REFERAT HG

Transkrypt

REFERAT HG
ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2014
– Z WYNIKÓW I WYZWAŃ - WYBRANE
Końcówka 2014 roku dla elektroenergetyki to przede wszystkim wyzwania z
przyjętego 23 października w Brukseli II Pakietu Klimatycznego. Jakie daje on
szanse dla Polski, a jakie stawia przed nami problemy.
O otoczeniu zewnętrznym elektroenergetyki w Polsce decydują trendy globalne.
Wiele z nich opisano w Energy Outlook 2013 – dorocznym raporcie Międzynarodowej
Agencji Energii (Paryż listopad 2013), A w tym raporcie "GLOBALNE TRENDY
ENERGETYCZNE DO ROKU 2035" to:
Globalne zapotrzebowanie na energię pierwotną wzrośnie do 2035 ,
ale polityka rządu może dyktować tempo tego wzrostu – w scenariuszu
Nowych Polityk wzrost ten to ponad 30% w stosunku do roku 2011
Popyt na energię pierwotną nastąpi dla wszystkich źródłach energii:
dla ropy o 13%
dla węgla o 17% ( głównie przed 2020 r.)
dla gazu ziemnego o 48 %
dla energii jądrowej 66% jądrowej
dla OZE o 77%
Emisje CO2 związane z energią pierwotną wzrosną w tym czasie o
20% tj. do poziomu 37,2 Gt .
Za 90% światowego wzrostu zapotrzebowania na energię netto będą
odpowiadały gospodarki wschodzące, przede wszystkim azjatyckie i
rynki Bliskiego Wschodu
Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie większe niż na inne
formy energii
Pomimo spadku akcji węgla, dalej jest on największym źródłem
energii elektrycznej, a dynamika cen gazu z węgla sprawia, że
pozostaje on ważnym źródłem energii dla trendów regionalnych
Prawie połowa wzrostu produkcji energii będzie pochodzić z
OZE, a ich udział osiągnie 30% w roku 2035
Wzrośnie światowy popyt na ropę rośnie z 87 mb/d (milion
baryłek/dzień) w 2011 r. do 101 mb/d w roku 2035, z czego
jedna trzecia wzrostu zapotrzebowania na ropę netto wystąpi w
Azji
Stany Zjednoczone są największym na świecie producentem
ropy naftowej od 2015 do wczesnych 2030
Brazylia staje się głównym eksporterem ropy naftowej
dostarczając jedną trzecią globalnego wzrostu dostaw na 2035
Chiny wkrótce staną się największym importerem ropy naftowej
Unia Europejska pozostanie największym importerem gazu
Mimo pewnych oznak reformy, dotacje paliw kopalnych wzrosły
do 544 mld USD w 2012.
Dotacje do energii odnawialnej wzrosła o 11% i osiągnęła
wartość101 mld USD
Prawie 1,3 mld ludzkości nie miało dostępu do energii
elektrycznej w 2011 r. i ponad 2,6 mld wychowane jest w tradycji
wykorzystania biomasy do gotowania (ponad 95 % z tych osób
jest w Azji lub Afryce Subsaharyjskiej, głównie na obszarach
wiejskich)
…
WYKRES 1
Światowe zapotrzebowanie
scenariusze [Mtoe]
na
energię
Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013
pierwotną
w
podziale
na
WYKRES 2
Zmiana zapotrzebowania na energię pierwotną na świecie w latach20112035 w podziale na scenariusze [Mtoe]
2000
Sc Dotychczasowy
Sc Nowych Polityk
Sc 450
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
Węgiel
Ropa naft.
