Ceny transferowe 2012 - Krajowa Izba Podatkowa

Transkrypt

Ceny transferowe 2012 - Krajowa Izba Podatkowa
Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:
Ceny transferowe 2012
– transakcje między podmiotami powiązanymi
Współpraca i wymiana handlowa pomiędzy podmiotami powiązanymi (kapitałowo bądź osobowo) powoduje, że dążąc
do minimalizacji obciążeń fiskalnych podmioty te ustalają między sobą ceny różne od cen stosowanych na „wolnym
rynku”. Zjawisko to stosowane jest szczególnie w wymianie międzynarodowej i polega na „przerzucaniu” dochodów
do kraju stosującego korzystniejsze opodatkowanie. Dla administracji podatkowych taka współpraca jest jednak
niekorzystna, powoduje bowiem uszczuplenie wpływów podatkowych. Stąd zarówno na gruncie przepisów krajowych
jak i umów międzynarodowych stosowane są przepisy, które nakładają na podmioty powiązane obowiązek stosowania
cen transferowych, które będą jak najbardziej zbliżone do cen rynkowych.
Polskie przepisy nakładają na krajowe podmioty powiązane obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
transakcji z podmiotami powiązanymi. Przepisy dają też możliwość „wynegocjowania” z organami podatkowymi
takich cen, które będą przez nie akceptowane. Duże uprawnienia organów podatkowych oraz zapowiadany wzrost
liczby kontroli w 2012 r. w tym zakresie powoduje bowiem, że znajomość przepisów oraz umiejętność sporządzania
wymaganych informacji jest niezwykle ważna dla pracowników firm współdziałających z podmiotami powiązanymi.
Szkolenie, które Państwu proponujemy, pozwoli uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo
rozpoznawać kiedy firma staje się „podmiotem powiązanym” oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by
nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą
się stosować:
metody ustalania cen transferowych,
zasady sporządzania dokumentacji podatkowej,
zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen
Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między
podmiotami powiązanymi.
Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi,
właścicieli
i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych.
Miejsce szkolenia:
Holiday Inn Łódź, Piotrkowska 229/231 - Łódź
Godzina szkolenia:
09:00
Data szkolenia:
2012-09-26
1/3
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Podmioty powiązane:
Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych;
Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym- regulacje OECD i umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych;
Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”;
Pojęcie „zagranicznego zakładu” w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania
zysków „zakładu”.
2. Metody szacowania cen transferowych:
Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej;
Metoda ceny odsprzedaży;
Metoda rozsądnej marży (koszt plus);
Metody zysku transakcyjnego;
Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług;
Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen.
3. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych:
Rodzaje porozumień;
Dokumenty załączane do wniosku;
Postępowanie w sprawie porozumienia;
Decyzja w sprawie porozumienia.
4. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych:
Podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji;
Nowe wytyczne OECD w sprawie cen transferowych w zakresie dokumentacji (transakcje trójstronne i usługi
o niskiej wartości dodanej);
Funkcje jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji;
Koszty związane z transakcją;
Metody i sposób kalkulacji ceny i zysków;
Strategia gospodarcza;
Inne czynniki mające wpływ na transakcję;
Oczekiwane korzyści w zakresie usług niematerialnych;
Załączniki do dokumentacji.
5. Dokumentacja podatkowa dla wybranych rodzajów transakcji:
Dostawa towarów;
Świadczenie usług niematerialnych;
Świadczenie usług finansowych – pożyczki.
2/3
6. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej:
Nieuznanie części kosztów;
50% podatek dochodowy;
Sankcje związane z korektą podatku VAT;
Odpowiedzialność karna skarbowa.
O prowadzącym:
Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania
dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat
opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem
książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008).
Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia,
lunch, napoje, ciasteczka
Rozpoczęcie szkolenia:
2012-09-26 09:00
Ilość godzin:
5
Miejsce szkolenia:
Holiday Inn Łódź, Piotrkowska 229/231 - Łódź
Koszt uczestnictwa jednej
osoby netto:
490,00 zł
Koszt uczestnictwa jednej
osoby brutto:
602,70 zł
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
i przesłać go faksem na numer: (042) 235 31 96 Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem (042) 235 31 95.
Serdecznie zapraszamy.
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)