Plan wydatków majątkowych na 2004 rok oraz
Transkrypt
Plan wydatków majątkowych na 2004 rok oraz
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy Nr XXI/123/04 z dnia 27.10.2004 Plan wydatków majątkowych na 2004 rok oraz projektowane limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Lp. Program Cel Jednostka realizująca Łączne nakłady finansowe I Zadania z zakresu kanalizacji i wodociągowania gminy oraz gospodarka odpadami 1. Budowa wodociągu w Witrogoszczy (rozdział 01010) Urząd i ANR 137 000 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ( budowa wodociągu Luchowo-ChlebnoTrzeboń- 90017) ZGKiM 3. Budowa kanalizacji dla gminy Łobżenica rozdział 90095) Urząd M 4. Modernizacja wysypiska nieczystości odpadów komunalnych w Luchowie ( rozdział 90002) Ochrona środowiska Nakłady finansowe poniesiona do 31.12.2003 r. 16 947 578 1 786 499 Planowane Plan wydatków na Plan wydatków na Plan wydatków na wydatki w 2004 r. 2005 r. 2006 r. przyszłe okresy 699 909 3 210 000 2 910 000 0 137 000 0 0 1 420 578 855 505 114 000 100 000 100 000 14 540 000 206 221 400 909 850 000 724 773 48 000 ( ZGKiM fs 2 325 000 śg 775 000 10 000 fs 2 100 000 śg 700 000 10 000 Źródło finansowania Rozpoczęto/ zakończono inwestycję w roku 8 341 170 środki własne i 0 ANR Środki 251 073 własne Środki własne, fs 6 480 000 śg 1 552 870 pożyczka, Środki 57 227 własne 2004/2004 2001/ 2008 1996/ 2010 1994/ 2005 Lp. Program Cel Jednostka realizująca Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży II Zadania oświatowe 1. Budowa gimnazjum Łobżenicy rozdział 80110) 2. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wyposażenie nowo oddanej części gimnazjum w Łobżenicy (rozdział 80110) Urząd M 3. Wydatki z tytułu pomocy finansowej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych budowa sali sportowej realizowanej przez Powiat Pilski ( rozdział 80134) Urząd M i Powiat Pilski III Komputeryzacja ( rozdział 750023) Komputeryzacja rozdział 75023) Komputeryzacja ( rozdział 85212) ZBIORCZO: Łączne nakłady finansowe Nakłady finansowe poniesiona do 31.12.2003 r. Planowane Plan wydatków na Plan wydatków na Plan wydatków na wydatki w 2004 r. 2005 r. 2006 r. przyszłe okresy 9 680 882 4 393 877 2 440 888 300 000 300 000 2 246 117 300 000 300 000 Środki własne, 2 246 117 dotacja w ( Urząd M Usprawnienie pracy 8 210 000 3 189 622 2 174 261 32 900 0 32 900 0 0 0 1 437 982 1 204 255 233 727 0 0 Środki 0 własne 0 0 61 604 31 963 20 204 9 437 53 000 31 963 11 600 9 437 8 604 0 8 604 26 690 064 6 212 339 3 161 001 0 3 519 437 ( Urząd MGOPS Źródło finansowania Środki 0 własne Środki z 0 0 dotacji 3 210 000 10 587 287 0 Rozpoczęto/ zakończono inwestycję w roku 2000/ 2008 2000/ 2004 bieżąco bieżąco