2009 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie

Transkrypt

2009 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
Informacja z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
za 2009 rok – zmiany w 2010 roku
I.
Domy Pomocy Społecznej
II.
Środowiskowy Dom Samopomocy
III.
Rodziny zastępcze
IV.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
V.
Świetlice środowiskowe
VI.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
VII.
Rehabilitacja społeczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej
VIII. Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności
IX.
X.
Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków
budżetowych za 2009r.
Współpraca, szkolenia
XI.
Kadra PCPR
XII. Zrealizowane zamierzenia PCPR w 2008 rok
XIII. Zamierzenia na 2009 rok
I. Domy Pomocy Społecznej
Na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej, które
spełniają wymogi standardu w zakresie usług opiekuńczych i posiadają zezwolenie wojewody
na prowadzenie Domu, przeznaczone łącznie dla 376 osób tj.:
-
DPS w Kobylej Górze dla 156 mężczyzn dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
-
DPS w Kochłowach dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych;
-
DPS w Marszałkach dla 140 osób przewlekle somatycznie chorych.
Decyzje kierujące osoby do Domu oraz ustalające odpłatność za pobyt w placówce wydają
gminy właściwe dla miejsca zamieszkania osób ubiegających się o skierowania, natomiast
PCPR w Ostrzeszowie wydaje decyzję o umieszczeniu skierowanych osób w Domach na
terenie naszego powiatu. W przypadku braku wolnych miejsc skierowane osoby wpisywane
są na listę osób oczekujących wraz z określeniem przypuszczalnego terminu oczekiwania na
umieszczenie.
W 2009 roku wydano ogółem 290 decyzji administracyjnych dotyczących spraw DPS-ów.
Po rozpatrzeniu ww. spraw i wniosków wydano:
-
74 decyzji o umieszczeniu osób w DPS, przedłużeniu pobytu lub odmowie
umieszczenia;
-
216 decyzje ustalające odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców na tzw. „starych
zasadach”.
W 2009 roku do DPS-ach na terenie powiatu przyjęto łącznie 45 osób:
-
DPS Kobyla Góra – 11 osób;
-
DPS Kochłowy – 2 osoby,
-
DPS Marszałki – 32 osoby.
31 grudnia 2009r. w DPS-ach na terenie powiatu przebywało łącznie 376 osób:
-
DPS Kobyla Góra - 156,
-
DPS Kochłowy - 80,
-
DPS Marszałki – 140.
Najtrudniejsza sytuacja z wykorzystaniem miejsc była w DPS w Marszałkach, obecnie w
tym DPS-sie nie ma wolnych miejsc.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi listę osób oczekujących na umieszczenie
w DPS-ach na terenie powiatu w DPS Kobyla Góra były 4 osoby oczekujące, DPS
Kochłowy 8 osób oczekujących, DPS Marszałki 0 osób oczekujących.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2009 roku wynosił:
-
DPS Kobyla Góra – 2.535,00 zł
-
DPS Kochłowy – 2.385,00 zł
-
DPS Marszałki – 2.335,00 zł
W 2010 roku koszt utrzymania mieszkańca wynosił będzie:
-
DPS Kobyla Góra – 2.590,00 zł
-
DPS Kochłowy – 2.586,00 zł
-
DPS Marszałki – 2.480,00 zł
II. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób chorych psychicznie
i niepełnosprawnych intelektualnie.
W 2009 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego. Na terenie
Powiatu
Ostrzeszowskiego
funkcjonowały
2
Środowiskowe
Domy
Samopomocy
w Doruchowie (25 miejsc) i Kuźnicy Grabowskiej (15 miejsc).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej otrzymał dotację
w wysokości 171.397,50 zł oraz dodatkowe środki:
- 12800,00 zł- zakupiono wyposażanie do „sali doświadczania świata”, testy
psychologiczne, szafki łazienkowe, telewizor, kamerę
Łączna kwota otrzymanej dotacji w 2009 roku to 184.197,50 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie otrzymał dotację w wysokości
285.662,50 zł oraz dodatkowe środki:
- 25000 zł – na wydatki remontowe (kostka brukowa przed wejściem, naprawiono
ogrodzenie)
- 10000 zł – na zakup wyposażenia ( sprzęt rehabilitacyjny, szafy i biurka).
Łączna kwota dotacji dla ŚDS w Doruchowie w 2009r. 320.662.50 zł.
Decyzję
o
skierowaniu
do
ŚDS
oraz
ustalające
odpłatność
wydaje
PCPR
w Ostrzeszowie po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby
za pośrednictwem właściwych dla ich miejsca zamieszkania ośrodków pomocy społecznej.
W 2009r.wydano 42 decyzje kierujące i ustalające odpłatność:
- do ŚDS w Doruchowie – 26
- do SDS w Kuźnicy Grabowskiej – 16
W miesiącach listopadzie i grudniu 2009r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na
prowadzenie ŚDS w Doruchowie i Kuźnicy Grabowskiej na rok 2010r. Do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie wpłynęły 2 oferty ze Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” z siedzibą w Doruchowie.
Oferta nr 1 dotyczyła prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób
przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Doruchowie
w okresie 1.01.2010r. – 31.12.2010r.
Oferta nr 2 dotyczyła prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 osób
przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Kuźnicy
Grabowskiej w okresie 1.01.2010r. – 31.12.2010r.
Powołana przez Dyrektora PCPR komisja dokonała otwarcia ofert a następnie sporządziła
z tych czynności protokół, który wraz z ofertami został przekazany do Zarządu Powiatu
w Ostrzeszowie. W wyniku postępowania konkursowego podpisano 2 umowy ze
Stowarzyszeniem „Aktywni” na prowadzenie ŚDS w Doruchowie na kwotę 279.600,00zł,
a na ŚDS w Kuźnicy Grabowskiej na kwotę 167.760,00zł
PCPR wydał również 4 decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Raszewach –całodobowy Dom.
III. Rodziny zastępcze
Na terenie naszego powiatu w okresie I – XII 2009 funkcjonowały 43 rodziny zastępcze
obejmujące opieką
63 dzieci (34 rodziny spokrewnione z dziećmi, 9 rodzin
niespokrewnionych) są to rodziny, w których dzieci zostały umieszczone na podstawie
orzeczenia sądu rodzinnego.
Rodziny
z
zastępcze
obowiązującymi
otrzymują
comiesięczne
przepisami)
w
wysokości
świadczenia
uzależnionej
pieniężne
od
(zgodnie
pokrewieństwa
z dzieckiem, stanu zdrowia i wieku dziecka w wysokościach:
- 20% z kwoty 1647zł. tj. 329,40zł.
- 40% z kwoty 1647 zł. tj. 658,80 zł.
- 60 % z kwoty 1647zł. tj. 988,20 zł.
- 80% z kwoty 1647zł. tj. 1.317,60zł.
w/w pomoc pieniężna pomniejszona jest o 50% dochodu dziecka tj. kwotę otrzymywanej
renty rodzinnej wraz z dodatkiem do sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny lub
otrzymywane alimenty od rodziców biologicznych itp.
Wykorzystanie środków finansowych
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
umieszczonych w rodzinie zastępczej dzieci wyniosło w 2009 roku 480.215,91 zł (tab.1)
W
2009
roku
wypłacono
jednej
rodzinie
jednorazową
pomoc
losową
w związku z trudną sytuacją życiową wychowanka w niej przebywającego. Wykorzystanie
środków finansowych na świadczenie z tytułu jednorazowej pomocy losowej w 2009r.
823,50zł (tab.2)
w 2009r. utworzono 7 nowych rodzin zastępczych, które opieką objęły 10 dzieci.
5
pełnoletnich
wychowanków
rodzin
zastępczych
jest
objętych
programem
usamodzielnienia. Dla każdej osoby usamodzielnianej został wyznaczony opiekun
w porozumieniu z którym został opracowany dla wychowanka indywidualny plan
usamodzielnienia.
6 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych otrzymało pomoc na
zagospodarowanie w formie rzeczowej - wykorzystanie środków finansowych
w wysokości 23.881,50zł. (Tab. nr 3)
3 usamodzielnianych wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 14.823,00zł. (Tab. nr 3)
21 wychowanków rodzin zastępczych otrzymywało pomoc pieniężną na kontynuowanie
nauki – wykorzystanie środków finansowych w wysokości 80296,56zł. (Tab. nr 3)
U rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinie zastępczej, przy
współpracy z właściwymi miejscowo Ośrodkami Pomocy Społecznej przeprowadzono raz
do roku ocenę sytuacji materialno - życiowej na podstawie wywiadu środowiskowego
rodzinnego.
W 2009r. 1 osoba ponosiła odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
W 2009r. 1 została rozwiązana jedna rodzina zastępcza w związku z przywróceniem
władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców biologicznych
W 2009r. wydano 34 decyzji administracyjnych odstępujących od ustalenia odpłatności
dla rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinie zastępczej, z uwagi na
trudną sytuację materialną zwolniono z powyższej odpłatności
W 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie wystąpiło z 9 pozwami
do sądu o ustalenie alimentów od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających
w rodzinie zastępczej lub Domu Dziecka.
W 2009r. złożono 9 wniosków do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Wydział
Ochrony
Informacji
Niejawnych
Zespół
Obsługi
Informacyjnej
w Warszawie w celu uzyskania danych osobowych o rodzicach biologicznych.
W 2009r. w każdej z rodzin zastępczych została przeprowadzona aktualizacja wywiadu
środowiskowego rodzinnego (cz. IV dwa razy do roku i cz. VII jeden raz do roku), na
podstawie którego PCPR dokonywał oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowania pracy
socjalnej, która jest działalnością mającą na celu pomoc osobom i rodzinom, udzielają
porad w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz wsparcia w prawidłowym
wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej.
PCPR nieustannie inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodzinnej dzieci
objętych opieką zastępczą i umożliwienia im powrotu do rodziny biologicznej, poprawy
relacji interpersonalnych pomiędzy rodzicami biologicznymi i ich dziećmi, w osiągnięciu
tego celu ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi rodzinę tj. m. in. z sądem
rodzinnym, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi.
PCPR zgodnie z ustawą o pomocy społecznej raz w roku przedkłada do Sądu Rejonowego
wykaz rodzin zastępczych, w którym informuje o aktualnej sytuacji rodzinnej
i opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
IV. Placówki opiekuńczo - wychowawcze
W 2009 roku Wpłynęło 16 wniosków dotyczących dziewcząt oraz 27 wniosków
dotyczących chłopców z prośbą o wpisanie ich na listę dzieci oczekujących na
umieszczenie w Domu Dziecka w Ostrzeszowie;
W 2009 roku podpisano 6 porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia
dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz ponoszenia wydatków na ich
utrzymanie.
PCPR skierowało 9 dzieci do Domu Dziecka w Ostrzeszowie w tym 3 dzieci z terenu
Powiatu Ostrzeszowskiego.
