2009 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
Transkrypt
2009 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie za 2009 rok – zmiany w 2010 roku I. Domy Pomocy Społecznej II. Środowiskowy Dom Samopomocy III. Rodziny zastępcze IV. Placówki opiekuńczo-wychowawcze V. Świetlice środowiskowe VI. Ośrodek Interwencji Kryzysowej VII. Rehabilitacja społeczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej VIII. Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności IX. X. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych za 2009r. Współpraca, szkolenia XI. Kadra PCPR XII. Zrealizowane zamierzenia PCPR w 2008 rok XIII. Zamierzenia na 2009 rok I. Domy Pomocy Społecznej Na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej, które spełniają wymogi standardu w zakresie usług opiekuńczych i posiadają zezwolenie wojewody na prowadzenie Domu, przeznaczone łącznie dla 376 osób tj.: - DPS w Kobylej Górze dla 156 mężczyzn dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; - DPS w Kochłowach dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych; - DPS w Marszałkach dla 140 osób przewlekle somatycznie chorych. Decyzje kierujące osoby do Domu oraz ustalające odpłatność za pobyt w placówce wydają gminy właściwe dla miejsca zamieszkania osób ubiegających się o skierowania, natomiast PCPR w Ostrzeszowie wydaje decyzję o umieszczeniu skierowanych osób w Domach na terenie naszego powiatu. W przypadku braku wolnych miejsc skierowane osoby wpisywane są na listę osób oczekujących wraz z określeniem przypuszczalnego terminu oczekiwania na umieszczenie. W 2009 roku wydano ogółem 290 decyzji administracyjnych dotyczących spraw DPS-ów. Po rozpatrzeniu ww. spraw i wniosków wydano: - 74 decyzji o umieszczeniu osób w DPS, przedłużeniu pobytu lub odmowie umieszczenia; - 216 decyzje ustalające odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców na tzw. „starych zasadach”. W 2009 roku do DPS-ach na terenie powiatu przyjęto łącznie 45 osób: - DPS Kobyla Góra – 11 osób; - DPS Kochłowy – 2 osoby, - DPS Marszałki – 32 osoby. 31 grudnia 2009r. w DPS-ach na terenie powiatu przebywało łącznie 376 osób: - DPS Kobyla Góra - 156, - DPS Kochłowy - 80, - DPS Marszałki – 140. Najtrudniejsza sytuacja z wykorzystaniem miejsc była w DPS w Marszałkach, obecnie w tym DPS-sie nie ma wolnych miejsc. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi listę osób oczekujących na umieszczenie w DPS-ach na terenie powiatu w DPS Kobyla Góra były 4 osoby oczekujące, DPS Kochłowy 8 osób oczekujących, DPS Marszałki 0 osób oczekujących. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2009 roku wynosił: - DPS Kobyla Góra – 2.535,00 zł - DPS Kochłowy – 2.385,00 zł - DPS Marszałki – 2.335,00 zł W 2010 roku koszt utrzymania mieszkańca wynosił będzie: - DPS Kobyla Góra – 2.590,00 zł - DPS Kochłowy – 2.586,00 zł - DPS Marszałki – 2.480,00 zł II. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. W 2009 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego. Na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego funkcjonowały 2 Środowiskowe Domy Samopomocy w Doruchowie (25 miejsc) i Kuźnicy Grabowskiej (15 miejsc). Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej otrzymał dotację w wysokości 171.397,50 zł oraz dodatkowe środki: - 12800,00 zł- zakupiono wyposażanie do „sali doświadczania świata”, testy psychologiczne, szafki łazienkowe, telewizor, kamerę Łączna kwota otrzymanej dotacji w 2009 roku to 184.197,50 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie otrzymał dotację w wysokości 285.662,50 zł oraz dodatkowe środki: - 25000 zł – na wydatki remontowe (kostka brukowa przed wejściem, naprawiono ogrodzenie) - 10000 zł – na zakup wyposażenia ( sprzęt rehabilitacyjny, szafy i biurka). Łączna kwota dotacji dla ŚDS w Doruchowie w 2009r. 320.662.50 zł. Decyzję o skierowaniu do ŚDS oraz ustalające odpłatność wydaje PCPR w Ostrzeszowie po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby za pośrednictwem właściwych dla ich miejsca zamieszkania ośrodków pomocy społecznej. W 2009r.wydano 42 decyzje kierujące i ustalające odpłatność: - do ŚDS w Doruchowie – 26 - do SDS w Kuźnicy Grabowskiej – 16 W miesiącach listopadzie i grudniu 2009r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ŚDS w Doruchowie i Kuźnicy Grabowskiej na rok 2010r. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie wpłynęły 2 oferty ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni” z siedzibą w Doruchowie. Oferta nr 1 dotyczyła prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Doruchowie w okresie 1.01.2010r. – 31.12.2010r. Oferta nr 2 dotyczyła prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie (typ AB) w Kuźnicy Grabowskiej w okresie 1.01.2010r. – 31.12.2010r. Powołana przez Dyrektora PCPR komisja dokonała otwarcia ofert a następnie sporządziła z tych czynności protokół, który wraz z ofertami został przekazany do Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. W wyniku postępowania konkursowego podpisano 2 umowy ze Stowarzyszeniem „Aktywni” na prowadzenie ŚDS w Doruchowie na kwotę 279.600,00zł, a na ŚDS w Kuźnicy Grabowskiej na kwotę 167.760,00zł PCPR wydał również 4 decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach –całodobowy Dom. III. Rodziny zastępcze Na terenie naszego powiatu w okresie I – XII 2009 funkcjonowały 43 rodziny zastępcze obejmujące opieką 63 dzieci (34 rodziny spokrewnione z dziećmi, 9 rodzin