Plan budżetowy

Transkrypt

Plan budżetowy
Plan na 2016 rok
Zespół Szkół Nr 126
Dział
Rozdział
§
801
Wyszczególnienie
Oświata i wychowanie
1 593 210
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
1 493 401
WYDATKI BIEŻĄCE
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Szkoły podstawowe
WYDATKI BIEŻĄCE
80101
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4440
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
4520
samorządu terytorialnego
4700
80103
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
80110
4010
4110
4120
4210
4240
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Gimnazja
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
3020
4010
4110
4120
4140
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4440
Plan na 2016 rok
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
1/3
1 593 210
913 257
580 144
99 809
326 674
326 674
325 498
194 470
131 028
1 176
1 176
149 119
33 465
11 886
2 924
23 450
57 044
1 726
2 476
20 179
2 651
70
19 443
1 021
44
27 234
27 234
27 234
15 890
11 344
13 500
2 100
290
6 344
5 000
659 005
659 005
561 902
220 237
341 665
97 103
97 103
171 760
38 408
10 069
2 000
754
18 036
273 405
13 205
216
15 417
2 940
13 074
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących
4700
członkami korpusu służby cywilnej
4520
80146
80148
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
2 785
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
4440
80150
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4440
4520
80195
4700
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Edukacyjna opieka wychowawcza
WYDATKI BIEŻĄCE
854
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
85401
278
2 785
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Szkolenia pracowników niebędących
4700
członkami korpusu służby cywilnej
Stołówki szkolne i przedszkolne
WYDATKI BIEŻĄCE
4010
4110
4120
4210
4260
4280
2 340
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
WYDATKI BIEŻĄCE
3020
Plan na 2016 rok
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Świetlice szkolne
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
2/3
2 785
2 785
2 785
44 747
44 747
43 395
30 660
12 735
1 352
1 352
25 407
3 777
1 476
714
10 849
352
820
532 760
532 760
532 582
452 000
80 582
178
178
367 473
72 634
11 893
6 205
8 714
42 917
1 548
450
6 134
1 848
125
10 511
1 859
271
5
5
5
5
5
95 102
95 102
88 960
83 651
5 309
6 142
87 971
87 971
87 971
Dział
Rozdział
§
4010
4110
4120
85415
85446
4440
3240
3260
Wyszczególnienie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pomoc materialna dla uczniów
WYDATKI BIEŻĄCE
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Szkolenia pracowników niebędących
4700
członkami korpusu służby cywilnej
OGÓŁEM
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki jednostek budżetowych w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3/3
Plan na 2016 rok
83 651
4 320
68 339
11 752
3 560
4 320
6 142
6 142
6 142
4 537
1 605
989
989
989
989
989
1 688 312
1 688 312
1 582 361
996 908
585 453
105 951