PCPR wydało 8 decyzji o odstąpieniu od ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za
pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
W 2009 roku wydano dwie decyzje administracyjne o ponoszeniu odpłatności za pobyt
w Mieszkaniu Chronionym zgodnie z Uchwałą nr VII/49/07 Rady Powiatu
w Ostrzeszowie z dnia 29.06.2007r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej otrzymywała pomoc pieniężną na
kontynuowanie
nauki
–
wykorzystanie
środków
finansowych
w wysokości 5929,20zł. (Tab. nr 4)
PCPR sprawuje nadzór merytoryczny nad placówkami opiekuńczo –wychowawczymi tj.
Domem Dziecka oraz świetlicą mieszczącą się przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostrzeszowie, polegający na kontroli działalności w/w instytucji,
sprawozdawczości, instruktażu.
V. Świetlice środowiskowe
W roku 2009 funkcjonowała świetlica środowiskowa działająca przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie. W zajęciach świetliczanach regularnie uczestniczyło 15
dzieci w wieku od 7 do 16 lat ( pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich, nie mające
warunków mieszkaniowych sprzyjających ich rozwojowi, edukacji i wychowaniu).
Świetlica oferowała następujące formy pracy z dziećmi: wsparcie w nauce (pomoc w
odrabianiu zadań domowych, wspólne pisanie dyktand, rozwiązywanie testów i zadań),
pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z funkcjonowaniem dzieci w szkole, w
sprawach rodzinnych czy osobistych, współpraca z rodzinami wychowanków, organizowanie
czasu wolnego poprzez gry i zabawy edukacyjne, wycieczki turystyczno-poznawcze.
Podopieczni mieli okazję uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach , stanowiących
urozmaicenie codziennych zajęć. Wymienić tutaj można: 4- dniowy wypoczynek w
Zakopanem, dwutygodniowy obóz sportowy, udział w spotkaniu opłatkowym, spotkanie
wigilijne.
Różnorodność tematyczna zajęć oraz atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu stworzyły
wychowankom
szansę
lepszego funkcjonowania w społeczności, dały możliwość
realizowania swoich pasji i rozwoju zainteresowań. Wielu podopiecznym stworzyły one
również poczucie bezpieczeństwa, poprzez świadomość , że nie są oni pozostawieni sami
sobie w sytuacjach kryzysowych i mogą liczyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
na osoby dorosłe, służące radą, wsparciem i interweniujące w miarę posiadanych możliwości.
W świetlicy dzieci korzystają z codziennego dożywiania dzięki uprzejmej pomocy
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących i Ofiar
Wypadków Drogowych którzy
wspólnie z PCPR-em pozyskują sponsorów.
Tab nr 1
LICZBA RODZIN
LICZBA DZIECI
FUNKCJONUJĄCYCH UMIESZCZONCH
W RODZINACH
Rodziny spokrewnione
Rodziny
34
47
9
16
KWOTA
ŚWIADCZEŃ
480,215.91zł.
niespokrewnione
RAZEM
43
63
Tab. nr 2
POMOC PIENIĘŻNA NA POKRYCIE NIEZBĘDNYCH WYDATKÓW NA SKUTEK
ZDARZENIA LOSOWEGO
Liczba osób, którym
decyzją przyznano
świadczenie
Kota świadczeń
Rodziny spokrewnione
1
823,50
Rodziny niespokrewnione
0
0
Tab. nr 3
Usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodziny zastępcze
POMOC PIENIĘŻNA NA
USAMDZIELNIENIE
POMOC NA
USAMODZIELNIENIE W
FORMIE RZECZOWEJ
POMOC NA
KONTYNUOWANIE
NAUKI
Liczba
Osób
Kwota
świadczeń
Liczba
Osób
Kwota
świadczeń
Liczba
Osób
Kwota
świadczeń
3
14823,00
6
23881,50
21
80296,56
Tab. nr 4
Usamodzielnienia wychowanków opuszczających
placówki opiekuńczo - wychowawcze
POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI
Liczba
Osób
Kwota świadczeń
1
5929,20
VI. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin,
w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących
dysfunkcji
2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód
3. W
ramach
interwencji
kryzysowej
udziela
się
w
szczególności
poradnictwa
specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę.
Do zadań własnych powiatu należy między innymi:
1.
prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
2.
tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie.
3.
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
4.
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
5.
szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 listopada 2005 roku do
zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie;
opracowywanie
i
realizacja
programów
korekcyjno-edukacyjnych
dla
osób
stosujących przemoc w rodzinie.
W związku z powyższym dnia 23 czerwca 2005 roku Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie
uchwałą Nr14/05 zmieniającą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie powołał do życia Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
Do podstawowych zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy:
1.
Podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu
zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji.
2.
Udzielanie specjalistycznego poradnictwa:
a. poradnictwo prawne,
b. poradnictwo rodzinne,
c. poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
d. udzielanie niezbędnych informacji.
Świadczenie pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
3.
środowisku społecznym.
Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu
4.
przeciwdziałania i ograniczania patologii.
Przygotowanie szkoleń z zakresu przemocy i agresji dla osób i instytucji pracujących z
5.
dziećmi, młodzieżą i rodzinami.
Przygotowanie i opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń
6.
i usług.
7.
Analiza i ocena zjawisk społecznych występujących na terenie powiatu.
8.
Udział w opracowywaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
9.
Organizowanie różnych imprez aktywizujących środowisko lokalne i integrujących różne
grupy społeczne.
10. Przygotowanie sprawozdawczości z prowadzonej działalności.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 2009 r. zatrudnione były 4 osoby:
Koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej,
Specjalista pracy socjalnej,
Starszy pracownik socjalny
Psycholog
Klienci Ośrodka korzystają także z porad radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie.
W roku 2009 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie objął pomocą 342 rodziny
(589 osób), w tym 8 rodzin spoza powiatu ostrzeszowskiego. Pracownicy socjalni i psycholog
udzielili łącznie porad, konsultacji, interwencji oraz wsparcia 1493 razy.
W trakcie 12 miesięcy pracownicy socjalni przeprowadzili 763 interwencje, rozmowy,
porady, konsultacje, z czego170 wykonano w terenie.
1.
Podział interwencji na poszczególne gminy:
2.
Gmina Ostrzeszów - 494
3.
Gmina Kobyla Góra - 64
4.
Gmina Doruchów - 48
5.
Gmina Grabów - 63
6.
Gmina Mikstat - 56
7.
Gmina Kraszewice - 20
8.
Gmina Czajków - 12
Razem:
763
Z pomocy psychologa w 2009 r. skorzystało 158 rodzin (326 osób). Łącznie psycholog
udzielił 730 porad, konsultacji, wsparcia psychologicznego. Psycholog współpracował
również z przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz wspólnego klienta (np.
kuratorem, pedagogiem, lekarzem) – łącznie 47 osób.
4 rodziny – kandydaci na rodziny zastępcze i adopcyjne biorące udział w szkoleniu PRIDE (7
osób) zostały objęte diagnozą psychologiczną.
Liczba rodzin z poszczególnych gmin korzystających z pomocy OIK:
1.
Gmina Ostrzeszów: 197 rodzin
2.
Gmina Grabów nad Prosną: 30 rodzin
3.
Gmina Mikstat: 27 rodzin
4.
Gmina Kobyla Góra: 45 rodzin
5.
Gmina Czajków: 8 rodzin
6.
Gmina Doruchów: 17 rodzin
7.
Gmina Kraszewice: 10 rodzin
8.
Spoza powiatu ostrzeszowskiego: 8 rodzin
Powody udzielanej pomocy to między innymi:
potrzeba ochrony macierzyństwa,
niepełnosprawność,
choroby psychiczne,
długotrwała lub ciężka choroba,
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
przemoc,
alkoholizm,
narkomania,
konflikty rodzinne i sąsiedzkie,
porady prawne (pozwy alimentacyjne, separacyjne, rozwodowe, itp.),
nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga także rodzinom w pozyskiwaniu środków
finansowych na leczenie przewlekle chorych, niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych.
W 2009 roku pomagano 5 rodzinom w pozyskaniu środków finansowych z Fundacji Polsat
oraz TVN na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.
Pracownicy Ośrodka spotykają się raz w tygodniu w celu omówienia sytuacji
problemowej klientów oraz opracowania kompleksowej pomocy. Organizowane są również
spotkania z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu
ostrzeszowskiego, w celu uzgodnienia planu pomocy dla wspólnych klientów.
Powoływane są także zespoły interdyscyplinarne w skład których wchodzą pracownicy
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorzy
Sądowi, Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, pedagodzy szkolni,
pracownicy Ośrodka Pomocy Psychologicznej Remedium, lekarz. Zadaniem zespołu jest
opracowanie kompleksowej pomocy dla wspólnych klientów. Skład zespołu uzależniony jest
od sytuacji problemowej jak i terenu pochodzenia środowiska. Spotkania zespołu odbywają
się w zależności od potrzeb oraz w sytuacjach wymagających natychmiastowego podjęcia
działań w danym środowisku.
Inne działania OIK:
I. W ramach Programu Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Ostrzeszowskiego na lata
2007-2014 r. Pomoc Dziecku i Rodzinie” otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej 44 100,00 tys., które zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
1.
Promowanie rodzinnych form opieki zastępczej.
2.
Zorganizowanie festynu z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego w lipcu 2009 r.
3.
Promocja i edukacja rodzinnych form opieki zastępczej podczas festynu w lipcu 2009 r.
4.
Zatrudnienie pracownika socjalnego oraz psychologa/terapeuty w ramach rozszerzenia
specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych.
5.
Pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz przygotowanie ich do
pełnienia w/w funkcji poprzez udział w szkoleniu „PRIDE”.
6.
Szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych.
Zadanie 1. Promowanie rodzinnych form opieki zastępczej.
W ramach zadania przeprowadzono kampanię medialną na terenie Powiatu
Ostrzeszowskiego. Celem kampanii była promocja rodzinnych form opieki zastępczej jako
alternatywnej formy opieki nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo. Promocja
opieki zastępczej miała także na celu uwrażliwienie oraz zachęcenie społeczności lokalnej do
niesienia pomocy dzieciom, których trudna sytuacja rodzinna uniemożliwiła im rozwój
i wychowanie w rodzinie biologicznej.
Od lipca 2009 r. podjęto szereg działań promujących rodzinne formy opieki zastępczej.
