Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku

Transkrypt

Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku
Ministerstwo Gospodarki
PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA
NA PALIWA I ENERGIĘ DO 2030 ROKU
Załącznik 2.
do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”
Warszawa, 10 listopada 2009 r.
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ......................................................................................................................... 3
1. ZAŁOśENIA PROGNOZY ........................................................................................................... 3
2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ................................................................................ 10
3. WYNIKI PROGNOZY ............................................................................................................... 11
3.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ FINALNĄ ......................................................................... 11
3.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ .................................................................... 13
3.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ................................................................ 14
3.4. PROGNOZA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA SIECIOWEGO .......................................... 17
3.5. ENERGOCHŁONNOŚĆ GOSPODARKI ..................................................................................... 17
3.6. EMISJE CO2 ORAZ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA - SO2, NOX I PYŁU ................................. 18
2
Wprowadzenie
Niniejsza prognoza została wykonana za zamówienie Ministerstwa Gospodarki przez Agencję
Rynku Energii S.A. Jest ona sporządzona w jednym wariancie – wariancie zakładającym
aktywną realizację kierunków działań określonych w „Polityce energetycznej Polski
do 2030”. Jej głównym celem było potwierdzenie, czy prognozowane skutki realizacji tych
działań pozwolą na osiągnięcie zakładanych celów w horyzoncie do 2020 i 2030 roku.
Prognoza została oparta na najbardziej aktualnych załoŜeniach makroekonomicznych,
strategicznych oraz cenowych, jakie były znane na początku 2008 r. W związku z tym, Ŝe od
momentu ustalenia załoŜeń tej prognozy do czasu zatwierdzenia dokumentu przez Radę
Ministrów upłynęło ponad pół roku, niektóre z nich się zdezaktualizowały. Niemniej jednak
naleŜy stwierdzić, Ŝe zmiana tych załoŜeń nie wpłynęła znacząco na długoterminowe trendy
i wyniki prognozy. Uznaje się je zatem za aktualne.
Wyniki prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię nie są traktowane przez rząd jako
wartości docelowe, które naleŜy osiągnąć w trakcie realizacji polityki energetycznej. Mają
one wartość analityczną i potwierdzającą słuszność przyjętych kierunków działań. Polityka
energetyczna zakłada, Ŝe niniejsza prognoza będzie okresowo aktualizowana w dostosowaniu
do nowych uwarunkowań gospodarczych.
1. ZałoŜenia prognozy
ZałoŜenia strategiczne
W prognozie załoŜono realizację podstawowych kierunków polityki energetycznej Polski,
uwzględniających wymagania Unii Europejskiej:
•
•
•
•
•
•
poprawę efektywności energetycznej;
wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii;
dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej,
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw;
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii;
ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
W zakresie efektywności energetycznej uwzględniono następujące, istotne dla prognozy,
cele polityki energetycznej:
•
•
dąŜenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowanie na energię pierwotną;
konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.
Przewidziano zastosowanie oraz oceniono wpływ na zapotrzebowanie na energię istniejących
rezerw efektywności wynikających z reformy rynkowej gospodarki oraz dodatkowych
instrumentów zwiększania efektywności energetycznej, m. in.:
•
rozszerzenia stosowania audytów energetycznych;
3
•
•
•
•
•
wprowadzenia systemów zarządzania energią w przemyśle;
wprowadzenia zrównowaŜonego zarządzania ruchem i infrastrukturą w transporcie;
wprowadzenia standardów efektywności energetycznej dla budynków i urządzeń
powszechnego uŜytku;
intensyfikacji wymiany oświetlenia na energooszczędne;
wprowadzenia systemu białych certyfikatów.
W obszarze bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:
•
•
generalnie uwzględniono realizację strategicznego kierunku, jakim jest dywersyfikacja
zarówno nośników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych nośników, a takŜe
rozwój wszystkich dostępnych technologii wytwarzania energii o racjonalnych
kosztach, zwłaszcza energetyki jądrowej jako istotnej technologii z zerową emisją
gazów cieplarnianych i małą wraŜliwością na wzrost cen paliwa jądrowego;
przyjęto, Ŝe krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego pozostaną waŜnymi
stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. ZałoŜono odbudowę
wycofywanych z eksploatacji węglowych źródeł energii na tym samym paliwie1
w okresie do 2017 r. oraz budowę części elektrociepłowni systemowych na węgiel
kamienny. Jednocześnie nie nakładano ograniczeń na wzrost udziału gazu
w elektroenergetyce, zarówno w jednostkach gazowych do wytwarzania energii
elektrycznej w kogeneracji z ciepłem oraz w źródłach szczytowych i rezerwie
dla elektrowni wiatrowych.
Zgodnie z przewidywanym wymaganiami Unii Europejskiej załoŜono wzrost udziału energii
odnawialnej w strukturze energii finalnej do 15% w roku 2020 oraz osiągnięcie w tym roku
10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych. Dodatkowo załoŜono ochronę lasów
przed nadmiernym pozyskiwaniem biomasy oraz zrównowaŜone wykorzystanie obszarów
rolniczych do wytwarzania energii odnawialnej, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić
do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.
Do opracowania prognozy przyjęto potencjał zasobów OZE wg eksperckiej oceny EC BREC
IEO2 wykonanej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, która to ocena jest krytyczną syntezą
dotychczasowych krajowych i zagranicznych oszacowań zasobów energii odnawialnej w
Polsce. Potencjał ekonomiczny oraz moŜliwości jego wykorzystania - potencjał rynkowy
odnawialnych zasobów energii do produkcji energii elektrycznej, ciepła sieciowego
i paliw transportowych w Polsce podsumowano w Tabeli 1. Wartości dla roku 2030 są
ekspercką oceną wykonaną przez Agencję Rynku Energii S.A. na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki, w oparciu o zawarte w opracowaniu EC BREC IEO załoŜenia oraz ograniczenia
dotyczące poszczególnych rodzajów OZE.
1
Z wyjątkiem dwóch bloków w El. Dolna Odra oraz jednego bloku w El. Skawina; planuje się, Ŝe będą one
jednostkami na gaz ziemny;
2
EC BREC IEO, MoŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Warszawa,
grudzień 2007.
