Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku
Transkrypt
Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku
Ministerstwo Gospodarki PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA I ENERGIĘ DO 2030 ROKU Załącznik 2. do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” Warszawa, 10 listopada 2009 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ......................................................................................................................... 3 1. ZAŁOśENIA PROGNOZY ........................................................................................................... 3 2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ................................................................................ 10 3. WYNIKI PROGNOZY ............................................................................................................... 11 3.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ FINALNĄ ......................................................................... 11 3.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ .................................................................... 13 3.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ................................................................ 14 3.4. PROGNOZA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA SIECIOWEGO .......................................... 17 3.5. ENERGOCHŁONNOŚĆ GOSPODARKI ..................................................................................... 17 3.6. EMISJE CO2 ORAZ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA - SO2, NOX I PYŁU ................................. 18 2 Wprowadzenie Niniejsza prognoza została wykonana za zamówienie Ministerstwa Gospodarki przez Agencję Rynku Energii S.A. Jest ona sporządzona w jednym wariancie – wariancie zakładającym aktywną realizację kierunków działań określonych w „Polityce energetycznej Polski do 2030”. Jej głównym celem było potwierdzenie, czy prognozowane skutki realizacji tych działań pozwolą na osiągnięcie zakładanych celów w horyzoncie do 2020 i 2030 roku. Prognoza została oparta na najbardziej aktualnych załoŜeniach makroekonomicznych, strategicznych oraz cenowych, jakie były znane na początku 2008 r. W związku z tym, Ŝe od momentu ustalenia załoŜeń tej prognozy do czasu zatwierdzenia dokumentu przez Radę Ministrów upłynęło ponad pół roku, niektóre z nich się zdezaktualizowały. Niemniej jednak naleŜy stwierdzić, Ŝe zmiana tych załoŜeń nie wpłynęła znacząco na długoterminowe trendy i wyniki prognozy. Uznaje się je zatem za aktualne. Wyniki prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię nie są traktowane przez rząd jako wartości docelowe, które naleŜy osiągnąć w trakcie realizacji polityki energetycznej. Mają one wartość analityczną i potwierdzającą słuszność przyjętych kierunków działań. Polityka energetyczna zakłada, Ŝe niniejsza prognoza będzie okresowo aktualizowana w dostosowaniu do nowych uwarunkowań gospodarczych. 1. ZałoŜenia prognozy ZałoŜenia strategiczne W prognozie załoŜono realizację podstawowych kierunków polityki energetycznej Polski, uwzględniających wymagania Unii Europejskiej: • • • • • • poprawę efektywności energetycznej; wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw; rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii; ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. W zakresie efektywności energetycznej uwzględniono następujące, istotne dla prognozy, cele polityki energetycznej: • • dąŜenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowanie na energię pierwotną; konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. Przewidziano zastosowanie oraz oceniono wpływ na zapotrzebowanie na energię istniejących rezerw efektywności wynikających z reformy rynkowej gospodarki oraz dodatkowych instrumentów zwiększania efektywności energetycznej, m. in.: • rozszerzenia stosowania audytów energetycznych; 3 • • • • • wprowadzenia systemów zarządzania energią w przemyśle; wprowadzenia zrównowaŜonego zarządzania ruchem i infrastrukturą w transporcie; wprowadzenia standardów efektywności energetycznej dla budynków i urządzeń powszechnego uŜytku; intensyfikacji wymiany oświetlenia na energooszczędne; wprowadzenia systemu białych certyfikatów. W obszarze bezpieczeństwa dostaw paliw i energii: • • generalnie uwzględniono realizację strategicznego kierunku, jakim jest dywersyfikacja zarówno nośników energii pierwotnej, jak i kierunków dostaw tych nośników, a takŜe rozwój wszystkich dostępnych technologii wytwarzania energii o racjonalnych kosztach, zwłaszcza energetyki jądrowej jako istotnej technologii z zerową emisją gazów cieplarnianych i małą wraŜliwością na wzrost cen paliwa jądrowego; przyjęto, Ŝe krajowe zasoby węgla kamiennego i brunatnego pozostaną waŜnymi stabilizatorami bezpieczeństwa energetycznego