Przygotowano między innymi broszurkę z podstawowymi informacjami na temat
rodzicielstwa zastępczego oraz wykorzystano posiadane ulotki i plakaty na w/w temat, które
zostały wydrukowane w ubiegłym roku. Całość przygotowanego materiału rozpropagowano
we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Przychodniami Zdrowia,
Ostrzeszowskim Centrum Kultury, które użyczyły nieodpłatnie miejsca reklamowe na czas
kampanii. Plakaty i ulotki rozprowadzano także w licznych sklepach zakładach pracy
urzędach powiatowych jak i gminnych. Ulotki, broszury i plakaty były także
rozpowszechniane podczas Festynu dnia 04.07.2009 r. który miał na celu promowanie
rodzinnych form opieki zastępczej. Wraz z akcją ulotkowo – plakatową, w ramach
dostępnych środków nawiązano kontakt z lokalnymi mediami. W lipcu br. przez 3 tygodnie
emitowano w 3 lokalnych gazetach o zasięgu powiatowym reklamę dotyczącą rodzicielstwa
zastępczego (Czas Ostrzeszowski, Twój Puls Tygodnia, Kurier Ziemi Ostrzeszowskiej) Zaś
w sierpniu 2009 r.
emitowano w telewizji PRO-ART spot reklamowy dotyczący
rodzicielstwa zastępczego.
Zadanie 2 i 3/ Zorganizowanie festynu z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego w lipcu
2009 r. (zadanie 2) oraz promocja i edukacja rodzinnych form opieki zastępczej podczas
festynu w lipcu 2009 r. (zadanie 3)
Festyn promujący rodzinne formy opieki zastępczej odbył się 04.07.2009 r.
w Ostrzeszowie. O planowanym festynie poinformowaliśmy w prasie o zasięgu powiatowym
oraz w formie plakatowej na terenie całego powiatu ostrzeszowskiego.
Kampania reklamowa miała na celu zachęcenie społeczności lokalnej do wzięcia udziału
w festynie i zdobycia informacji na temat funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego.
Celem festynu było:
podniesienie świadomości społecznej na temat funkcjonowania rodzin zastępczych,
podkreślenie roli i znaczenia opieki zastępczej,
zaakcentowanie, wzmocnienie i dowartościowanie funkcji opiekuna zastępczego,
promocję opieki zastępczej jako formy alternatywnej dla opieki sprawowanej przez
domy dziecka,
promocję różnych form opieki zastępczej,
integrację między rodzinami zastępczymi,
docenienie najbardziej aktywnych i zaangażowanych rodzin zastępczych,
podniesienie poczucia wartości dzieci i młodzieży przebywających w zastępczych
formach opieki,
zacieśnienie
współpracy
pomiędzy
Powiatowym
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Ostrzeszowie a rodzinami zastępczymi,
realizację
założeń
programu
Powiatowego
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Ostrzeszowie pt. „Pomoc dziecku i rodzinie” oraz Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
podniesienie
świadomości
wśród
społeczeństwa
oraz
instytucji
powiatowych
i lokalnych dotyczącej potrzeby funkcjonowania rodzin zastępczych i adopcyjnych,
pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze lub pogotowie rodzinne.
27 173,40 z ogólnej kwoty 44 100,00zł otrzymanej dotacji zostały przeznaczone na
zorganizowanie
festynu
dla
rodzin
zastępczych
i
społeczności
lokalnej
powiatu
ostrzeszowskiego w szczególności na:
wynajem dmuchanych atrakcji (dmuchany zamek, dmuchany dinozaur, basen z piłkami,
kolejka, byk rodeo, bungee),
wydrukowanie plakatów informujących o festynie,
zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród niezbędnych do organizacji
festynu oraz konkursów, zakup pamiątek z festynu dla istniejących rodzin zastępczych,
Spektakl dla dzieci: Bajkowa podróż Berniego i jego przyjaciół wraz z opłatą ZAiKS
Umowa najmu z Ostrzeszowskim Centrum Kultury (oświetlenie, ławki i stoliki)
Kompleksową obsługę festynu (nagłośnienie, prowadzenie)
ubezpieczenie festynu,
wynajęcie toalet Toi – Toi,
Festyn rozpoczął się o godzinie 15.00 powitaniem Przewodniczącego Rady Powiatu,
Starosty Ostrzeszowskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Ostrzeszowie, którzy m.in. zachęcali uczestników festynu do uzyskiwania informacji na temat
różnych form opieki zastępczej udzielanych przez trenerów PRIDE oraz pracowników PCPR.
Podczas Festynu wystąpił:
zespół młodzieżowy z repertuarem muzycznym,
Wesoła Ferajna Berniego z programem „Wesoła podróż Berniego”
Adam Wasiela z zespołem muzycznym.
W trakcie trwania festynu przez cały czas odbywały się gry, zabawy i konkurencje
sportowe, które podzielone były na cztery grupy wiekowe:
4 – 5 latki
6 - 8 latki
9 – 11 latki
kategoria wiekowa powyżej 12 lat
Konkurencje,
które cieszyły się największym zainteresowaniem i były najczęściej
powtarzane to:
rozwiązywanie labiryntów,
bieg z kubkami wody,
rzut beretem,
strzał piłką do bramki hokejowej,
rzut piłką do kosza,
bieg z łyżką i jajkiem,
najszybsze zjedzenie pączka na sznurku,
zjedzenie musu jabłkowego bez użycia rąk,
przeciąganie liny,
bieg w parze ze związanymi nogami,
skakanie w worku,
byk rodeo.
Każdy uczestnik konkursu otrzymywał nagrodę główną za zajęcie I, II, III miejsca oraz
nagrodę pocieszenia za zajęcie kolejnego miejsca.
Zorganizowano także konkurencje rodzinne, w których brały udział rodziny zastępcze oraz
rodziny biologiczne. Największym zainteresowaniem cieszyły się takie konkurencje jak:
przeciąganie liny,
rodzinny turniej wiedzy dotyczący wzajemnej znajomości zainteresowań, pasji, upodobań
itp.
bieg dziecko – rodzic (dziecko – opiekun) ze związanymi nogami,
najszybsze zjedzenie jabłka na sznurku,
turniej badmintona,
odgadywanie melodii serialowych.
Każda rodzina biorąca udział w konkurencji otrzymywała nagrodę (planszowe gry rodzinne,
puzzle, badmintona, itp. – otrzymane nagrody miały służyć wspólnemu spędzaniu czasu
wolnego).
Podczas festynu Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrzeszowie zademonstrowała strażacki
wóz bojowy. Wszystkie zainteresowane dzieci mogły wejść do samochodu i zapoznać się
z wyposażeniem auta. Dzieci miały także możliwość zapoznać się z wyposażeniem karetki
pogotowia, która była obecna podczas całego festynu.
Festyn uatrakcyjnił występ funkcjonariuszy policji z psami policyjnymi. Społeczność lokalna
miała możliwość uzyskać informacje na temat pracy psów policyjnych oraz policjantów –
przewodników.
Wszystkie rodziny zastępcze (oraz dzieci biologiczne rodziców zastępczych) miały
zapewnione podczas festynu dwudaniowy obiad oraz napoje, kawę, herbatę i słodycze. Mogły
także korzystać z dmuchanych atrakcji, bungee i byka rodeo nieodpłatnie.
Podczas trwania festynu trenerzy PRIDE oraz pracownicy socjalni działu
metodycznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, na co dzień
współpracujący z rodzinami zastępczymi, biologicznymi oraz usamodzielniającymi się
wychowankami pełnili dyżury, podczas których udzielali informacji na temat:
kwalifikacji potencjalnych rodziców zastępczych,
przepisów prawnych dotyczących powstania i funkcjonowania rodzin zastępczych oraz
obowiązków i przywilejów wynikających z faktu ustanowienia rodziny zastępczej,
możliwości uzyskania form pomocy instytucjonalnej dla rodzin zastępczych,
promocji idei pogotowia rodzinnego i rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu
ostrzeszowskiego (cele i zasady funkcjonowania, pomoc instytucjonalna, przepisy
prawne),
promocji adopcji jako formy opieki zastępczej (cele i zasady funkcjonowania, pomoc
instytucjonalna, przepisy prawne).
W trakcie festynu odbyło się również przeciąganie liny: rodziny zastępcze –
pracownicy PCPR, gdzie pracownicy dwukrotnie zostali pokonani.
Około godziny 19.00 dzieci obecne na festynie zebrały się pod sceną gdzie otrzymały
bańki mydlane i wspólnie puszczały bańki do nieba wypowiadając marzenia.
Festyn zakończył się ok. godz. 22.00 do tego momentu czas umilał bawiącym się
uczestnikom festynu zespół muzyczny Adama Wasieli.
Zadanie 4. Zatrudnienie pracownika socjalnego (asystenta rodziny) w ramach
rozszerzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz
adopcyjnych.
W ramach rozszerzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych,
zastępczych i adopcyjnych od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r. w ramach programu „Pomoc
Dziecku i Rodzinie” został zatrudniony pracownik socjalny (asystent rodziny). Do zadań
pracownika należało:
1) Praca z rodzinami zastępczymi:
a) poradnictwo w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
b) informacja o obowiązujących przepisach prawnych,
c) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych,
2) Pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych
3) praca z rodzinami biologicznymi (wspieranie rodzin biologicznych w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej).
4) Praca z rodzinami biologicznymi, zagrożonymi umieszczeniem dzieci w rodzinach
zastępczych.
5) praca z usamodzielniającymi się wychowankami rodzin zastępczych.
Pracownik socjalny (Asystent rodziny) w okresie od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r. pracował
łącznie z 10 rodzinami w tym:
1.
dwiema rodzinami zastępczymi,
2.
usamodzielniającą się wychowanką rodziny zastępczej, która wspólnie z konkubentem
wychowuje ich wspólne dziecko.
3.
czterema rodzinami biologicznymi zagrożonymi umieszczeniem dziecka/dzieci w
placówce opiekuńczo – wychowawczej czy też rodzinie zastępczej.
4.
trzema rodzinami biologicznymi wymagającymi pomocy w rozwiązaniu sytuacji
trudnych.
Powyższe rodziny są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
1. Działu Metodycznego współpracującego z rodzinami zastępczymi, oraz
2. Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Pracownicy socjalni Działu Metodycznego oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej
współpracując z powyższymi rodzinami, dostrzegali konieczność pracy asystenta rodziny
w w/w środowiskach. W związku z powyższym asystent rodzinny objął wskazane środowiska
pomocą socjalną. Do zakresu obowiązków asystenta rodziny w szczególności należało:
1. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
gospodarowania domowym budżetem,
prawidłowego wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi (dbanie
o czyste ubrania dzieci, organizowanie czasu wolnego, zachęcanie do aktywnego
uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka),
budowania prawidłowych więzi między członkami rodziny,
dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w
razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja, stały kontakt z lekarzem prowadzącym),
wykonywania prac w gospodarstwie domowym oraz ich podziału na
poszczególnych członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie,
remont itd.),
pozyskiwania usług i wsparcia na rzecz domu i rodziny (np. związanych z
usługami naprawczymi, remontowymi w domu, załatwianiem spraw urzędowych,
znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia itp.),
2. Poradnictwo i udzielanie informacji w interesującym zakresie (pomoc w sporządzaniu
wniosków i pism urzędowych, udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania
interesującego wsparcia ze strony służby zdrowia oraz innych instytucji, itp.)
