Zarządzenie Nr 12 / 06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 24 maja

Transkrypt

Zarządzenie Nr 12 / 06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 24 maja
Zarządzenie Nr 12 / 06
Wójta Gminy w Czernikowie
z dnia 24 maja 2006r
w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok
Na podstawie art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach
publicznych / Dz U Nr 249,poz.2104 / oraz uchwały Rady Gminy Nr XXVI / 187/ 06 z
2006r § 9
Wójt Gminy
zarządza co następuje :
W uchwale Nr XXVI/187/06 Rady Gminy z dnia 09 marca.2006r w sprawie uchwalenia
zmienionej budżetu na 2006r zmienionej;
- uchwałą RG Nr XXVII/193/06 z dn.24.04.2006r.:
wprowadza się następujące zmiany :
w§1
pkt 1 - dochody w kwocie 18.251.581 zastępuje się kwota 18.493.882 zgodnie z
załącznikiem Nr 1
pkt 2-wydatki w kwocie 20.152.854 zastępuje się kwota 20.395.155 zgodnie z
załącznikiem Nr 1
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 12 /O6Wójta Gminy
zmieniające uchwale RG
Nr XXVI/187/06 w sprawie
uchwalenia budżetu na 2006r
Zmiany w planie dochodów na 2006 rok
Dz
Rozdz
§
75o
75011
2010
852
85214
2030
85213
2010
85295
2030
854
85415
2030
Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe
otrzymane z b. państwa
na realizację bieżących
zadań oraz innych
zleconych gminie
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w
naturze
Dotacje celowe
otrzymane z b.państwa
na realizację bieżących
zadań własnych
Składki na ubezp.
zdrowotne pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
Dotacje celowe
otrzymane z b.państwa
na realizację zadań
zleconych gminom
Pozostała działalność
Dotacje celowe
otrzymane z b. państwa
na realizacje zadań
bieżących własnych
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów
Dotacje celowe
otrzymane z budżetu
państwa na realizację
zadań własnych gmin
Razem
Plan przed
zmianą
78.400
77.400
77.400
zmniejsz
3.186.700
295.000
700
225.900
7.200
700
7.200
700
zwiększ
1.300
1.300
1.300
Plan po
zmianie
79.700
78.700
78.700
118.000
90.200
3.304.000
385.200
90.200
316.100
6.500
6.500
61.100
61.100
27.800
27.800
88.900
88.900
47.356
123.701
171.057
47.356
123.701
171.057
47.356
123.701
171.057
3.312.456
700
243.001 3.554.757
Zmiany w planie wydatków na 2006 rok
Dz
Rozdz
§
750
75011
4010
4110
4120
4410
852
85213
4130
85214
3110
85295
3110
854
85415
3240
Treść
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na fundusz pracy
Podróże służbowe krajowe
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów
Stypendia dla uczniów
Razem
Plan przed
zmianą
1.618.396
77.400
53.000
12.000
zmniejsz
zwiększ
1.300
1.300
800
200
2.700
1.000
3.474.100
7.200
700
700
7.200
700
50
250
118.000
Plan po
zmianie
1.619.696
78.700
53.800
12.200
2.750
1.250
3.591.400
6.500
6.500
295.000
295.000
176.100
176.100
47.356
90.200
90.200
27.800
27.800
123.701
385.200
385.200
203.900
203.900
171.057
47.356
123.701
171.057
47.356
5.139.852
123.701
243.001
171.057
5.382.153
700
Uzasadnienie
Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 243.001 z tytułu dotacji z przeznaczeniem na
- zasiłki i pomoc w naturze
90.200
- pomoc materialna dla uczniów
123.701
- dożywianie
27.800
- dofinans .zadań zleconych
1.300
oraz zmniejsza się dotacje na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 700