REFERAT HG
Transkrypt
REFERAT HG
ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2014 – Z WYNIKÓW I WYZWAŃ - WYBRANE Końcówka 2014 roku dla elektroenergetyki to przede wszystkim wyzwania z przyjętego 23 października w Brukseli II Pakietu Klimatycznego. Jakie daje on szanse dla Polski, a jakie stawia przed nami problemy. O otoczeniu zewnętrznym elektroenergetyki w Polsce decydują trendy globalne. Wiele z nich opisano w Energy Outlook 2013 – dorocznym raporcie Międzynarodowej Agencji Energii (Paryż listopad 2013), A w tym raporcie "GLOBALNE TRENDY ENERGETYCZNE DO ROKU 2035" to: Globalne zapotrzebowanie na energię pierwotną wzrośnie do 2035 , ale polityka rządu może dyktować tempo tego wzrostu – w scenariuszu Nowych Polityk wzrost ten to ponad 30% w stosunku do roku 2011 Popyt na energię pierwotną nastąpi dla wszystkich źródłach energii: dla ropy o 13% dla węgla o 17% ( głównie przed 2020 r.) dla gazu ziemnego o 48 % dla energii jądrowej 66% jądrowej dla OZE o 77% Emisje CO2 związane z energią pierwotną wzrosną w tym czasie o 20% tj. do poziomu 37,2 Gt . Za 90% światowego wzrostu zapotrzebowania na energię netto będą odpowiadały gospodarki wschodzące, przede wszystkim azjatyckie i rynki Bliskiego Wschodu Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie większe niż na inne formy energii Pomimo spadku akcji węgla, dalej jest on największym źródłem energii elektrycznej, a dynamika cen gazu z węgla sprawia, że pozostaje on ważnym źródłem energii dla trendów regionalnych Prawie połowa wzrostu produkcji energii będzie pochodzić z OZE, a ich udział osiągnie 30% w roku 2035 Wzrośnie światowy popyt na ropę rośnie z 87 mb/d (milion baryłek/dzień) w 2011 r. do 101 mb/d w roku 2035, z czego jedna trzecia wzrostu zapotrzebowania na ropę netto wystąpi w Azji Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem ropy naftowej od 2015 do wczesnych 2030 Brazylia staje się głównym eksporterem ropy naftowej dostarczając jedną trzecią globalnego wzrostu dostaw na 2035 Chiny wkrótce staną się największym importerem ropy naftowej Unia Europejska pozostanie największym importerem gazu Mimo pewnych oznak reformy, dotacje paliw kopalnych wzrosły do 544 mld USD w 2012. Dotacje do energii odnawialnej wzrosła o 11% i osiągnęła wartość101 mld USD Prawie 1,3 mld ludzkości nie miało dostępu do energii elektrycznej w 2011 r. i ponad 2,6 mld wychowane jest w tradycji wykorzystania biomasy do gotowania (ponad 95 % z tych osób jest w Azji lub Afryce Subsaharyjskiej, głównie na obszarach wiejskich) … WYKRES 1 Światowe zapotrzebowanie scenariusze [Mtoe] na energię Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013 pierwotną w podziale na WYKRES 2 Zmiana zapotrzebowania na energię pierwotną na świecie w latach20112035 w podziale na scenariusze [Mtoe] 2000 Sc Dotychczasowy Sc Nowych Polityk Sc 450 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 Węgiel Ropa naft. Gaz En nuklearna En wodna Bioenergia OZE Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013 WYKRES 3 Emisja CO2 według regionów w scenariuszu Nowych Polityk [%] 120% 100% Reszta świata 80% Japonia Poł-Wsch.Azja Bliski Wschód 60% UE Indie 40% USA Chiny 20% 0% 1990 2011 Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013 2035 KONCENTRACJA ŚWIATOWEGO SYSTEMU ENERGETYCZNEGO PRZESUWA SIĘ W STRONĘ AZJI WYSIŁKI ŚWIATA IDĄ W KIERUNKU ZMNIEJSZENIA DOTACJI DO PALIW KOPALNYCH I DO WPROWADZANIA NOWOCZESNEJ ENERGII DLA OSÓB, KTÓRE NIE MAJĄ DO NIEJ DOSTĘPU W WEO 2013 przedstawiono również "perspektywy sektora energetycznego ", ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ROŚNIE NAJSZYBCIEJ ZE WSZYSTKICH RODZAJÓW ENERGII • W Scenariuszu Nowych Polityk