3.Motywowanie do znalezienia pracy, rozwijania własnych talentów i umiejętności;
motywowanie oraz wspieranie w dążeniu do wyznaczonych przez podopiecznych celów,
wzbudzanie w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowanie do podejmowania
działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe.
4.Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pracy z rodziną.
Zadanie 5. Pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz
przygotowanie ich do pełnienia w/w funkcji poprzez udział w szkoleniu „PRIDE”.
Głównym celem było przeprowadzenie szkolenia w celu pozyskania nowych rodzin
zastępczych co wynika również z ogromnego zapotrzebowania na tę formę pomocy dziecku.
Działalność Domu Dziecka nie jest w stanie zapewnić umieszczonemu dziecku pełnej
stabilizacji i komfortu psychicznego jak ma to miejsce w przypadku rodziny zastępczej.
Łatwiejsze także w warunkach opieki zastępczej jest prowadzenie pracy z dzieckiem pod
kątem likwidacji deficytów jakie nabyło w rodzinie biologicznej. Niezwykle ważna jest także
więź emocjonalna, która pozwala dziecku uzyskać poczucie bezpieczeństwa i prywatności a
także daje możliwość bycia członkiem rodziny i bycia w niej dostrzeganym jako partner.
Szkolenie prowadzone było w oparciu o program szkoleniowy „PRIDE” – Rodzinna Opieka
Zastępcza Adopcja. W całym cyklu szkoleniowym uczestniczyły 4 rodziny. Kandydaci wzięli
udział w 10 sesjach grupowych (po 3 godz. każda) przeplatanych spotkaniami
indywidualnymi z każdą rodziną w jej domu. W środowiskach zostały przeprowadzone
wywiady środowiskowe przez właściwe Ośrodki Pomocy Społecznej o gotowości do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz konsultacja psychologiczna.
Szkolenie trwało w okresie od 16.09.09 r. do 14.12.2009r – w sumie 32 godziny. Rodziny
pracowały również z psychologiem (20 godzin) oraz każda z rodzin odbyła praktykę w Domu
Dziecka (10 godzin)
WARUNKI KONIECZNE do udziału w szkoleniu jakie musiały zostać zachowane:
·
obywatelstwo polskie,
·
stałe miejsce zamieszkania,
·
niekaralność,
·
posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich,
·
stałe źródło utrzymania,
·
w przypadku posiadania własnych dzieci – pełnia władz rodzicielskich,
·
stan zdrowia pozwalający na opiekę nad dziećmi.
Program szkolenia był realizowany w następujących etapach:
I sesja – WPROWADZENIE DO PRIDE
·
informacje o treści i przebiegu szkolenia
·
wzajemne zapoznanie się uczestników
·
prawne aspekty funkcjonowania rodzinnej opieki zastępczej
·
wymagania wobec kandydatów (kategorie kompetencji)
II sesja – PRACA ZESPOŁOWA DLA STABILIZACJI ŻYCIOWEJ DZIECKA
·
kształtowanie u dziecka poczucia stabilizacji życiowej
·
zasada pracy zespołowej – współpracy rodziny z instytucjami
III sesja – WIĘŹ
·
znaczenie więzi dla rozwoju dziecka
·
tworzenie i umacnianie więzi w rodzinie biologicznej i zastępczej
WIZYTY DOMOWE
·
rodzina w jej własnym środowisku
·
motywy decyzji o założeniu rodziny zastępczej
·
ocena warunków materialno-bytowych
IV sesja – STRATA
·
strata doświadczona przez dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej
·
etapy radzenia sobie z żalem po stracie
·
konfrontacja uczestników szkolenia z ich własnymi doświadczeniami straty.
V sesja – POCZUCIE WARTOŚCI A WZMACNIANIE WIĘZI RODZINNYCH
·
zagadnienia poczucia własnej wartości, tożsamości osobowej i kulturowej w kontekście
przynależności do rodziny
·
wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci
·
sposoby zapewniania ciągłości i wzmacniania więzi dziecka z jego rodziną biologiczną
WIZYTY DOMOWE
·
wymiana dotychczasowych przemyśleń dotyczących poruszonych na sesjach zagadnień
·
omówienie informacji zawartych w „Księdze życia” prowadzonej przez każdego
z uczestników
VI sesja – DYSCYPLINA Z SERCEM
VII sesja – DOBRA ROZMOWA
·
potencjalne problemy wychowawcze
·
znaczenie niektórych zachowań dzieci
·
techniki dyscyplinujące
·
sposoby efektywnej komunikacji interpersonalnej
VIII sesja – WZMACNIANIE TRWAŁYCH WIĘZI
·
pomoc dzieciom w nawiązywaniu trwałych życiowych związków
·
przygotowanie przyszłych opiekunów na ewentualne odejście od nich dziecka (powrót
do rodziny biologicznej, adopcja, usamodzielnienie)
IX sesji – PLANOWANIE ZMIANY
wczucie się w nową sytuację
Reakcja otoczenia
Czynniki utrudniające aklimatyzację nowego członka rodziny
przygotowanie przyszłych opiekunów do radzenia sobie w sytuacji niesłusznego
oskarżenia (przez otoczenie lub samo dziecko) o różnego rodzaju nadużycia
WIZYTY DOMOWE

wyrażenie opinii (przez trenerów PRIDE i uczestników szkolenia) dotyczącej
gotowości rodziny do pełnienia funkcji opieki zastępczej

praktyka w Domu Dziecka

praca z psychologiem w trakcie trwania szkolenia
X sesja panelowa – PODJĘCIE ŚWIADOMEJ DECYZJI
wymiana doświadczeń pomiędzy osobami już sprawującymi funkcje opiekunów
zastępczych i tymi, którzy dopiero przygotowują się do tej roli
zapraszane są też osoby związane zawodowo z opieką zastępczą – kuratorzy sądowi,
pracownicy socjalni oraz inni specjaliści: psychiatrzy, psychologowie kliniczni i in.
Spośród 5 rodzin 4 zostały pozytywnie zaopiniowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
i adopcyjnej i otrzymały końcową kwalifikację. W przypadku jednej rodziny kwalifikacja
była niemożliwa z uwagi na warunki mieszkaniowe oraz wiek kandydatki. Wszystkie rodziny
w toku szkolenia odbyły konsultację i badanie przez psychologa PCPR. Końcowym
elementem szkolenia i kwalifikacji była, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej, opinia i kwalifikacja Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.
Zadanie 6. Szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych.
W ramach programu: „Pomoc dziecku i rodzinie: Promocja rodzinnych form opieki
zastępczej” zostały przeprowadzone dwa szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych.
Pierwsze szkolenie pt.: „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do
nas mówiły” odbyło dnia 26.09.2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrzeszowie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez psychologa i pedagoga
("Do-mi-sta" Psychologiczno - Pedagogiczny Ośrodek Edukacyjny w Łaziskach).
Podczas szkolenia zostały omówione najważniejsze kwestie dotyczące:
1.
komunikacji, a w szczególności
werbalnej i niewerbalnej
barier komunikacyjnych,
barier utrudniających słuchanie,
zakłóceń komunikacji w rodzinie,
skutecznego słuchania
1.emocji i uczuć
jak radzić sobie z własnymi uczuciami
jak pomóc dzieciom aby radziły sobie z własnymi uczuciami.
Szkolenie zorganizowane dla istniejących rodzin zastępczych miało przyczynić się do
poprawy komunikacji między członkami rodziny oraz prawidłowego odczytywania uczuć
i emocji dzieci oraz udzielania im wsparcia w radzeniu sobie z własnymi uczuciami.
Drugie szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych odbyło się 13 listopada 2009 r. i
miało miejsce w siedzibie PCPR w Ostrzeszowie. Pierwsza część spotkania dotyczyła
aktualnych informacji na temat stanu rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego powiatu i
została przedstawiona przez pracownika socjalnego Działu Metodycznego PCPR w
Ostrzeszowie na co dzień pracującego z rodzinami zastępczymi. Druga część spotkania
obejmowała szkolenie z elementami pracy warsztatowej i dotyczyła elementów Programu
PRIDE, a dokładnie problematyki więzi i straty jakie przeżywają dzieci umieszczone
w rodzinie zastępczej. Podjęto także dyskusję na temat aktualnych problemów wynikających
z opieki nad umieszczonymi w rodzinach podopiecznymi.
Drugą część spotkania
poprowadzili trenerzy PRIDE.
II. Kuratorium Oświaty w Poznaniu w 2009 r. przyznało dla powiatu ostrzeszowskiego 78
miejsc na kolonii letniej, organizowanej dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z
rodzin o niskich dochodach. Organizatorem kolonii był Polski Czerwony Krzyż, Zarząd
Rejonowy w Kaliszu. Kolonie dla 78 podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu
powiatu ostrzeszowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyły się w
Tyczynie k. Mostków w miesiącach lipiec i sierpień 2009 r.
III. W ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, pozyskano środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.000
zł na przeprowadzanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie. W programie wzięło udział 15 mężczyzn z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego.
Program był realizowany w okresie od września do grudnia 2008r.
Zajęcia prowadzili
trenerzy z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Współpracowano z kuratorami
sądowymi kierując na w/w terapię sprawców przemocy.
IV. W 2009 r. po raz 4 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyła się
Kolacja Wigilijna dla najmłodszych podopiecznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Większość dzieci pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym, gdzie stwierdza się także
nieprawidłowe relacje między członkami rodziny i często brak poszanowania tradycji oraz jej
kultywowania. Gwiazdka została zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób Potrzebujących i Ofiar Wypadków drogowych „Jesteśmy” w Ostrzeszowie. Od
lokalnych sponsorów otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 1 500 zł. a także
wsparcie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, upominków świątecznych i
zabawek.
Lista sponsorów:
1
GS „Rolnik” Pani Mieczysława Szymańska, ul Kościuszki 44 63-500 Ostrzeszów
2
Łucja Zielezińska ul. Grabowska 63 – 500 Ostrzeszów
3
Wiktor
Cieśla
Wytwórnia
Wyrobów
Garmażeryjnych
„GOWIT”,ul.
Aleksandra
Kowalskiego 21 63-500 Ostrzeszów
4
Zdzisław Poprawa Producent Opakowań Tekturowych ul. Wojska Polskiego 28
63 – 507 Kobyla Góra
5
Ewa i Grzegorz Janiszewscy Księgarnia „Pegaz” 63-500 Ostrzeszów
6
Jerzy Koszarny Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI S.A. ul. Kolejowa 3 63-520
Grabów n/Prosną
7
GOSPOL - P.H. Paletami Mielcuchy 48 63-524 Czajków
8
Bogdan Rogala Hurtownia Elektrotechniczna ul. Kościuszki 44 63-500 Ostrzeszów
9
Robert Kaniewski Aquator Sp.z.o.o. ul. Przemysłowa 2363-500 Ostrzeszów
10
FIRMA BIRAS Pan Bogusław Iwański ul. Parkowa 1 63 - 521 Grabów n/ Prosną
11
JAN MOŚ –Piekarnia ul. Przemysłowa 6 63-521 Grabów n/ Prosną
12
Dromax Firma Drogowo – Budowlana Pan Mieczysław Bacik
Ul.