niespokrewnionych) są to rodziny, w których dzieci zostały umieszczone na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Rodziny z zastępcze obowiązującymi otrzymują comiesięczne przepisami) w wysokości świadczenia uzależnionej pieniężne od (zgodnie pokrewieństwa z dzieckiem, stanu zdrowia i wieku dziecka w wysokościach: - 20% z kwoty 1647zł. tj. 329,40zł. - 40% z kwoty 1647 zł. tj. 658,80 zł. - 60 % z kwoty 1647zł. tj. 988,20 zł. - 80% z kwoty 1647zł. tj. 1.317,60zł. w/w pomoc pieniężna pomniejszona jest o 50% dochodu dziecka tj. kwotę otrzymywanej renty rodzinnej wraz z dodatkiem do sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny lub otrzymywane alimenty od rodziców biologicznych itp. Wykorzystanie środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w rodzinie zastępczej dzieci wyniosło w 2009 roku 480.215,91 zł (tab.1) W 2009 roku wypłacono jednej rodzinie jednorazową pomoc losową w związku z trudną sytuacją życiową wychowanka w niej przebywającego. Wykorzystanie środków finansowych na świadczenie z tytułu jednorazowej pomocy losowej w 2009r. 823,50zł (tab.2) w 2009r. utworzono 7 nowych rodzin zastępczych, które opieką objęły 10 dzieci. 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych jest objętych programem usamodzielnienia. Dla każdej osoby usamodzielnianej został wyznaczony opiekun w porozumieniu z którym został opracowany dla wychowanka indywidualny plan usamodzielnienia. 6 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - wykorzystanie środków finansowych w wysokości 23.881,50zł. (Tab. nr 3) 3 usamodzielnianych wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie wykorzystanie środków finansowych w wysokości 14.823,00zł. (Tab. nr 3) 21 wychowanków rodzin zastępczych otrzymywało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – wykorzystanie środków finansowych w wysokości 80296,56zł. (Tab. nr 3) U rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinie zastępczej, przy współpracy z właściwymi miejscowo Ośrodkami Pomocy Społecznej przeprowadzono raz do roku ocenę sytuacji materialno - życiowej na podstawie wywiadu środowiskowego rodzinnego. W 2009r. 1 osoba ponosiła odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej W 2009r. 1 została rozwiązana jedna rodzina zastępcza w związku z przywróceniem władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców biologicznych W 2009r. wydano 34 decyzji administracyjnych odstępujących od ustalenia odpłatności dla rodziców biologicznych, których dzieci przebywają w rodzinie zastępczej, z uwagi na trudną sytuację materialną zwolniono z powyższej odpłatności W 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie wystąpiło z 9 pozwami do sądu o ustalenie alimentów od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinie zastępczej lub Domu Dziecka. W 2009r. złożono 9 wniosków do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Wydział Ochrony Informacji Niejawnych Zespół Obsługi Informacyjnej w Warszawie w celu uzyskania danych osobowych o rodzicach biologicznych. W 2009r. w każdej z rodzin zastępczych została przeprowadzona aktualizacja wywiadu środowiskowego rodzinnego (cz. IV dwa razy do roku i cz. VII jeden raz do roku), na podstawie którego PCPR dokonywał oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizowania pracy socjalnej, która jest działalnością mającą na celu pomoc osobom i rodzinom, udzielają porad w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz wsparcia w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej. PCPR nieustannie inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodzinnej dzieci objętych opieką zastępczą i umożliwienia im powrotu do rodziny biologicznej, poprawy relacji interpersonalnych pomiędzy rodzicami biologicznymi i ich dziećmi, w osiągnięciu tego celu ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi rodzinę tj. m. in. z sądem rodzinnym, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi. PCPR zgodnie z ustawą o pomocy społecznej raz w roku przedkłada do Sądu Rejonowego wykaz rodzin zastępczych, w którym informuje o aktualnej sytuacji rodzinnej i opiekuńczo-wychowawczej dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. IV. Placówki opiekuńczo - wychowawcze W 2009 roku Wpłynęło 16 wniosków dotyczących dziewcząt oraz 27 wniosków dotyczących chłopców z prośbą o wpisanie ich na listę dzieci oczekujących na umieszczenie w Domu Dziecka w Ostrzeszowie; W 2009 roku podpisano 6 porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz ponoszenia wydatków na ich utrzymanie. PCPR skierowało 9 dzieci do Domu Dziecka w Ostrzeszowie w tym 3 dzieci z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego. PCPR wydało 8 decyzji o odstąpieniu od ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2009 roku wydano dwie decyzje administracyjne o ponoszeniu odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym zgodnie z Uchwałą nr VII/49/07 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29.06.2007r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. 