zapotrzebowanie na elektryczną w latach 2011-2035 rośnie średniorocznie 2,2% • Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany jest przede wszystkim przez przemysł, w którym udział energii wzrasta z 26% do 32% • Znaczenie na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną ma również zwiększenie zastosowania urządzeń elektrycznych oraz większe zastosowanie klimatyzacji • Za większą część bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną odpowiadają kraje spoza OECD. Przodują Chiny (36%), Indie (14%), kraje Azji Południowo-Wschodniej (8%), kraje Ameryki Łacińskiej (6%) i kraje Bliskiego Wschodu (6%) • Zapotrzebowanie na energię elektryczną na jednego mieszkańca zawęża różnicę pomiędzy krajami OECD i spoza OECD, ale np. tylko w Rosji, Chinach i w krajach Bliskiego Wschodu nie przekracza nawet połowy średniego zapotrzebowania na mieszkańca w krajach OECD w 2035 roku (w Afryce Subsaharyjskiej osiągnie 6%) • Zainstalowana moc – globalnie – wzrośnie o ponad 70% z 5 649 GW w roku 2012 do około 9 760 GW w roku 2035 • W krajach OECD zostanie wycofanych około 60% najstarszych bloków (niektóre pracują już od ponad 30 lat). • Udział generacji z węgla zmniejszy się z 41% do 33% • Udział generacji z OZE wzrośnie z 20% do 31%, podczas gdy udział generacji z gazu i energii nuklearnej utrzymywać się będzie na stałym poziomie (odpowiednio 22% i 12%) • Większe wykorzystanie źródeł węgla w nowocześniejszych technologiach doprowadzi do 30% spadku emisji CO2 w sektorze energetycznym • Długość linii przesyłu i dystrybucji (T&D) wzrośnie z 69 mln km w roku 2012 do 94 ml km w roku 2035 energię • W roku 2035 około połowy infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej osiągnie wiek 40 lat. Konieczne więc będą nakłady na jej remonty i nowe inwestycje • Konieczne nakłady inwestycyjne w sektor energetyczny – globalnie – w latach 2013 – 2035 to 17 bilionów USD tj. 740 mld USD rocznie • 42% inwestycji jest konieczna w sieci przesyłowe i dystrybucyjne (T&D) • Ceny energii elektrycznej wzrosną w większości regionów • W roku 2035 cena energii elektrycznej w USA będzie w wysokości 1/2 ceny energii elektrycznej w UE i będzie 40% niższa niż w Chinach • W scenariuszu Nowych Polityk wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w roku 2035 w stosunku do roku 2011 to 169% (zwiększenie o 13 146 TWh) • Chiny i Indie są odpowiedzialne za prawie połowę tego wzrostu, kraje OECD mniej niż jedną piąta, a kraje UE tylko za niecałe 3% wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. • Globalnie, przemysł pozostaje największym następnej kolejności mieszkalnictwo i usługi konsumentem, w WYKRES 4 Światowa produkcja energii elektrycznej w Scenariuszu Nowych Polityk [TWh] 40 000 35 000 30 000 25 000 En morska CSP (skoncentr.en sol.) Fotowoltaika En geotermalna En wiatrowa Bioenergia En wodna En nuklearna Gaz Ropa Węgiel 20 000 15 000 10 000 5 000 1990 2011 2020 Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013 2025 2030 2035 WYKRES 5 Światowa podaż i popyt na energię elektryczną w Scenariuszu Nowych Polityk [TWh] zużycie własne 2011 PRZYROST KONSUMPCJI W 2035 ROKU straty sieciowe pozostałe sektory transport usługi mieszkalnictwo przemysł 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013 WYKRES 6 Zapotrzebowanie na energię elektryczną na mieszkańca w wybranych regionach, jako udział średniego zapotrzebowania na en el w krajach OECD [%] Afryka 2011 2035 Indie Południow-wschodnia Azja Brazylia Bliski Wschód Chiny 0 10 20 Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013 30 40 50 60 70 80 WYKRES 7 Światowa generacja energii elektrycznej w Scenariuszu Nowych Polityk w podziale na