Powstańców
Wielkopolskich 12 63 -500 Ostrzeszów
13
Regina Niełacna Strażak Usługi Gastronomiczne ul. Sportowa 9 63-500 Ostrzeszów
14
Maria Zaród Ul. Puławskiego 5 63-507 Kobyla Góra
15
Urszula Wyrwas MATEX Mielcuchy 58 63-524 Czajków
16
AKME – Sp. z.o.o. ul. Kościuszki 16 63-500 Ostrzeszów
17
Mayr - Sp. z.o.o. ul. Hetmańska 1, Rojów 63-500 Ostrzeszów
18
EMA-Elfa Sp. Z.o.o.
Fabryka aparatury elektrycznej ul. Pocztowa 6 63-500
Ostrzeszów
19
Jakub Kostrzewski Fabryka Ceramiki Budowlanej ul. Powstańców Wlkp. 13 63-500
Ostrzeszów
Mieczysława Jankowska, Grzegorz Jankowski Drobud – materiały budowlane
20
ul. Kościuszki 12 63-500 Ostrzeszów
21
GEOTIS s.c. usługi geodezyjne ul. 21-go stycznia 21 63-500 Ostrzeszów
22
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ul. Ostrzeszowska 1 63-505Doruchów
23
P.P.H.U. FUMO - Ostrzeszów Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 25 63-500 Ostrzeszów
24
Lidia Zagórska Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Sportowa 2 63-500 Ostrzeszów
25
Bogumiła Ofiara Warsztaty Terapii Zajęciowej 63-523 Kuźnica Grabowska
26
Jadwiga Skorupka Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Ostrzeszowska 14 63-505 Doruchów
27
Halina Lewek Warsztaty Terapii Zajęciowej Pisarzowice 28 63-507 Kobyla Góra
28
Regina Niełacna Strażak Usługi Gastronomiczne ul. Sportowa 9 63-500 Ostrzeszów
29
Maria Zaród Ul. Puławskiego 5 63-507 Kobyla Góra
30
Urszula Wyrwas MATEX Mielcuchy 58 63-524 Czajków
31
Małgorzata Aksamska Dzienny Dom Pomocy Społecznej Ul. Pocztowa 63-500 Ostrzeszów
32
AKME – Sp. z.o.o. ul. Kościuszki 16 63-500 Ostrzeszów
33
Czesław Cieślak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Koło ul. Towarowa 6 62-600 Koło
VII. Rehabilitacja Społeczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej
1.
Realizowano „Powiatowy programu pomocy osobom niepełnosprawnym na lata 2004 –
2009”, którego celem jest wsparcie mieszkańców z powiatu Ostrzeszowskiego
dotkniętych niepełnosprawnością. Udzielano informacji, dotyczących różnego rodzaju
pomocy
osobom
architektonicznych
niepełnosprawnym,
pomagaliśmy
w
się
komunikowaniu
i
w
likwidowaniu
technicznych.
barier
Dofinansowywano
organizowanie zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki, wspierano
inicjatywy lokalne, stowarzyszenia oraz fundacje. Powyższe zadania realizowano w celu
poprawy warunków życia i pracy niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Ostrzeszowskiego.
2.
Informacja. o przekazanych lub przeznaczonych środkach PFRON w 2009 r. dla
organizacji pozarządowych z powiatu ostrzeszowskiego.
1)
Finansowanie kosztów działalności WTZ:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie, Doruchowie, Kuźnicy Grabowskiej
i Pisarzowicach – dla 120 uczestników wydatkowano kwotę 1.747.861 zł w tym
1.573. 075 zł ze środków PFRON, oraz 174.828 zł z innych źródeł (10 % kosztów
działalności). Powiat Ostrzeszowski przekazał na ten cel 131.176 zł. – Powiatowe
Centrum
prowadzi
nadzór
merytoryczny
nad
działalnością
WTZ-ów.
Przeprowadzono 1 kontrolę dotyczącą wykorzystania środków PFRON,
analizowano koszty eksploatacyjne oraz czynszu, efekty rehabilitacji w
poszczególnych pracowniach Warsztatów oraz ich rentowność, prawidłowość
kwalifikowania kadry w poszczególnych pracowniach,
Wszystkie Warsztaty prowadzone są przez Fundacje Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych „ Miłosierdzie” z Kalisza.
W 2009 r. zwiększono liczbę uczestników w WTZ zgodnie z potrzebami
przedstawionymi przez kierowników WTZ- ów.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie o 10 uczestników.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach o 5 uczestników.
Zwiększenie WTZ- ów zostało zaopiniowane przez komisję powołaną przez
Starostę zgodnie z rozporządzeniem o WTZ- ach.
2) Dofinansowanie Sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
dla organizacji pozarządowych – zawarto 19 umów.
a) Dofinansowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej „Mistrzostwa Osób
Niepełnosprawnych – Puchar Kocich Gór” – dla 170 osób niepełnosprawnych
(Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Tacy Sami ” ).
b) Dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. „Zajęcia w wodzie” –
dla 15 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym).
c) Dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „Wycieczka nad morze” – dla 40 osób
niepełnosprawnych ( Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym)
d) Dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „ Zając – Dzień kobiet” – dla 80 osób
niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych koło Ostrzeszów).
e) Dofinansowanie imprezy turystyczno – kulturalnej „Wycieczka do Trójmiasta”
– dla 144 osób niepełnosprawnych – (Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Kobylej Górze)
f) Dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „Przegląd młodych talentów” – dla 187
osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
g) Dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „Dzień osoby niepełnosprawnej” – dla
90 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
h) Dofinansowanie
imprezy
rekreacyjno
-
integracyjnej
„Majówka
w
Pisarzowicach” – dla 120 osób niepełnosprawnych (Fundacja Inwalidów i
Osób Niepełnosprawnych „ Miłosierdzie ”)
i) Dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Mistrzostwa w biegach
przełajowych Cross Ostrzeszowski” - dla 40 osób niepełnosprawnych
(Stowarzyszenie „ Sprawni Razem” Ostrzeszów)
j) Dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Mistrzostwa w lekkiej
atletyce” - dla 50 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „Uczniowski Klub
Sportowy” Ostrzeszów)
k) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno – integracyjnej pn. „Dzień dziecka” –
dla 35 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „ Aktywni” Doruchów).
l) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno –integracyjnej „Spotkanie Integracyjne ”
– dla 70 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego
Wieku”)
m) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno – integracyjnej „ Konkurs Tańca ” – dla
110 osób niepełnosprawnych (Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
„ Miłosierdzie”)
n) Dofinansowanie imprezy turystyczno - integracyjnej „Wycieczka do
Trójmiasta ”- dla 50 osób niepełnosprawnych (Polski Związek Emerytów,
Rencistów, inwalidów w Ostrzeszowie” ).
o) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno – integracyjnej „ Góry nase góry” – dla
200
osób
niepełnosprawnych
(Stowarzyszenie
na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych „ Tacy Sami ” ).
p) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno – integracyjnej pn. „Pożegnanie Lata” –
dla 150 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „ Aktywni” Doruchów).
q) Dofinansowanie imprezy integracyjnej „Biała Laska” – dla 80 osób
niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych koło Ostrzeszów).
r) Dofinansowanie imprezy integracyjnej „Mikołaj kocha wszystkie dzieci”- dla
34 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
s) Dofinansowanie imprezy integracyjnej „Spotkanie świąteczne – Boże
Narodzenia 2009” – dla 40 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „RAZEM” Mikstat )
Razem przekazano dofinansowanie na kwotę: 52.743 zł
3.
Informacja o przekazanych środkach PFRON w 2009 r. dla samorządu
terytorialnego oraz jednostce samorządu terytorialnego.
1) Dofinansowanie „Sportu kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych„ przekazane jednostkom organizacyjnym samorządu – 2
umowy.
a) Impreza sportowo – integracyjna pn. „Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych –
Puchar Kocich Gór” – dla 80 osób niepełnosprawnych (Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kobylej Górze)
b) Impreza integracyjno – kulturalna pn. „Jesteśmy wśród was” – dla 74 osób
niepełnosprawnych (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Grabowie nad Prosną )
Razem przekazano dofinansowanie na kwotę: 4.580 zł.
2)
Na organizację sportu kultury, rekreacji oraz turystyki na rok 2009 złożono 26
wniosków w kwocie: 172.339 zł.
4. Informacja o przekazanych środkach dla osób fizycznych.
1)
Bariery architektonicznie w komunikowaniu się i techniczne.
Złożono 71 wniosków na kwotę: 545.503 zł zawarto 13 umów na kwotę:
77.721zł.
Wypłacono dofinansowanie dla 13 wnioskodawców na kwotę 77.721 zł.
- w tym na bariery architektoniczne: 10 umów na kwotę 66.000zł
- w tym na bariery w komunikowaniu się 2 umowy na kwotę 3.721 zł
- w tym na bariery techniczne 1 umowa na kwotę 8.000 zł
2) Turnusy rehabilitacyjne.
Plan finansowy na 2009r. dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2009r wynosił 78.829,20 zł.
O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2009 r
ubiegała się 380 osób w tym 95 opiekunów. Przyznana dofinansowanie dla 115
osób na kwotę 81.738,20. Wypłacona natomiast dla 110 w tym 41 opiekunów na
kwotę 78.829,20 zł.
Dla poszczególnych grup dofinansowanie przedstawiało się następująco:
- osoby dorosłe niepełnosprawne z zakładów pracy chronionej- nie było
- pozostałe osoby dorosłe niepełnosprawne 35 na kwotę 27.892,00 zł
- opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 15 na kwotę 8.162,20 zł
- dzieci i młodzież niepełnosprawna 34 na kwotę 28.346,00 zł
- opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 26 na kwotę 14.429,00 –
mieszkańcy wsi otrzymali dofinansowanie w liczbie 58 osób na kwotę 47.435,32
zł
- kobiety 17 osób na kwotę 16.121,88 zł.
Uchwalony plan na 2009 został zrealizowany w 100%
3)
Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.
W 2009r. zostały złożone 272 wnioski na kwotę 259.309,06 zł w tym 5 wniosków
dotyczących dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 21.013 zł. Natomiast
wypłacono dofinansowanie dla 259 osób na kwotę 188.474,83 w tym dla 2 osób na kwotę
4.000,00 zł dot. sprzętu rehabilitacyjnego.
- w grupie dzieci i młodzieży dofinansowanie otrzymało 40 osób na
kwotę 47.551,76 zł
- mieszkańcy wsi 172 osoby na kwotę 131.259,71 zł.