4
Tabela 1. Potencjał ekonomiczny oraz moŜliwości jego wykorzystania - potencjał
rynkowy odnawialnych zasobów energii
Potencjał rynkowy
do 2020 r.
EC BREC IEO
3.1 TWh 1015 MWe
Potencjał rynkowy
do 2030 r.
ARE S.A.
3.1 TWh 1015 MWe
124 TWh
33.5 TWhe 15250MWe
40 TWhe 17450MWe
- na lądzie
105 TWh
31.5 TWhe 15750MWe
35 TWhe 17500MWe
- na morzu
19 TWh
Fotowoltaika
-
Potencjały odnawialnych
zasobów energii
Energetyka wodna
Energetyka wiatrowa
Potencjał
ekonomiczny
EC BREC IEO
5 TWh
1.7 TWhe
550 MWe
5 TWhe
1650 MWe
0.005TWhe
7 MWp
0.05TWh
70 MWp
83153 TJ
19263 TJ
10848MWt
25250 TJ
14145MWt
- przygotowanie cwu
36492 TJ
14597 TJ
8100 MWt
18250 TJ
10100MWt
- ogrzewanie
46661 TJ
4666 TJ
2150 MWt
7000 TJ
3250 MWt
-
12367 TJ
1067 MWt
20000 TJ
1700 MWt
- głęboka
-
4050 TJ
250 MWt
8100 TJ
500 MWt
- pompy ciepła
-
8167 TJ
755 MWt
12000 TJ
1100 MWt
- drewno opałowe
(ciepłownie)
24452 TJ
24452 TJ
1540 MWt
24452 TJ
1540 MWt
- odpady stałe suche
(małe kotły)
165931 TJ
149338 TJ
16000MWt 150000TJ
16000
MWt
Słoneczna termiczna
Energia geotermalna
Biomasa
72609 TJ
- odpady mokre-biogaz
(kogeneracja)
*)
123066 TJ
42711 TJ
- uprawy energetyczne
- celulozowe-kogeneracja
8.3 TWhe
286719 TJ
*)
145600 TJ
80000 TJ
1510 MWe
9 TWhe
1640 MWe
2150 MWt
47060 TJ
2340 MWt
250307 TJ
286719 TJ
109188 TJ
120600 TJ
7 TWhe
1075 MWe
7.7 TWhe
1180 MWe
83990 TJ
3585 MWt
92768 TJ
3940 MWt
81638 TJ
81638 TJ
- kiszonki kukurydzy -biogaz
(kogeneracja)
81638 TJ
- cukrowo-skrob._bioetanol
21501 TJ
21501 TJ
21501 TJ
- Rzepak_biodiesel
37980 TJ
37980 TJ
37980 TJ
-
-
25000 TJ
-celulozowe_biopaliwa II
generacji
*)
9.3 TWhe
1690 MWe
9.3 TWhe
1690 MWe
48022 TJ
2410 MWt
48022 TJ
2410 MWt
Zakładane współczynniki skojarzenia (stosunek wytworzonej energii elektrycznej do ciepła):
dla systemów kogeneracyjnych na paliwa stałe – 0.3
dla systemów kogeneracyjnych na biogaz – 0.7
5
ZałoŜono skuteczne funkcjonowanie rynków paliw i energii oraz systemu regulacji działalności
przedsiębiorstw energetycznych, co umoŜliwiło zastosowanie w modelu obliczeniowym
symulacji racjonalnego zachowania odbiorców przy wyborze dostawców energii.
W dziedzinie ochrony środowiska przyjęto generalne załoŜenia uwzględniające:
•
•
•
opłaty za emisję CO2 zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej i Parlamentu z grudnia
2008 r.,
ograniczenia emisji SO2 i NOx do poziomów wynikających z obecnych regulacji
międzynarodowych,
rozwój niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii oraz źródeł skojarzonych
i rozproszonych.
Prognoza makroekonomiczna
Przyjęto projekcję rozwoju gospodarczego do 2030 r. opracowaną przez Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową w 2007 r. do której wprowadzono korektę, wynikającą z obecnego
kryzysu finansowego i przewidywanego spowolnienia gospodarki w najbliŜszych latach.
Uwzględniono niŜsze tempo wzrostu PKB w okresie 2008- 2011, a mianowicie: w 2008 r. –
4,8% (wstępne szacunki GUS), w 2009 r. – 1,7%, 2010 r. – 2,4% i 2011 r. – 3,0% oraz
stopniowo większe wzrosty w latach 2012-2020, aby w latach 2020 – 2030 poziom PKB
był zgodny z prognozą IBnGR (Tabela 2).
Tabela 2. Synteza prognozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartości
dodanej
20072010
103,9
103,7
PKB
Wartość dodana
20112015
105,8
105,6
20162020
105,2
105,0
20212025
105,7
105,4
20262030
104,6
104,4
20072030
105,1
104,9
ZałoŜono Ŝe najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki w Polsce w okresie prognozy
będą usługi (Tabela 3), których udział w wartości dodanej wzrośnie z 57,1% w 2006 r.
do 65,8% w 2030 r. Udział przemysłu w wartości dodanej zmniejszy się z 25,1% w roku 2006
do 19,3% w roku 2030. Budownictwo utrzyma w tym samym czasie swój udział na poziomie
około 6%. Nieznacznie zmniejszy się udział transportu, a udział rolnictwa spadnie z 4,2%
do około 2,2%.
Tabela 3. Udział wybranych sektorów w wartości dodanej ogółem (w procentach)
2006*)
2010
2015
2020
2025
2030
Przemysł
25,1
23,2
22,1
21,3
20,8
19,3
Rolnictwo
4,2
4,9
3,9
3,5
2,6
2,2
Transport
7,2
6,9
7,2
6,8
6,7
6,4
Budownictwo
6,4
7,4
6,3
8,5
7,2
6,4
Usługi
57,1
57,6
60,4
59,9
62,7
65,8
*)
dane statystyczne
6
Prognoza cen paliw i podatków na energię
ZałoŜono, Ŝe ceny paliw importowanych do Polski, po okresie korekty w latach 2009-10,
będą wzrastać w umiarkowanym tempie (Tabela 4). Dodatkowo załoŜono, Ŝe ceny krajowe
rodzimego węgla kamiennego osiągną poziom cen importowych w 2010 r.