paliwa [TWh] 2035 Węgiel 2020 Gaz Ropa En nuklearna 2011 En wodna OZE 1990 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013 WYKRES 8 Światowa generacja energii elektrycznej w Scenariuszu Nowych Polityk w podziale na paliwa [GW] 12 000 En morska 10 000 CSP (skoncentr.en sol.) Fotowoltaika 8 000 En geotermalna En wiatrowa 6 000 Bioenergia En wodna 4 000 En nuklearna Gaz Ropa 2 000 Węgiel 2011 2020 2025 Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013 2030 2035 • W scenariuszu Nowych Polityk wzrost mocy zainstalowanej prognozowany jest na 179% w stosunku do roku 2011z 5 456 GW do 9 760 GW w roku 2035 • Największe przyrost mocy nastąpią w źródłach energetyki odnawialnej tj. energetyki morskiej, fotowoltaice, geotermalnej i wiatrowej • Nastąpi spadek mocy zainstalowanej na ropie (dynamika 62%) • Moce zainstalowane na węglu wzrosną o 44%, a na gazie o 74%. • Również energetyka nuklearna odnotuje wzrost mocy zainstalowanej o 48% • W strukturze mocy zainstalowanej w roku 2035 węgiel będzie zajmował nadal najwyższą pozycję, bo z udziałem 26% a gaz drugą 25% • Wzrost zastosowania technologii niskoemisyjnych pomaga zahamować emisję CO2 w sektorze elektroenergetycznym • W scenariuszu Nowych Polityk emisja CO2 wzrośnie z 13,0 Gt w roku 2011 do 15,2 Gt w roku 2035, w tym około 1,3 Gt będzie pochodzić z produkcji ciepła • W wytwarzaniu energii elektrycznej głównym emitentem będzie energetyka węglowa. Jej udział w emisji z generacji spadnie jednak o 1% z 73% udziału w roku 2011 do 72% w roku 2035 • Wzrośnie udział emisji z generacji z gazu (z 20% do 24%) WYKRES 9 Emisja CO2 w generacji energii elektrycznej w scenariuszu Nowych Polityk w latach 1990 - 2035[Mt] 16 000 14 000 12 000 10 000 Gaz 8 000 Ropa 6 000 Węgiel 4 000 2 000 1990 2011 2020 Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013 2025 2030 2035 • Emisja CO2 z wytwarzania energii elektrycznej stanowi 42% w emisji łącznie w roku 2011 i zmniejszy się do 41% w roku 2035 • W takim otoczeniu zewnętrznym Unia Europejska przyjęła II Pakiet Klimatyczny Podpisany w Brukseli 23 października 2014 roku II pakiet Klimatyczny niesie za sobą wyzwania: Rada Europejska uzgodniła, że do roku 2030 Unia zredukuje swoje emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990 – punkt 2 konkluzji: obniżenie emisji zostanie zrealizowane redukcjami w sektorach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji - ETS o 43 % oraz w sektorach nim nieobjętych o 30% w relacji do poziom emisji z roku 2005 - pkt 2.1 konkluzji dla realizacji tak zapisanego celu pozostaje unijny system handlu emisjami rozszerzony o mechanizm MSR administracyjne stanowienie o wolumenie dostępnych uprawnień do emisji dla kreowania pożądanej ceny uprawnień - pkt 2.3 konkluzji Rada Europejska uzgodniła, że dla sektorów NON ETS w zakresie redukcji będą obowiązywać do roku 2030 wszystkie elementy zastosowane w decyzjach pakietu do 2020 roku - pkt 2.10 konkluzji podział wysiłku redukcyjnego będzie ustalany na podstawie względnego PKB na mieszkańca a tam gdzie będzie wyższy niż średnia UE zostanie dostosowany aby sprawiedliwie ważyć efektywność kosztową - pkt 2.1.1 konkluzji przed rokiem 2020, zostanie określona polityka dotycząca włączenia kwestii użytkowania gruntów w tym zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa do ram łagodzenia skutków emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 - pkt 2.1.4 konkluzji Rada Europejska przyjęła, że w 2030 roku udział energii ze źródeł odnawialnych stanowił będzie co najmniej 27 % energii zużywanej w Unii Europejskiej - pkt 3 konkluzji cel wiążący na poziomie UE kraje wspólnoty mają wnosić swój wkład bez doprecyzowania