Gaz
En nuklearna En wodna
Bioenergia
OZE
Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013
WYKRES 3
Emisja CO2 według regionów w scenariuszu Nowych Polityk [%]
120%
100%
Reszta świata
80%
Japonia
Poł-Wsch.Azja
Bliski Wschód
60%
UE
Indie
40%
USA
Chiny
20%
0%
1990
2011
Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013
2035
KONCENTRACJA ŚWIATOWEGO SYSTEMU
ENERGETYCZNEGO PRZESUWA SIĘ W STRONĘ AZJI
WYSIŁKI ŚWIATA IDĄ W KIERUNKU ZMNIEJSZENIA
DOTACJI DO PALIW KOPALNYCH I DO WPROWADZANIA
NOWOCZESNEJ ENERGII DLA OSÓB, KTÓRE NIE MAJĄ
DO NIEJ DOSTĘPU
W WEO 2013 przedstawiono również "perspektywy sektora energetycznego ",
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ROŚNIE
NAJSZYBCIEJ ZE WSZYSTKICH RODZAJÓW ENERGII
•
W Scenariuszu Nowych Polityk zapotrzebowanie na
elektryczną w latach 2011-2035 rośnie średniorocznie 2,2%
•
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany jest
przede wszystkim przez przemysł, w którym udział energii wzrasta z
26% do 32%
•
Znaczenie na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną ma
również zwiększenie zastosowania urządzeń elektrycznych oraz
większe zastosowanie klimatyzacji
•
Za większą część bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną
odpowiadają kraje spoza OECD. Przodują Chiny (36%), Indie (14%),
kraje Azji Południowo-Wschodniej (8%), kraje Ameryki Łacińskiej (6%) i
kraje Bliskiego Wschodu (6%)
•
Zapotrzebowanie na energię elektryczną na jednego mieszkańca
zawęża różnicę pomiędzy krajami OECD i spoza OECD, ale np. tylko
w Rosji, Chinach i w krajach Bliskiego Wschodu nie przekracza nawet
połowy średniego zapotrzebowania na mieszkańca w krajach OECD w
2035 roku (w Afryce Subsaharyjskiej osiągnie 6%)
•
Zainstalowana moc – globalnie – wzrośnie o ponad 70% z 5 649 GW w
roku 2012 do około 9 760 GW w roku 2035
•
W krajach OECD zostanie wycofanych około 60% najstarszych bloków
(niektóre pracują już od ponad 30 lat).
•
Udział generacji z węgla zmniejszy się z 41% do 33%
•
Udział generacji z OZE wzrośnie z 20% do 31%, podczas gdy udział
generacji z gazu i energii nuklearnej utrzymywać się będzie na stałym
poziomie (odpowiednio 22% i 12%)
•
Większe wykorzystanie źródeł węgla w nowocześniejszych
technologiach doprowadzi do 30% spadku emisji CO2 w sektorze
energetycznym
•
Długość linii przesyłu i dystrybucji (T&D) wzrośnie z 69 mln km w roku
2012 do 94 ml km w roku 2035
energię
•
W roku 2035 około połowy infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej
osiągnie wiek 40 lat. Konieczne więc będą nakłady na jej remonty i
nowe inwestycje
•
Konieczne nakłady inwestycyjne w sektor energetyczny – globalnie – w
latach 2013 – 2035 to 17 bilionów USD tj. 740 mld USD rocznie
•
42% inwestycji jest konieczna w sieci przesyłowe i dystrybucyjne (T&D)
•
Ceny energii elektrycznej wzrosną w większości regionów
•
W roku 2035 cena energii elektrycznej w USA będzie w wysokości 1/2
ceny energii elektrycznej w UE i będzie 40% niższa niż w Chinach
•
W scenariuszu Nowych Polityk wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną w roku 2035 w stosunku do roku 2011 to 169%
(zwiększenie o 13 146 TWh)
•
Chiny i Indie są odpowiedzialne za prawie połowę tego wzrostu, kraje
OECD mniej niż jedną piąta, a kraje UE tylko za niecałe 3% wzrostu
zapotrzebowania na energię elektryczną.
•
Globalnie, przemysł pozostaje największym
następnej kolejności mieszkalnictwo i usługi
konsumentem,
w
WYKRES 4
Światowa produkcja energii elektrycznej w Scenariuszu Nowych Polityk
[TWh]
40 000
35 000
30 000
25 000
En morska
CSP (skoncentr.en sol.)
