Zarządzenie Nr 12 / 06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 24 maja
Transkrypt
Zarządzenie Nr 12 / 06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 24 maja
Zarządzenie Nr 12 / 06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 24 maja 2006r w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok Na podstawie art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz U Nr 249,poz.2104 / oraz uchwały Rady Gminy Nr XXVI / 187/ 06 z 2006r § 9 Wójt Gminy zarządza co następuje : W uchwale Nr XXVI/187/06 Rady Gminy z dnia 09 marca.2006r w sprawie uchwalenia zmienionej budżetu na 2006r zmienionej; - uchwałą RG Nr XXVII/193/06 z dn.24.04.2006r.: wprowadza się następujące zmiany : w§1 pkt 1 - dochody w kwocie 18.251.581 zastępuje się kwota 18.493.882 zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt 2-wydatki w kwocie 20.152.854 zastępuje się kwota 20.395.155 zgodnie z załącznikiem Nr 1 §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12 /O6Wójta Gminy zmieniające uchwale RG Nr XXVI/187/06 w sprawie uchwalenia budżetu na 2006r Zmiany w planie dochodów na 2006 rok Dz Rozdz § 75o 75011 2010 852 85214 2030 85213 2010 85295 2030 854 85415 2030 Treść Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację bieżących zadań oraz innych zleconych gminie Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację bieżących zadań własnych Składki na ubezp. zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań zleconych gminom Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizacje zadań bieżących własnych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin Razem Plan przed zmianą 78.400 77.400 77.400 zmniejsz 3.186.700 295.000 700 225.900 7.200 700 7.200 700 zwiększ 1.300 1.300 1.300 Plan po zmianie 79.700 78.700 78.700 118.000 90.200 3.304.000 385.200 90.200 316.100 6.500 6.500 61.100 61.100 27.800 27.800 88.900 88.900 47.356 123.701 171.057 47.356 123.701 171.057 47.356 123.701 171.057 3.312.456 700 243.001 3.554.757 Zmiany w planie wydatków na 2006 rok Dz Rozdz § 750 75011 4010 4110 4120 4410 852 85213 4130 85214 3110 85295 3110 854 85415 3240 Treść Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Razem Plan przed zmianą 1.618.396 77.400 53.000 12.000 zmniejsz zwiększ 1.300 1.300 800 200 2.700 1.000 3.474.100 7.200 700 700 7.200 700 50 250 118.000 Plan po zmianie 1.619.696 78.700 53.800 12.200 2.750 1.250 3.591.400 6.500 6.500 295.000 295.000 176.100 176.100 47.356 90.200 90.200 27.800 27.800 123.701 385.200 385.200 203.900 203.900 171.057 47.356 123.701 171.057 47.356 5.139.852 123.701 243.001 171.057 5.382.153 700 Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę 243.001 z tytułu dotacji z przeznaczeniem na - zasiłki i pomoc w naturze 90.200 - pomoc materialna dla uczniów 123.701 - dożywianie 27.800 - dofinans .zadań zleconych 1.300 oraz zmniejsza się dotacje na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 700