Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XV.94.16

Transkrypt

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu nr XV.94.16
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/94/16
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 2016-02-10
Budżet na rok 2016
WYDATKI
Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
600 Transport i łączność
60014 Drogi publiczne powiatowe
21 362 800
17 932 800
275 000
275 000
2 050 000
1 700 000
19 587 800
16 507 800
Wydatki majątkowe
w tym:
12 350 000
275 000
1 700 000
10 925 000
12 350 000
275 000
1 700 000
10 925 000
60016 Drogi publiczne gminne
3 430 000
0
350 000
3 080 000
Wydatki majątkowe
w tym:
3 430 000
0
350 000
3 080 000
3 430 000
0
350 000
3 080 000
749 700
749 700
130 974
130 974
0
0
880 674
880 674
274 700
30 974
0
305 674
274 700
30 974
0
305 674
170 000
30 974
0
200 974
475 000
100 000
0
575 000
475 000
100 000
0
575 000
inwestycje i zakupy inwestycyjne
inwestycje i zakupy inwestycyjne
700 Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dział
Rozdział
Nazwa
710 Działalność usługowa
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
2 074 750
1 588 950
7 000
7 000
7 000
7 000
2 074 750
1 588 950
1 473 950
7 000
0
1 480 950
1 473 950
7 000
0
1 480 950
808 000
7 000
0
815 000
115 000
0
7 000
108 000
115 000
0
7 000
108 000
7 977 900
7 289 300
107 000
107 000
102 000
102 000
7 982 900
7 294 300
7 154 300
87 000
82 000
7 159 300
7 145 900
87 000
82 000
7 150 900
2 382 900
87 000
82 000
2 387 900
135 000
20 000
20 000
135 000
135 000
20 000
20 000
135 000
758 Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
411 204
411 204
311 964
311 964
0
0
723 168
723 168
Wydatki bieżące
w tym:
411 204
311 964
0
723 168
411 204
311 964
0
723 168
411 204
311 964
0
723 168
29 007 094
13 000
13 000
29 007 094
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
750 Administracja publiczna
75020 Starostwa powiatowe
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
801 Oświata i wychowanie
Dział
Rozdział
Nazwa
80120 Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
80130 Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
85406
specjalistyczne
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
90019
kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki bieżące
w tym:
Plan
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
7 164 819
11 000
11 000
7 164 819
6 938 819
11 000
11 000
6 938 819
5 784 419
11 000
11 000
5 784 419
4 736 500
11 000
11 000
4 736 500
10 609 390
2 000
2 000
10 609 390
10 609 390
2 000
2 000
10 609 390
9 448 590
2 000
2 000
9 448 590
1 524 240
2 000
2 000
1 524 240
3 513 170
3 000
3 000
3 513 170
1 377 406
3 000
3 000
1 377 406
1 362 406
0
3 000
1 359 406
1 326 800
0
3 000
1 323 800
216 900
0
3 000
213 900
15 000
3 000
0
18 000
15 000
3 000
0
18 000
1 571 000
20 000
0
1 591 000
471 000
20 000
0
491 000
171 000
20 000
0
191 000
Dział
Rozdział
dotacje i subwencje
RAZEM WYDATKI
Nazwa
Plan
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
79 000
20 000
0
99 000
93 252 802
867 938
2 175 000
91 945 740

Podobne dokumenty