Plan budżetowy
Transkrypt
Plan budżetowy
Plan na 2016 rok Zespół Szkół Nr 126 Dział Rozdział § 801 Wyszczególnienie Oświata i wychowanie 1 593 210 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1 493 401 WYDATKI BIEŻĄCE wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE 80101 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3020 4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4440 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 4700 80103 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 80110 4010 4110 4120 4210 4240 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3020 4010 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4440 Plan na 2016 rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1/3 1 593 210 913 257 580 144 99 809 326 674 326 674 325 498 194 470 131 028 1 176 1 176 149 119 33 465 11 886 2 924 23 450 57 044 1 726 2 476 20 179 2 651 70 19 443 1 021 44 27 234 27 234 27 234 15 890 11 344 13 500 2 100 290 6 344 5 000 659 005 659 005 561 902 220 237 341 665 97 103 97 103 171 760 38 408 10 069 2 000 754 18 036 273 405 13 205 216 15 417 2 940 13 074 Dział Rozdział § Wyszczególnienie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 4520 80146 80148 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2 785 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4440 80150 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 3020 4010 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4440 4520 80195 4700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza WYDATKI BIEŻĄCE 854 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 85401 278 2 785 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne WYDATKI BIEŻĄCE 4010 4110 4120 4210 4260 4280 2 340 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEŻĄCE 3020 Plan na 2016 rok wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świetlice szkolne WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 2/3 2 785 2 785 2 785 44 747 44 747 43 395 30 660 12 735 1 352 1 352 25 407 3 777 1 476 714 10 849 352 820 532 760 532 760 532 582 452 000 80 582 178 178 367 473 72 634 11 893 6 205 8 714 42 917 1 548 450 6 134 1 848 125 10 511 1 859 271 5 5 5 5 5 95 102 95 102 88 960 83 651 5 309 6 142 87 971 87 971 87 971 Dział Rozdział § 4010 4110 4120 85415 85446 4440 3240 3260 Wyszczególnienie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów WYDATKI BIEŻĄCE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/3 Plan na 2016 rok 83 651 4 320 68 339 11 752 3 560 4 320 6 142 6 142 6 142 4 537 1 605 989 989 989 989 989 1 688 312 1 688 312 1 582 361 996 908 585 453 105 951