Klincz ul.8-go Marca,
-chodnik Wąglikowice ul.Rajska,
-droga Wielki Klincz, dz.nr 198
-Skorzewo ul.Starowiejska,
-droga z YOMB-ów w Kłobuczynie,
-droga Zielenin,
-zejście z drogi pow.w Grzybowie,
-chodnik w Szenajdzie,
-chodnik w Niedamowie,
-wiata we Wdzydzach,
-dokumentacje projektowa i materiał do chodnika w Kościerskiej Hucie.
Ponadto wydano kwotę 63.405,25 zł na pomoc udzieloną między jst polegającą na:
- rozbiórce wiaduktu kolejowego w Wielkim Klinczu droga powiatowa Nr 2201G –
33.955,25 zł
- przebudowa chodnika przy drodze 2403G we Wdzydzach Kiszewskich – 29.450,00 zł
5. Dział 630 „Turystyka” planowane wydatki w tym dziale wynoszą 709.835,00zł, a
wykonanie 709.794,50 zł co stanowi 99,99%. Z tego wydatki bieżące to kwota
339.478,73zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 273.908,73 zł, wydatki
inwestycyjne dot. realizacji projektu „Stolemowe Szlaki” - 370.315,77 zł,
6. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą
758.300,00zł, a wykonane 695.426,77 zł co stanowi 91,71%.
z tego:
- wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową 55.660,86zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 639.765,91zł w tym wydatki bieżące
312.614,11 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 17.600,00zł)
oraz na wykupy działek, dróg kwotę 327.151,80 zł
7. Dział 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w tym dziale wynoszą
198.036,00zł a wykonane 98.805,51zł tj. 49,89%.
Są to wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego
w kwocie 87.201,29 zł, wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego
w Wąglikowicach w kwocie 5.080,66zł oraz 6.523,56zł na opracowania geodezyjne
i kartograficzne.
8. Dział 750 „Administracja publiczna” planowane wydatki w tym dziale wynoszą
7.361.620,00 zł, a wykonane 5.484.710,51 zł co stanowi 74,50%.
w tym:
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 93.000,00 zł
- utrzymanie Rady Gminy- diety oraz pozostałe wydatki 184.782,30 zł
- działalność Urzędu Gminy
4.813.401,13 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne 2.781.690,79 zł
- na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano
1.347.253,18 zł dotyczy
projektu pn: „e-Administracja szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego
w Gminie Kościerzyna”
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11.070,00 zł i zakupiono program
komputerowy e-Gmina z modułem iMPA VS w celu prowadzenia ewidencji
miejscowości i adresów w formie elektronicznej
- promocja jednostek samorządowych, wydatkowano kwotę 50.140,42 zł (w tym na
wydatki bieżące 49.736,32 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 404,10 zł)
- pozostała działalność, wydatkowano kwotę 343.386,66 zł
Są to głównie wydatki związane z działalnością sołectw, diety sołeckie oraz składki
członkowskie na Związki Gmin Wiejskich.
9. Dział 751 „Urząd Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa” Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.320,00zł,
a wykonanie 2.319,00 zł tj. 99,96%. Są to wydatki związane z aktualizacją rejestrów
wyborców.
10. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane
wydatki to kwota 741.826,00zł a wykonane 705.682,92zł co stanowi 95,13%.
Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z:
- utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 511.159,81 zł, w tym
zakupy inwestycyjne 307.720,00zł na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4
dla OSP w Łubianie.
- wydatki związane z utrzymaniem Straży Gminnej to kwota 177.723,14 zł, w tym na
wynagrodzenia i pochodne 153.828,60 zł
- wydatki związane z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji
w Gdańsku w kwocie 16.799,97 zł
11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” planowane wydatki to 200.000,00zł
a wykonanie 194.632,18 zł tj. 97,32%.
Są to wydatki związane z obsługą pożyczki z WFOŚ (odsetki).
12. Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 178.715,00zł. Wydatki zostały zaplanowane na
rezerwę ogólną 80.000,00zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego
98.715,00zł. Wykonanie 0.
13. Dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki to kwota 21.234.825,00zł
a wykonanie 20.584.653,51 zł tj.96,94%.