1 wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej otrzymywała pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – wykorzystanie środków finansowych w wysokości 5929,20zł. (Tab. nr 4) PCPR sprawuje nadzór merytoryczny nad placówkami opiekuńczo –wychowawczymi tj. Domem Dziecka oraz świetlicą mieszczącą się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, polegający na kontroli działalności w/w instytucji, sprawozdawczości, instruktażu. V. Świetlice środowiskowe W roku 2009 funkcjonowała świetlica środowiskowa działająca przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie. W zajęciach świetliczanach regularnie uczestniczyło 15 dzieci w wieku od 7 do 16 lat ( pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich, nie mające warunków mieszkaniowych sprzyjających ich rozwojowi, edukacji i wychowaniu). Świetlica oferowała następujące formy pracy z dziećmi: wsparcie w nauce (pomoc w odrabianiu zadań domowych, wspólne pisanie dyktand, rozwiązywanie testów i zadań), pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych z funkcjonowaniem dzieci w szkole, w sprawach rodzinnych czy osobistych, współpraca z rodzinami wychowanków, organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy edukacyjne, wycieczki turystyczno-poznawcze. Podopieczni mieli okazję uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach , stanowiących urozmaicenie codziennych zajęć. Wymienić tutaj można: 4- dniowy wypoczynek w Zakopanem, dwutygodniowy obóz sportowy, udział w spotkaniu opłatkowym, spotkanie wigilijne. Różnorodność tematyczna zajęć oraz atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu stworzyły wychowankom szansę lepszego funkcjonowania w społeczności, dały możliwość realizowania swoich pasji i rozwoju zainteresowań. Wielu podopiecznym stworzyły one również poczucie bezpieczeństwa, poprzez świadomość , że nie są oni pozostawieni sami sobie w sytuacjach kryzysowych i mogą liczyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na osoby dorosłe, służące radą, wsparciem i interweniujące w miarę posiadanych możliwości. W świetlicy dzieci korzystają z codziennego dożywiania dzięki uprzejmej pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących i Ofiar Wypadków Drogowych którzy wspólnie z PCPR-em pozyskują sponsorów. Tab nr 1 LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI FUNKCJONUJĄCYCH UMIESZCZONCH W RODZINACH Rodziny spokrewnione Rodziny 34 47 9 16 KWOTA ŚWIADCZEŃ 480,215.91zł. niespokrewnione RAZEM 43 63 Tab. nr 2 POMOC PIENIĘŻNA NA POKRYCIE NIEZBĘDNYCH WYDATKÓW NA SKUTEK ZDARZENIA LOSOWEGO Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie Kota świadczeń Rodziny spokrewnione 1 823,50 Rodziny niespokrewnione 0 0 Tab. nr 3 Usamodzielnienia wychowanków opuszczających rodziny zastępcze POMOC PIENIĘŻNA NA USAMDZIELNIENIE POMOC NA USAMODZIELNIENIE W FORMIE RZECZOWEJ POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba Osób Kwota świadczeń Liczba Osób Kwota świadczeń Liczba Osób Kwota świadczeń 3 14823,00 6 23881,50 21 80296,56 Tab. nr 4 Usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba Osób Kwota świadczeń 1 5929,20 VI. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji 2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód 3. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę. Do zadań własnych powiatu należy między innymi: 1. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 2. tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie. 3. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 4. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 5. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 listopada 2005 roku do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności: tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W związku z powyższym dnia 23 czerwca 2005 roku Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie uchwałą Nr14/05 zmieniającą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powołał do życia Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Do podstawowych zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej należy: 1. Podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. 2. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa: a. poradnictwo prawne, b. poradnictwo rodzinne, c. poradnictwo i wsparcie psychologiczne, d. udzielanie niezbędnych informacji. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 3. środowisku społecznym. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu 4. przeciwdziałania i ograniczania patologii. Przygotowanie szkoleń z zakresu przemocy i agresji dla osób i instytucji pracujących z 5. dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Przygotowanie i opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń 6. i usług. 7. Analiza i ocena zjawisk społecznych występujących na terenie powiatu. 8. Udział w opracowywaniu powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 9. Organizowanie różnych imprez aktywizujących środowisko lokalne i integrujących różne grupy społeczne. 10. Przygotowanie sprawozdawczości z prowadzonej działalności. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 2009 r. zatrudnione były 4 osoby: Koordynator, starszy specjalista pracy socjalnej, Specjalista pracy socjalnej, Starszy pracownik socjalny Psycholog Klienci Ośrodka korzystają także z porad radcy prawnego zatrudnionego na umowę zlecenie. W roku 2009 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie objął pomocą 342 rodziny (589 osób), w tym 8 rodzin spoza powiatu ostrzeszowskiego. Pracownicy socjalni i psycholog udzielili łącznie porad, konsultacji, interwencji oraz wsparcia 1493 razy. W trakcie 12 miesięcy pracownicy socjalni przeprowadzili 763 interwencje, rozmowy, porady, konsultacje, z czego170 wykonano w terenie. 