Tabela 4. Prognoza cen paliw podstawowych w imporcie do Polski (ceny stałe w USD
roku 2007)
Ropa naftowa
Gaz ziemny
Węgiel energetyczny
*)
Jednostka
2007*)
2010
2015
2020
2025
2030
USD/ boe
68,5
89,0
94,4
124,6
121,8
141,4
USD/1000m3
291,7
406,9
376,9
435,1
462,5
488,3
USD/t
101,3
140,5
121,0
133,5
136,9
140,3
dane statystyczne
Opodatkowanie nośników energii będzie dostosowane do wymagań Unii Europejskiej.
Podatki na paliwa węglowodorowe i energię będą odzwierciedlać obecną strukturę i będą
rosnąć z inflacją. Podatek akcyzowy zostanie nałoŜony równieŜ na węgiel i koks oraz gaz
ziemny, z jednoczesnym zwolnieniem węgla i koksu od akcyzy do dnia 1 stycznia 2012 r.
oraz gazu ziemnego do dnia 31 października 2013 roku3.
Dostępność nośników energii pierwotnej
Mimo ograniczonego krajowego potencjału wydobywczego węgla kamiennego w złoŜach
operatywnych nie zakładano ograniczeń moŜliwości dostaw tego nośnika energii wobec
duŜych zasobów światowych. Analogicznie nie zakładano ograniczeń w moŜliwościach
importu ropy i gazu ziemnego. W perspektywie prognozy uwzględniono potencjał
wydobywczy węgla brunatnego istniejących kopalń oraz perspektywicznych zasobów tego
węgla. ZałoŜono, Ŝe w rozpatrywanym horyzoncie czasowym rozpocznie się stopniowe
eksploatowanie złóŜ dotychczas niezagospodarowanych.
ZałoŜono, Ŝe na rynku światowym paliwo jądrowe będzie powszechnie dostępne, zarówno
w zakresie dostaw rudy uranowej, jak i zdolności przeróbczych zakładów wzbogacania, a takŜe
potencjału produkcyjnego elementów paliwowych do reaktorów wodnych.
W realizacji obowiązków Polski, przewidzianych w projekcie dyrektywy o rozwoju
energetyki odnawialnej uwzględniono zasoby energetyki odnawialnej w Polsce, w tym przede
wszystkim energii wiatru oraz biomasy (uprawy energetyczne, odpady rolnicze, przemysłowe
i leśne oraz biogaz). Uwzględniono energię geotermalną w zakresie, który moŜe stanowić
racjonalny potencjał energii odnawialnej do produkcji ciepła.
Przyjęto załoŜenie, Ŝe saldo wymiany energii elektrycznej z zagranicą będzie zerowe.
3
Ustawa z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 nr 3, poz.11)
7
Wymaganie ekologiczne
W prognozie załoŜono pełną realizację modernizacji technicznej i ekologicznej urządzeń
wytwórczych energetyki zawodowej i przemysłowej dla dotrzymania norm emisji pyłu,
dwutlenku siarki i tlenków azotu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji spalania paliw (Dz. U.
Nr 260 poz. 2181). Uwzględniono okresy przejściowe uzyskane w wyniku negocjacji z Unią
Europejską, zawarte w Traktacie Akcesyjnym do UE oraz pułapy emisji dla wszystkich
źródeł objętych Dyrektywą LCP. Nie uwzględniono natomiast projektu nowej dyrektywy
Komisji Europejskiej o emisjach przemysłowych (Dyrektywa IED), która drastyczne zaostrzy
normy emisyjne, szczególnie dla źródeł istniejących, gdyŜ Polska będzie się ubiegać o
derogacje odnośnie tej dyrektywy. ZałoŜono dotrzymanie norm emisji z pojazdów
silnikowych oraz zawartości siarki w paliwach transportowych i olejach opałowych,
wymaganych przez przepisy Unii Europejskiej.
W odniesieniu do emisji CO2 dla obiektów energetycznych objętych systemem ETS
(Emission Trading Scheme) w okresie do 2012 r. przewidziano przydział bezpłatnych
uprawnień do emisji CO2 w zakresie określonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia
26 marca 2007 r. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie
przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008–
2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202
poz. 1248). W tym okresie przewidziano zakup brakujących uprawnień na rynku ETS
po prognozowanej cenie w wysokości 25 €/tCO2.
Dla okresu po 2013 r. - zgodnie z propozycjami zawartymi w Pakiecie KlimatycznoEnergetycznym i ustaleniach Rady Europejskiej z 11-12 grudnia 2008 r. a takŜe w ustaleniach
Parlamentu Europejskiego dotyczących korekty dyrektywy o handlu emisjami z dnia
17 grudnia 2008 r. - załoŜono, Ŝe:
•
•
•
•
•
dla źródeł energii elektrycznej istniejących i których budowę rozpoczęto przed końcem
2008 r., wystąpi stopniowo zwiększający się obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO2
na aukcjach od poziomu 30% w 2013 r. do 100% w 2020 r.; przyjęto, Ŝe tempo wzrostu
tego obowiązku wynosić będzie 1% rocznie;
elektroenergetyka spełni warunki niezbędne do uzyskania zgody Komisji Europejskiej
na odstępstwo od pełnego obowiązku zakupu uprawnień dla istniejących i budowanych
źródeł realizując przedsięwzięcia zmniejszające emisję CO2 o kosztach porównywalnych
do wartości uprawnień, na które uzyskano derogacje;
dla nowych źródeł energii elektrycznej wystąpi obowiązek zakupu uprawnień na 100%
emisji CO2;
będą zapewnione bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla wytwarzanie ciepła
sieciowego w skojarzeniu w obiektach elektroenergetyki i instalacjach wysokosprawnej
kogeneracji wytwarzających ciepło na potrzeby ciepłownictwa w zakresie
zmniejszającym się do 30% w 2020 r. oraz do zera w 2027 r.;
w pozostałych obiektach wystąpi obowiązek nabywania uprawnień dla wytwarzania
ciepła sieciowego wzrastający do 100% w 2027 r.