- kobiety 131 osób na kwotę 73.949,22 zł
VIII. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Zadaniem Powiatowego Zespołu jest :
-
orzekanie o niepełnosprawności dzieci przed 16-tym rokiem życia
-
orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-go roku życia
-
wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Powiatowy Zespół w Ostrzeszowie orzeka dwa powiaty : Ostrzeszowski i Kępiński zgodnie
z zawartym w 2001 r. porozumieniem pomiędzy powiatami.
W 2009 roku przyjęto łącznie dla obu powiatów 2268 wniosków o niepełnosprawności
i o stopniu niepełnosprawności , odbyły się 163
posiedzenia składów orzekających na
których wydano 2212 orzeczeń. W porównaniu z 2008 r wydano o 224 więcej orzeczeń
i o 110 więcej przyjęto wniosków .
Szczegółowo przedstawia się to następująco :
1. W sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności
- przyjęto łącznie 388 wniosków (w tym 208 dla naszego powiatu oraz 180 dla powiatu
kępińskiego),
-
wydano łącznie 403 orzeczenia(w tym 222 orzeczenia dla naszego powiatu oraz 181
orzeczeń dla powiatu kępińskiego).
2. W sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
-
przyjęto łącznie 1880 wniosków (w tym 1108 wniosków dla naszego powiatu oraz
772 wnioski dla powiatu kępińskiego),
-
wydano łącznie 1809 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (w tym 1077 orzeczeń
dla naszego powiatu oraz 732 orzeczenia dla powiatu kępińskiego).
3. wydano razem 355 legitymacji uprawniających do korzystania z ulg i uprawnień
(w tym 157 dla naszego powiatu oraz 198 dla powiatu kępińskiego).
4. wpłynęło łącznie z obu powiatów 98 odwołań , (w tym 85 dotyczące osób po 16-tym
roku życia oraz 13 dotyczące dzieci przed 16 –tym rokiem życia).
Organ wyższej instancji rozpatrzył 60 odwołań z czego :
-
22 orzeczenia Zespołu zostały uchylone (6 dotyczących osób przed 16-tym rokiem
życia , 16 dla osób po 16-tym roku życia ),
-
38 orzeczeń Zespołu utrzymano w mocy ( 3 dotyczące dzieci przed 16-tym rokiem
życia , 35 dotyczących osób po 16-tym roku życia ),
-
16 odwołań pozostawiono bez rozpatrzenia.
Powiatowy Zespół w ramach samokontroli zmienił 8 orzeczeń (3 dotyczące dzieci
przed
16-tym rokiem życia , 5 dla osób po 16- tym roku życia).
W 2009 roku w Powiatowym Zespole zatrudnione były 3 osoby na pełen etat oraz od maja
stażysta w tym : (Przewodnicząca Zespołu, inspektor zajmujący się obsługą administracyjną,
podinspektor).
Zespół obsługiwany jest również przez PCPR m.in. poprzez prowadzenie księgowości , kadr,
wydawanie druków wniosków.
Orzecznicy zasiadający w składach orzekających zarówno lekarze jak i pozostali specjaliści
( psycholodzy ,doradcy zawodowi , pracownicy socjalni ) orzekają w Powiatowym Zespole
na podstawie umowy zlecenia. Łącznie w 2009 r. orzekało w Powiatowym Zespole
18 orzeczników ( 10 lekarzy oraz 8 specjalistów).
Od dnia 5 listopada do 3 grudnia 2009 r. w Powiatowym Zespole została przeprowadzona
kontrola problemowa w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów ,
standardów
,
procedur
postępowania
w
sprawach
dotyczących
orzekania
o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności , zgodności orzeczeń z zebranym
materiałem oraz organizacji i kwalifikacji członków zespołu.
Ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy wprowadzają dla Powiatowych Zespołów zadania
m.in. :
1.Wystawianie skierowań osobom ubiegającym się o wydanie orzeczenia przez odpowiednich
specjalistów
–
członków
zespołów
orzekających,
na
specjalistyczne
badania
do
Wojewódzkiego Zespołu ,
2.Prowadzenie
Elektronicznego
Krajowego
Systemu
Monitoringu
Orzekania
o Niepełnosprawności.
IX.
Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków
budżetowych za 2009r.
Realizacja
zadań
Powiatowego
Centrum
Pomocy
Rodzinie
odbywa
się
przy wykorzystaniu środków zleconych i własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Budżet na 2009r. został przyjęty w kwocie 2.030.106,00 i wykonany w kwocie
1871.477,20, na realizację którego zostały przekazane:
1.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat:
-
rozdział
85321
na
działalność
Powiatowego
Zespołu
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności w zakresie: orzekania o niepełnosprawności dzieci przed 16-tym
rokiem życia, o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-tego roku życia i legitymacji
osób niepełnosprawnych, przekazano i wykorzystano ze środków zleconych kwotę
101.132,00. Wydatki na orzekanie powiatu ostrzeszowskiego obejmują:
Wyszczególnienie
Wykonanie wydatków
w 2009r.
% w stosunku do całości
wykonania wydatków
wynagrodzenia wraz z
pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,
68.394,38
67,63%
32.737,62
32,37%
101.132,00
100%
4120, 4170, 4440)
pozostałe wydatki bieżące
ogółem
- rozdział 85295 „Pozostała działalność”
Dotacja otrzymana w kwocie 4.500,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie programów dla
sprawców przemocy w rodzinie, została wykorzystana w 100% na pracę korekcyjną
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz okolicznościowy poczęstunek podczas
spotkań z tymi osobami.
2.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
-
na
mocy
zawartego
porozumienia
Powiatowy
Zespół
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie obsługiwał powiat kępiński ze środków zleconych
w kwocie 102.064,00. Na łączną liczbę 2.565 załatwionych spraw (wydane orzeczenia
i legitymacje), 1.111 dotyczyło powiatu kępińskiego, co stanowi 43,31% i jest wskaźnikiem
naliczania wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz za świadczenie usług
z tytułu orzekania dla powiatu kępińskiego w 2009r., pozostałe wydatki rozliczone zgodnie
z ustalonym kluczem na 2009r.
Wydatki powiatu kępińskiego zostały przeznaczone na:
Wykonanie wydatków
w 2009r.
Wyszczególnienie
% w stosunku do całości
wykonania wydatków
wynagrodzenia wraz z
pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,
71.724,41
70,27%
30.339,59
29,73%
102.064,00
100%
4120,4170, 4440)
pozostałe wydatki bieżące
ogółem
3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:
-rozdział 85218 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz 85220 (Ośrodek Interwencji
Kryzysowej) w związku z realizacją zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej. Plan dotacji celowej w kwocie 17.250,00
z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości
250,00
pracownikowi
socjalnemu
zatrudnionemu
w
samorządowych
jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy
socjalnej w środowisku został wykorzystany w 2009r. w kwocie 14.736,91.
Niewykorzystana dotacja celowa w kwocie ogółem 2.513,09 zwrócona.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Otrzymana dotacja celowa w wysokości 44.100,00 z przeznaczeniem na realizację programu
z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną na podstawie zawartego porozumienia 6/15/2009 z
dnia 29 czerwca 2009r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, a
Zarządem Powiatu w Ostrzeszowie została wykorzystana w 100%, w szczególności na:
1. Promowanie rodzinnych form opieki zastępczej,
2. Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Rodzin Zastępczych,
3. Zatrudnienie pracownika socjalnego w ramach rozszerzenia specjalistycznego
poradnictwa dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,
4. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych.
5. Dotacja rozwojowa w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na realizację projektu
systemowego na lata 2007-2013 w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.
„Aktywność naszą szansą” . Na 2009 rok otrzymana dotacja w kwocie 153.070,74
-środki unijne 145.374,45
-środki budżetu państwa 7.696,29
Przyjęty plan wykonano w kwocie 153.070,67
Przystępując do realizacji projektu beneficjent czyli PCPR zobowiązał się do wniesienia
wkładu własnego pieniężnego w kwocie 2.896,45 na zakup materiałów biurowych oraz
niepieniężnego-praca wolontariusza w kwocie 1.684,37. Część wkładu własnego na potrzeby
projektu w kwocie 13.377,20 pochodziła ze środków PFRON w zakresie dofinansowania
turnusów rehabilitacyjnych.
Wyszczególnienie
Wykonanie wydatków
w 2009r. łącznie z
wkładem własnym
beneficjenta
% w stosunku do całości
wykonania wydatków
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(§ 4018, 4019,4118,4119,
70.375,08
45,12%
85.592,04
54,88%
155.967,12
100%
4128,4129, 4178, 4179)
pozostałe wydatki bieżące tj.
zakup materiałów, usługi pozostałe,
ubezpieczenie
ogółem
6. Środki z budżetu powiatu na realizację zadań własnych:
- rozdział 85201 „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze”. Rozdział ten zawiera wydatki na
powiatową świetlicę środowiskową działającą przy PCPR i usamodzielnienia wychowanków
z Domu Dziecka.
Otrzymane do planu środki w kwocie 6.102,00 na wypłatę świadczeń z tytułu kontynuowania
nauki wychowanki z Domu Dziecka zostały wydatkowane w kwocie 5.929,20.
Wykonanie wydatków
na działalność świetlicy
w 2009r.
Wyszczególnienie
% w stosunku do całości
wykonania wydatków
wynagrodzenia wraz z
pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,
11.421,02
91,37%
1.078,98
8,63%
12.500,00
100 %
4120, 4170,4440)
pozostałe wydatki bieżące tj.
rzeczowe świadczenia bhp,
świadczenia społeczne, zakup art.
szkolnych, dydaktycznych,
sportowych, wyposażenie,
badania lekarskie, usługi,
ubezpieczenie, materiały
papiernicze i akcesoria komp.,
ogółem
-
rozdział
85204
„Rodziny
zastępcze”.
Środki
planowe
przeznaczone
zostały
na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych tj. udzielanie pomocy pieniężnej
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci , udzielanie pomocy
na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w tym na realizację zadania na podstawie
porozumienia z Miastem i Gminą
Wrocław i powiatem międzychodzkim, ostrowskim,
ząbkowickim, oleśnickim. Kwota wypłacona z tytułu porozumień wynosiła w 2009r.
98.627,20
Środki na 2009r. na wyżej wymienione zadania w rozdziale 85204 ostatecznie zostały
określone planem w wysokości 758.887,00 wykonane w kwocie 613.716,97 co stanowi
80,87%.
-
rozdział
85218
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
realizuje
zadania
z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, inne zadania określone uchwałami Rady
i Zarządu Powiatu oraz przepisami prawa.
Kwota wydatkowana na bieżącą działalność w 2009r. wynosi ogółem 567.784,67 na plan
569.593,00 co stanowi 99,68% w tym ze środków własnych wydatkowano 563.593,00,
z dotacji celowej budżetu państwa (85218 § 2130) 4.191,67.