1. Podział interwencji na poszczególne gminy: 2. Gmina Ostrzeszów - 494 3. Gmina Kobyla Góra - 64 4. Gmina Doruchów - 48 5. Gmina Grabów - 63 6. Gmina Mikstat - 56 7. Gmina Kraszewice - 20 8. Gmina Czajków - 12 Razem: 763 Z pomocy psychologa w 2009 r. skorzystało 158 rodzin (326 osób). Łącznie psycholog udzielił 730 porad, konsultacji, wsparcia psychologicznego. Psycholog współpracował również z przedstawicielami instytucji działającymi na rzecz wspólnego klienta (np. kuratorem, pedagogiem, lekarzem) – łącznie 47 osób. 4 rodziny – kandydaci na rodziny zastępcze i adopcyjne biorące udział w szkoleniu PRIDE (7 osób) zostały objęte diagnozą psychologiczną. Liczba rodzin z poszczególnych gmin korzystających z pomocy OIK: 1. Gmina Ostrzeszów: 197 rodzin 2. Gmina Grabów nad Prosną: 30 rodzin 3. Gmina Mikstat: 27 rodzin 4. Gmina Kobyla Góra: 45 rodzin 5. Gmina Czajków: 8 rodzin 6. Gmina Doruchów: 17 rodzin 7. Gmina Kraszewice: 10 rodzin 8. Spoza powiatu ostrzeszowskiego: 8 rodzin Powody udzielanej pomocy to między innymi: potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, choroby psychiczne, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemoc, alkoholizm, narkomania, konflikty rodzinne i sąsiedzkie, porady prawne (pozwy alimentacyjne, separacyjne, rozwodowe, itp.), nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga także rodzinom w pozyskiwaniu środków finansowych na leczenie przewlekle chorych, niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych. W 2009 roku pomagano 5 rodzinom w pozyskaniu środków finansowych z Fundacji Polsat oraz TVN na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Pracownicy Ośrodka spotykają się raz w tygodniu w celu omówienia sytuacji problemowej klientów oraz opracowania kompleksowej pomocy. Organizowane są również spotkania z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu ostrzeszowskiego, w celu uzgodnienia planu pomocy dla wspólnych klientów. Powoływane są także zespoły interdyscyplinarne w skład których wchodzą pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Kuratorzy Sądowi, Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, pedagodzy szkolni, pracownicy Ośrodka Pomocy Psychologicznej Remedium, lekarz. Zadaniem zespołu jest opracowanie kompleksowej pomocy dla wspólnych klientów. Skład zespołu uzależniony jest od sytuacji problemowej jak i terenu pochodzenia środowiska. Spotkania zespołu odbywają się w zależności od potrzeb oraz w sytuacjach wymagających natychmiastowego podjęcia działań w danym środowisku. Inne działania OIK: I. W ramach Programu Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2007-2014 r. Pomoc Dziecku i Rodzinie” otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 44 100,00 tys., które zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: 1. Promowanie rodzinnych form opieki zastępczej. 2. Zorganizowanie festynu z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego w lipcu 2009 r. 3. Promocja i edukacja rodzinnych form opieki zastępczej podczas festynu w lipcu 2009 r. 4. Zatrudnienie pracownika socjalnego oraz psychologa/terapeuty w ramach rozszerzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. 5. Pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz przygotowanie ich do pełnienia w/w funkcji poprzez udział w szkoleniu „PRIDE”. 6. Szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych. Zadanie 1. Promowanie rodzinnych form opieki zastępczej. W ramach zadania przeprowadzono kampanię medialną na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego. Celem kampanii była promocja rodzinnych form opieki zastępczej jako alternatywnej formy opieki nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo. Promocja opieki zastępczej miała także na celu uwrażliwienie oraz zachęcenie społeczności lokalnej do niesienia pomocy dzieciom, których trudna sytuacja rodzinna uniemożliwiła im rozwój i wychowanie w rodzinie biologicznej. Od lipca 2009 r. podjęto szereg działań promujących rodzinne formy opieki zastępczej. Przygotowano między innymi broszurkę z podstawowymi informacjami na temat rodzicielstwa zastępczego oraz wykorzystano posiadane ulotki i plakaty na w/w temat, które zostały wydrukowane w ubiegłym roku. Całość przygotowanego materiału rozpropagowano we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Przychodniami Zdrowia, Ostrzeszowskim Centrum Kultury, które użyczyły nieodpłatnie miejsca reklamowe na czas kampanii. Plakaty i ulotki rozprowadzano także w licznych sklepach zakładach pracy urzędach powiatowych jak i gminnych. Ulotki, broszury i plakaty były także rozpowszechniane podczas Festynu dnia 04.07.2009 r. który miał na celu promowanie rodzinnych form opieki zastępczej. Wraz z akcją ulotkowo – plakatową, w ramach dostępnych środków nawiązano kontakt z lokalnymi mediami. W lipcu br. przez 3 tygodnie emitowano w 3 lokalnych gazetach o zasięgu powiatowym reklamę dotyczącą rodzicielstwa zastępczego (Czas Ostrzeszowski, Twój Puls Tygodnia, Kurier Ziemi Ostrzeszowskiej) Zaś w sierpniu 2009 r. emitowano w telewizji PRO-ART spot reklamowy dotyczący rodzicielstwa zastępczego. Zadanie 2 i 3/ Zorganizowanie festynu z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego w lipcu 2009 r. (zadanie 2) oraz promocja i edukacja rodzinnych form opieki zastępczej podczas festynu w lipcu 2009 r. (zadanie 3) Festyn promujący rodzinne formy opieki zastępczej odbył się 04.07.2009 r. w Ostrzeszowie. O planowanym festynie poinformowaliśmy w prasie o zasięgu powiatowym oraz w formie plakatowej na terenie całego powiatu