Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XV.94.16
Transkrypt
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XV.94.16
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/94/16 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 2016-02-10 Budżet na rok 2016 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 21 362 800 17 932 800 275 000 275 000 2 050 000 1 700 000 19 587 800 16 507 800 Wydatki majątkowe w tym: 12 350 000 275 000 1 700 000 10 925 000 12 350 000 275 000 1 700 000 10 925 000 60016 Drogi publiczne gminne 3 430 000 0 350 000 3 080 000 Wydatki majątkowe w tym: 3 430 000 0 350 000 3 080 000 3 430 000 0 350 000 3 080 000 749 700 749 700 130 974 130 974 0 0 880 674 880 674 274 700 30 974 0 305 674 274 700 30 974 0 305 674 170 000 30 974 0 200 974 475 000 100 000 0 575 000 475 000 100 000 0 575 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział Rozdział Nazwa 710 Działalność usługowa 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 2 074 750 1 588 950 7 000 7 000 7 000 7 000 2 074 750 1 588 950 1 473 950 7 000 0 1 480 950 1 473 950 7 000 0 1 480 950 808 000 7 000 0 815 000 115 000 0 7 000 108 000 115 000 0 7 000 108 000 7 977 900 7 289 300 107 000 107 000 102 000 102 000 7 982 900 7 294 300 7 154 300 87 000 82 000 7 159 300 7 145 900 87 000 82 000 7 150 900 2 382 900 87 000 82 000 2 387 900 135 000 20 000 20 000 135 000 135 000 20 000 20 000 135 000 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 411 204 411 204 311 964 311 964 0 0 723 168 723 168 Wydatki bieżące w tym: 411 204 311 964 0 723 168 411 204 311 964 0 723 168 411 204 311 964 0 723 168 29 007 094 13 000 13 000 29 007 094 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 801 Oświata i wychowanie Dział Rozdział Nazwa 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 80130 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 85406 specjalistyczne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące w tym: Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 164 819 11 000 11 000 7 164 819 6 938 819 11 000 11 000 6 938 819 5 784 419 11 000 11 000 5 784 419 4 736 500 11 000 11 000 4 736 500 10 609 390 2 000 2 000 10 609 390 10 609 390 2 000 2 000 10 609 390 9 448 590 2 000 2 000 9 448 590 1 524 240 2 000 2 000 1 524 240 3 513 170 3 000 3 000 3 513 170 1 377 406 3 000 3 000 1 377 406 1 362 406 0 3 000 1 359 406 1 326 800 0 3 000 1 323 800 216 900 0 3 000 213 900 15 000 3 000 0 18 000 15 000 3 000 0 18 000 1 571 000 20 000 0 1 591 000 471 000 20 000 0 491 000 171 000 20 000 0 191 000 Dział Rozdział dotacje i subwencje RAZEM WYDATKI Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 79 000 20 000 0 99 000 93 252 802 867 938 2 175 000 91 945 740