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowią:
Wyszczególnienie
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§
4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440)
Wykonanie
% w stosunku do całości
wydatków w 2009r.
wykonania wydatków
463.366,85
81,61%
104.417,82
18,39%
567.784,67
100%
pozostałe wydatki bieżące tj. rzeczowe
świadczenia bhp, zakup materiałów,
wyposażenia, leków, energia, woda,
zakup usług remontowych związanych
z administrowaniem budynków,
remont instalacji elektrycznej, c. o.,
konserwacja i naprawa urządzeń
badania z medycyny pracy, usługi
pozostałe, internetowe, rozmowy
telefoniczne stacjon. i komórkowe,
podróże służbowe krajowe ,różne
opłaty i składki, podatek od
nieruchomości, za trwały zarząd,
szkolenia pracowników, mat. papier.,
akcesoria komp.
ogółem
- rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej”. Na realizację zadań własnych wg art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy
społecznej w zakresie działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu
zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji przeznaczono środki planowe
w kwocie 212.356,00 z czego 11 .250,00 są udziałem środków dotacji celowej budżetu
państwa (r. 85220 § 2130). Kwota wydatkowana wynosi 211.651,24 tj. 99,67% planu, w tym
ze środków własnych 201.106,00, z dotacji celowej 10.545,24.
Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowią:
Wyszczególnienie
Wykonanie wydatków
% w stosunku do całości
w 2009r.
wykonania wydatków
wynagrodzenia wraz z
pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110,
167.159,28
78,98%
44.491,96
21,02%
211.651,24
100 %
4120, 4170, 4440)
pozostałe wydatki bieżące tj.
rzeczowe świadczenia bhp, zakup
materiałów, wyposażenia, energia,
woda, badania z medycyny pracy,
zakup usług remontowych,
pozostałych, internetowych,
rozmowy telefoniczne stacjon. i
komórkowe, podróże służbowe
krajowe, opłaty i składki,
szkolenia pracowników, zakup
mat. papierniczych, akcesoria
komp.
ogółem
- rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” . Plan przyjęty na realizację zadania
w kwocie 6.500,00 został wykonany w kwocie 4.500,00 tj. 69,23%
zgodnie z
przeznaczeniem m. in. na wynagrodzenie z umów zleceń trenerów PRIDE, zakup materiałów
biurowych.
- rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zbiorczo
wykorzystano na realizację zadań Zespołu w 2009r. 250.828,00 tj. 100% planowanych
środków z dotacji celowej w kwocie 203.196,00 oraz ze środków własnych powiatu
ostrzeszowskiego 25.632,00 i powiatu kępińskiego 22.000,00.
Wydatki na orzekanie powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego obejmują:
Wyszczególnienie
Wykonanie wydatków
% w stosunku do całości
wykonania wydatków
w 2009r.
wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170,
168.352,49
67,12%
82.475,51
32,88%
250.828,00
100 %
4440)
pozostałe wydatki bieżące tj.
rzeczowe świadczenia bhp, zakup
materiałów, wyposażenia, energia,
woda, badania z medycyny pracy,
usługi pozostałe m.in.: związane z
eksploatacją pomieszczeń
biurowych , świadczone przez
gabinety lekarskie, usługi
pocztowe, internetowe, rozmowy
telefoniczne stacj. i komórkowe,
podróże służbowe, różne opłaty i
składki, szkolenia pracowników,
mat. papiernicze, akcesoria
komputerowe
ogółem
Wydatki ze środków własnych powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego uzupełniały
plan wydatków ze środków zleconych w zakresie orzecznictwa i pozwoliły w większej części
zabezpieczyć potrzeby Zespołu.
7. Dochody budżetowe
Należnośc
Wyszczególnienie
Plan na
Wykonanie
2009r.
w 2009r.
i
%
pozostałe
do
Należności
wymagalne
zapłaty
Dochody z najmu
r. 70005 § 0750
Odsetki bankowe
§ 0920
44.508,00
35.315,63
79,35
0,00
0,00
2.000,00
1.141,28
57,06
0,00
0,00
Dochody z lat
ubiegłych
1.200,00
100,00
8,33
0,00
0,00
1.200,00
714,52
59,54
0,00
0,00
0,00
378,81
0,00
0,00
0,00
48.908,00
37.650,24
76,98
0,00
0,00
r.85201 § 0970
Odpłatność za
pobyt dziecka w
rodzinie zastępczej
r.85204 § 0830
Dochody z lat
ubiegłych
r.85204 § 0970
RAZEM
Ogółem dochody za 2009r. zostały wykonane w 76,98%.
Dochody w rozdziale 70005:
§ 0750 dochody z najmu pomieszczeń wykonano w 79,35%. PINB zapłacił w 2008r. za
najem pomieszczeń biurowych w 2009r. , natomiast plan dochodów przewidywał wpływy z
najmu w 2009r., również w planie ujęliśmy Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych, który wynajmował tylko do m-ca maja 2009r., pielęgniarki „RODZINA”
wypowiedziały umowę w ogóle na 2009r.
Dochody w rozdziale 75814:
§ 0920 odsetki bankowe – na plan 2.000,00 wykonano 1.141,28 tj. 57,06%.
Dochody w rozdziale 85201:
§ 0970 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
W rozdziale 85201 planowana należność główna z odsetkami została umorzona 04 marca
2009r.
Dochody w rozdziale 85204:
§ 0830 na plan w kwocie 1.200,00 wykonano 714,52 tj. 59,54%. W trakcie 2009r. zmiana
decyzji administracyjnej w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
§ 0970 wykonanie dochodów w kwocie 378,81 bez planu, gdyż w trakcie 2009r. przypisano
do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze
§
Wyszczególnienie
1.
3020
3070
2.
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
Plan
na 2009 rok
3.
24,00
Wykonanie
za 2009 rok
4.
24,00
%
(4:3)
5.
100%
6 102,00
7 920,00
1 002,00
5 929,00
7 920,00
1 002,00
97,16%
100%
100%
1 403,00
146,00
1 403,00
146,00
100%
100%
574,00
574,00
100%
60,00
187,00
60,00
187,00
100%
100%
35,00
950,00
35,00
950,00
100%
100%
70,00
70,00
100%
129,00
129,00
100%
18 602,00
18 429,00
99,07%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
§
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
756 757,00
612 717,00
80,97%
1 130,00
0,00
0,00%
1 000,00
1 000,00
100%
758 887,00
613 717,00
80,87%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze /środki własne/
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
§
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
631 472,00
514 090,00
81,41%
1 130,00
0,00
0,00%
1 000,00
1 000,00
100%
633 602,00
515 090,00
81,30%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze /środki z porozumienia/
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
§
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
125 285,00
98 627,00
78,72%
125 285,00
98 627,00
78,72%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
1.
2.
3.
4.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
§
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
%
(4:3)
5.
2 096,00
2 096,00
100%
356 055,00
24 812,00
354 246,00
24 812,00
99,49%
100%
55 935,00
8 234,00
8 400,00
34 413,00
55 935,00
8 234,00
8 400,00
34 413,00
100%
100%
100%
100%
49,00
49,00
100%
12 132,00
5 920,00
794,00
27 009,00
415,00
12 132,00
5 920,00
794,00
27 009,00
415,00
100%
100%
100%
100%
100%
930,00
930,00
100%
5 169,00
5 169,00
100%
2 520,00
2 520,00
100%
4 486,00
11 740,00
280,00
4 486,00
11 740,00
280,00
100%
100%
100%
246,00
246,00
100%
3 705,00
3 705,00
100%
2 000,00
2 000,00
100%
2 253,00
2 253,00
100%
569 593,00
567 784,00
99,68%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan
Wykonanie
%
§
Wyszczególnienie
na 2009 rok
za 2009 rok
(4:3)
1.
2.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
3.
4.
5.
712,00
712,00
100%
132 793,00
5 961,00
132 088,00
5 961,00
99,47%
100%
21 115,00
3 195,00
21 115,00
3 195,00
100%
100%
12 601,00
12 601,00
100%
5 268,00
248,00
653,00
13 699,00
415,00
5 268,00
248,00
653,00
13 699,00
415,00
100%
100%
100%
100%
100%
164,00
164,00
100%
1 951,00
1 951,00
100%
843,00
843,00
100%
2 001,00
4 800,00
2 001,00
4 800,00
100%
100%
860,00
860,00
100%
500,00
500,00
100%
4 577,00
4 577,00
100%
212 356,00
211 651,00
99,67%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
§
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
4 000,00
500,00
4 000,00
500,00
100%
100%
2 000,00
0,00
0,00%
6 500,00
4 500,00
69,23%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85295 Pozostała działalność (ogółem)
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
1 101,00
172,00
11 080,00
11 440,00
1 101,00
172,00
11 080,00
11 440,00
100%
100%
100%
100%
24 365,00
24 365,00
100%
442,00
442,00
100%
48 600,00
48 600,00
100%
§
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85295 Pozostała działalność (dotacja)
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
§
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
4 080,00
420,00
4 080,00
420,00
100%
100%
4 500,00
4 500,00
100%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 852
Rozdział 85295 Pozostała działalność (środki ministerialne)
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
1 101,00
172,00
7 000,00
11 020,00
1 101,00
172,00
7 000,00
11 020,00
100%
100%
100%
100%
24 365,00
24 365,00
100%
442,00
442,00
100%
44 100,00
44 100,00
100%
§
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 853
Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ogółem)
Plan
§
Wyszczególnienie
na 2009 rok
1.
2.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
3.
Wykonanie
za 2009 rok
4.
%
(4:3)
5.
762,00
762,00
100%
76 666,00
5 521,00
74 039,00
5 521,00
96,57%
100%
13 938,00
2 171,00
71 026,00
14 781,00
13 436,00
2 093,00
70 264,00
14 781,00
96,40%
96,41%
98,93%
100%
2 962,00
253,00
165,00
60 849,00
415,00
2 962,00
253,00
165,00
56 046,00
415,00
100%
100%
100%
92,11%
100%
82,00
82,00
100%
1 134,00
1 134,00
100%
174,00
174,00
100%
102,00
3 000,00
102,00
3 000,00
100%
100%
270,00
270,00
100%
3 000,00
3 000,00
100%
2 329,00
2 329,00
100%
259 600,00
250 828,00
96,62%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 853
Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /środki własne/
Plan
Wykonanie
§
Wyszczególnienie
na 2009 rok
za 2009 rok
1.
2.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
3.
4.
%
(4:3)
5.
3 727,00
1 100,00
29,51%
586,00
91,00
20 000,00
84,00
13,00
19 238,00
14,33%
14,29%
96,19%
10 000,00
5 197,00
51,97%
34 404,00
25 632,00
74,50%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 853
Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /środki
z porozumienia-własne/
Plan
§
Wyszczególnienie
na 2009 rok
1.
2.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
3.
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
4.
5.
1 099,00
1 099,00
100%
6 700,00
5 201,00
6 700,00
5 201,00
100%
100%
8 000,00
8 000,00
100%
1 000,00
1 000,00
100%
22 000,00
22 000 00
100%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 853
Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (śr. z porozumienia)
Plan
Wykonanie
§
Wyszczególnienie
na 2009 rok
za 2009 rok
1.