kraju. ZałoŜono odbudowę wycofywanych z eksploatacji węglowych źródeł energii na tym samym paliwie1 w okresie do 2017 r. oraz budowę części elektrociepłowni systemowych na węgiel kamienny. Jednocześnie nie nakładano ograniczeń na wzrost udziału gazu w elektroenergetyce, zarówno w jednostkach gazowych do wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem oraz w źródłach szczytowych i rezerwie dla elektrowni wiatrowych. Zgodnie z przewidywanym wymaganiami Unii Europejskiej załoŜono wzrost udziału energii odnawialnej w strukturze energii finalnej do 15% w roku 2020 oraz osiągnięcie w tym roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych. Dodatkowo załoŜono ochronę lasów przed nadmiernym pozyskiwaniem biomasy oraz zrównowaŜone wykorzystanie obszarów rolniczych do wytwarzania energii odnawialnej, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem. Do opracowania prognozy przyjęto potencjał zasobów OZE wg eksperckiej oceny EC BREC IEO2 wykonanej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, która to ocena jest krytyczną syntezą dotychczasowych krajowych i zagranicznych oszacowań zasobów energii odnawialnej w Polsce. Potencjał ekonomiczny oraz moŜliwości jego wykorzystania - potencjał rynkowy odnawialnych zasobów energii do produkcji energii elektrycznej, ciepła sieciowego i paliw transportowych w Polsce podsumowano w Tabeli 1. Wartości dla roku 2030 są ekspercką oceną wykonaną przez Agencję Rynku Energii S.A. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, w oparciu o zawarte w opracowaniu EC BREC IEO załoŜenia oraz ograniczenia dotyczące poszczególnych rodzajów OZE. 1 Z wyjątkiem dwóch bloków w El. Dolna Odra oraz jednego bloku w El. Skawina; planuje się, Ŝe będą one jednostkami na gaz ziemny; 2 EC BREC IEO, MoŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Warszawa, grudzień 2007. 4 Tabela 1. Potencjał ekonomiczny oraz moŜliwości jego wykorzystania - potencjał rynkowy odnawialnych zasobów energii Potencjał rynkowy do 2020 r. EC BREC IEO 3.1 TWh 1015 MWe Potencjał rynkowy do 2030 r. ARE S.A. 3.1 TWh 1015 MWe 124 TWh 33.5 TWhe 15250MWe 40 TWhe 17450MWe - na lądzie 105 TWh 31.5 TWhe 15750MWe 35 TWhe 17500MWe - na morzu 19 TWh Fotowoltaika - Potencjały odnawialnych zasobów energii Energetyka wodna Energetyka wiatrowa Potencjał ekonomiczny EC BREC IEO 5 TWh 1.7 TWhe 550 MWe 5 TWhe 1650 MWe 0.005TWhe 7 MWp 0.05TWh 70 MWp 83153 TJ 19263 TJ 10848MWt 25250 TJ 14145MWt - przygotowanie cwu 36492 TJ 14597 TJ 8100 MWt 18250 TJ 10100MWt - ogrzewanie 46661 TJ 4666 TJ 2150 MWt 7000 TJ 3250 MWt - 12367 TJ 1067 MWt 20000 TJ 1700 MWt - głęboka - 4050 TJ 250 MWt 8100 TJ 500 MWt - pompy ciepła - 8167 TJ 755 MWt 12000 TJ 1100 MWt - drewno opałowe (ciepłownie) 24452 TJ 24452 TJ 1540 MWt 24452 TJ 1540 MWt - odpady stałe suche (małe kotły) 165931 TJ 149338 TJ 16000MWt 150000TJ 16000 MWt Słoneczna termiczna Energia geotermalna Biomasa 72609 TJ - odpady mokre-biogaz (kogeneracja) *) 123066 TJ 42711 TJ - uprawy energetyczne - celulozowe-kogeneracja 8.3 TWhe 286719 TJ *) 145600 TJ 80000 TJ 1510 MWe 9 TWhe 1640 MWe 2150 MWt 47060 TJ 2340 MWt 250307 TJ 286719 TJ 109188 TJ 120600 TJ 7 TWhe 1075 MWe 7.7 TWhe 1180 MWe 83990 TJ 3585 MWt 92768 TJ 3940 MWt 81638 TJ 81638 TJ - kiszonki kukurydzy -biogaz (kogeneracja) 81638 TJ - cukrowo-skrob._bioetanol 21501 TJ 21501 TJ 21501 TJ - Rzepak_biodiesel 37980 TJ 37980 TJ 37980 TJ - - 25000 TJ -celulozowe_biopaliwa II generacji *) 9.3 TWhe 1690 MWe 9.3 TWhe 1690 MWe 48022 TJ 2410 MWt 48022 TJ 2410 MWt Zakładane współczynniki skojarzenia (stosunek wytworzonej energii elektrycznej do ciepła): dla systemów kogeneracyjnych na paliwa stałe – 0.3 dla systemów kogeneracyjnych na biogaz – 0.7 5 ZałoŜono skuteczne funkcjonowanie rynków paliw i energii oraz systemu regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych, co umoŜliwiło zastosowanie w modelu obliczeniowym symulacji racjonalnego zachowania odbiorców przy wyborze dostawców energii. W dziedzinie ochrony środowiska przyjęto generalne załoŜenia uwzględniające: • • • opłaty za emisję CO2 zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej i Parlamentu z grudnia 2008 r., ograniczenia emisji SO2 i NOx do poziomów wynikających z obecnych regulacji międzynarodowych, rozwój niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii oraz źródeł skojarzonych i rozproszonych. Prognoza makroekonomiczna Przyjęto projekcję rozwoju gospodarczego do 2030 r. opracowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w 2007 r. do której wprowadzono korektę, wynikającą z obecnego kryzysu finansowego i przewidywanego spowolnienia gospodarki w najbliŜszych latach. Uwzględniono niŜsze tempo wzrostu PKB w okresie 2008- 2011, a mianowicie: w 2008 r. – 4,8% (wstępne szacunki GUS), w 2009 r. – 1,7%, 2010 r. – 2,4% i 2011 r. – 3,0% oraz stopniowo większe wzrosty w latach 2012-2020, aby