8
ZałoŜono, Ŝe po 2012 r. ceny uprawnień do emisji CO2 na aukcjach będą się kształtować
na poziomie ok. 60 €/tCO2.
Zdeterminowane ubytki i przyrosty mocy wytwórczych w elektroenergetyce
W bilansie mocy uwzględniono prognozowane przez przedsiębiorstwa energetyczne
wycofania (Tabela 5) oraz zdeterminowane przyrosty i odtworzenia mocy wytwórczych
w elektrowniach systemowych (Tabela 6).
Tabela 5. Planowane i prognozowane wycofania wytwórczych mocy brutto
w elektrowniach systemowych [MW]
2008-2010
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2030
- wycofania
570
2898
4125
2805
4527
- głęboka
modernizacja
1702
4204
- wycofania
330
1825
2785
2805
4527
- głęboka
modernizacja
222
444
- wycofania
240
1073
- głęboka
modernizacja
1480
3760
Ogółem
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
1340
Tabela 6. Zdeterminowane przyrosty/odtworzenia wytwórczych mocy brutto
w elektrowniach systemowych [MW]
2008-2010
2011-2015
2016-2020
- nowe moce/odtworzenia
1778
1980
2600
- po głębokiej modernizacji
992
5332
- nowe moce/odtworzenia
460
1380
- po głębokiej modernizacji
232
1392
Ogółem
Węgiel kamienny
1700
Węgiel brunatny
- nowe moce/odtworzenia
1318
- po głębokiej modernizacji
760
Gaz ziemny
500
3940
200
400
9
ZałoŜenia technologiczne w elektroenergetyce
W doborze optymalnej struktury nowych systemowych źródeł energii elektrycznej
uwzględniono technologie, które obecnie występują w publikowanych ofertach
komercyjnych. W obliczeniach modelowych dla jednostek węglowych przewidziano koszty
zakupu uprawnień do emisji CO2. W okresie prognozy nie przewidziano oddania
do eksploatacji elektrowni z instalacjami CCS poza obiektami demonstracyjnymi. Dla
jednostek jądrowych przyjęto, Ŝe będą wyposaŜone w reaktory wodne III generacji. ZałoŜono,
Ŝe pierwszy blok EJ będzie moŜna oddać do eksploatacji nie wcześniej niŜ w 2020 r.
Pomiędzy uruchomieniami kolejnych jednostek jądrowych przewidziano minimalne okresy
trzech lat.
W prognozie załoŜono rozwój wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
w elektrociepłowniach zawodowych, przemysłowych, elektrociepłowniach lokalnych.
Przyjęto, Ŝe nadal będzie funkcjonował system wsparcia kogeneracji w oparciu o "czerwone"
i "Ŝółte" certyfikaty. Dodatkowo przyjęto, Ŝe:
•
•
wzrost zapotrzebowania na ciepło w przemyśle będzie pokryty w ok. 60% przez wzrost
produkcji ciepła wytwarzanego w kogeneracji w elektrociepłowniach przemysłowych
oraz w ok. 40% przez rozwój ciepłowni na gaz i biomasę oraz zakup ciepła sieciowego
stosownie do kryteriów ekonomicznych;
wzrost zapotrzebowania na ciepło sieciowe w pozostałych sektorach gospodarki będzie
przede wszystkim pokryty przez kogenerację, przy czym załoŜono, Ŝe średnioroczny przyrost
mocy elektrociepłowni zawodowych nie przekroczy 200 MWe.
2. Metodyka sporządzenia prognozy
W opracowaniu prognozy energetycznej przyjęto metodykę stosowaną na świecie w badaniach
energetycznych, w której za generalną siłę sprawczą wzrostu zapotrzebowania na energię
jest uznawany wzrost gospodarczy, opisany za pomocą zmiennych makroekonomicznych.
Do opracowania prognozy zapotrzebowania na energię uŜyteczną zastosowano model zuŜycia
końcowego (end-use) o nazwie MAED. W modelu tym są tworzone projekcje zapotrzebowania
na energię uŜyteczną, dla kaŜdego kierunku uŜytkowania energii w ramach kaŜdego sektora
gospodarki.
Wyniki modelu MAED są wsadem do symulacyjnego modelu energetyczno-ekologicznego
BALANCE, który wyznacza zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na poszczególne
nośniki oraz krajowe bilanse energii i wielkości emisji zanieczyszczeń. Istotą tego modelu
jest podejście rynkowe: symuluje się działanie kaŜdego rodzaju producentów i kaŜdego
rodzaju konsumentów energii na rynku energii. Wynikiem działania modelu BALANCE
jest najbardziej prawdopodobna projekcja przyszłego stanu gospodarki energetycznej
przy przyjętych załoŜeniach i warunkach brzegowych dotyczących cen paliw pierwotnych,
polityki energetycznej państwa, postępu technologicznego oraz ograniczeń w dostępie
do nośników energii, a takŜe ograniczeń czasowych w procesach inwestycyjnych.
10
Projekcję zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii finalnej sporządzono przy załoŜeniu
kontynuacji reformy rynkowej w gospodarce narodowej i w sektorze energetycznym
z uwzględnieniem dodatkowych działań efektywnościowych przewidzianych w Dyrektywie
2006/32/WE i w Zielonej Księdze w sprawie Racjonalizacji ZuŜycia Energii. Wzięto równieŜ
pod uwagę projekt ustawy o efektywności energetycznej.
Prognozę struktury systemowych źródeł energii elektrycznej o najmniejszych
zdyskontowanych kosztach wytwarzania wyznaczono za pomocą modelu WASP IV.
Przyjęto realną stopę dyskonta na poziomie 7,5%.
3. Wyniki prognozy
3.1. Zapotrzebowanie na energię finalną
Prognozowany wzrost zuŜycia energii finalnej w horyzoncie prognozy (Tabela 7) wynosi
ok. 29%, przy czym największy wzrost 90% przewidywany jest w sektorze usług. W sektorze
przemysłu ten wzrost wyniesie ok. 15%.
