(XVIII_140 za\263_4_5.xls) - Urząd Miejski w Krotoszynie

Transkrypt

(XVIII_140 za\263_4_5.xls) - Urząd Miejski w Krotoszynie
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVIII/140/2008
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 31 stycznia 2008 roku
Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Lp.
1.
2.
Nazwa programu
rozdz.
§
60016
Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez
przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie
z włączeniem do dr.kraj.nr 15 i 36 - cz.I i II, w tym budowa ul.
Łukasiewicza
6059
Odbudowa zabytkowej infrastruktury kolejowej wraz z budową 60095
ścieŜki rowerowej na trasie dawnej kolei wąskotorowej
Krotoszyn - Pleszew
6059
60095
6059
2007-2008
1 900 000
200 000
1 700 000
BudŜet jst
1 050 000
200 000
850 000
2007-2010
9 497 000
WRPO
8 075 000
18 130 500
WRPO
13 500 000
w tym WFOŚiGW
4.
5.
6.
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej
Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska)
Systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz
Publiczne Punkty Dostępu do Internetu wraz z monitoringiem
wizyjnym
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Krotoszynie
6059
2007-2011
75095
6059
2008-2010
6050;
6059
80101
2007-2009
6059
7. Modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie
2007-2008
6 000 000
WRPO
4 462 500
8. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie
6050;
6059
2007-2009
9.
6059
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w Krotoszynie - etap II
2004-2010
90001
10.
6059
2003-2010
0
0
130 500
130 500
50 000
15 000
3 000 000
3 000 000
3 482 000
2 550 000
2 550 000
2 975 000
15 000
450 000
450 000
507 000
5 000 000
7 000 000
6 000 000
0
3 750 000
5 250 000
4 500 000
1 250 000
1 750 000
1 500 000
250 000
350 000
300 000
1 450 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 087 500
1 125 000
1 125 000
1 125 000
1 537 500
50 000
362 500
375 000
375 000
375 000
4 500 000
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
0
WRPO
3 825 000
1 275 000
1 275 000
1 275 000
675 000
225 000
225 000
225 000
0
0
ogółem
3 060 000
WRPO
2 186 250
85 000
1 560 000
1 415 000
1 125 000
1 061 250
BudŜet jst
873 750
85 000
435 000
353 750
ogółem
760 300
60 300
700 000
0
0
0
WRPO
595 000
960 000
800 000
0
0
675 000
600 000
0
595 000
165 300
60 300
ogółem
1 835 000
75 000
WRPO
1 275 000
105 000
560 000
75 000
285 000
200 000
ogółem
50 545 878
545 878
16 300 000
16 300 000
17 400 000
POIiŚ
35 000 000
11 410 000
11 410 000
12 180 000
BudŜet jst
15 545 878
w tym WFOŚiGW
Zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieku
Jawnik w Krotoszynie
0
2011
ogółem
BudŜet jst
90001
2010
BudŜet jst
BudŜet jst
80101
0
900 000
ogółem
BudŜet jst
80101
4 630 500
2009
850 000
1 422 000
ogółem
BudŜet jst
60095
850 000
ogółem
BudŜet jst
3. Rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna
2008
ogółem
WRPO
2008-2011
Planowane nakłady w latach
Nakłady
poniesione do
31.12.2007 r.
Nakłady finansowe
Okres realizacji
545 878
7 500 000
ogółem
21 208 000
WRPO
14 350 000
BudŜet jst
6 858 000
w tym WFOŚiGW
3 075 000
708 000
708 000
4 890 000
4 890 000
5 220 000
2 445 000
2 445 000
2 610 000
6 000 000
7 000 000
7 500 000
4 200 000
4 900 000
5 250 000
1 800 000
2 100 000
2 250 000
900 000
1 050 000
1 125 000
0
Lp.
Nazwa programu
rozdz.
92109
11. Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie
§
6058;
6059
92109
Okres realizacji
2007-2008
6059
12. Modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie
2006-2009
92109
6059
13. Modernizacja Domu Rolnika w BoŜacinie
2006-2008
92116
14. Modernizacja budynku biblioteki
6050;
6229
2007-2010
Nakłady finansowe
ogółem
237 717
PROW
112 935
15.
16.
17.
Adaptacja obiektu po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie
na Centrum Aktywności Lokalnej
Budowa Centrum Sportów PlaŜowych przy ul. Ogrodowskiego
w Krotoszynie
Budowa Centrum Przygotowń Paraolimpijskich Tenisa na
Wózkach przy Krytej Pływalni Wodnik w Krotoszynie
6059
2006-2009
92604
6059
2008-2009
92695
6059
2007-2008
18.
Budowa ogólnodostępnego ośrodka rekreacyjnowypoczynkowego na krotoszyńskich Błoniach
6059
2008-2009
124 782
64 782
60 000
60 980
200 000
PROW
500 000
2011
0
0
0
660 000
0
0
500 000
BudŜet jst
420 980
60 980
200 000
160 000
ogółem
752 692
77 692
675 000
0
0
0
PROW
540 000
BudŜet jst
212 692
77 692
135 000
ogółem
1 740 000
60 000
120 000
0
WRPO
1 326 000
540 000
560 000
1 000 000
476 000
850 000
414 000
60 000
120 000
84 000
150 000
ogółem
1 923 320
7 320
516 000
1 400 000
0
0
WRPO
1 628 600
438 600
1 190 000
210 000
0
0
BudŜet jst
294 720
7 320
77 400
ogółem
800 000
0
400 000
400 000
WRPO
680 000
340 000
340 000
BudŜet jst
120 000
60 000
60 000
1 270 000
0
0
0
0
0
ogółem
1 308 000
WRPO
1 079 500
38 000
1 079 500
228 500
38 000
190 500
ogółem
2 000 000
0
1 000 000
1 000 000
WRPO
1 700 000
850 000
850 000
150 000
150 000
ogółem
127 119 387
2 163 452
39 538 935
42 535 000
37 900 000
4 982 000
WRPO
55 532 850
0
16 265 600
19 617 250
15 550 000
4 100 000
POIiŚ
35 000 000
0
11 410 000
11 410 000
12 180 000
0
PROW
1 152 935
0
652 935
500 000
0
0
Min.Sportu
0
0
0
0
0
0
Urząd Marszałk.
0
0
0
0
0
0
35 433 602
2 163 452
11 210 400
11 007 750
10 170 000
882 000
0
0
0
0
0
0
11 475 000
0
3 595 000
3 845 000
4 035 000
0
BudŜet jst
w tym KFDM
w tym WFOŚiGW
Objaśnienia:
WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013.
POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
KFDM - Krajowy Fundusz Dopłat Mieszkaniowych
172 935
2010
112 935
920 980
BudŜet jst
Razem
64 782
2009
ogółem
BudŜet jst
92695
2008
BudŜet jst
BudŜet jst
92195
Planowane nakłady w latach
Nakłady
poniesione do
31.12.2007 r.
300 000

Podobne dokumenty