ich obciążeń w jego realizację z prawem wnoszenia celów bardziej ambitnych integracja systemowa OZE z nieprzewidywalnych i zmiennych charakterystyk produkcji energii będzie wymagać bardziej zintegrowanego rynku energii ze zwiększeniem wzajemnych połączeń oraz tworzeniem rezerw koordynowanych w razie potrzeby na rynkach krajowych Rada Europejska przyjęła na poziomie Unii Europejskiej orientacyjny cel co najmniej 27% poprawy efektywności energetycznej w roku 2030 - pkt 3 konkluzji odniesiony do prognoz zużycia energii w przyszłości przygotowanych w oparciu o obecne kryteria tu Rada wyraźnie podnosi racjonalność kosztową jego realizacji oraz skuteczność systemu ETS w roku 2020 będzie on przeglądnięty z myślą o jego ewentualnym zaostrzeniu do poziomu 30 % Komisja Europejska ma wskazać sektory, w których można byłoby uzyskać znaczny wzrost efektywności energetycznej Rada Europejska zatwierdziła działania dla ograniczania zależności energetycznej UE od dostaw zewnętrznych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego zarówno w odniesieniu do gazu jak i energii elektrycznej - pkt 5 konkluzji uznano rolę i znaczenie wykorzystania zasobów lokalnych oraz technologii bezpiecznych i zrównoważonych technologii niskoemisyjnych w sektorze gazu wdrożyć krytyczne projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania jak korytarz północ – południe południowy korytarz gazowy i propagowanie utworzenia nowego centrum handlu gazem w Europie Południowej Rada Europejska uzgodniła potrzebę utworzenia przejrzystego systemu zarządzania dla usprawnienia zarządzania działaniami aby osiągnąć cele przyjętej polityki energetycznej z zachowaniem niezbędnej elastyczności dla państw członkowskich i poszanowaniem ich swobody w określaniu własnego koszyka energetycznego - pkt 6 konkluzji będzie się opierał na krajowych programach klimatycznych, krajowych programach dotyczących OZE i efektywności energetycznej Rada Europejska nie później niż w pierwszym kwartale 2015 roku przedłoży swój wkład w zakresie porozumień globalnych uzgodnionych w Warszawie przez strony Ramowej Konwencji w sprawie zmian klimatu przed konferencją COP11 w Paryżu - pkt 1 konkluzji powróci do tych kwestii (Polityki Klimatyczno – Energetycznej) po konferencji w Paryżu … Obowiązki Polski wynikające z podpisanego w Brukseli 23 października 2014 roku II Pakietu Klimatycznego: Polska będzie miała prawo sprzedać 984 mln ton uprawnień do emisji CO2 na aukcjach poczynając od 2021 roku naliczone z sumy uprawnień na ok. 706 mln ton udziału liczonych historycznie i ok. 278 mln ton udziału z puli 10% ETS dla państw o PKB niższym niż 90% średniego UE w 2013 roku – punkt pkt 2.5 i 2.8 konkluzji: pula uprawnień do emisji dostępna na aukcjach będzie od 2021 zmniejszana co roku szybciej niż dotychczas współczynnik jej redukcji zwiększy się z obecnego 1,74 % do 2,2 % rocznie dla Polski z przyjętych ustaleń dotychczasowy 1,74% rocznie będzie to wskaźnik Rada ustaliła, że kraje członkowskie o PKB poniżej 60 % unijnej średniej mogą postanowić o dalszym przydzielaniu bezpłatnych uprawnień sektorowi energetycznemu do 2030 roku - pkt 2.5 konkluzji Polska znajduje się w grupie tych krajów a maksymalna pula przyznawanych bezpłatnie uprawnień po 2020 roku nie powinna jednak 40 % ilości przydzielonych do zbycia na aukcjach państwom członkowskim, które z takiej możliwości skorzystają dla Polski znaczy to szansa na ok. 282 mln ton bezpłatnych uprawnień dla energetyki a rząd deklaruję wolę należytej staranności aby tak się stało energetyka nie otrzyma tych uprawnień bezwarunkowo tu zapisy konkluzji są tu bardzo nieprecyzyjne choć zalecają poprawienie „obecnych uwarunkowań, w tym przejrzystości, aby zapewnić wykorzystanie środków finansowych na propagowanie realnych inwestycji służących modernizacji sektora energetycznego przy unikaniu zakłóceń na wewnętrznym rynku energii” Rada przedłuża instrument współfinansowania CCS oraz odnawialnych źródeł energii ze zwiększoną pulą uprawnień do poziomu 400 mln ton NER 400 do którego będą kwalifikowały się projekty ze wszystkich krajów członkowskichpkt 2.6 konkluzji Rada ustanowiła 2 % rezerwę dla państw o poziomie PKB poniżej 60% z której środki finansowe będą służyły zaspokojeniu szczególnie wysokich potrzeb w zakresie dodatkowych inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i modernizację systemów energetycznych - pkt 2.4 konkluzji wzorce porównawcze – benchmarki, dla przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji będą okresowo poddawane przeglądowi stosownie do postępu technologicznego w odnośnych sektorach przemysłu tu uwzględnione zostaną zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie koszty emisji zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa utrzymane zostaną zachęty dla przemysłu w zakresie innowacji, a obciążenia administracyjne nie zwiększą się także uwzględniona zostanie kwestia zapewnienia przystępnych cen energii oraz unikania nieoczekiwanych zysków … Jak na tym tle wyzwań zewnętrznych wygląda polska elektroenergetyka w roku 2014? Przyjrzyjmy się wynikom za pierwsze półrocze 2014 roku Pierwsze półrocze 2014 roku to bardzo dobry okres dla wytwórców energii elektrycznej i dla dystrybucji. Wysoki finansowy wynik generacji to w dużej mierze przychody otrzymane na pokrycie kosztów osieroconych oraz przychody ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia uzyskanych z tytułu wytworzenia energii w OZE i w kogeneracji. KONSUMPCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU • W pierwszym półroczu roku 2014, w stosunku do roku 2013, konsumpcja energii elektrycznej w kraju nie zwiększa się. Pamiętać jednak należy, przy porównaniach półroczy, że odnosimy je do okresu niekorzystnego ze spowolnienia gospodarczego. • Za pierwsze półrocze dynamika konsumpcji, w stosunku do analogicznego okresu roku 2013, to 99,8% (wg danych ARE S.A.). WYKRES 10 Zmiany w krajowym zużyciu energii elektrycznej przez odbiorców finalnych wobec zmian produktu krajowego brutto w relacjach rok do roku [%] [wg PSE S.A.] 8,00 Konsump.en el PKB 6,00 4,22 4,00 3,46 3,30 2,89 2,36 1,88 2,00 0,60 0,62 0,43 0,00 -0,32 -0,57 -2,00 -4,00 -3,99 -6,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I pół 2014 Źródło:. HLG – opracowania własne na podstawie danych PSE S.A. Za pierwsze półrocze 2014 roku konsumpcja energii elektrycznej w kraju była równa 79 628,9 GWh. Eksport energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2014 roku zwiększył się o 5,3% i wyniósł 5 809 GWh, natomiast import wzrósł znacznie powyżej wzrostu eksportu, bo o 12,1% do wysokości 7 041 GWh, przy czym ceny zakupionej energii w imporcie były niższe (155,7 zł/MWh) o 9,5 zł/MWh od średniej ceny zakupu . Saldo wymiany z zagranicą, (różnica pomiędzy importem a eksportem energii),z –-1 879 GWh w I półroczu 2012 do -2 335 GWh w I półroczu 2013 i1 232 GWh w I półroczu 2014 . WYKRES 11 Zużycie krajowe energii elektrycznej* w układzie miesięcznym w latach 20072014 [TWh] 16000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15000 14602 14000 13000 12569 12000 11000 10000 Źródło:. HLG – opracowania własne na podstawie danych PSE - Operator S.A. PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2014 • Ożywienie gospodarcze oraz warunki pogodowe na przełomie roku 2010 i 2011 spowodowały zwiększenie produkcji energii