W horyzoncie prognozy przewiduje się wzrost finalnego zuŜycia energii elektrycznej o
55%, gazu o 29%, ciepła sieciowego o 50%, produktów naftowych o 27%, energii
odnawialnej bezpośredniego zuŜycia o 60% (Tabela 8). Tak duŜy wzrost zuŜycia energii
odnawialnej wynika z konieczności spełnienia wymagań Pakietu Energetyczno
Klimatycznego.
Tabela 7. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki [Mtoe]
2006
2010
2015
2020
2025
2030
Przemysł
20,9
18,2
19,0
20,9
23,0
24,0
Transport
14,2
15,5
16,5
18,7
21,2
23,3
Rolnictwo
4,4
5,1
4,9
5,0
4,5
4,2
Usługi
6,7
6,6
7,7
8,8
10,7
12,8
Gospodarstwa domowe
19,3
19,0
19,1
19,4
19,9
20,1
RAZEM
65,5
64,4
67,3
72,7
79,3
84,4
11
Tabela 8. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na nośniki [Mtoe]
2006
2010
2015
2020
2025
2030
Węgiel
12,3
10,9
10,1
10,3
10,4
10,5
Produkty naftowe
21,9
22,4
23,1
24,3
26,3
27,9
Gaz ziemny
10,0
9,5
10,3
11,1
12,2
12,9
Energia odnawialna
4,2
4,6
5,0
5,9
6,2
6,7
Energia elektryczna
9,5
9,0
9,9
11,2
13,1
14,8
Ciepło sieciowe
7,0
7,4
8,2
9,1
10,0
10,5
Pozostałe paliwa
0,6
0,5
0,6
0,8
1,0
1,2
RAZEM
65,5
64,4
67,3
72,7
79,3
84,4
Zapotrzebowanie na energię finalną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych przedstawiono odrębnie
w Tabeli 9. w rozbiciu na energię elektryczną, ciepło oraz paliwa transportowe. Prognozuje się
wzrost wszystkich nośników energii ze źródeł odnawialnych w rozpatrywanym okresie
(energii elektrycznej niemal dziesięciokrotnie, ciepła prawie dwukrotnie oraz paliw ciekłych
dwudziestokrotnie).
Tabela 9. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii
[ktoe]
2006
2010
2015
2020
2025
2030
Energia elektryczna
Biomasa stała
Biogaz
Wiatr
Woda
Fotowoltaika
Ciepło
Biomasa stała
Biogaz
Geotermia
Słoneczna
Biopaliwa transportowe
Bioetanol cukro-skrobiowy
Biodiesel z rzepaku
Bioetanol II generacji
Biodiesel II generacji
Biowodór
OGÓŁEM Energia finalna brutto
z OZE
370,6
159,2
13,8
22,0
175,6
0,0
4312,7
4249,8
27,1
32,2
3,6
96,9
61,1
35,8
0,0
0,0
0,0
715,0
298,5
31,4
174,0
211,0
0,0
4481,7
4315,1
72,2
80,1
14,2
549,0
150,7
398,3
0,0
0,0
0,0
1516,1
503,2
140,7
631,9
240,3
0,0
5046,3
4595,7
256,5
147,5
46,7
884,1
247,6
636,5
0,0
0,0
0,0
2686,6
892,3
344,5
1178,4
271,4
0,1
6255,9
5405,9
503,1
221,5
125,4
1444,1
425,2
696,8
210,0
112,1
0,0
3256,3
953,0
555,6
1470,0
276,7
1,1
7048,7
5870,8
750,0
298,5
129,4
1632,6
443,0
645,9
240,0
213,0
90,8
3396,3
994,9
592,6
1530,0
276,7
2,1
7618,4
6333,2
800,0
348,1
137,1
1881,9
490,1
643,5
250,0
250,0
248,3
4780
5746
7447
10387
11938
12897
Energia finalna brutto
61815
61316
63979
69203
75480
80551
7,7
9,4
11,6
15,0
15,8
16,0
% udziału energii odnawialnej
12
Spełnienie celu polityki energetycznej, w zakresie 15% udziału energii odnawialnej
w strukturze energii finalnej brutto4 w 2020 r. jest wykonalne pod warunkiem
przyspieszonego rozwoju wykorzystania wszystkich rodzajów źródeł energii odnawialnej,
a w szczególności energetyki wiatrowej. Dodatkowy cel zwiększenia udziału OZE do 20%
w 2030 r. w zuŜyciu energii finalnej brutto w kraju, który jest zawarty w projekcie polityki
energetycznej, nie będzie moŜliwy do zrealizowania ze względu na naturalne ograniczenia
tempa rozwoju tych źródeł.
Udział biopaliw w zuŜyciu benzyny i oleju napędowego w 2020 r. wyniesie 10% i ok. 10,4%
w 2030 r.
3.2. Zapotrzebowanie na energię pierwotną
Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną w okresie do 2030 r. wynosi ok.
21% (Tabela 10), przy czym wzrost ten nastąpi głównie po 2020 r. ze względu na wyŜsze
bezwzględnie przewidywane wzrosty PKB oraz wejście elektrowni jądrowych o niŜszej
sprawności wytwarzania energii elektrycznej niŜ w źródłach węglowych. Jest zatem moŜliwe
utrzymanie zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego do ok. roku 2020, po którym naleŜy
się liczyć z umiarkowanym wzrostem zapotrzebowania na energię pierwotną.
ZałoŜone ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na poziomie 60 €’07/tCO2 powodują,
Ŝe w strukturze nośników energii pierwotnej nastąpi spadek zuŜycia węgla kamiennego o ok.
16,5% i brunatnego o 23%, a zuŜycie gazu wzrośnie o ok. 40%. Wzrost zapotrzebowania na gaz
jest spowodowany przewidywanym cywilizacyjnym wzrostem zuŜycia tego nośnika przez
odbiorców finalnych, przewidywanym rozwojem wysokosprawnych źródeł w technologii
parowo-gazowej oraz koniecznością budowy źródeł gazowych w elektroenergetyce w celu
zapewnienia mocy szczytowej i rezerwowej dla elektrowni wiatrowych.