2.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
3.
4.
%
(4:3)
5.
381,00
381,00
100%
35 920,00
2 760,00
35 920,00
2 760,00
100%
100%
6 632,00
1 033,00
23 879,00
5 772,00
6 632,00
1 033,00
23 879,00
5 772,00
100%
100%
100%
100%
1 481,00
127,00
83,00
18 743,00
207,00
41,00
1 481,00
127,00
83,00
18 743,00
207,00
41,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
567,00
567,00
100%
87,00
87,00
100%
51,00
1 500,00
51,00
1 500,00
100%
100%
135,00
135,00
100%
1 500,00
1 500,00
100%
1 165,00
1 165,00
100%
102 064,00
102 064,00
100%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 853
Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (środki zlecone)
Plan
Wykonanie
§
Wyszczególnienie
na 2009 rok
za 2009 rok
1.
2.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
3.
4.
%
(4:3)
5.
381,00
381,00
100%
35 920,00
2 761,00
35 920,00
2 761,00
100%
100%
6 720,00
1 047,00
20 447,00
3 808,00
6 720,00
1 047,00
20 447,00
3 808,00
100%
100%
100%
100%
1 481,00
126,00
82,00
24 106,00
208,00
41,00
1 481,00
126,00
82,00
24 106,00
208,00
41,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
567,00
567,00
100%
87,00
87,00
100%
51,00
1 500,00
51,00
1 500,00
100%
100%
135,00
135,00
100%
500,00
500,00
100%
1 164,00
1 164,00
100%
101 132,00
101 132,00
100%
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 853
Rozdział 85395 Pozostała działalność (środki unijne)
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
3020
3110
4018
4019
4040
4050
4080
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Różne opłaty i składki
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
12 481,00
660,00
12 481,00
660,00
100%
100%
8 327,00
441,00
1 297,00
69,00
44 732,00
2 368,00
925,00
49,00
8 327,00
441,00
1 297,00
69,00
44 732,00
2 368,00
925,00
49,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0,00%
77 556,00
4 106,00
77 556,00
4 106,00
100%
100%
57,00
3,00
57,00
3,00
100%
100%
153 071,00
153 071,00
100%
§
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4220
4260
4270
4280
4308
4309
4350
4360
4370
4380
4390
4438
4439
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4748
4749
4758
4759
6050
6060
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2009 rok
Dział 853
Rozdział 85395 Pozostała działalność (środki własne)
Wyszczególnienie
Plan
na 2009 rok
Wykonanie
za 2009 rok
%
(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
3020
3070
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń
wypłacane funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Uposażenia funkcjonariuszy
Pozostałe należności funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane
przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
Zakup energii
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż.
Razem
§
3110
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4210
4219
4220
4230
4260
4269
4270
4280
4300
4309
4350
4379
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4500
4510
4520
4700
4740
4750
6050
6060
2 897,00
2 897,00
100%
2 897,00
2 897,00
100%
X. Współpraca, Szkolenia
PCPR zorganizowano 15 spotkań i szkoleń z instytucjami pomocy społecznej,
organizacjami pozarządowymi i innymi, w których brało udział 110 osób.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w szeregu imprezach
zebraniach i spotkaniach organizowanych przez instytucje pomocy społecznej gmin i powiatu
( DPS-y, OPS-y, WTZ-y, ŚDS-y, DDPS, Dom Dziecka itp. ).
W ramach współpracy użyczenie Sali konferencyjnej dla:
Wydziału Ochrony Środowiska,
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Uniwersytet III wieku,
Pracownicy Powiatowego Centrum brali udział w kursach, szkoleniach, konferencjach,
spotkaniach, z których część była bezpłatna, a w wyniku których pracownicy podnosili swoje
kwalifikacje między innymi :
Szkolenie:” Nowa ustawa o pracownikach samorządowych”
Konferencja: ”Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną”
Szkolenie: „Bilans potrzeb”
Seminarium: ”Zmiany w zasiłkach macierzyńskich i chorobowych”
Szkolenie WOKiS – „Zamknięcie roku budżetowego”
Szkolenie: ”Zmiany w zasiłkach i systemie ubezpieczeń społecznych”
Spotkanie poświęcone bieżącym problemom i wyzwaniom w 2009 roku
Wydatki strukturalne, planowanie, ewidencje, sprawozdanie
Spotkanie: „Realizator projektu podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji
społecznej w Wielkopolsce”
Szkolenie do certyfikatów dla specjalistów powołanych w skład powiatowych
zespołów
Szkolenie: „Konferencja – Skąd w niektórych dzieciach tyle agresji”
Szkolenie: „Tworzenie projektu i wypełnianie wniosku o dotacje w ramach POKL”
Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe z udziałem przedstawiciela Biura
Pełnomocnictwa Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Konferencja: „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości”
Szkolenie w zakresie gospodarki finansowej „Odpowiedzialność za ponoszenie
dyscypliny finansów publicznych”
Seminarium: ”W jakich sytuacjach Administracyjnych zawiesza postępowanie
administracyjne i jakie skutki wywołuje zawieszenie postępowania”
Szkolenie w zakresie gospodarki finansowej:” Środki pochodzące z UE, w tym
z dotacji..”
Konferencja: ”Wiedza zmienia przyszłość”
Konferencja: „Otwarcie specjalistycznego Ośrodka – Wsparcie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie”
Wynagrodzenia za pracę i czas pracy pracowników samorządowych
Szkolenie: „Zaproszenie do Ekonomii Społecznej”
Kontakt w sprawie projektu, dokumenty do podpisania, umowy
Szkolenie: „Wydatki strukturalne. Rozporządzenie w sprawie zasad wynagrodzenia”
Szkolenie: „Praktyczne aspekty realizacji projektów w ramach Priorytetu VII”
Seminarium poświęcone zagadnieniom prawa zamówień publicznych w kontekście
realizacji projektów systemowych
Szkolenie: „Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej”
Szkolenie: „Praca z trudnym klientem”
Szkolenie: „Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej”
Szkolenie: „Jak poprawnie udzielić i rozliczyć dotacje z budżetu aby uniknąć
problemów podczas kontroli”
Spotkanie na temat podejmowanych działań na rzecz osób bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Szkolenie: „ Finansowe zarządzanie projektem POKL”
VI Ogólnopolska konferencja: „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”
Szkolenie: „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych”
Szkolenie: „Koncepcja Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego”
Warsztaty: ”Upowszechnianie dobrych praktyk samorządów w przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznym”
Spotkanie doradcze dotyczące realizacji projektów systemowych
Szkolenie: „Zamknięcie roku budżetowego”
Szkolenie: „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w oparciu o pracę zespołów interdyscyplinarnych ”
Konferencja: „Zatrudnienie w dobie kryzysu, rehabilitacja społeczna, rehabilitacja
zawodowa”
Szkolenie: „Zamówienia publiczne”
Szkolenie: „Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą”
Konferencja: „System wsparcia środowiskowego dla osób skazanych we współpracy
z kuratorką sądową i wymiarem sprawiedliwości”
Szkolenie z obsługi kompletności sprawozdań DPS-ów z jednostek podległych
Szkolenie: „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku oraz
przewidywalne w 2010 roku”.
Konferencja: „Bariery rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”
Szkolenie: „Zasady przetwarzania, przechowywania, opracowania dokumentów
niejawnych. Zatrudnienie w zakresie ochrony danych osobowych. Dokumentacja osób
przetwarzających dane osobowe OPS i PCPR”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 roku współpracowało m. in. z n/w
instytucjami :
-
Sądem i kuratorami sądowymi,
-
Ośrodkami Pomocy Społecznej,
-
Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej w Poznaniu,
-
Wojewódzkim Urzędem Pracy,
-
Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
-
Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
-
Policją,
-
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
-
Organizacjami pozarządowymi,
-
DPS-ami,
-
WTZ-ami,
-
ŚDS- ami
-
Świetlicami
XI. Kadra PCPR
Stan na 31 grudzień 2009 rok to 23 osoby PCPR – 19,25 etatu, ( 13 osób PCPR11,25 etatu; 5 osób OIK- 4,5 etatu; 3 osoby PZ – 3 etaty; i 2 osoby świetlica środowiskowa
– 0,5 etatu). Korzystaliśmy z pomocy stażystów – ogółem w 2009 roku było 4 stażystów
i 3 praktykantów.
XII. Zrealizowane zamierzenia PCPR-u w 2009 roku
1. Pozyskano 4500 tys. na dofinansowanie programu dla sprawców przemocy.
2. Pozyskano 44100 na dofinansowanie programu z zakresu opieki nad dzieckiem
i rodziną.
3. Pozyskano 153070,67 na realizację projektu systemowego - Realizowano program
Unijny realizacji projektu pt.: „ Aktywność naszą szansą” realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ; poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – projekty systemowe w ramach Programu, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
4. Pozyskano środki na zorganizowanie wigilii i choinki - środki pozyskane z zewnątrz
(darowizna).
5. Częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
6. Częściowa wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych.
7. Wykonanie przeglądów 5 letnich:
przegląd techniczny obiektu budowlanego - przegląd konstrukcyjno- budowlany,
przegląd techniczny budynku instalacji: sanitarno-wodociągowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania,
przegląd elektryczny obiektu budowlanego
8. Wykonanie badań następujących czynników:
oświetlenia,
pyłu,
substancji chemicznych (tlenek węgla),
9. Wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji elektrycznej i sieci
informatycznej - opracowanie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu
inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej
10. Odświeżanie korytarza w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie.
11. Założenie paneli w Niebieskim Pokoju.
12. Założenie paneli na Sali konferencyjnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w Ostrzeszowie.
13. Malowanie pomieszczeń biurowych.
14. Modernizacja systemu alarmowego.
XIII. Plany i zamierzenia na 2010r.
1. Upowszechnienie usług w ramach działającej od grudnia 2005r. wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
2. Sukcesywna wymiana stolarki okiennej i dalszy remont
w administrowanym
budynku.
3. Pozyskiwanie środków z różnych źródeł na działalność lub na nowe zadania.
4. W
razie
pozyskania
środków
finansowych
dalsza
termomodernizacja
administrowanego budynku.
5. Dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników PCPR-u m. in. dzięki programom
unijnym.
6. Rozwój działalności OIK-u, o pracę ze sprawcą przemocy.
7. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na II piętrze budynku w pomieszczeniu
zajmowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego administrowanego budynku.
8. Wymiana stolarki okiennej drewnianej administrowanego budynku od strony
frontowej zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków.
9. Dalsze założenie nawierzchni z kostki granitowej na powierzchni około 200 m 2 na
dziedzińcu.
10. Konserwacja dachu na garażu i OIK-u.
11. Dalsza realizacja programu unijnego realizacji projektu pt.: „ Aktywność naszą
szansą” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji ; poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
współfinansowanego
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
ze
środków

Podobne dokumenty