ostrzeszowskiego. Kampania reklamowa miała na celu zachęcenie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w festynie i zdobycia informacji na temat funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego. Celem festynu było: podniesienie świadomości społecznej na temat funkcjonowania rodzin zastępczych, podkreślenie roli i znaczenia opieki zastępczej, zaakcentowanie, wzmocnienie i dowartościowanie funkcji opiekuna zastępczego, promocję opieki zastępczej jako formy alternatywnej dla opieki sprawowanej przez domy dziecka, promocję różnych form opieki zastępczej, integrację między rodzinami zastępczymi, docenienie najbardziej aktywnych i zaangażowanych rodzin zastępczych, podniesienie poczucia wartości dzieci i młodzieży przebywających w zastępczych formach opieki, zacieśnienie współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie a rodzinami zastępczymi, realizację założeń programu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie pt. „Pomoc dziecku i rodzinie” oraz Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. podniesienie świadomości wśród społeczeństwa oraz instytucji powiatowych i lokalnych dotyczącej potrzeby funkcjonowania rodzin zastępczych i adopcyjnych, pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze lub pogotowie rodzinne. 27 173,40 z ogólnej kwoty 44 100,00zł otrzymanej dotacji zostały przeznaczone na zorganizowanie festynu dla rodzin zastępczych i społeczności lokalnej powiatu ostrzeszowskiego w szczególności na: wynajem dmuchanych atrakcji (dmuchany zamek, dmuchany dinozaur, basen z piłkami, kolejka, byk rodeo, bungee), wydrukowanie plakatów informujących o festynie, zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, nagród niezbędnych do organizacji festynu oraz konkursów, zakup pamiątek z festynu dla istniejących rodzin zastępczych, Spektakl dla dzieci: Bajkowa podróż Berniego i jego przyjaciół wraz z opłatą ZAiKS Umowa najmu z Ostrzeszowskim Centrum Kultury (oświetlenie, ławki i stoliki) Kompleksową obsługę festynu (nagłośnienie, prowadzenie) ubezpieczenie festynu, wynajęcie toalet Toi – Toi, Festyn rozpoczął się o godzinie 15.00 powitaniem Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty Ostrzeszowskiego oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, którzy m.in. zachęcali uczestników festynu do uzyskiwania informacji na temat różnych form opieki zastępczej udzielanych przez trenerów PRIDE oraz pracowników PCPR. Podczas Festynu wystąpił: zespół młodzieżowy z repertuarem muzycznym, Wesoła Ferajna Berniego z programem „Wesoła podróż Berniego” Adam Wasiela z zespołem muzycznym. W trakcie trwania festynu przez cały czas odbywały się gry, zabawy i konkurencje sportowe, które podzielone były na cztery grupy wiekowe: 4 – 5 latki 6 - 8 latki 9 – 11 latki kategoria wiekowa powyżej 12 lat Konkurencje, które cieszyły się największym zainteresowaniem i były najczęściej powtarzane to: rozwiązywanie labiryntów, bieg z kubkami wody, rzut beretem, strzał piłką do bramki hokejowej, rzut piłką do kosza, bieg z łyżką i jajkiem, najszybsze zjedzenie pączka na sznurku, zjedzenie musu jabłkowego bez użycia rąk, przeciąganie liny, bieg w parze ze związanymi nogami, skakanie w worku, byk rodeo. Każdy uczestnik konkursu otrzymywał nagrodę główną za zajęcie I, II, III miejsca oraz nagrodę pocieszenia za zajęcie kolejnego miejsca. Zorganizowano także konkurencje rodzinne, w których brały udział rodziny zastępcze oraz rodziny biologiczne. Największym zainteresowaniem cieszyły się takie konkurencje jak: przeciąganie liny, rodzinny turniej wiedzy dotyczący wzajemnej znajomości zainteresowań, pasji, upodobań itp. bieg dziecko – rodzic (dziecko – opiekun) ze związanymi nogami, najszybsze zjedzenie jabłka na sznurku, turniej badmintona, odgadywanie melodii serialowych. Każda rodzina biorąca udział w konkurencji otrzymywała nagrodę (planszowe gry rodzinne, puzzle, badmintona, itp. – otrzymane nagrody miały służyć wspólnemu spędzaniu czasu wolnego). Podczas festynu Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrzeszowie zademonstrowała strażacki wóz bojowy. Wszystkie zainteresowane dzieci mogły wejść do samochodu i zapoznać się z wyposażeniem auta. Dzieci miały także możliwość zapoznać się z wyposażeniem karetki pogotowia, która była obecna podczas całego festynu. Festyn uatrakcyjnił występ funkcjonariuszy policji z psami policyjnymi. Społeczność lokalna miała możliwość uzyskać informacje na temat pracy psów policyjnych oraz policjantów – przewodników. Wszystkie rodziny zastępcze (oraz dzieci biologiczne rodziców zastępczych) miały zapewnione podczas festynu dwudaniowy obiad oraz napoje, kawę, herbatę i słodycze. Mogły także korzystać z dmuchanych atrakcji, bungee i byka rodeo nieodpłatnie. Podczas trwania festynu trenerzy PRIDE oraz pracownicy socjalni działu metodycznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, na co dzień współpracujący z rodzinami zastępczymi, biologicznymi oraz usamodzielniającymi się wychowankami pełnili dyżury, podczas których udzielali informacji na temat: kwalifikacji potencjalnych rodziców zastępczych, przepisów prawnych dotyczących powstania i funkcjonowania rodzin zastępczych oraz obowiązków i przywilejów wynikających z faktu ustanowienia rodziny zastępczej, możliwości uzyskania form pomocy instytucjonalnej dla rodzin zastępczych, promocji idei pogotowia rodzinnego i rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu ostrzeszowskiego (cele i zasady funkcjonowania, pomoc instytucjonalna, przepisy prawne), promocji adopcji jako formy opieki zastępczej (cele i zasady funkcjonowania, pomoc instytucjonalna, przepisy prawne). W trakcie festynu odbyło się również przeciąganie liny: rodziny zastępcze – pracownicy PCPR, gdzie pracownicy dwukrotnie zostali pokonani. Około godziny 19.00 dzieci obecne na festynie zebrały się pod sceną gdzie otrzymały bańki mydlane i wspólnie puszczały bańki do nieba wypowiadając marzenia. Festyn zakończył się ok. godz. 22.00 do tego momentu czas umilał bawiącym się uczestnikom festynu zespół muzyczny Adama Wasieli. Zadanie 4. Zatrudnienie pracownika socjalnego (asystenta rodziny) w ramach rozszerzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych. W ramach rozszerzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r. w ramach programu „Pomoc Dziecku i Rodzinie” został zatrudniony pracownik socjalny (asystent rodziny). Do zadań pracownika należało: 1) Praca z rodzinami zastępczymi: a) poradnictwo w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, b) informacja o obowiązujących przepisach prawnych, c) pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, 2) Pozyskiwanie kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych 3) praca z rodzinami biologicznymi (wspieranie rodzin biologicznych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej). 4) Praca z rodzinami biologicznymi, zagrożonymi umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych. 5) praca z usamodzielniającymi się wychowankami rodzin zastępczych. Pracownik socjalny (Asystent rodziny) w okresie od 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r. pracował łącznie z 10 rodzinami w tym: 1. dwiema rodzinami zastępczymi, 2. usamodzielniającą się wychowanką rodziny zastępczej, która wspólnie z konkubentem wychowuje ich wspólne dziecko. 3. czterema rodzinami biologicznymi zagrożonymi umieszczeniem dziecka/dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej czy też rodzinie zastępczej. 4. trzema rodzinami biologicznymi wymagającymi pomocy w rozwiązaniu sytuacji trudnych. Powyższe rodziny są klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 1. Działu Metodycznego współpracującego z rodzinami zastępczymi, oraz 2. Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Pracownicy socjalni Działu Metodycznego oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej współpracując z powyższymi rodzinami, dostrzegali konieczność pracy asystenta rodziny w w/w środowiskach. W związku z powyższym asystent rodzinny objął wskazane środowiska pomocą socjalną. Do zakresu obowiązków asystenta rodziny w szczególności należało: 1. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie: gospodarowania domowym budżetem, prawidłowego wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi (dbanie o czyste ubrania dzieci, organizowanie czasu wolnego, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka), budowania prawidłowych więzi między członkami rodziny, dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja, stały kontakt z lekarzem prowadzącym), wykonywania prac w gospodarstwie domowym oraz ich podziału na poszczególnych członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.), pozyskiwania usług i wsparcia na rzecz domu i rodziny (np. związanych z usługami naprawczymi, remontowymi w domu, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia itp.), 2. Poradnictwo i udzielanie informacji w interesującym zakresie (pomoc w sporządzaniu wniosków i pism urzędowych, udzielanie informacji na temat możliwości uzyskania interesującego wsparcia ze strony służby zdrowia oraz innych instytucji, itp.) 3.Motywowanie do znalezienia pracy, rozwijania własnych talentów i umiejętności; motywowanie oraz wspieranie w dążeniu do wyznaczonych przez podopiecznych celów, wzbudzanie w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowanie do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. 4.Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu pracy z rodziną. Zadanie 5. Pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz przygotowanie ich do pełnienia w/w funkcji poprzez udział w szkoleniu „PRIDE”. Głównym celem było przeprowadzenie szkolenia w celu pozyskania nowych rodzin zastępczych co wynika również z ogromnego zapotrzebowania na tę formę pomocy dziecku. Działalność Domu Dziecka nie jest w stanie zapewnić umieszczonemu dziecku pełnej stabilizacji i komfortu psychicznego jak ma to miejsce w przypadku rodziny zastępczej. Łatwiejsze także w warunkach opieki zastępczej jest prowadzenie pracy z dzieckiem pod kątem likwidacji deficytów jakie nabyło w rodzinie biologicznej. Niezwykle ważna jest także więź emocjonalna, która pozwala dziecku uzyskać poczucie bezpieczeństwa i prywatności a także daje możliwość bycia członkiem rodziny i bycia w niej dostrzeganym jako partner. Szkolenie prowadzone było w oparciu o program szkoleniowy „PRIDE” – Rodzinna Opieka Zastępcza Adopcja. W całym cyklu szkoleniowym uczestniczyły 4 rodziny. Kandydaci wzięli udział w 10 sesjach grupowych (po 3 godz. każda) przeplatanych spotkaniami indywidualnymi z każdą rodziną w jej domu. W środowiskach zostały przeprowadzone wywiady środowiskowe przez właściwe Ośrodki Pomocy Społecznej o gotowości do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz konsultacja psychologiczna. Szkolenie trwało w okresie od 16.09.09 r. do 14.12.2009r – w sumie 32 godziny. Rodziny pracowały również z