Udział energii odnawialnej w całkowitym zuŜyciu energii pierwotnej wzrośnie z poziomu
ok. 5% w 2006 r. do 12% w 2020 r. i 12,4% w 2030 r.
W związku z przewidywanym rozwojem energetyki jądrowej, w 2020 r. w strukturze energii
pierwotnej pojawi się energia jądrowa, której udział w całości energii pierwotnej osiągnie
w roku 2030 około 6,5%.
4
Energia finalna brutto została zdefiniowana w propozycji Komisji Europejskiej nowej dyrektywy OZE jako:
finalne zuŜycie nośników energii na potrzeby energetyczne + straty energii elektrycznej i ciepła w przesyle
i dystrybucji + zuŜycie własne energii elektrycznej i ciepła do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
13
Tabela 10. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w podziale na nośniki [Mtoe, jednostki
naturalne]
Jedn.
2006
2010
2015
Mtoe
12,6
11,22
12,16
9,39
11,21
9,72
mln ton
59,4
52,8
57,2
44,2
52,7
45,7
Mtoe
43,8
37,9
35,3
34,6
34,0
36,7
mln ton
76,5
66,1
61,7
60,4
59,3
64,0
Mtoe
24,3
25,1
26,1
27,4
29,5
31,1
mln ton
24,3
25,1
26,1
27,4
29,5
31,1
Mtoe
12,3
12,0
13,0
14,5
16,1
17,2
mld m3
14,5
14,1
15,4
17,1
19,0
20,2
Energia odnawialna
Mtoe
5,0
6,3
8,4
12,2
13,8
14,7
Pozostałe paliwa
Mtoe
0,7
0,7
0,9
1,1
1,4
1,6
Paliwo jądrowe
Mtoe
0,0
0
0
2,5
5,0
7,5
Eksport energii elektrycznej
Mtoe
-0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
RAZEM ENERGIA PIERWOTNA
Mtoe
97,8
93,2
95,8
101,7
111,0
118,5
Węgiel brunatny*)
Węgiel kamienny**)
Ropa i produkty naftowe
Gaz ziemny***)
*)
**)
***)
2020
2025
2030
– wartość opałowa węgla brunatnego 8,9 MJ/kg
– wartość opałowa węgla kamiennego 24 MJ/kg
– wartość opałowa gazu ziemnego 35,5 MJ/m3
3.3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną
Krajowe zapotrzebowanie brutto na energię elektryczną w podziale na składowe zostało
przedstawione w Tabeli 11. Przewiduje się umiarkowany wzrost finalnego zapotrzebowania
na energię elektryczną z poziomu ok. 111 TWh w 2006 r. do ok. 172 TWh w 2030 r., tzn.
o ok. 55%, co jest spowodowane przewidywanym wykorzystaniem istniejących jeszcze
rezerw transformacji rynkowej i działań efektywnościowych w gospodarce. Zapotrzebowanie
na moc szczytową wzrośnie z poziomu 23,5 MW w 2006 r. do ok. 34,5 MW w 2030 r.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną brutto wzrośnie z poziomu ok. 151 TWh w 2006 r.
do ok. 217 TWh w 2030 r.
Tabela 11. Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną [TWh]
2006
2010
2015
2020
2025
2030
Energia finalna
111,0
104,6
115,2
130,8
152,7
171,6
Sektor energii
11,6
11,3
11,6
12,1
12,7
13,3
Straty przesyłu i dystrybucji
14,1
12,9
13,2
13,2
15,0
16,8
136,6
128,7
140,0
156,1
180,4
201,7
14,1
12,3
12,8
13,2
14,2
15,7
150,7
141,0
152,8
169,3
194,6
217,4
Zapotrzebowanie netto
Potrzeby własne
Zapotrzebowanie brutto
14
Wymagania ekologiczne powodują, Ŝe w optymalnej kosztowo strukturze źródeł energii
elektrycznej pojawiają się elektrownie jądrowe (Tabele 12 - 14), których tempo rozwoju
jest ograniczone względami organizacyjno technicznymi. ZałoŜono, Ŝe pierwszy blok jądrowy
pojawia się w roku 2020. Do 2030 r. powinny pracować trzy bloki jądrowe o sumarycznej
mocy netto 4500 MW (4800 MW brutto).
Osiągnięcie celów unijnych w zakresie energii odnawialnej wymagać będzie produkcji
energii elektrycznej brutto z OZE w 2020 r. na poziomie ok. 31 TWh, co będzie stanowić
18,4% produkcji całkowitej, a w 2030 r. - poziom 39,5 TWh, co oznacza ok. 18,2% produkcji
całkowitej. Największy udział będzie stanowić energia z elektrowni wiatrowych – w 2030 r.
ok. 18 TWh, co będzie stanowić ok. 8,2% przewidywanej produkcji całkowitej brutto.
Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji będzie wzrastać z poziomu
24,4 TWh w 2006 r. do 47,9 TWh w 2030 r. Udział produkcji energii elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji w krajowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną brutto
wzrośnie z poziomu 16,2% w 2006 r. do 22% w 2030 r.