Wydatki w tym dziale to:
- Szkoły podstawowe, wykonanie 10.726.111,62zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne to kwota 7.504.457,00 zł
- Przedszkola, wykonano 4,.455.871,75 zł, w tym:
* wynagrodzenia i pochodne 1.171.881,90 zł
* dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych 199.660,00zł
* dotacja celowa dla przedszkoli publicznych 255.626,44 zł
* wydatki inwestycyjne to budowa przedszkola w Skorzewie oraz plac zabaw
w Łubianie 2.579.374,04 zł
- Gimnazja, wykonano 3.685.643,55zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 3.230.176,77 zł
w tym dotacja celowa przekazana Gminie Bytów na podstawie
Porozumienia 3.291,16 zł
- Dowożenie uczniów do szkół, wykonano 646.206,19 zł
- Utrzymanie jednostki prowadzącej administrację szkół, kwota 939.104,92 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne 838.011,34 zł
- Na dokształcanie nauczycieli, kwota 36.564,16 zł
- Na pozostałą działalność
95.151,32 zł – w tym 671,00 na wynagrodzenia
bezosobowe oraz odpisy na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli – 77.398,00 zł
oraz pozostałe wydatki 17.082,32 zł
14. Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 277.100,00zł, wykonanie 221.866,79zł
co stanowi 80,07%
Wydatki w tym dziale związane są ze zwalczaniem narkomanii i profilaktyką
alkoholową tj. opłata komisji antyalkoholowej w kwocie 24.614,42 zł. Programy
profilaktyczne
realizacją
realizowane
zadań
z
przez
szkoły Gminy
zakresu przeciwdziałania
Koscierzyna
alkoholizmowi
i
związane
z
narkomanii –
52.804,47 zł. Dofinansowanie do szkół nauki pływania (basen). Prowadzone są
świetlice środowiskowe w Wąglikowicach i Wielkim Podlesiu, ponadto na:
- zakup wydawnictw dla lokalnej grypy AL-ANON w kwocie 939,91 zł
- zakup biletów dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi z okazji dnia dziecka
oraz mikołaja 9.075,00 zł.
- organizacja 3 turnusów obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi 66.385,57zł
- organizacja Turnieju Mikołajkowego dla dzieci młodzieży z rodzin z problemami
alkoholowymi 3.714,66 zł
- paczki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi wręczane w trakcie
spotkania mikołajkowego 5.523,53 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne 41.683,58 zł
15. Dział 852 „Pomoc społeczna” planowane wydatki w tym dziale to 8.733.003,00zł,
a wykonane 8.480.356,69 zł tj. 97,11%.
Wydatki w tym dziale poniesione zostały na :
1. 85202 - za pobyt 6 podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości
125.102,23 zł;
2. 85203 - za opiekę 9 osób niepełnosprawnych w ŚDS Kościerzyna w wysokości
113.410,00 zł;
3. W rozdziale 85205 Ośrodek realizował projekt pn. Rodzina bez przemocy” na
realizację którego otrzymano dofinansowanie w wysokości 45.500,00 zł oraz
zapewniono wkład własny – 11.450,00 zł . W ramach projektu odbyły się zajęcia dla
rodziców nieradzących sobie z problemami wychowawczymi, piknik rodzinny oraz
indywidualne porady psychologiczne i prawne. Projekt zrealizowano w 100 % .
4. W rozdziale 85206 Ośrodek realizował zadanie publiczne realizowane w ramach
resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012
„Asystent rodziny – druga edycja” Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości
7.496,10 zł. W ramach projektu zatrudniono jedną osobę, która w ramach działania
pracuje z 6 rodzinami. W rodzinach tych występują problemy opiekuńczowychowawcze z dziećmi. Projekt zrealizowano w 100 % .
5. W rozdziale 85212 wydatki zostały poniesione na :
a. Wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości : 5.085.063,13 zł dla 1.582 rodzin.
b. Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 359.709,00 zł dla
1.020 rodzin .
c. Wypłacono 744 świadczenia w formie opłacenia składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe na kwotę 105.036,81 zł ;
d. Utrzymanie działu świadczeń rodzinnych pochłania środki w wysokości
220.183,88 zł, w tym kwotę w wysokości 185.533,32 zł przeznaczono na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ;
6. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne :
a. Wypłacono 293 świadczeń dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych w
formie opłacenia składki zdrowotnej na kwotę 13.712,40 zł;
b. Wypłacono 630 świadczeń z pomocy społecznej w formie opłacenia składki
zdrowotnej na kwotę 18.150,00 zł.
7. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze :
a. Wydano 291 decyzji na wypłatę zasiłków celowych na kwotę 161.205,50 zł
b. Wydano 76 decyzji na wypłatę zasiłku celowego specjalnego na kwotę 22.683,40 zł
c. Wydano 129 decyzji na wypłatę zasiłku okresowego na łączną kwotę 210.921,20
zł, z czego 175.000,00 zł pochodziło z budżetu państwa ;
d. Pokryto koszt pobytu 8 bezdomnych w schroniskach na kwotę 18.448,90 zł
8. 85215 - Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 49 rodzin w wysokości 91.703,90 zł;
9. 85216 - Zapewniono wsparcie osobom niepełnosprawnych w postaci zasiłków stałych
dla 75 osób na kwotę 221. 346,57 zł.
10. 85219 - Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem ośrodka w kwocie 1.052.250,57
zł ,w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 936.678,45 zł ;
11. 85228 - Zatrudniono w ramach umów cywilnoprawnych w celu sprawowania usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 3 osób i wynoszą 25.179,88 zł oraz w
celu sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób na kwotę
19.400,00 , która pokryta została ze środków budżetu państwa.
12. 85295:
a. Na realizację zadania wynikającego z ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dożywiania skorzystało
638 osób na kwotę 241.836,37 zł, z czego 142.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu
państwa
b. Na działania związane z pracami społecznie użytecznymi (z tej formy zatrudnienia
skorzystało 85 osób , którzy przepracowali łącznie 24.146 godzin ) na ten cel
wydatkowano kwotę 182.448,90 zł; z czego PUP zrefundował kwotę 109.643,64 zł.
c. transport żywności z Banku Żywności Chojnice oraz dostosowanie magazynu do
składowania żywności wynosi 9.000 zł;
d. współorganizowano spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych i starszych z
terenu 24 miejscowości . Na ten cel przeznaczono kwotę 14.400,00 zł.
16. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 1.300.955,00zł,
a wykonanie 1.133.571,69 zł tj. 87,13%.
W dziale tym ujęto wydatki w zakresie realizacji projektu systemowego pt. „ Zainwestuj
w siebie – masz ogromne możliwości” GOPS w roku 2012 otrzymał dofinansowanie w
wysokości 286.207,91 zł, z czego wykonano 264.420,59 zł W ramach projektu został
pokryte koszty zatrudnienia 5 pracowników socjalnych oraz wydatki na szkolenia , kursy
dla 22 beneficjentów , które mają umożliwić im wejście na rynek pracy i doprowadzić do
całkowitego usamodzielnienia się. W projekcie zapewniono wkład własny w wysokości –
42.518,00 , a wykonano 42.064,89 zł .Wkład własny został przeznaczony zgodnie z
wydanymi decyzjami ( 138 ) na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych .
Realizowano również projekt systemowy pn.”Szansa na sukces ucznia –
wyrównywanie szans
edukacyjno – rozwojowych dzieci z klas I-III szkół
podstawowych Gminy Kościerzyna” plan 141.814,30 zł, a wykonanie 139.321,76 zł, co
stanowi 98,24% oraz realizacja projektu „Superuczeń” gdzie wydatkowano
416.956,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 36.497,47 zł oraz zakupy
inwestycyjne 60.060,00 zł (projektory do tablic interaktywnych, tablice interaktywne)
17. Dział 854 „Edukacja, opieka wychowawcza” plan 293.863,00zł, a wykonanie
280.508,11 zł tj.95,46%
Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania świetlic szkolnych plan 82.193,00 zł
i został wykonany w wysokości 80.932,83 zł co stanowi 98,47%, w tym
wynagrodzenia i pochodne 70.504,23 zł oraz wydatki na pomoc materialną dla
uczniów tzw. stypendia 18.075,28 zł i wyprawki szkolne w kwocie 35.100,00 zł.
W ramach tego zadania dla 6 uczniów przyznano zasiłek szkolny, a 564 uczniów ,
słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna,
zakwalifikowało się do uzyskania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym na
łączną kwotę 146.400,00 zł, z czego 80 % tj. 117.120,00 zł zostało pokryte z budżetu
państwa.