psychologiem (20 godzin) oraz każda z rodzin odbyła praktykę w Domu Dziecka (10 godzin) WARUNKI KONIECZNE do udziału w szkoleniu jakie musiały zostać zachowane: · obywatelstwo polskie, · stałe miejsce zamieszkania, · niekaralność, · posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich, · stałe źródło utrzymania, · w przypadku posiadania własnych dzieci – pełnia władz rodzicielskich, · stan zdrowia pozwalający na opiekę nad dziećmi. Program szkolenia był realizowany w następujących etapach: I sesja – WPROWADZENIE DO PRIDE · informacje o treści i przebiegu szkolenia · wzajemne zapoznanie się uczestników · prawne aspekty funkcjonowania rodzinnej opieki zastępczej · wymagania wobec kandydatów (kategorie kompetencji) II sesja – PRACA ZESPOŁOWA DLA STABILIZACJI ŻYCIOWEJ DZIECKA · kształtowanie u dziecka poczucia stabilizacji życiowej · zasada pracy zespołowej – współpracy rodziny z instytucjami III sesja – WIĘŹ · znaczenie więzi dla rozwoju dziecka · tworzenie i umacnianie więzi w rodzinie biologicznej i zastępczej WIZYTY DOMOWE · rodzina w jej własnym środowisku · motywy decyzji o założeniu rodziny zastępczej · ocena warunków materialno-bytowych IV sesja – STRATA · strata doświadczona przez dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej · etapy radzenia sobie z żalem po stracie · konfrontacja uczestników szkolenia z ich własnymi doświadczeniami straty. V sesja – POCZUCIE WARTOŚCI A WZMACNIANIE WIĘZI RODZINNYCH · zagadnienia poczucia własnej wartości, tożsamości osobowej i kulturowej w kontekście przynależności do rodziny · wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci · sposoby zapewniania ciągłości i wzmacniania więzi dziecka z jego rodziną biologiczną WIZYTY DOMOWE · wymiana dotychczasowych przemyśleń dotyczących poruszonych na sesjach zagadnień · omówienie informacji zawartych w „Księdze życia” prowadzonej przez każdego z uczestników VI sesja – DYSCYPLINA Z SERCEM VII sesja – DOBRA ROZMOWA · potencjalne problemy wychowawcze · znaczenie niektórych zachowań dzieci · techniki dyscyplinujące · sposoby efektywnej komunikacji interpersonalnej VIII sesja – WZMACNIANIE TRWAŁYCH WIĘZI · pomoc dzieciom w nawiązywaniu trwałych życiowych związków · przygotowanie przyszłych opiekunów na ewentualne odejście od nich dziecka (powrót do rodziny biologicznej, adopcja, usamodzielnienie) IX sesji – PLANOWANIE ZMIANY wczucie się w nową sytuację Reakcja otoczenia Czynniki utrudniające aklimatyzację nowego członka rodziny przygotowanie przyszłych opiekunów do radzenia sobie w sytuacji niesłusznego oskarżenia (przez otoczenie lub samo dziecko) o różnego rodzaju nadużycia WIZYTY DOMOWE wyrażenie opinii (przez trenerów PRIDE i uczestników szkolenia) dotyczącej gotowości rodziny do pełnienia funkcji opieki zastępczej praktyka w Domu Dziecka praca z psychologiem w trakcie trwania szkolenia X sesja panelowa – PODJĘCIE ŚWIADOMEJ DECYZJI wymiana doświadczeń pomiędzy osobami już sprawującymi funkcje opiekunów zastępczych i tymi, którzy dopiero przygotowują się do tej roli zapraszane są też osoby związane zawodowo z opieką zastępczą – kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni oraz inni specjaliści: psychiatrzy, psychologowie kliniczni i in. Spośród 5 rodzin 4 zostały pozytywnie zaopiniowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i adopcyjnej i otrzymały końcową kwalifikację. W przypadku jednej rodziny kwalifikacja była niemożliwa z uwagi na warunki mieszkaniowe oraz wiek kandydatki. Wszystkie rodziny w toku szkolenia odbyły konsultację i badanie przez psychologa PCPR. Końcowym elementem szkolenia i kwalifikacji była, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej, opinia i kwalifikacja Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego. Zadanie 6. Szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych. W ramach programu: „Pomoc dziecku i rodzinie: Promocja rodzinnych form opieki zastępczej” zostały przeprowadzone dwa szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych. Pierwsze szkolenie pt.: „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” odbyło dnia 26.09.2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez psychologa i pedagoga ("Do-mi-sta" Psychologiczno - Pedagogiczny Ośrodek Edukacyjny w Łaziskach). Podczas szkolenia zostały omówione najważniejsze kwestie dotyczące: 1. komunikacji, a w szczególności werbalnej i niewerbalnej barier komunikacyjnych, barier utrudniających słuchanie, zakłóceń komunikacji w rodzinie, skutecznego słuchania 1.emocji i uczuć jak radzić sobie z własnymi uczuciami jak pomóc dzieciom aby radziły sobie z własnymi uczuciami. Szkolenie zorganizowane dla istniejących rodzin zastępczych miało przyczynić się do poprawy komunikacji między członkami rodziny oraz prawidłowego odczytywania uczuć i emocji dzieci oraz udzielania im wsparcia w radzeniu sobie z własnymi uczuciami. Drugie szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych odbyło się 13 listopada 2009 r. i miało miejsce w siedzibie PCPR w Ostrzeszowie. Pierwsza część spotkania dotyczyła aktualnych informacji na temat stanu rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego powiatu i została przedstawiona przez pracownika socjalnego Działu Metodycznego PCPR w Ostrzeszowie na co dzień pracującego z rodzinami zastępczymi. Druga część spotkania obejmowała szkolenie z elementami pracy warsztatowej i dotyczyła elementów Programu PRIDE, a dokładnie problematyki więzi i straty jakie przeżywają dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej. Podjęto także dyskusję na temat aktualnych problemów wynikających z opieki nad umieszczonymi w rodzinach podopiecznymi. Drugą część spotkania poprowadzili trenerzy PRIDE. II. Kuratorium Oświaty w Poznaniu w 2009 r. przyznało dla powiatu ostrzeszowskiego 78 miejsc na kolonii letniej, organizowanej dla dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Organizatorem kolonii był Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Kaliszu. Kolonie dla 78 podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu ostrzeszowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyły się w Tyczynie k. Mostków w miesiącach lipiec i sierpień 2009 r. III. W ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pozyskano środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.000 zł na przeprowadzanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W programie wzięło udział 15 mężczyzn z terenu Powiatu Ostrzeszowskiego. Program był realizowany w okresie od września do grudnia 2008r. Zajęcia prowadzili trenerzy z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Współpracowano z kuratorami sądowymi kierując na w/w terapię sprawców przemocy. IV. W 2009 r. po raz 4 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyła się Kolacja Wigilijna dla najmłodszych podopiecznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Większość dzieci pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym, gdzie stwierdza się także nieprawidłowe relacje między członkami rodziny i często brak poszanowania tradycji oraz jej kultywowania. Gwiazdka została zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących i Ofiar Wypadków drogowych „Jesteśmy” w Ostrzeszowie. Od lokalnych sponsorów otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 1 500 zł. a także wsparcie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych, upominków świątecznych i zabawek. Lista sponsorów: 1 GS „Rolnik” Pani Mieczysława Szymańska, ul Kościuszki 44 63-500 Ostrzeszów 2 Łucja Zielezińska ul. Grabowska 63 – 500 Ostrzeszów 3 Wiktor Cieśla Wytwórnia Wyrobów Garmażeryjnych „GOWIT”,ul. Aleksandra Kowalskiego 21 63-500 Ostrzeszów 4 Zdzisław Poprawa Producent Opakowań Tekturowych ul. Wojska Polskiego 28 63 – 507 Kobyla Góra 5 Ewa i Grzegorz Janiszewscy Księgarnia „Pegaz” 63-500 Ostrzeszów 6 Jerzy Koszarny Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI S.A. ul. Kolejowa 3 63-520 Grabów n/Prosną 7 GOSPOL - P.H. Paletami Mielcuchy 48 63-524 Czajków 8 Bogdan Rogala Hurtownia Elektrotechniczna ul. Kościuszki 44 63-500 Ostrzeszów 9 Robert Kaniewski Aquator Sp.z.o.o. ul. Przemysłowa 2363-500 Ostrzeszów 10 FIRMA BIRAS Pan Bogusław Iwański ul. Parkowa 1 63 - 521 Grabów n/ Prosną 11 JAN MOŚ –Piekarnia ul. Przemysłowa 6 63-521 Grabów n/ Prosną 12 Dromax Firma Drogowo – Budowlana Pan Mieczysław Bacik Ul. Powstańców Wielkopolskich 12 63 -500 Ostrzeszów 13 Regina Niełacna Strażak Usługi Gastronomiczne ul. Sportowa 9 63-500 Ostrzeszów 14 Maria Zaród Ul. Puławskiego 5 63-507 Kobyla Góra 15 Urszula Wyrwas MATEX Mielcuchy 58 63-524 Czajków 16 AKME – Sp. z.o.o. ul. Kościuszki 16 63-500 Ostrzeszów 17 Mayr - Sp. z.o.o. ul. Hetmańska 1, Rojów 63-500 Ostrzeszów 18 EMA-Elfa Sp. Z.o.o. Fabryka aparatury elektrycznej ul. Pocztowa 6 63-500 Ostrzeszów 19 Jakub Kostrzewski Fabryka Ceramiki Budowlanej ul. Powstańców Wlkp. 13 63-500 Ostrzeszów Mieczysława Jankowska, Grzegorz Jankowski Drobud – materiały budowlane 20 ul. Kościuszki 12 63-500 Ostrzeszów 21 GEOTIS s.c. usługi geodezyjne ul. 21-go stycznia 21 63-500 Ostrzeszów 22 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska ul. Ostrzeszowska 1 63-505Doruchów 23 P.P.H.U. FUMO - Ostrzeszów Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 25 63-500 Ostrzeszów 24 Lidia Zagórska Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Sportowa 2 63-500 Ostrzeszów 25 Bogumiła Ofiara Warsztaty Terapii Zajęciowej 63-523 Kuźnica Grabowska 26 Jadwiga Skorupka Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Ostrzeszowska 14 63-505 Doruchów 27 Halina Lewek Warsztaty Terapii Zajęciowej Pisarzowice 28 63-507 Kobyla Góra 28 Regina Niełacna Strażak Usługi Gastronomiczne ul. Sportowa 9 63-500 Ostrzeszów 29 Maria Zaród Ul. Puławskiego 5 63-507 Kobyla Góra 30 Urszula Wyrwas MATEX Mielcuchy 58 63-524 Czajków 31 Małgorzata Aksamska Dzienny Dom Pomocy Społecznej Ul. Pocztowa 63-500 Ostrzeszów 32 AKME – Sp. z.o.o. ul. Kościuszki 16 63-500 Ostrzeszów 33 Czesław Cieślak Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Koło ul. Towarowa 6 62-600 Koło VII. Rehabilitacja Społeczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej 1. Realizowano „Powiatowy programu pomocy osobom niepełnosprawnym na lata 2004 – 2009”, którego celem jest wsparcie mieszkańców z powiatu Ostrzeszowskiego dotkniętych niepełnosprawnością. Udzielano informacji, dotyczących różnego rodzaju pomocy osobom architektonicznych niepełnosprawnym, pomagaliśmy w się komunikowaniu i w likwidowaniu technicznych. barier Dofinansowywano organizowanie zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki, wspierano inicjatywy lokalne, stowarzyszenia oraz fundacje. Powyższe zadania realizowano w celu poprawy warunków życia i pracy niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Ostrzeszowskiego. 2. Informacja. o przekazanych lub przeznaczonych środkach PFRON w 2009 r. dla organizacji pozarządowych z powiatu ostrzeszowskiego. 1) