(XVIII_140 za\263_4_5.xls) - Urząd Miejski w Krotoszynie
Transkrypt
(XVIII_140 za\263_4_5.xls) - Urząd Miejski w Krotoszynie
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 stycznia 2008 roku Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej Lp. 1. 2. Nazwa programu rozdz. § 60016 Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dr.kraj.nr 15 i 36 - cz.I i II, w tym budowa ul. Łukasiewicza 6059 Odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową 60095 ścieŜki rowerowej na trasie dawnej kolei wąskotorowej Krotoszyn - Pleszew 6059 60095 6059 2007-2008 1 900 000 200 000 1 700 000 BudŜet jst 1 050 000 200 000 850 000 2007-2010 9 497 000 WRPO 8 075 000 18 130 500 WRPO 13 500 000 w tym WFOŚiGW 4. 5. 6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska) Systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Publiczne Punkty Dostępu do Internetu wraz z monitoringiem wizyjnym Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Krotoszynie 6059 2007-2011 75095 6059 2008-2010 6050; 6059 80101 2007-2009 6059 7. Modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie 2007-2008 6 000 000 WRPO 4 462 500 8. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie 6050; 6059 2007-2009 9. 6059 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krotoszynie - etap II 2004-2010 90001 10. 6059 2003-2010 0 0 130 500 130 500 50 000 15 000 3 000 000 3 000 000 3 482 000 2 550 000 2 550 000 2 975 000 15 000 450 000 450 000 507 000 5 000 000 7 000 000 6 000 000 0 3 750 000 5 250 000 4 500 000 1 250 000 1 750 000 1 500 000 250 000 350 000 300 000 1 450 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 087 500 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 537 500 50 000 362 500 375 000 375 000 375 000 4 500 000 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 WRPO 3 825 000 1 275 000 1 275 000 1 275 000 675 000 225 000 225 000 225 000 0 0 ogółem 3 060 000 WRPO 2 186 250 85 000 1 560 000 1 415 000 1 125 000 1 061 250 BudŜet jst 873 750 85 000 435 000 353 750 ogółem 760 300 60 300 700 000 0 0 0 WRPO 595 000 960 000 800 000 0 0 675 000 600 000 0 595 000 165 300 60 300 ogółem 1 835 000 75 000 WRPO 1 275 000 105 000 560 000 75 000 285 000 200 000 ogółem 50 545 878 545 878 16 300 000 16 300 000 17 400 000 POIiŚ 35 000 000 11 410 000 11 410 000 12 180 000 BudŜet jst 15 545 878 w tym WFOŚiGW Zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieku Jawnik w Krotoszynie 0 2011 ogółem BudŜet jst 90001 2010 BudŜet jst BudŜet jst 80101 0 900 000 ogółem BudŜet jst 80101 4 630 500 2009 850 000 1 422 000 ogółem BudŜet jst 60095 850 000 ogółem BudŜet jst 3. Rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna 2008 ogółem WRPO 2008-2011 Planowane nakłady w latach Nakłady poniesione do 31.12.2007 r. Nakłady finansowe Okres realizacji 545 878 7 500 000 ogółem 21 208 000 WRPO 14 350 000 BudŜet jst 6 858 000 w tym WFOŚiGW 3 075 000 708 000 708 000 4 890 000 4 890 000 5 220 000 2 445 000 2 445 000 2 610 000 6 000 000 7 000 000 7 500 000 4 200 000 4 900 000 5 250 000 1 800 000 2 100 000 2 250 000 900 000 1 050 000 1 125 000 0 Lp. Nazwa programu rozdz. 92109 11. Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie § 6058; 6059 92109 Okres realizacji 2007-2008 6059 12. Modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie 2006-2009 92109 6059 13. Modernizacja Domu Rolnika w BoŜacinie 2006-2008 92116 14. Modernizacja budynku biblioteki 6050; 6229 2007-2010 Nakłady finansowe ogółem 237 717 PROW 112 935 15. 16. 17. Adaptacja obiektu po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie na Centrum Aktywności Lokalnej Budowa Centrum Sportów PlaŜowych przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie Budowa Centrum Przygotowń Paraolimpijskich Tenisa na Wózkach przy Krytej Pływalni Wodnik w Krotoszynie 6059 2006-2009 92604 6059 2008-2009 92695 6059 2007-2008 18. Budowa ogólnodostępnego ośrodka rekreacyjnowypoczynkowego na krotoszyńskich Błoniach 6059 2008-2009 124 782 64 782 60 000 60 980 200 000 PROW 500 000 2011 0 0 0 660 000 0 0 500 000 BudŜet jst 420 980 60 980 200 000 160 000 ogółem 752 692 77 692 675 000 0 0 0 PROW 540 000 BudŜet jst 212 692 77 692 135 000 ogółem 1 740 000 60 000 120 000 0 WRPO 1 326 000 540 000 560 000 1 000 000 476 000 850 000 414 000 60 000 120 000 84 000 150 000 ogółem 1 923 320 7 320 516 000 1 400 000 0 0 WRPO 1 628 600 438 600 1 190 000 210 000 0 0 BudŜet jst 294 720 7 320 77 400 ogółem 800 000 0 400 000 400 000 WRPO 680 000 340 000 340 000 BudŜet jst 120 000 60 000 60 000 1 270 000 0 0 0 0 0 ogółem 1 308 000 WRPO 1 079 500 38 000 1 079 500 228 500 38 000 190 500 ogółem 2 000 000 0 1 000 000 1 000 000 WRPO 1 700 000 850 000 850 000 150 000 150 000 ogółem 127 119 387 2 163 452 39 538 935 42 535 000 37 900 000 4 982 000 WRPO 55 532 850 0 16 265 600 19 617 250 15 550 000 4 100 000 POIiŚ 35 000 000 0 11 410 000 11 410 000 12 180 000 0 PROW 1 152 935 0 652 935 500 000 0 0 Min.Sportu 0 0 0 0 0 0 Urząd Marszałk. 0 0 0 0 0 0 35 433 602 2 163 452 11 210 400 11 007 750 10 170 000 882 000 0 0 0 0 0 0 11 475 000 0 3 595 000 3 845 000 4 035 000 0 BudŜet jst w tym KFDM w tym WFOŚiGW Objaśnienia: WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013. POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KFDM - Krajowy Fundusz Dopłat Mieszkaniowych 172 935 2010 112 935 920 980 BudŜet jst Razem 64 782 2009 ogółem BudŜet jst 92695 2008 BudŜet jst BudŜet jst 92195 Planowane nakłady w latach Nakłady poniesione do 31.12.2007 r. 300 000