Fotowoltaika
En geotermalna
En wiatrowa
Bioenergia
En wodna
En nuklearna
Gaz
Ropa
Węgiel
20 000
15 000
10 000
5 000
1990
2011
2020
Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013
2025
2030
2035
WYKRES 5
Światowa podaż i popyt na energię elektryczną w Scenariuszu Nowych
Polityk [TWh]
zużycie własne
2011
PRZYROST KONSUMPCJI W 2035 ROKU
straty sieciowe
pozostałe sektory
transport
usługi
mieszkalnictwo
przemysł
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013
WYKRES 6
Zapotrzebowanie na energię elektryczną na mieszkańca w wybranych
regionach, jako udział średniego zapotrzebowania na en el w krajach
OECD [%]
Afryka
2011
2035
Indie
Południow-wschodnia Azja
Brazylia
Bliski Wschód
Chiny
0
10
20
Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013
30
40
50
60
70
80
WYKRES 7
Światowa generacja energii elektrycznej w Scenariuszu Nowych Polityk w
podziale na paliwa [TWh]
2035
Węgiel
2020
Gaz
Ropa
En nuklearna
2011
En wodna
OZE
1990
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013
WYKRES 8
Światowa generacja energii elektrycznej w Scenariuszu Nowych Polityk w
podziale na paliwa [GW]
12 000
En morska
10 000
CSP (skoncentr.en sol.)
Fotowoltaika
8 000
En geotermalna
En wiatrowa
6 000
Bioenergia
En wodna
4 000
En nuklearna
Gaz
Ropa
2 000
Węgiel
2011
2020
2025
Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013
2030
2035
•
W scenariuszu Nowych Polityk wzrost mocy zainstalowanej
prognozowany jest na 179% w stosunku do roku 2011z 5 456 GW do
9 760 GW w roku 2035
•
Największe przyrost mocy nastąpią w źródłach energetyki odnawialnej
tj. energetyki morskiej, fotowoltaice, geotermalnej i wiatrowej
•
Nastąpi spadek mocy zainstalowanej na ropie (dynamika 62%)
•
Moce zainstalowane na węglu wzrosną o 44%, a na gazie o 74%.
•
Również energetyka nuklearna odnotuje wzrost mocy zainstalowanej o
48%
•
W strukturze mocy zainstalowanej w roku 2035 węgiel będzie
zajmował nadal najwyższą pozycję, bo z udziałem 26% a gaz drugą
25%
•
Wzrost zastosowania technologii niskoemisyjnych pomaga zahamować
emisję CO2 w sektorze elektroenergetycznym
•
W scenariuszu Nowych Polityk emisja CO2 wzrośnie z 13,0 Gt w roku
2011 do 15,2 Gt w roku 2035, w tym około 1,3 Gt będzie pochodzić z
produkcji ciepła
•
W wytwarzaniu energii elektrycznej głównym emitentem będzie
energetyka węglowa. Jej udział w emisji z generacji spadnie jednak o
1% z 73% udziału w roku 2011 do 72% w roku 2035
•
Wzrośnie udział emisji z generacji z gazu (z 20% do 24%)
WYKRES 9
Emisja CO2 w generacji energii elektrycznej w scenariuszu Nowych
Polityk w latach 1990 - 2035[Mt]
16 000
14 000
12 000
10 000
Gaz
8 000
Ropa
6 000
Węgiel
4 000
2 000
1990
2011
2020
Źródło: HLG- opracowania własne na podstawie WEO'2012, Paryż, listopad 2013
2025
2030
2035
•
Emisja CO2 z wytwarzania energii elektrycznej stanowi 42% w emisji
łącznie w roku 2011 i zmniejszy się do 41% w roku 2035
•
W takim otoczeniu zewnętrznym Unia Europejska przyjęła II Pakiet
Klimatyczny
Podpisany w Brukseli 23 października 2014 roku II
pakiet Klimatyczny niesie za sobą wyzwania:
Rada Europejska uzgodniła, że do roku 2030 Unia zredukuje swoje emisje
gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu z poziomem z roku
1990 – punkt 2 konkluzji:
obniżenie emisji zostanie zrealizowane redukcjami w sektorach
objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji - ETS o 43
% oraz w sektorach nim nieobjętych o 30% w relacji do poziom
emisji z roku 2005 - pkt 2.1 konkluzji
dla realizacji tak zapisanego celu pozostaje unijny system handlu
emisjami rozszerzony o mechanizm MSR administracyjne
stanowienie o wolumenie dostępnych uprawnień do emisji dla
kreowania pożądanej ceny uprawnień - pkt 2.3 konkluzji
Rada Europejska uzgodniła, że dla sektorów NON ETS w zakresie redukcji
będą obowiązywać do roku 2030 wszystkie elementy zastosowane w
decyzjach pakietu do 2020 roku - pkt 2.10 konkluzji
podział wysiłku redukcyjnego będzie ustalany na podstawie
względnego PKB na mieszkańca a tam gdzie będzie wyższy niż
średnia UE zostanie dostosowany aby sprawiedliwie ważyć
efektywność kosztową - pkt 2.1.1 konkluzji
przed rokiem 2020, zostanie określona polityka dotycząca
włączenia kwestii użytkowania gruntów w tym zmiany sposobu
użytkowania gruntów i leśnictwa
do ram łagodzenia skutków
emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 - pkt 2.1.4 konkluzji
Rada Europejska przyjęła, że w 2030 roku udział energii ze źródeł
odnawialnych stanowił będzie co najmniej 27 % energii zużywanej w Unii
Europejskiej - pkt 3 konkluzji
cel wiążący na poziomie UE kraje wspólnoty mają wnosić swój
wkład bez doprecyzowania ich obciążeń w jego realizację z
prawem wnoszenia celów bardziej ambitnych
integracja systemowa OZE z nieprzewidywalnych i zmiennych
charakterystyk produkcji energii będzie wymagać bardziej
zintegrowanego rynku energii ze zwiększeniem wzajemnych
połączeń oraz tworzeniem rezerw koordynowanych w razie
potrzeby na rynkach krajowych
Rada Europejska przyjęła na poziomie Unii Europejskiej orientacyjny cel
co najmniej 27% poprawy efektywności energetycznej w roku 2030 - pkt 3
konkluzji
odniesiony do prognoz zużycia energii w przyszłości
przygotowanych w oparciu o obecne kryteria tu Rada wyraźnie
podnosi racjonalność kosztową jego realizacji oraz skuteczność
systemu ETS
w roku 2020 będzie on przeglądnięty z myślą o jego
ewentualnym zaostrzeniu do poziomu 30 % Komisja Europejska
ma wskazać sektory, w których można byłoby uzyskać znaczny
wzrost efektywności energetycznej
Rada Europejska zatwierdziła działania dla ograniczania zależności
energetycznej UE od dostaw zewnętrznych i zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego zarówno w odniesieniu do gazu jak i energii elektrycznej - pkt
5 konkluzji
uznano rolę i znaczenie wykorzystania zasobów lokalnych oraz
technologii bezpiecznych i zrównoważonych technologii
niskoemisyjnych
w sektorze gazu wdrożyć krytyczne projekty będące
przedmiotem wspólnego zainteresowania jak korytarz północ –
południe południowy korytarz gazowy i propagowanie utworzenia
nowego centrum handlu gazem w Europie Południowej
Rada Europejska uzgodniła potrzebę utworzenia przejrzystego systemu
zarządzania dla usprawnienia zarządzania działaniami aby osiągnąć cele
przyjętej polityki energetycznej z zachowaniem niezbędnej elastyczności dla
państw członkowskich i poszanowaniem ich swobody w określaniu
własnego koszyka energetycznego - pkt 6 konkluzji
