BUDŻET SAMORZĄDU STUDENTÓW UW NA ROK 2014

Transkrypt

BUDŻET SAMORZĄDU STUDENTÓW UW NA ROK 2014
BUDŻET SAMORZĄDU STUDENTÓW UW NA ROK 2014
L.p.
Wyszczególnienie
I
Przychody ogółem
1
Przychody pozabudżetowe, w tym:
1.1
2 312 673,00 zł
518 673,00 zł
Pozostałe przychody: bankomat, ISIC
Bankomat
ISIC
Inne przychody
Przychody finansowe - odsetki
Obroty wewnętrzne-wynajem pomieszczeń i sprzętu
KRASP
STUDENT POINT
LIBER
UNIWERSYTET OTWARTY
UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS
INDEX
PRZYCHODY WEWNĘTRZNE
Środki z podziału odpisu
Dotacje celowe rektorskie
Płace - wyrównanie
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4
1.5
1.6
2
Plan 2014
Środki budżetowe, w tym
1 200 000,00 zł
2.1
Dotacja MNiSzW
3
Wynik z roku poprzedniego
II
Wydatki ogółem
1
I FILAR
2 312 673,00 zł
Dofinansowanie jednostek w ramach I filaru
1.2
Uregulowanie płatności za projekty z roku poprzedniego
II FILAR
2.1
2.2
3
1 200 000,00 zł
594 000,00 zł
584 300,00 zł
1.1
2
57 000,00 zł
17 000,00 zł
25 000,00 zł
15 000,00 zł
20 000,00 zł
441 673,00 zł
5 000,00 zł
12 000,00 zł
122 673,00 zł
66 000,00 zł
11 000,00 zł
222 000,00 zł
3 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
583 400,00 zł
900,00 zł
256 000,00 zł
Pula konkursowa II filaru
Uregulowanie płatności za projekty z roku poprzedniego
III FILAR
250 000,00 zł
6 000,00 zł
1 147 000,00 zł
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Organizacja i promocja głównych koncertów w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego (kampus
Główny i Agrykola)
Organizacja przedsięwzięć w ramach Juwenaliów samorządów jednostek, rad mieszkańców oraz Miasteczko
Akademickie
Uczestnictwo w konferencjach
Przebudowa budynku, remonty i zakup wyposażenia (w tym dla samorządow jednostek)
Przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, sportowe i integracyjne
Materiały, usługi promocyjne i informacyjne
Publikacje, informatory, broszury, kalendarz akademicki
Organizacja konferencji, szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych
3.10
Informatyzacja i zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym dla samorządów jednostek)
100 000,00 zł
3.11
3.12
Wymiany międzynarodowe
Rozliczenie projektów z roku poprzedniego
30 000,00 zł
7 000,00 zł
3.1
3.2
4
FUNKCJONOWANIE BIURA
4.1
4.2
4.3
145 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
220 000,00 zł
115 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
280 800,00 zł
Materiały biurowe oraz bieżące wyposażenie
Telefony stacjonarne
Telefony komórkowe
ZSS UW
230 000,00 zł
www.samorzad.uw.edu.pl
40 000,00 zł
1 800,00 zł
25 000,00 zł
strona 1/2
4.4
4.5
4.6
Koszty pracownicze
Naprawy sprzętu
Ksero
Usługi pocztowe i skarbowe
Opłaty bankowe i prowizje
Inne środki trwałe
Inne środki niskocenne
Usługi informatyczne
Wywóz nieczystości
Zakup wody i świadczenia rzeczowe związane z BHP
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
5
Podatki i licencje
Prace konserwacyjne
Rozliczenie dotacji
5.1
6
150 000,00 zł
7 000,00 zł
7 000,00 zł
1 500,00 zł
500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
20 000,00 zł
3 000,00 zł
2 000,00 zł
20 000,00 zł
3 000,00 zł
Rozliczenie dotacji Rektorskich
Rezerwa budżetowa
ZSS UW
0,00 zł
44 573,00 zł
www.samorzad.uw.edu.pl
strona 2/2