elektrycznej w relacji styczeńczerwiec 2010 do stycznia-czerwca 2011 roku o 5%. W pierwszym półroczu roku 2012 produkcja energii elektrycznej ogółem w kraju była na porównywalnym poziomie do pierwszego półrocza 2011. Podobnie w I półroczu roku 2013 – dynamika produkcji w stosunku do pierwszego półrocza roku 2012 to 99,9%. Pierwsza połowa 2014 roku to spadek produkcji o 3,7 TWh ( dynamika 95,5%) w stosunku do pierwszego półrocza 2013 • Zmieniła się tendencja produkcji energii elektrycznej w elektrowniach na węglu brunatnym. Po raz pierwszy od wielu lat ni rośnie. W pierwszym półroczu 2014 roku produkcja en el w tych elektrowniach w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 spadła o 5,6%. • W elektrowniach zawodowych konwencjonalnych istotny spadek produkcji wystąpił w elektrowniach na węglu kamiennym (dynamika 92,2%) • O 4,9% zmniejszyła się produkcja w elektrowniach przemysłowych to także warta zauważenia zmiana tendencji. • Elektrownie wodne i pozostałe OZE wyprodukowały o 28,5% więcej energii (5 920 GWh w I półroczu 2014 w porównaniu do 4 605 GWh w I półroczu 2013 i 4 160 GWh w I półroczu 2012 roku). Łącznie produkcja z odnawialnych źródeł energii wzrosła o 20,7% z 8 240 GWh do 9 946 GWh (dynamika 120,7%). • W konsekwencji zmian w produkcji energii elektrycznej, w jej strukturze według rodzaju paliw, energia elektryczna z elektrowni na węgiel kamienny” zajmuje około 52,6%, natomiast „elektrownie na węgiel brunatny’ mają udział 34,3% WYKRES 12 Struktura produkcji en elektrycznej w pierwszym półroczu 2013 i 2014roku El. El. inne odnawialn wiatrowe 3,10% e 0,05% Elektrowni e przemysło we 5,77% El szcyt.pom powe 0,50% El. zawodowe wodne 1,97% El zaw.gazo we 2,00% El zaw.gazo we 2,23% El zaw.na węglu brunatnym 34,29% El pozostałe El. cieplne wiatrowe 4,10% 5,10% El zaw.na węglu kamienny m 52,59% Źródło:. HLG – opracowania własne na podstawie danych ARE S.A. El zaw.na węglu brunatnym 33,10% Biogaz/bio masa 3,20% Współsp.b iomasy/bi ogazu 2,80% El. zawodowe wodne 1,50% El zaw.na węglu kamienny m 47,70% WYKRES 13 Produkcja energii elektrycznej w pierwszej połowie 2014 roku 90 000 I PÓŁ 2011 I PÓŁ 2012 I PÓL 2013 I PÓŁ 2014 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ogółem kraj 1) Elektrownie i elektrownie na elektrownie na el i ec na biomasę2 elektrociepłownie elektrociepłownie elektrociepłownie węglu brunatnym węglu kamiennym (bez BM) niezależne zawodowe 1) łącznie ze współspalaniem biomasy i biogazu; 2) bez układów hybrydowych; 3) Elektrownie wodne3) + pozostałe OZE Elektrownie przemysłowe szczytowo pompowe i wodne OZE; Źródło:. HLG – opracowania własne na podstawie danych ARE S.A. • • W pierwszym półroczu 2014 roku produkcja z OZE wzrosła o 20,7% O prawie 50% wzrosła produkcja w elektrowniach i elektrociepłowniach na biomasę po wyraźnych zmniejszeniach tej produkcji w roku2013. • Z odnawialnych źródeł energii, łącznie z energią uzyskiwaną w procesie współspalania, w okresie sześciu miesięcy 2014 wyprodukowano 9 946 GWh i była to zmiana na plus w zestawieniu z pierwszym półroczem 2013 roku o 20,7%. Udział OZE w produkcji krajowej zmienił się istotnie i w I półroczu wyniósł 12,7% (w pierwszej 2013 roku było to 10,0%, a w połowie 2012 roku - 10,2%). ZAUWAŻMY ZMIENNOŚĆ TENDENCJI PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, W TYM NA BIOMASĘ, ALE TAKŻE NADAL DOMINUJĄCĄ POZYCJĘ PALIW STAŁYCH. Takie było I półrocze. A wyniki roku? Czy powtórzy się tak dobry wynik dla generacji? Zobaczymy po badaniu bilansów. A jak ramy II Pakietu Klimatycznego wpłyną na strategie inwestycyjne elektroenergetyki w Polsce? Na odpowiedzi na te pytania musimy poczekać. Herbert Leopold Gabryś