Plan wydatków majątkowych na 2004 rok oraz

Transkrypt

Plan wydatków majątkowych na 2004 rok oraz
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy
Nr XXI/123/04 z dnia 27.10.2004
Plan wydatków majątkowych na 2004 rok oraz projektowane limity
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.
Program
Cel
Jednostka
realizująca
Łączne nakłady
finansowe
I
Zadania z zakresu
kanalizacji i
wodociągowania
gminy oraz
gospodarka odpadami
1.
Budowa wodociągu w
Witrogoszczy (rozdział
01010)
Urząd i
ANR
137 000
2.
Dotacje celowe z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
zakładów budżetowych (
budowa wodociągu
Luchowo-ChlebnoTrzeboń- 90017)
ZGKiM
3.
Budowa kanalizacji dla
gminy Łobżenica
rozdział 90095)
Urząd M
4.
Modernizacja wysypiska
nieczystości odpadów
komunalnych w Luchowie
( rozdział 90002)
Ochrona
środowiska
Nakłady
finansowe
poniesiona do
31.12.2003 r.
16 947 578 1 786 499
Planowane
Plan wydatków na Plan wydatków na Plan wydatków na
wydatki w 2004 r.
2005 r.
2006 r.
przyszłe okresy
699 909
3 210 000
2 910 000
0
137 000
0
0
1 420 578
855 505
114 000
100 000
100 000
14 540 000
206 221
400 909
850 000
724 773
48 000
(
ZGKiM
fs 2 325 000
śg 775 000
10 000
fs 2 100 000
śg 700 000
10 000
Źródło
finansowania
Rozpoczęto/
zakończono
inwestycję
w roku
8 341 170
środki
własne i
0 ANR
Środki
251 073 własne
Środki
własne,
fs 6 480 000
śg 1 552 870 pożyczka,
Środki
57 227 własne
2004/2004
2001/
2008
1996/
2010
1994/
2005
Lp.
Program
Cel
Jednostka
realizująca
Poprawa
warunków nauki
dla dzieci i
młodzieży
II
Zadania
oświatowe
1.
Budowa gimnazjum
Łobżenicy
rozdział 80110)
2.
Rezerwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne na wyposażenie nowo
oddanej części
gimnazjum w Łobżenicy
(rozdział 80110)
Urząd M
3.
Wydatki z tytułu pomocy
finansowej między j.s.t na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych budowa sali sportowej
realizowanej przez Powiat
Pilski
(
rozdział 80134)
Urząd M i
Powiat
Pilski
III
Komputeryzacja
( rozdział 750023)
Komputeryzacja
rozdział 75023)
Komputeryzacja
( rozdział 85212)
ZBIORCZO:
Łączne nakłady
finansowe
Nakłady
finansowe
poniesiona do
31.12.2003 r.
Planowane
Plan wydatków na Plan wydatków na Plan wydatków na
wydatki w 2004 r.
2005 r.
2006 r.
przyszłe okresy
9 680 882 4 393 877 2 440 888
300 000
300 000
2 246 117
300 000
300 000
Środki
własne,
2 246 117 dotacja
w
(
Urząd M
Usprawnienie
pracy
8 210 000 3 189 622 2 174 261
32 900
0
32 900
0
0
0
1 437 982 1 204 255
233 727
0
0
Środki
0 własne
0
0
61 604
31 963
20 204
9 437
53 000
31 963
11 600
9 437
8 604
0
8 604
26 690 064 6 212 339 3 161 001
0
3 519 437
(
Urząd
MGOPS
Źródło
finansowania
Środki
0 własne
Środki z
0
0 dotacji
3 210 000 10 587 287
0
Rozpoczęto/
zakończono
inwestycję
w roku
2000/
2008
2000/
2004
bieżąco
bieżąco