Tabela 12. Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwa [TWh]
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Gaz ziemny
Produkty naftowe
Paliwo jądrowe
Energia odnawialna
Wodne pompowe
Odpady
RAZEM
Udział energii z OZE [%]
2006
2010
2015
2020
2025
2030
86,1
68,2
62,9
62,7
58,4
71,8
49,9
44,7
51,1
40,0
48,4
42,3
4,6
4,4
5,0
8,4
11,4
13,4
1,6
1,9
2,5
2,8
2,9
3,0
0,00
0,00
0,00
10,5
21,1
31,6
3,9
8,0
17,0
30,1
36,5
38,0
0,97
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
147,7
128,7
140,1
156,1
180,3
201,8
2,7
6,2
12,2
19,3
20,2
18,8
15
Tabela 13. ZuŜycie paliw do produkcji energii elektrycznej (łącznie ze zuŜyciem na
produkcję ciepła w skojarzeniu) [ktoe]
2006
2010
2015
2020
2025
2030
Węgiel kamienny
25084
20665
18897
17722
16327
18331
Węgiel brunatny
12517
11091
12036
9266
11095
9615
Gaz ziemny
961
970
1094
1623
2114
2473
Produkty naftowe
533
591
732
791
806
837
0
0
0
2515
5030
7546
703
1461
2912
5128
5995
6212
174
209
239
270
275
275
- Wiatrowa
22
174
632
1178
1470
1530
- Biomasa
458
943
1566
2693
2749
2805
48
135
475
986
1500
1600
0
0
0
0
1
2
144
154
162
168
185
201
39942
34933
35832
37213
41552
45215
2020
2025
2030
Energia jądrowa
Energia odnawialna
- Wodna
- Biogaz
- Słoneczna
Odpady
Razem zuŜycie paliw
Tabela 14. Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto [MW]
Paliwo / technologia
2006
2010
2015
W. Brunatny - PC/Fluidalne
8819
9177
9024
8184
10344
10884
W. Kamienny - PC/Fluidalne
15878
15796
15673
15012
11360
10703
4845
4950
5394
5658
5835
5807
704
710
810
873
964
1090
0
0
400
600
1010
2240
853
853
853
853
853
853
1406
1406
1406
1406
1406
1406
0
0
0
1600
3200
4800
1516
1411
1416
1447
1514
1555
Przemysłowe Gaz - CHP
51
50
63
79
85
92
Przemysłowe Inne - CHP
671
730
834
882
896
910
Lokalne Gaz
0
0
22
72
167
278
Małe wodne
69
107
192
282
298
298
173
976
3396
6089
7564
7867
Biomasa stała - CHP
25
40
196
623
958
1218
Biogaz CHP
33
74
328
802
1293
1379
Fotowoltaika
0
0
0
2
16
32
35043
36280
40007
44464
47763
51412
W. Kamienny - CHP
Gaz ziemny - CHP
Gaz ziemny - GTCC
DuŜe wodne
Wodne pompowe
Jądrowe
Przemysłowe Węgiel - CHP
Wiatrowe
RAZEM
16
3.4. Prognoza cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego
Przewiduje się istotny wzrost cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego spowodowany
wzrostem wymagań ekologicznych, zwłaszcza opłat za uprawnienia do emisji CO2,
i wzrostem cen nośników energii pierwotnej (Tabele 15 i 16).
Tabela 15. Ceny energii elektrycznej [zł’07/MWh]
2006
2010
2015
2020
2025
2030
Przemysł
233,5
300,9
364,4
474,2
485,4
483,3
Gospodarstwa domowe
344,5
422,7
490,9
605,1
615,1
611,5
2010
2015
2020
2025
2030
Tabela 16. Ceny ciepła sieciowego [zł’07/GJ]
2006
Przemysł
24,6
30,3
32,2
36,4
40,4
42,3
Gospodarstwa domowe
29,4
36,5
39,2
44,6
50,5
52,1
Koszty wytwarzania energii elektrycznej wzrosną gwałtownie ok. 2013 r. i 2020 r.
ze względu na objęcie obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 30%
wytwarzania energii w 2013 r. i 100% wytworzonej energii w 2020 r. Jeśli ten wzrost
zostanie przeniesiony na ceny energii elektrycznej, to przy załoŜonej cenie uprawnień
na poziomie 60 €’07/tCO2, naleŜy się liczyć ze wzrostem cen dla przemysłu z poziomu
ok. 304 zł’07/MWh w 2012 r. do ok. 356 zł’07/MWh w 2013 r. oraz z poziomu ok.
400 zł’07/MWh w 2019 r. do ok. 474 zł’07/MWh w 2020 r. Po roku 2021 cena ta będzie się
utrzymywać na podobnym poziomie lub lekko spadać dzięki wdroŜeniu energetyki jądrowej.
Ceny ciepła sieciowego będą wzrastać bardziej monotonicznie ze względu ze względu na
stopniowe obciąŜanie wytwarzania ciepła sieciowego dla potrzeb ciepłownictwa
obowiązkiem nabywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
3.5. Energochłonność gospodarki
Tabela 17 przedstawia prognozowaną energochłonność i elektrochłonność PKB5.
Przewiduje się znaczne obniŜenie zuŜycia energii pierwotnej na jednostkę PKB z poziomu
ok. 89,4 toe/mln zł’07 w 2006 r. do ok. 33,0 toe/mln zł’07 w 2030 r. Nastąpi takŜe obniŜenie
elektrochłonności PKB z poziomu 137,7 MWh/zł’07 w 2006 r. do 60,6 MWh/zł’07.
Poziom efektywności energetycznej gospodarki odpowiadający średniemu poziomowi
efektywności krajów UE15 z 2005 r. (177,4 toe/mln$’00) uda się osiągnąć pod sam koniec
okresu prognozy.
5
Zgodnie z metodologią Eurostatu, energochłonność PKB to iloraz zuŜycia energii pierwotnej i PKB,
elektrochłonność PKB to iloraz zuŜycia energii elektrycznej brutto i PKB.
17
Tabela 17. Energochłonność i elektrochłonność PKB
2006
2010
2015
2020
2025
2030
Energochłonność [toe/mln zł’07]
89,4
73,1
56,7
46,6
38,6
33,0
Elektrochłonność [MWh/ mln zł’07]
137,7
110,4
90,4
77,8
67,8
60,6
3.6. Emisje CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza - SO2, NOx i pyłu
W Tabeli 18 podsumowano prognozowane krajowe emisje trzech głównych substancji
zanieczyszczających powietrze (dwutlenku siarki - SO2, tlenków azotu - NOx i pyłu)
oraz dwutlenku węgla - CO2, związane ze spalaniem paliw oraz ich zuŜyciem jako wsadu w
procesach przemysłowych6.
