Załącznik nr 2 - Starogard Gdański
Transkrypt
Załącznik nr 2 - Starogard Gdański
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/205/2008 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 18 kwietnia 2008 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/165/2008 z dnia 30 stycznia 2008 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok WYDATKI Dz rozdział treść Budżet zmniejszenie zwiększenie przed zmianą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Budżet po zmianie 12 358 160 950 000 6 073 760 950 000 7 023 760 3 340 000 950 000 4 290 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 016 747 286 709 1 303 456 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 383 347 286 709 670 056 383 347 203 077 586 424 383 347 203 077 586 424 0 83 632 83 632 10 409 370 50 926 10 460 296 9 211 600 41 589 9 253 189 8 846 600 21 589 8 868 189 2 027 908 21 589 2 049 497 365 000 20 000 385 000 256 000 9 337 265 337 256 000 9 337 265 337 241 000 9 337 250 337 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 wydatki majątkowe 1 wydatki bieżące dotacje 2 wydatki majątkowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin 1 wydatki bieżące pozostałe 2 wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 1 wydatki bieżące pozostałe 13 308 160 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 030 974 9 303 1 040 277 0 8 000 8 000 0 8 000 8 000 912 000 1 303 913 303 912 000 1 303 913 303 85 430 1 303 86 733 6 419 920 824 601 7 244 521 1 039 920 824 601 1 864 521 1 wydatki bieżące 1 039 920 824 601 1 864 521 rezerwa ogólna 350 000 494 521 844 521 rezerwa celowa 689 920 330 080 1 020 000 38 900 574 32 900 38 933 474 19 438 027 17 500 19 455 527 2 330 302 17 500 2 347 802 6 886 160 11 000 6 897 160 6 714 160 1 000 6 715 160 1 541 328 1 000 1 542 328 172 000 10 000 182 000 80195 Pozostała działalność 773 107 4 400 777 507 1 wydatki bieżące 693 107 4 400 697 507 396 507 4 400 400 907 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 1 wydatki majątkowe 75416 Straż Miejska 1 wydatki bieżące pozostałe 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 1 wydatki majątkowe 80104 Przedszkola 1 wydatki bieżące pozostałe 2 wydatki majątkowe pozostałe 851 OCHRONA ZDROWIA 753 300 6 000 6 000 753 300 60 000 6 000 6 000 60 000 60 000 6 000 6 000 60 000 dotacja 35 000 6 000 pozostałe 25 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 wydatki bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W 853 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 000 6 000 31 000 83 700 4 000 79 700 85395 Pozostała działalność 83 700 4 000 79 700 1 wydatki bieżące 83 700 4 000 79 700 60 000 4 000 56 000 dotacja EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 1 wydatki bieżące pozostałe 1 041 000 4 000 1 045 000 921 182 4 000 925 182 921 182 4 000 925 182 43 453 4 000 47 453 150 000 11 610 556 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 11 464 956 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 679 000 150 000 4 829 000 4 130 000 150 000 4 280 000 1 wydatki majątkowe 90013 Schroniska dla zwierząt 1 wydatki bieżące dotacja 4 400 161 956 4 400 157 556 161 956 4 400 157 556 161 956 4 400 157 556 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 wydatki majątkowe 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 wydatki bieżące pozostałe 2 wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 sportu 1 wydatki bieżące dotacja 2 wydatki majątkowe razem 3 535 136 170 000 3 705 136 1 001 457 170 000 1 171 457 0 170 000 170 000 966 000 5 421 841 3 761 795 286 000 4 047 795 1 911 795 13 000 1 924 795 756 835 13 000 769 835 1 850 000 273 000 2 123 000 680 000 1 374 046 4 468 841 13 000 707 046 13 000 557 046 13 000 544 046 500 000 13 000 487 000 150 000 120 040 639 27 400 680 000 830 000 3 450 439 123 463 678