w latach 2020 – 2030 poziom PKB był zgodny z prognozą IBnGR (Tabela 2). Tabela 2. Synteza prognozy dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto i wartości dodanej 20072010 103,9 103,7 PKB Wartość dodana 20112015 105,8 105,6 20162020 105,2 105,0 20212025 105,7 105,4 20262030 104,6 104,4 20072030 105,1 104,9 ZałoŜono Ŝe najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki w Polsce w okresie prognozy będą usługi (Tabela 3), których udział w wartości dodanej wzrośnie z 57,1% w 2006 r. do 65,8% w 2030 r. Udział przemysłu w wartości dodanej zmniejszy się z 25,1% w roku 2006 do 19,3% w roku 2030. Budownictwo utrzyma w tym samym czasie swój udział na poziomie około 6%. Nieznacznie zmniejszy się udział transportu, a udział rolnictwa spadnie z 4,2% do około 2,2%. Tabela 3. Udział wybranych sektorów w wartości dodanej ogółem (w procentach) 2006*) 2010 2015 2020 2025 2030 Przemysł 25,1 23,2 22,1 21,3 20,8 19,3 Rolnictwo 4,2 4,9 3,9 3,5 2,6 2,2 Transport 7,2 6,9 7,2 6,8 6,7 6,4 Budownictwo 6,4 7,4 6,3 8,5 7,2 6,4 Usługi 57,1 57,6 60,4 59,9 62,7 65,8 *) dane statystyczne 6 Prognoza cen paliw i podatków na energię ZałoŜono, Ŝe ceny paliw importowanych do Polski, po okresie korekty w latach 2009-10, będą wzrastać w umiarkowanym tempie (Tabela 4). Dodatkowo załoŜono, Ŝe ceny krajowe rodzimego węgla kamiennego osiągną poziom cen importowych w 2010 r. Tabela 4. Prognoza cen paliw podstawowych w imporcie do Polski (ceny stałe w USD roku 2007) Ropa naftowa Gaz ziemny Węgiel energetyczny *) Jednostka 2007*) 2010 2015 2020 2025 2030 USD/ boe 68,5 89,0 94,4 124,6 121,8 141,4 USD/1000m3 291,7 406,9 376,9 435,1 462,5 488,3 USD/t 101,3 140,5 121,0 133,5 136,9 140,3 dane statystyczne Opodatkowanie nośników energii będzie dostosowane do wymagań Unii Europejskiej. Podatki na paliwa węglowodorowe i energię będą odzwierciedlać obecną strukturę i będą rosnąć z inflacją. Podatek akcyzowy zostanie nałoŜony równieŜ na węgiel i koks oraz gaz ziemny, z jednoczesnym zwolnieniem węgla i koksu od akcyzy do dnia 1 stycznia 2012 r. oraz gazu ziemnego do dnia 31 października 2013 roku3. Dostępność nośników energii pierwotnej Mimo ograniczonego krajowego potencjału wydobywczego węgla kamiennego w złoŜach operatywnych nie zakładano ograniczeń moŜliwości dostaw tego nośnika energii wobec duŜych zasobów światowych. Analogicznie nie zakładano ograniczeń w moŜliwościach importu ropy i gazu ziemnego. W perspektywie prognozy uwzględniono potencjał wydobywczy węgla brunatnego istniejących kopalń oraz perspektywicznych zasobów tego węgla. ZałoŜono, Ŝe w rozpatrywanym horyzoncie czasowym rozpocznie się stopniowe eksploatowanie złóŜ dotychczas niezagospodarowanych. ZałoŜono, Ŝe na rynku światowym paliwo jądrowe będzie powszechnie dostępne, zarówno w zakresie dostaw rudy uranowej, jak i zdolności przeróbczych zakładów wzbogacania, a takŜe potencjału produkcyjnego elementów paliwowych do reaktorów wodnych. W realizacji obowiązków Polski, przewidzianych w projekcie dyrektywy o rozwoju energetyki odnawialnej uwzględniono zasoby energetyki odnawialnej w Polsce, w tym przede wszystkim energii wiatru oraz biomasy (uprawy energetyczne, odpady rolnicze, przemysłowe i leśne oraz biogaz). Uwzględniono energię geotermalną w zakresie, który moŜe stanowić racjonalny potencjał energii odnawialnej do produkcji ciepła. Przyjęto załoŜenie, Ŝe saldo wymiany energii elektrycznej z zagranicą będzie zerowe. 3 Ustawa z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 nr 3, poz.11) 7 Wymaganie ekologiczne W prognozie załoŜono pełną realizację modernizacji technicznej i ekologicznej urządzeń wytwórczych energetyki zawodowej i przemysłowej dla dotrzymania norm emisji pyłu, dwutlenku siarki i tlenków azotu zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji spalania paliw (Dz. U. Nr 260 poz. 2181). Uwzględniono okresy przejściowe uzyskane w wyniku negocjacji z Unią Europejską, zawarte w Traktacie Akcesyjnym do UE oraz pułapy emisji dla wszystkich źródeł objętych Dyrektywą LCP. Nie uwzględniono natomiast projektu nowej dyrektywy Komisji Europejskiej o emisjach przemysłowych (Dyrektywa IED), która drastyczne zaostrzy normy emisyjne, szczególnie dla źródeł istniejących, gdyŜ Polska będzie się ubiegać o derogacje odnośnie tej dyrektywy. ZałoŜono dotrzymanie norm emisji z pojazdów silnikowych oraz zawartości siarki w paliwach transportowych i olejach opałowych, wymaganych przez przepisy Unii Europejskiej. W odniesieniu do emisji CO2 dla obiektów energetycznych objętych systemem ETS (Emission Trading Scheme) w okresie do 2012 r. przewidziano przydział bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w zakresie określonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008– 2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202 poz. 1248). W tym okresie przewidziano zakup brakujących uprawnień na rynku ETS po