Emisja CO2 będzie stopniowo maleć z poziomu ok. 332 mln ton w 2006 r. do ok. 280 mln ton
w 2020. ObniŜenie emisji. w stosunku do emisji w 1990 r.7, wynosi ok. 15% pomimo 11%
wzrostu zapotrzebowania na energię finalną w tym okresie. Będzie to konsekwencją coraz
większego zuŜycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz z kogeneracji, wzrostu
zuŜycia biopaliw w transporcie, zwiększenia zuŜycia gazu ziemnego we wszystkich
sektorach, poprawy sprawności wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
i ciepła, jak równieŜ uruchomienia pierwszego bloku jądrowego w 2020 r. Po 2020 r.
występuje stopniowy wzrost emisji CO2, jednak dzięki wprowadzeniu kolejnych bloków
jądrowych emisja przekroczy 300 mln ton dopiero w 2030 r. pozostając nadal o ok. 8,5%
poniŜej emisji w 1990 r.
Prognozuje się duŜą dynamikę spadku emisji SO2 w następnej dekadzie – ponad 60%
w stosunku do roku 2006. Przy przyjętych załoŜeniach krajowa emisja SO2 zmniejszy się
z poziomu 1216 kt w 2006 r. do ok. 480 kt w 2020 r. i 450 kt w 2030 r. Pułap emisji
wynikający z II Protokołu Siarkowego (obniŜenie krajowej emisji tlenków siarki poniŜej
1398 kt do roku 2010) jest łatwo osiągalny. Niemniej jednak, przyjęty w wyniku negocjacji
akcesyjnych pułap emisji SO2 dla duŜych obiektów energetycznego spalania paliwa zgodnie
z Dyrektywą 2001/80/WE (doprowadzenie emisji dwutlenku siarki poniŜej 454 kt w 2008 r.,
426 kt w 2010 r. i 358 kt w roku 2012), pomimo wszystkich działań, nie zostanie osiągnięty
w 2008 r., natomiast istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe limit ten zostanie osiągnięty
w kolejnych latach.
Pułap emisji tlenków azotu wynikający z protokołu z II Protokołu Azotowego (obniŜenie
krajowej emisji poniŜej 880 kt do roku 2010) zostanie osiągnięty. Natomiast, utrzymanie emisji
NOx z duŜych źródeł energetycznego spalania paliw poniŜej pułapów określonych w Traktacie
o Przystąpieniu do UE (254 kt w 2008 r., 251 kt w 2010 r. i 239 kt w 2012 r.) będzie trudniejsze
do osiągnięcia - w 2008 r. pułap będzie osiągnięty, natomiast w latach 2010-2012 osiągnięcie
wymaganych pułapów prawdopodobnie będzie następstwem obniŜonego zapotrzebowania
na energię w wyniku przewidywanego spowolnienia gospodarczego. Zapewnienie osiągnięcia
wymaganych pułapów, podobnie jak w przypadku emisji SO2 oznacza w rzeczywistości
6
Dane za Prognozą zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030, ARE, marzec 2009.
7
Emisja CO2 w Polsce w 1990 r. wynosiła ok. 368 mln ton.
18
skrócenie okresów derogacji z Traktatu Akcesyjnego. Istotnego spadku emisji z duŜych źródeł
moŜna się spodziewać dopiero po 2015 r. Krajowa emisja NOx zmniejszy się z poziomu 857 kt
w 2006 r. do ok. 650 kt w 2020 r. i 630 kt w 2030 r.
Emisja pyłów lotnych będzie się wyraźnie obniŜać, gdyŜ czynniki wpływające pozytywnie
na redukcję emisji siarki sprzyjają równieŜ obniŜeniu emisji pyłów, w szczególności dotyczy
to zmniejszenia zuŜycia węgla w małych źródłach spalania. Spadek emisji po 2015 r.
jest równieŜ wynikiem planowanego przez Komisję Europejską zaostrzenia norm emisji.
(propozycja nowej dyrektywy IPPC).
Tabela 18. Emisje CO2, SO2, NOx i pyłu
Emisja CO2 [mln ton]
2006
2010
2015
2020
Kraj
331,9
299,1
295,7
280,3 294,7 303,9
100,0
90,1
89,1
Przemysły energetyczne
188,5
170,3
167,7
148,7 154,1 157,2
w tym Elektroenergetyka zawodowa
151,0
131,7
130,1
110,6 114,2 115,7
13,1
13,7
13,7
- dynamika (2006=100)
Ciepłownie
84,5
12,9
2025
88,8
2030
91,6
13,9
14,8
2025
2030
Emisja SO2 [tys. ton]
2006
2010
2015
2020
Kraj
1216,4
733,1
588,6
477,8 451,3 447,5
- dynamika (2006=100)
100,0
60,3
48,4
Przemysły energetyczne
866,2
460,4
357,4
268,2 252,4 253,2
w tym Elektroenergetyka zawodowa
717,0
337,7
267,9
193,4 182,0 180,7
Ciepłownie
39,3
69,1
53,3
35,1
784,1
392,1
311,4
228,0 213,3 213,0
Emisja NOx [tys. ton]
2006
2010
2015
2020
Kraj
857,4
786,7
725,6
651,6 636,5 628,6
2025
2030
100,0
91,7
84,6
316,8
266,8
240,9
197,6 203,5 203,0
w tym Elektroenergetyka zawodowa
252,7
207,1
176,9
124,8 121,5 117,2
29,1
73,3
28,5
27,6
29,9
DuŜe źródła spalania
284,5
235,0
204,3
152,5 150,1 146,7
Emisja pyłu [tys. ton]
2006
2010
2015
2020
Kraj
279,5
246,1
218,2
196,7 187,7 182,8
- dynamika (2006=100)
26,8
74,2
25,2
Przemysły energetyczne
Ciepłownie
76,0
23,6
36,8
DuŜe źródła spalania
- dynamika (2006=100)
24,4
37,1
2025
31,3
2030
100,0
88,0
78,1
70,3
67,1
65,4
Przemysły energetyczne
56,7
46,7
39,8
35,0
31,5
29,7
w tym Elektroenergetyka zawodowa
38,9
29,2
26,5
22,5
20,9
18,7
8,1
7,8
6,3
5,3
3,1
3,4
Ciepłownie
Źródło danych za 2006 r. – Agencja Rynku Energii S.A.
19