będzie się opierał na krajowych programach klimatycznych,
krajowych programach dotyczących OZE i efektywności
energetycznej
Rada Europejska nie później niż w pierwszym kwartale 2015 roku przedłoży
swój wkład w zakresie porozumień globalnych uzgodnionych w Warszawie
przez strony Ramowej Konwencji w sprawie zmian klimatu przed konferencją
COP11 w Paryżu - pkt 1 konkluzji
powróci do tych kwestii (Polityki Klimatyczno – Energetycznej)
po konferencji w Paryżu
…
Obowiązki Polski wynikające z podpisanego w Brukseli 23
października 2014 roku II Pakietu Klimatycznego:
Polska będzie miała prawo sprzedać 984 mln ton uprawnień do emisji CO2 na
aukcjach poczynając od 2021 roku naliczone z sumy uprawnień
na ok. 706 mln ton udziału liczonych historycznie i ok. 278 mln ton udziału z
puli 10% ETS dla państw o PKB niższym niż 90% średniego UE w 2013 roku
– punkt pkt 2.5 i 2.8 konkluzji:
pula uprawnień do emisji dostępna na aukcjach będzie od 2021
zmniejszana co roku szybciej niż dotychczas współczynnik jej
redukcji zwiększy się z obecnego 1,74 % do 2,2 % rocznie
dla Polski z przyjętych ustaleń
dotychczasowy 1,74% rocznie
będzie
to
wskaźnik
Rada ustaliła, że kraje członkowskie o PKB poniżej 60 % unijnej średniej
mogą postanowić o dalszym przydzielaniu bezpłatnych uprawnień sektorowi
energetycznemu do 2030 roku - pkt 2.5 konkluzji
Polska znajduje się w grupie tych krajów a maksymalna pula
przyznawanych bezpłatnie uprawnień po 2020 roku nie powinna
jednak 40 % ilości przydzielonych do zbycia na aukcjach
państwom członkowskim, które z takiej możliwości skorzystają
dla Polski znaczy to szansa na ok. 282 mln ton bezpłatnych
uprawnień dla energetyki a rząd deklaruję wolę należytej
staranności aby tak się stało
energetyka nie otrzyma tych uprawnień bezwarunkowo
tu zapisy konkluzji są tu bardzo nieprecyzyjne choć zalecają
poprawienie „obecnych uwarunkowań, w tym przejrzystości, aby
zapewnić wykorzystanie środków finansowych na propagowanie
realnych
inwestycji
służących
modernizacji
sektora
energetycznego przy unikaniu zakłóceń na wewnętrznym rynku
energii”
Rada przedłuża instrument współfinansowania CCS oraz odnawialnych źródeł
energii ze zwiększoną pulą uprawnień do poziomu 400 mln ton NER 400 do
którego będą kwalifikowały się projekty ze wszystkich krajów członkowskichpkt 2.6 konkluzji
Rada ustanowiła 2 % rezerwę dla państw o poziomie PKB poniżej 60% z
której środki finansowe będą służyły zaspokojeniu szczególnie wysokich
potrzeb w zakresie dodatkowych inwestycji zwiększających efektywność
energetyczną i modernizację systemów energetycznych - pkt 2.4 konkluzji
wzorce porównawcze – benchmarki, dla przydziału bezpłatnych
uprawnień do emisji będą okresowo poddawane przeglądowi
stosownie do postępu technologicznego w odnośnych sektorach
przemysłu tu uwzględnione zostaną zarówno bezpośrednie, jak i
pośrednie koszty emisji zgodnie z unijnymi zasadami pomocy
państwa
utrzymane zostaną zachęty dla przemysłu w zakresie innowacji,
a obciążenia administracyjne nie zwiększą się także
uwzględniona zostanie kwestia zapewnienia przystępnych cen
energii oraz unikania nieoczekiwanych zysków
…
Jak na tym tle wyzwań zewnętrznych wygląda polska
elektroenergetyka w roku 2014?