prognozowanej cenie w wysokości 25 €/tCO2. Dla okresu po 2013 r. - zgodnie z propozycjami zawartymi w Pakiecie KlimatycznoEnergetycznym i ustaleniach Rady Europejskiej z 11-12 grudnia 2008 r. a takŜe w ustaleniach Parlamentu Europejskiego dotyczących korekty dyrektywy o handlu emisjami z dnia 17 grudnia 2008 r. - załoŜono, Ŝe: • • • • • dla źródeł energii elektrycznej istniejących i których budowę rozpoczęto przed końcem 2008 r., wystąpi stopniowo zwiększający się obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO2 na aukcjach od poziomu 30% w 2013 r. do 100% w 2020 r.; przyjęto, Ŝe tempo wzrostu tego obowiązku wynosić będzie 1% rocznie; elektroenergetyka spełni warunki niezbędne do uzyskania zgody Komisji Europejskiej na odstępstwo od pełnego obowiązku zakupu uprawnień dla istniejących i budowanych źródeł realizując przedsięwzięcia zmniejszające emisję CO2 o kosztach porównywalnych do wartości uprawnień, na które uzyskano derogacje; dla nowych źródeł energii elektrycznej wystąpi obowiązek zakupu uprawnień na 100% emisji CO2; będą zapewnione bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla wytwarzanie ciepła sieciowego w skojarzeniu w obiektach elektroenergetyki i instalacjach wysokosprawnej kogeneracji wytwarzających ciepło na potrzeby ciepłownictwa w zakresie zmniejszającym się do 30% w 2020 r. oraz do zera w 2027 r.; w pozostałych obiektach wystąpi obowiązek nabywania uprawnień dla wytwarzania ciepła sieciowego wzrastający do 100% w 2027 r. 8 ZałoŜono, Ŝe po 2012 r. ceny uprawnień do emisji CO2 na aukcjach będą się kształtować na poziomie ok. 60 €/tCO2. Zdeterminowane ubytki i przyrosty mocy wytwórczych w elektroenergetyce W bilansie mocy uwzględniono prognozowane przez przedsiębiorstwa energetyczne wycofania (Tabela 5) oraz zdeterminowane przyrosty i odtworzenia mocy wytwórczych w elektrowniach systemowych (Tabela 6). Tabela 5. Planowane i prognozowane wycofania wytwórczych mocy brutto w elektrowniach systemowych [MW] 2008-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 - wycofania 570 2898 4125 2805 4527 - głęboka modernizacja 1702 4204 - wycofania 330 1825 2785 2805 4527 - głęboka modernizacja 222 444 - wycofania 240 1073 - głęboka modernizacja 1480 3760 Ogółem Węgiel kamienny Węgiel brunatny 1340 Tabela 6. Zdeterminowane przyrosty/odtworzenia wytwórczych mocy brutto w elektrowniach systemowych [MW] 2008-2010 2011-2015 2016-2020 - nowe moce/odtworzenia 1778 1980 2600 - po głębokiej modernizacji 992 5332 - nowe moce/odtworzenia 460 1380 - po głębokiej modernizacji 232 1392 Ogółem Węgiel kamienny 1700 Węgiel brunatny - nowe moce/odtworzenia 1318 - po głębokiej modernizacji 760 Gaz ziemny 500 3940 200 400 9 ZałoŜenia technologiczne w elektroenergetyce W doborze optymalnej struktury nowych systemowych źródeł energii elektrycznej uwzględniono technologie, które obecnie występują w publikowanych ofertach komercyjnych. W obliczeniach modelowych dla jednostek węglowych przewidziano koszty zakupu uprawnień do emisji CO2. W okresie prognozy nie przewidziano oddania do eksploatacji elektrowni z instalacjami CCS poza obiektami demonstracyjnymi. Dla jednostek jądrowych przyjęto, Ŝe będą wyposaŜone w reaktory wodne III generacji. ZałoŜono, Ŝe pierwszy blok EJ będzie moŜna oddać do eksploatacji nie wcześniej niŜ w 2020 r. Pomiędzy uruchomieniami kolejnych jednostek jądrowych przewidziano minimalne okresy trzech lat. W prognozie załoŜono rozwój wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach zawodowych, przemysłowych, elektrociepłowniach lokalnych. Przyjęto, Ŝe nadal będzie funkcjonował system wsparcia kogeneracji w oparciu o "czerwone" i "Ŝółte" certyfikaty. Dodatkowo przyjęto, Ŝe: • • wzrost zapotrzebowania na ciepło w przemyśle będzie pokryty w ok. 60% przez wzrost produkcji ciepła wytwarzanego w kogeneracji w elektrociepłowniach przemysłowych oraz w ok. 40% przez rozwój ciepłowni na gaz i biomasę oraz zakup ciepła sieciowego stosownie do kryteriów ekonomicznych; wzrost zapotrzebowania na ciepło sieciowe w pozostałych sektorach gospodarki będzie przede wszystkim pokryty przez kogenerację, przy czym załoŜono, Ŝe średnioroczny przyrost mocy elektrociepłowni zawodowych nie przekroczy 200 MWe. 2. Metodyka sporządzenia prognozy W opracowaniu prognozy energetycznej przyjęto metodykę stosowaną na świecie w badaniach energetycznych, w której za generalną siłę sprawczą wzrostu zapotrzebowania na energię jest uznawany wzrost gospodarczy, opisany za pomocą zmiennych makroekonomicznych. Do opracowania prognozy zapotrzebowania na energię uŜyteczną zastosowano model zuŜycia końcowego (end-use) o nazwie MAED. W modelu tym są tworzone projekcje zapotrzebowania na energię uŜyteczną, dla kaŜdego kierunku uŜytkowania energii w ramach kaŜdego sektora gospodarki. Wyniki modelu MAED są wsadem do symulacyjnego modelu energetyczno-ekologicznego BALANCE, który wyznacza zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na poszczególne nośniki oraz krajowe bilanse energii i wielkości emisji zanieczyszczeń. Istotą tego modelu jest podejście rynkowe: symuluje się działanie kaŜdego rodzaju producentów i kaŜdego rodzaju konsumentów energii na rynku energii. Wynikiem działania modelu BALANCE jest najbardziej prawdopodobna projekcja przyszłego stanu gospodarki energetycznej przy przyjętych załoŜeniach i warunkach brzegowych dotyczących cen paliw pierwotnych, polityki energetycznej państwa, postępu technologicznego oraz ograniczeń w dostępie do nośników energii, a takŜe ograniczeń czasowych w procesach inwestycyjnych. 