UCHWAŁA RG nr II-4-14 z dn. 11.12.14 r. zm.b.gm

Transkrypt

UCHWAŁA RG nr II-4-14 z dn. 11.12.14 r. zm.b.gm
UCHWAŁA NR II/4/14
RADY GMINY KAMIENNIK
z dnia 11 grudnia 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)
Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV/180/13 Rady Gminy Kamiennik z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem do uchwały,
2) dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.1.Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:
1) Dochody ogółem:
14 985 326,77 zł,
w tym:
- dochody bieżące:
14 327 054,77 zł
- dochody majątkowe
658 272,00 zł,
2) Przychody:
2 525 652,00 zł,
3) Wydatki ogółem:
16 749 709,77 zł
w tym:
- wydatki bieżące:
13 662 885,77 zł
- wydatki majątkowe:
3 086 824,00 zł,
4) Rozchody:
761 269,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Załącznik nr 1
do uchwały nr II/4/14
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 11. grudnia 2014 r.
Dochody budżetu Gminy w Kamienniku na 2014 rok
Tabela nr 1
Dochody bieżące
( w zł)
Plan na 2014 rok
Dział
1
§
Źródło dochodów
2
750
2460
852
2030
w tym:
ogółem
dotacje i środki na progr.z
udziałem środków art..5 ust.1
pkt 2 i 3
4
5
3
Administracja publiczna
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Pomoc społeczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Razem dochody bieżące
150 000,00
0
150 000,00
0
-12 103,00
0
-12 103,00
0
137 897,00
0,00
Wydatki budżetu Gminy w Kamienniku na 2014 rok
Tabela nr 2
Wydatki bieżące
( w zł)
z tego wyodrębnia się:
w tym:
Dział
Rozdz
Nazwa
Plan na
2014 r.
(5+8+9)
1
2
010
01030
710
71004
750
3
75095
757
75702
852
85213
5
6
wydatki
związane z
realizacją
zadań
statutowych
jednostki
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych
wydatki na
obsługę
długu
7
8
9
Rolnictwo i łowiectwo
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
Izby rolnicze
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
Działalność usługowa
-8 000,00
-8 000,00
0,00
-8 000,00
0,00
0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
Administracja publiczna
75022
4
wydatki
jednostek
wynagrodzenia
budżetowych
i składki od
(6+7)
nich naliczane
-8 000,00
-8 000,00
0,00
-8 000,00
0,00
0,00
165 000,00
165 000,00
150 000,00
15 000,00
0,00
0,00
Rady gmin /miast i miast na prawach
powiatu/
Pozostała działalność
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
Obsługa długu publicznego
-15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
-15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15 000,00
Pomoc społeczna
-12 103,00
0,00
0,00
0,00
-12 103,00
0,00
-236,00
0,00
0,00
0,00
-236,00
0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
1
2
85214
85216
3
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
Razem wydatki bieżące
4
5
6
7
8
9
-15 141,00
0,00
0,00
0,00
-15 141,00
0,00
3 274,00
0,00
0,00
0,00
3 274,00
0,00
137 897,00
165 000,00
150 000,00
15 000,00
-12 103,00
-15 000,00
Uzasadnienie
1. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 następuje w wyniku pozyskania
środków finansowych na organizację robót publicznych.
2. W dziale 852 wprowadza się zmiany wysokości dotacji celowych na dofinansowanie zadań
w zakresie pomocy społecznej.
3. Zmiany w planie wydatków bieżących obejmują:
- przeniesienie środków w wysokości 8 000 zł z działu 710 do działu 010 w celu częściowego
sfinansowania składek na izbę rolniczą,
- przeniesienie środków w wysokości 15 000 zł z działu 757 do działu 750 z przeznaczeniem na
wydatki związane z obsługą rady gminy.

Podobne dokumenty