Przyjrzyjmy się wynikom za pierwsze półrocze 2014 roku
Pierwsze półrocze 2014 roku to bardzo dobry okres dla wytwórców
energii elektrycznej i dla dystrybucji. Wysoki finansowy wynik generacji
to w dużej mierze przychody otrzymane na pokrycie kosztów
osieroconych oraz przychody ze sprzedaży praw majątkowych do
świadectw pochodzenia uzyskanych z tytułu wytworzenia energii w OZE
i w kogeneracji.
KONSUMPCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU
•
W pierwszym półroczu roku 2014, w stosunku do roku 2013, konsumpcja
energii elektrycznej w kraju nie zwiększa się. Pamiętać jednak należy, przy
porównaniach półroczy, że odnosimy je do okresu niekorzystnego ze
spowolnienia gospodarczego.
•
Za pierwsze półrocze dynamika konsumpcji, w stosunku do analogicznego
okresu roku 2013, to 99,8% (wg danych ARE S.A.).
WYKRES 10
Zmiany w krajowym zużyciu energii elektrycznej przez odbiorców finalnych
wobec zmian produktu krajowego brutto w relacjach rok do roku [%] [wg PSE
S.A.]
8,00
Konsump.en el
PKB
6,00
4,22
4,00
3,46
3,30
2,89
2,36
1,88
2,00
0,60
0,62
0,43
0,00
-0,32
-0,57
-2,00
-4,00
-3,99
-6,00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I pół
2014
Źródło:. HLG – opracowania własne na podstawie danych PSE S.A.
Za pierwsze półrocze 2014 roku konsumpcja energii elektrycznej w kraju była
równa 79 628,9 GWh.
Eksport energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2014 roku zwiększył się o
5,3% i wyniósł 5 809 GWh, natomiast import wzrósł znacznie powyżej wzrostu
eksportu, bo o 12,1% do wysokości 7 041 GWh, przy czym ceny zakupionej
energii w imporcie były niższe (155,7 zł/MWh) o 9,5 zł/MWh od średniej ceny
zakupu .
Saldo wymiany z zagranicą, (różnica pomiędzy importem a eksportem energii),z –-1 879 GWh w I półroczu 2012 do -2 335 GWh w I półroczu 2013 i1 232
GWh w I półroczu 2014 .
WYKRES 11
Zużycie krajowe energii elektrycznej* w układzie miesięcznym w latach 20072014 [TWh]
16000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
15000
14602
14000
13000
12569
12000
11000
10000
Źródło:. HLG – opracowania własne na podstawie danych PSE - Operator S.A.
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU
ROKU 2014
•
Ożywienie gospodarcze oraz warunki pogodowe na przełomie roku 2010 i 2011
spowodowały zwiększenie produkcji energii elektrycznej w relacji styczeńczerwiec 2010 do stycznia-czerwca 2011 roku o 5%. W pierwszym półroczu roku
2012 produkcja energii elektrycznej ogółem w kraju była na porównywalnym
poziomie do pierwszego półrocza 2011. Podobnie w I półroczu roku 2013 –
dynamika produkcji w stosunku do pierwszego półrocza roku 2012 to 99,9%.
Pierwsza połowa 2014 roku to spadek produkcji o 3,7 TWh ( dynamika 95,5%) w
stosunku do pierwszego półrocza 2013
•
Zmieniła się tendencja produkcji energii elektrycznej w elektrowniach na węglu
brunatnym. Po raz pierwszy od wielu lat ni rośnie. W pierwszym półroczu 2014
roku produkcja en el w tych elektrowniach w porównaniu do analogicznego
okresu roku 2013 spadła o 5,6%.
•
W elektrowniach zawodowych konwencjonalnych istotny spadek produkcji
wystąpił w elektrowniach na węglu kamiennym (dynamika 92,2%)
•
O 4,9% zmniejszyła się produkcja w elektrowniach przemysłowych to także warta
zauważenia zmiana tendencji.