10 Projekcję zapotrzebowania na poszczególne nośniki energii finalnej sporządzono przy załoŜeniu kontynuacji reformy rynkowej w gospodarce narodowej i w sektorze energetycznym z uwzględnieniem dodatkowych działań efektywnościowych przewidzianych w Dyrektywie 2006/32/WE i w Zielonej Księdze w sprawie Racjonalizacji ZuŜycia Energii. Wzięto równieŜ pod uwagę projekt ustawy o efektywności energetycznej. Prognozę struktury systemowych źródeł energii elektrycznej o najmniejszych zdyskontowanych kosztach wytwarzania wyznaczono za pomocą modelu WASP IV. Przyjęto realną stopę dyskonta na poziomie 7,5%. 3. Wyniki prognozy 3.1. Zapotrzebowanie na energię finalną Prognozowany wzrost zuŜycia energii finalnej w horyzoncie prognozy (Tabela 7) wynosi ok. 29%, przy czym największy wzrost 90% przewidywany jest w sektorze usług. W sektorze przemysłu ten wzrost wyniesie ok. 15%. W horyzoncie prognozy przewiduje się wzrost finalnego zuŜycia energii elektrycznej o 55%, gazu o 29%, ciepła sieciowego o 50%, produktów naftowych o 27%, energii odnawialnej bezpośredniego zuŜycia o 60% (Tabela 8). Tak duŜy wzrost zuŜycia energii odnawialnej wynika z konieczności spełnienia wymagań Pakietu Energetyczno Klimatycznego. Tabela 7. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na sektory gospodarki [Mtoe] 2006 2010 2015 2020 2025 2030 Przemysł 20,9 18,2 19,0 20,9 23,0 24,0 Transport 14,2 15,5 16,5 18,7 21,2 23,3 Rolnictwo 4,4 5,1 4,9 5,0 4,5 4,2 Usługi 6,7 6,6 7,7 8,8 10,7 12,8 Gospodarstwa domowe 19,3 19,0 19,1 19,4 19,9 20,1 RAZEM 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4 11 Tabela 8. Zapotrzebowanie na energię finalną w podziale na nośniki [Mtoe] 2006 2010 2015 2020 2025 2030 Węgiel 12,3 10,9 10,1 10,3 10,4 10,5 Produkty naftowe 21,9 22,4 23,1 24,3 26,3 27,9 Gaz ziemny 10,0 9,5 10,3 11,1 12,2 12,9 Energia odnawialna 4,2 4,6 5,0 5,9 6,2 6,7 Energia elektryczna 9,5 9,0 9,9 11,2 13,1 14,8 Ciepło sieciowe 7,0 7,4 8,2 9,1 10,0 10,5 Pozostałe paliwa 0,6 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 RAZEM 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4 Zapotrzebowanie na energię finalną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych przedstawiono odrębnie w Tabeli 9. w rozbiciu na energię elektryczną, ciepło oraz paliwa transportowe. Prognozuje się wzrost wszystkich nośników energii ze źródeł odnawialnych w rozpatrywanym okresie (energii elektrycznej niemal dziesięciokrotnie, ciepła prawie dwukrotnie oraz paliw ciekłych dwudziestokrotnie). Tabela 9. Zapotrzebowanie na energię finalną brutto z OZE w podziale na rodzaje energii [ktoe] 2006 2010 2015 2020 2025 2030 Energia elektryczna Biomasa stała Biogaz Wiatr Woda Fotowoltaika Ciepło Biomasa stała Biogaz Geotermia Słoneczna Biopaliwa transportowe Bioetanol cukro-skrobiowy Biodiesel z rzepaku Bioetanol II generacji Biodiesel II generacji Biowodór OGÓŁEM Energia finalna brutto z OZE 370,6 159,2 13,8 22,0 175,6 0,0 4312,7 4249,8 27,1 32,2 3,6 96,9 61,1 35,8 0,0 0,0 0,0 715,0 298,5 31,4 174,0 211,0 0,0 4481,7 4315,1 72,2 80,1 14,2 549,0 150,7 398,3 0,0 0,0 0,0 1516,1 503,2 140,7 631,9 240,3 0,0 5046,3 4595,7 256,5 147,5 46,7 884,1 247,6 636,5 0,0 0,0 0,0 2686,6 892,3 344,5 1178,4 271,4 0,1 6255,9 5405,9 503,1 221,5 125,4 1444,1 425,2 696,8 210,0 112,1 0,0 3256,3 953,0 555,6 1470,0 276,7 1,1 7048,7 5870,8 750,0 298,5 129,4 1632,6 443,0 645,9 240,0 213,0 90,8 3396,3 994,9 592,6 1530,0 276,7 2,1 7618,4 6333,2 800,0 348,1 137,1 1881,9 490,1 643,5 250,0 250,0 248,3 4780 5746 7447 10387 11938 12897 Energia finalna brutto 61815 61316 63979 69203 75480 80551 7,7 9,4 11,6 15,0 15,8 16,0 % udziału energii odnawialnej 12 Spełnienie celu polityki energetycznej, w zakresie 15% udziału energii odnawialnej w strukturze energii finalnej brutto4 w 2020 r. jest wykonalne pod warunkiem przyspieszonego rozwoju wykorzystania wszystkich rodzajów źródeł energii odnawialnej, a w szczególności energetyki wiatrowej. Dodatkowy cel zwiększenia udziału OZE do 20% w 2030 r. w zuŜyciu energii finalnej brutto w kraju, który jest zawarty w projekcie polityki energetycznej, nie będzie moŜliwy do zrealizowania ze względu na naturalne ograniczenia tempa rozwoju tych źródeł. Udział biopaliw w zuŜyciu