18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 4.195.032,00zł
a wykonanie 4.067.178,71 zł co stanowi 96,95%. Wydatki w tym dziale dotyczą:
- gospodarki odpadami tj. utrzymanie wysypiska w Gostomiu, wydatkowano
1.972.649,91 zł w tym na płace i pochodne płac
119.276,89 zł, opłaty za
umieszczenie na wysypisku odpadów do Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczenia,
zakup paliwa, zakup materiałów do naprawy sprzętu, zakup energii, konserwacje
- oczyszczanie wsi, kwota wydatków 231.086,56 zł, kwota dotyczy odśnieżania
i oczyszczania wsi w tym wykaszania poboczy, w tym wynagrodzenia i pochodne
39.196,50 zł
- oświetlenie ulic i konserwacja lamp, wydatkowano kwotę 584.578,72 zł, z tego na
wykonanie nowych lamp 78.190,50,00zł w miejscowościach: W. Klincz ul.
Rzemieślnicza, Skorzewo ul. Na Wzgórzu, Łubiana 4 lampy (ul, kasztanowa,
Kościerska, Spacerowa i skrzyżowanie ul. Rol. i Wiosennej), Gostomie k. Szkoły,
Kaliska, Kłobuczyno 2 lampy, Skorzewo ul. Jeziorna i Kościerzyna Wybudowanie ul.
Poziomkowa oraz na zakup energii i utrzymanie urządzeń 506.388,22 zł
-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska, wydatkowano kwotę 994.840,52zł, w tym wydatki inwestycyjne950.000,00zł.
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2.550,00 zł,
- wydatki na zakup udziałów w spółce „Stary Las” 252.500,00 zł
- oraz wydatki bieżące 28.973,00 zł
19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1.345.330,00zł a
wykonanie 1.146.140,40 zł, co stanowi 85,19% . Wydatki w tym dziale
poniesione są na:
- dotacje podmiotową dla instytucji kultury na bibliotekę w kwocie 141.933,00 zł
- wydatki bieżące w kwocie 200.022,13 zł dotycząca sal wiejskich z
przeznaczeniem na zakup farb, paliwa, węgla oraz innych materiałów potrzebnych
do remontu sal wiejskich,, energii.
- na wydatki majątkowe w kwocie 403.997,99 zł tj. budowa sali wiejskiej w
Niedamowie, przyłącze gazowe w Sali wiejskiej w Łubianie, remont świetlicy w
Kłobuczynie oraz
na wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup sprzętu
muzycznego na kwotę 44.670,00 zł. Poza tym na wydatki związane z kulturą w
Gminie Kościerzyna tj. organizacja różnego rodzaju turniejów, konkursów, dożynek
wiejskich, Mikołaja, Dnia Seniora itp. w kwocie 355.577,28 zł oraz na
wynagrodzenia i pochodne 67.706,00 zł
20. Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 1.572.628,00zł a wykonanie 1.438.055,55 zł
co stanowi 91,44%.
W tym dziale realizowane są wydatki związane z:
- funkcjonowaniem obiektów sportowych Wielki Klincz i Skorzewo w kwocie
967.245,06 zł - w Tm na wynagrodzenia i pochodne 265.692,40 zł oraz wydatki
majątkowe w kwocie 324.305,00 zł. Wydatki bieżące tj. opłaty za energię
elektryczną, wodę w halach sportowych, zakup oleju opałowego i środków
czystości, przeglądy techniczne, oraz na remont obiektów sportowych i prace
konserwatorskie.
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano
w kwocie 344.986,90 zł w tym na:
- dotacje na kluby sportowe – GKS Gmina Kościerzyna 115.482,33
- KS Santana W. Klincz 52.000,00
- KS Piaski Wąglikowice 18.000,00
- UKS OLIMPIJCZYK Skorzewo 18.200,00
- organizacje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia – 29.565,17 zł
- zakupy inwestycyjne – kosiarka traktorek na boisko w Łubianie w kwocie
9.998,01 zł oraz zakup kosiarki traktorka w kwocie 11.999,94 zł dla sołectwa
Wdzydze.
- przeprowadzenie
inwestycji „Boisko i Plac
zabaw w
miejscowości
Puc – 25.000,00 zł
- zakup ringu bokserskiego - 8.199,94 zł
- pozostała działalność wydatki wynoszą 125.823,59 zł (w tym: wynagrodzenia i
pochodne 1.800,00 zł) – związane są z utrzymaniem obiektów sportowych,
utrzymanie placów zabaw i kąpielisk, utrzymanie boisk gminnych, zakup pucharów
medali oraz organizacja turniejów gminnych.

Podobne dokumenty