•
Elektrownie wodne i pozostałe OZE wyprodukowały o 28,5% więcej energii (5 920
GWh w I półroczu 2014 w porównaniu do 4 605 GWh w I półroczu 2013
i 4 160 GWh w I półroczu 2012 roku). Łącznie produkcja z odnawialnych źródeł
energii wzrosła o 20,7% z 8 240 GWh do 9 946 GWh (dynamika 120,7%).
•
W konsekwencji zmian w produkcji energii elektrycznej, w jej strukturze według
rodzaju paliw, energia elektryczna z elektrowni na węgiel kamienny” zajmuje
około 52,6%, natomiast „elektrownie na węgiel brunatny’ mają udział 34,3%
WYKRES 12
Struktura produkcji en elektrycznej w pierwszym półroczu 2013 i 2014roku
El.
El. inne
odnawialn wiatrowe
3,10%
e
0,05%
Elektrowni
e
przemysło
we
5,77%
El
szcyt.pom
powe
0,50%
El.
zawodowe
wodne
1,97%
El
zaw.gazo
we
2,00%
El
zaw.gazo
we
2,23%
El zaw.na
węglu
brunatnym
34,29%
El
pozostałe
El.
cieplne
wiatrowe 4,10%
5,10%
El zaw.na
węglu
kamienny
m
52,59%
Źródło:. HLG – opracowania własne na podstawie danych ARE S.A.
El zaw.na
węglu
brunatnym
33,10%
Biogaz/bio
masa
3,20%
Współsp.b
iomasy/bi
ogazu
2,80%
El.
zawodowe
wodne
1,50%
El zaw.na
węglu
kamienny
m
47,70%
WYKRES 13
Produkcja energii elektrycznej w pierwszej połowie 2014 roku
90 000
I PÓŁ 2011
I PÓŁ 2012
I PÓL 2013
I PÓŁ 2014
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Ogółem kraj
1)
Elektrownie i
elektrownie na
elektrownie na el i ec na biomasę2 elektrociepłownie elektrociepłownie
elektrociepłownie węglu brunatnym węglu kamiennym
(bez BM)
niezależne
zawodowe 1)
łącznie ze współspalaniem biomasy i biogazu;
2)
bez układów hybrydowych;
3)
Elektrownie
wodne3) +
pozostałe OZE
Elektrownie
przemysłowe
szczytowo pompowe i wodne OZE;
Źródło:. HLG – opracowania własne na podstawie danych ARE S.A.
•
•
W pierwszym półroczu 2014 roku produkcja z OZE wzrosła o 20,7%
O prawie 50% wzrosła produkcja w elektrowniach i elektrociepłowniach na
biomasę po wyraźnych zmniejszeniach tej produkcji w roku2013.
•
Z odnawialnych źródeł energii, łącznie z energią uzyskiwaną w procesie
współspalania, w okresie sześciu miesięcy 2014 wyprodukowano 9 946 GWh i była
to zmiana na plus w zestawieniu z pierwszym półroczem 2013 roku o 20,7%. Udział
OZE w produkcji krajowej zmienił się istotnie i w I półroczu wyniósł 12,7%
(w pierwszej 2013 roku było to 10,0%, a w połowie 2012 roku - 10,2%).
ZAUWAŻMY ZMIENNOŚĆ TENDENCJI PRODUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, W TYM NA
BIOMASĘ, ALE TAKŻE NADAL DOMINUJĄCĄ POZYCJĘ PALIW STAŁYCH.
Takie było I półrocze. A wyniki roku? Czy powtórzy się tak dobry wynik dla
generacji? Zobaczymy po badaniu bilansów. A jak ramy II Pakietu
Klimatycznego wpłyną na strategie inwestycyjne elektroenergetyki w Polsce?
Na odpowiedzi na te pytania musimy poczekać.
Herbert Leopold Gabryś