benzyny i oleju napędowego w 2020 r. wyniesie 10% i ok. 10,4% w 2030 r. 3.2. Zapotrzebowanie na energię pierwotną Prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną w okresie do 2030 r. wynosi ok. 21% (Tabela 10), przy czym wzrost ten nastąpi głównie po 2020 r. ze względu na wyŜsze bezwzględnie przewidywane wzrosty PKB oraz wejście elektrowni jądrowych o niŜszej sprawności wytwarzania energii elektrycznej niŜ w źródłach węglowych. Jest zatem moŜliwe utrzymanie zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego do ok. roku 2020, po którym naleŜy się liczyć z umiarkowanym wzrostem zapotrzebowania na energię pierwotną. ZałoŜone ceny uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na poziomie 60 €’07/tCO2 powodują, Ŝe w strukturze nośników energii pierwotnej nastąpi spadek zuŜycia węgla kamiennego o ok. 16,5% i brunatnego o 23%, a zuŜycie gazu wzrośnie o ok. 40%. Wzrost zapotrzebowania na gaz jest spowodowany przewidywanym cywilizacyjnym wzrostem zuŜycia tego nośnika przez odbiorców finalnych, przewidywanym rozwojem wysokosprawnych źródeł w technologii parowo-gazowej oraz koniecznością budowy źródeł gazowych w elektroenergetyce w celu zapewnienia mocy szczytowej i rezerwowej dla elektrowni wiatrowych. Udział energii odnawialnej w całkowitym zuŜyciu energii pierwotnej wzrośnie z poziomu ok. 5% w 2006 r. do 12% w 2020 r. i 12,4% w 2030 r. W związku z przewidywanym rozwojem energetyki jądrowej, w 2020 r. w strukturze energii pierwotnej pojawi się energia jądrowa, której udział w całości energii pierwotnej osiągnie w roku 2030 około 6,5%. 4 Energia finalna brutto została zdefiniowana w propozycji Komisji Europejskiej nowej dyrektywy OZE jako: finalne zuŜycie nośników energii na potrzeby energetyczne + straty energii elektrycznej i ciepła w przesyle i dystrybucji + zuŜycie własne energii elektrycznej i ciepła do produkcji energii elektrycznej i ciepła. 13 Tabela 10. Zapotrzebowanie na energię pierwotną w podziale na nośniki [Mtoe, jednostki naturalne] Jedn. 2006 2010 2015 Mtoe 12,6 11,22 12,16 9,39 11,21 9,72 mln ton 59,4 52,8 57,2 44,2 52,7 45,7 Mtoe 43,8 37,9 35,3 34,6 34,0 36,7 mln ton 76,5 66,1 61,7 60,4 59,3 64,0 Mtoe 24,3 25,1 26,1 27,4 29,5 31,1 mln ton 24,3 25,1 26,1 27,4 29,5 31,1 Mtoe 12,3 12,0 13,0 14,5 16,1 17,2 mld m3 14,5 14,1 15,4 17,1 19,0 20,2 Energia odnawialna Mtoe 5,0 6,3 8,4 12,2 13,8 14,7 Pozostałe paliwa Mtoe 0,7 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 Paliwo jądrowe Mtoe 0,0 0 0 2,5 5,0 7,5 Eksport energii elektrycznej Mtoe -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RAZEM ENERGIA PIERWOTNA Mtoe 97,8 93,2 95,8 101,7 111,0 118,5 Węgiel brunatny*) Węgiel kamienny**) Ropa i produkty naftowe Gaz ziemny***) *) **) ***) 2020 2025 2030 – wartość opałowa węgla brunatnego 8,9 MJ/kg – wartość opałowa węgla kamiennego 24 MJ/kg – wartość opałowa gazu ziemnego 35,5 MJ/m3 3.3. Zapotrzebowanie na energię elektryczną Krajowe zapotrzebowanie brutto na energię elektryczną w podziale na składowe zostało przedstawione w Tabeli 11. Przewiduje się umiarkowany wzrost finalnego zapotrzebowania na energię elektryczną z poziomu ok. 111 TWh w 2006 r. do ok. 172 TWh w 2030 r., tzn. o ok. 55%, co jest spowodowane przewidywanym wykorzystaniem istniejących jeszcze rezerw transformacji rynkowej i działań efektywnościowych w gospodarce. Zapotrzebowanie na moc szczytową wzrośnie z poziomu 23,5 MW w 2006 r. do ok. 34,5 MW w 2030 r. Zapotrzebowanie na energię elektryczną brutto wzrośnie z poziomu ok. 151 TWh w 2006 r. do ok. 217 TWh w 2030 r. Tabela 11. Krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną [TWh] 2006 2010 2015 2020 2025 2030 Energia finalna 111,0 104,6 115,2 130,8 152,7 171,6 Sektor energii 11,6 11,3 11,6 12,1 12,7 13,3 Straty przesyłu i dystrybucji 14,1 12,9 13,2 13,2 15,0 16,8 136,6 128,7 140,0 156,1 180,4 201,7 14,1 12,3 12,8 13,2 14,2 15,7 150,7 141,0 152,8 169,3 194,6 217,4 Zapotrzebowanie netto Potrzeby własne Zapotrzebowanie brutto 14 Wymagania ekologiczne powodują, Ŝe w optymalnej kosztowo strukturze źródeł energii elektrycznej pojawiają się elektrownie jądrowe (Tabele 12 - 14), których tempo rozwoju jest ograniczone względami organizacyjno technicznymi. ZałoŜono, Ŝe pierwszy blok jądrowy pojawia się w roku 2020. Do 2030 r. powinny pracować trzy bloki jądrowe o sumarycznej mocy netto 4500 MW (4800 MW brutto). Osiągnięcie celów unijnych w zakresie energii odnawialnej wymagać będzie produkcji energii elektrycznej brutto z OZE w 2020 r. na poziomie ok. 31 TWh, co będzie stanowić 18,4% produkcji całkowitej, a w 2030 r. - poziom 39,5 TWh, co oznacza ok. 18,2% produkcji całkowitej. Największy udział będzie stanowić energia z elektrowni wiatrowych – w 2030 r. ok. 18 TWh, co będzie stanowić ok. 8,2% przewidywanej produkcji całkowitej brutto. Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji będzie wzrastać z poziomu 24,4 TWh w 2006 r. do 47,9 TWh w 2030 r. Udział produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w krajowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną brutto wzrośnie z poziomu 16,2% w 2006 r. do 22% w 2030 r. Tabela 12. Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na paliwa [TWh] Węgiel kamienny Węgiel brunatny Gaz ziemny Produkty naftowe Paliwo jądrowe Energia odnawialna Wodne pompowe Odpady RAZEM Udział energii z OZE [%] 2006 2010 2015 2020 2025 2030 86,1 68,2 62,9 62,7 58,4 71,8 49,9 44,7 51,1 40,0 48,4 42,3 4,6 4,4 5,0 8,4 11,4 13,4 1,6 1,9 2,5 2,8 2,9 3,0 0,00 0,00 0,00 10,5 21,1 31,6 3,9 8,0 17,0 30,1 36,5 38,0 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 147,7 128,7 140,1 156,1 180,3 201,8 2,7 6,2 12,2 19,3 20,2 18,8 15 Tabela 13. ZuŜycie paliw do produkcji energii elektrycznej (łącznie ze zuŜyciem na produkcję ciepła w skojarzeniu) [ktoe] 2006 2010 2015 2020 2025 2030 Węgiel kamienny 25084 20665 18897 17722 16327 18331 Węgiel brunatny 12517 11091 12036 9266 11095 9615 Gaz ziemny 961 970 1094 1623 2114 2473 Produkty naftowe 533 591 732 791 806 837 0 0 0 2515 5030 7546 703 1461 2912 5128 5995 6212 174 209 239 270 275 275 - Wiatrowa 22 174 632 1178 1470 1530 - Biomasa 458 943 1566 2693 2749 2805 48 135 475 986 1500 1600 0 0 0 0 1 2 144 154 162 168 185 201 39942 34933 35832 37213 41552 45215 2020 2025 2030 Energia jądrowa Energia odnawialna - Wodna - Biogaz - Słoneczna Odpady Razem zuŜycie paliw Tabela 14. Moce wytwórcze energii elektrycznej brutto [MW] Paliwo / technologia 2006 2010 2015 W. Brunatny - PC/Fluidalne 8819 9177 9024 8184 10344 10884 W. Kamienny - PC/Fluidalne 15878 15796 15673 15012 11360 10703 4845 4950 5394 5658 5835 5807 704 710 810 873 964 1090 0 0 400 600 1010 2240 853 853 853 853 853 853 1406 1406 1406 1406 1406 1406 0 0 0 1600 3200 4800 1516 1411 1416 1447 1514 1555 Przemysłowe Gaz - CHP 51 50 63 79 85 92 Przemysłowe Inne - CHP 671 730 834 882 896 910 Lokalne Gaz 0 0 22 72 167 278 Małe wodne 69 107 192 282 298 298 173 976 3396 6089 7564 7867 Biomasa stała - CHP 25 40 196 623 958 1218 Biogaz CHP 33 74 328 802 1293 1379 Fotowoltaika 0 0 0 2 16 32 35043 36280 40007 44464 47763 51412 W. Kamienny - CHP Gaz ziemny - CHP Gaz ziemny - GTCC DuŜe wodne Wodne pompowe Jądrowe Przemysłowe Węgiel - CHP Wiatrowe RAZEM 16 3.4. Prognoza cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego Przewiduje się istotny wzrost cen energii elektrycznej i ciepła sieciowego spowodowany wzrostem wymagań ekologicznych, zwłaszcza opłat za uprawnienia do emisji CO2, i wzrostem cen nośników energii pierwotnej (Tabele 15 i 16). Tabela 15. Ceny energii elektrycznej [zł’07/MWh] 2006 2010 2015 2020 2025 2030 Przemysł 233,5 300,9 364,4 474,2 485,4 483,3 Gospodarstwa domowe 344,5 422,7 490,9 605,1 615,1 611,5 2010 2015 2020 2025 2030 Tabela 16. Ceny ciepła sieciowego [zł’07/GJ] 2006 Przemysł 24,6 30,3 32,2 36,4 40,4 42,3 Gospodarstwa domowe 29,4 36,5 39,2 44,6 50,5 52,1 Koszty wytwarzania energii elektrycznej wzrosną gwałtownie ok. 2013 r. i 2020 r. ze względu na objęcie obowiązkiem zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 30% wytwarzania energii w 2013 r. i 100% wytworzonej energii w 2020 r. Jeśli ten wzrost zostanie przeniesiony na ceny energii elektrycznej, to przy załoŜonej cenie uprawnień na poziomie 60 €’07/tCO2, naleŜy się liczyć ze wzrostem cen dla przemysłu z poziomu ok. 304 zł’07/MWh w 2012 r. do ok. 356 zł’07/MWh w 2013 r. oraz z poziomu ok. 400 zł’07/MWh w 2019 r. do ok. 474 zł’07/MWh w 2020 r. Po roku 2021 cena ta będzie się utrzymywać na podobnym poziomie lub lekko spadać dzięki wdroŜeniu energetyki jądrowej. Ceny ciepła sieciowego będą wzrastać bardziej monotonicznie ze względu ze względu na stopniowe obciąŜanie wytwarzania ciepła sieciowego dla potrzeb ciepłownictwa obowiązkiem nabywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. 3.5. Energochłonność gospodarki Tabela 17 przedstawia prognozowaną energochłonność i elektrochłonność PKB5. Przewiduje się znaczne obniŜenie zuŜycia energii pierwotnej na jednostkę PKB z poziomu ok. 89,4 toe/mln zł’07 w 2006 r. do ok. 33,0 toe/mln zł’07 w 2030 r. Nastąpi takŜe obniŜenie elektrochłonności PKB z poziomu 137,7 MWh/zł’07 w 2006 r. do 60,6 MWh/zł’07. Poziom efektywności energetycznej gospodarki odpowiadający średniemu poziomowi efektywności krajów UE15 z 2005 r. (177,4 toe/mln$’00) uda się osiągnąć pod sam koniec okresu prognozy. 5 Zgodnie z metodologią Eurostatu, energochłonność PKB to iloraz zuŜycia energii pierwotnej i PKB, elektrochłonność PKB to iloraz zuŜycia energii elektrycznej brutto i PKB. 17 Tabela 17. Energochłonność i elektrochłonność PKB 2006 2010 2015 2020 2025 2030 Energochłonność [toe/mln zł’07] 89,4 73,1 56,7 46,6 38,6 33,0 Elektrochłonność [MWh/ mln zł’07] 137,7 110,4 90,4 77,8 67,8 60,6 3.6. Emisje CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza - SO2, NOx i pyłu W Tabeli 18 podsumowano prognozowane krajowe emisje trzech głównych substancji zanieczyszczających powietrze (dwutlenku siarki - SO2, tlenków azotu - NOx i pyłu) oraz dwutlenku węgla - CO2, związane ze spalaniem paliw oraz ich zuŜyciem jako wsadu w procesach przemysłowych6. Emisja CO2 będzie stopniowo maleć z poziomu ok. 332 mln ton w 2006 r. do ok. 280 mln ton w 2020. ObniŜenie emisji. w stosunku do emisji w 1990 r.7, wynosi ok. 15% pomimo 11% wzrostu zapotrzebowania na energię finalną w tym okresie. Będzie to konsekwencją coraz większego zuŜycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz z kogeneracji, wzrostu zuŜycia biopaliw w transporcie, zwiększenia zuŜycia gazu ziemnego we wszystkich sektorach, poprawy sprawności wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, jak równieŜ uruchomienia pierwszego bloku jądrowego w 2020 r. Po 2020 r. występuje stopniowy wzrost emisji CO2, jednak dzięki wprowadzeniu kolejnych bloków jądrowych emisja przekroczy 300 mln ton dopiero w 2030 r. pozostając nadal o ok. 8,5% poniŜej emisji w 1990 r. Prognozuje się duŜą dynamikę spadku emisji SO2 w następnej dekadzie – ponad 60% w stosunku do roku 2006. Przy przyjętych załoŜeniach krajowa emisja SO2 zmniejszy się z poziomu 1216 kt w 2006 r. do ok. 480 kt w 2020 r. i 450 kt w 2030 r. Pułap emisji wynikający z II Protokołu Siarkowego (obniŜenie krajowej emisji tlenków siarki poniŜej 1398 kt do roku 2010) jest łatwo osiągalny. Niemniej jednak, przyjęty w wyniku negocjacji akcesyjnych pułap emisji SO2 dla duŜych obiektów energetycznego spalania paliwa zgodnie z Dyrektywą 2001/80/WE (doprowadzenie emisji dwutlenku siarki poniŜej 454 kt w 2008 r., 426 kt w 2010 r. i 358 kt w roku 2012), pomimo wszystkich działań, nie zostanie osiągnięty w 2008 r., natomiast istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe limit ten zostanie osiągnięty w kolejnych latach. Pułap emisji tlenków azotu wynikający z protokołu z II Protokołu Azotowego (obniŜenie krajowej emisji poniŜej 880 kt do roku 2010) zostanie osiągnięty. Natomiast, utrzymanie emisji NOx z duŜych źródeł energetycznego spalania paliw poniŜej pułapów określonych w Traktacie o Przystąpieniu do UE (254 kt w 2008 r., 251 kt w 2010 r. i 239 kt w 2012 r.) będzie trudniejsze do osiągnięcia - w 2008 r. pułap będzie osiągnięty, natomiast w latach 2010-2012 osiągnięcie wymaganych pułapów prawdopodobnie będzie następstwem obniŜonego zapotrzebowania na energię w wyniku przewidywanego spowolnienia gospodarczego. Zapewnienie osiągnięcia wymaganych pułapów, podobnie jak w przypadku emisji SO2 oznacza w rzeczywistości 6 Dane za Prognozą zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030, ARE, marzec 2009. 7 Emisja CO2 w Polsce w 1990 r. wynosiła ok. 368 mln ton. 18 skrócenie okresów derogacji z Traktatu Akcesyjnego. Istotnego spadku emisji z duŜych źródeł moŜna się spodziewać dopiero po 2015 r. Krajowa emisja NOx zmniejszy się z poziomu 857 kt w 2006 r. do ok. 650 kt w 2020 r. i 630 kt w 2030 r. Emisja pyłów lotnych będzie się wyraźnie obniŜać, gdyŜ czynniki wpływające pozytywnie na redukcję emisji siarki sprzyjają równieŜ obniŜeniu emisji pyłów, w szczególności dotyczy to zmniejszenia zuŜycia węgla w małych źródłach spalania. Spadek emisji po 2015 r. jest równieŜ wynikiem planowanego przez Komisję Europejską zaostrzenia norm emisji. (propozycja nowej dyrektywy IPPC). Tabela 18. Emisje CO2, SO2, NOx i pyłu Emisja CO2 [mln ton] 2006 2010 2015 2020 Kraj 331,9 299,1 295,7 280,3 294,7 303,9 100,0 90,1 89,1 Przemysły energetyczne 188,5 170,3 167,7 148,7 154,1 157,2 w tym Elektroenergetyka zawodowa 151,0 131,7 130,1 110,6 114,2 115,7 13,1 13,7 13,7 - dynamika (2006=100) Ciepłownie 84,5 12,9 2025 88,8 2030 91,6 13,9 14,8 2025 2030 Emisja SO2 [tys. ton] 2006 2010 2015 2020 Kraj 1216,4 733,1 588,6 477,8 451,3 447,5 - dynamika (2006=100) 100,0 60,3 48,4 Przemysły energetyczne 866,2 460,4 357,4 268,2 252,4 253,2 w tym Elektroenergetyka zawodowa 717,0 337,7 267,9 193,4 182,0 180,7 Ciepłownie 39,3 69,1 53,3 35,1 784,1 392,1 311,4 228,0 213,3 213,0 Emisja NOx [tys. ton] 2006 2010 2015 2020 Kraj 857,4 786,7 725,6 651,6 636,5 628,6 2025 2030 100,0 91,7 84,6 316,8 266,8 240,9 197,6 203,5 203,0 w tym Elektroenergetyka zawodowa 252,7 207,1 176,9 124,8 121,5 117,2 29,1 73,3 28,5 27,6 29,9 DuŜe źródła spalania 284,5 235,0 204,3 152,5 150,1 146,7 Emisja pyłu [tys. ton] 2006 2010 2015 2020 Kraj 279,5 246,1 218,2 196,7 187,7 182,8 - dynamika (2006=100) 26,8 74,2 25,2 Przemysły energetyczne Ciepłownie 76,0 23,6 36,8 DuŜe źródła spalania - dynamika (2006=100) 24,4 37,1 2025 31,3 2030 100,0 88,0 78,1 70,3 67,1 65,4 Przemysły energetyczne 56,7 46,7 39,8 35,0 31,5 29,7 w tym Elektroenergetyka zawodowa 38,9 29,2 26,5 22,5 20,9 18,7 8,1 7,8 6,3 5,3 3,1 3,4 Ciepłownie Źródło danych za 2006 r. – Agencja Rynku Energii S.A. 19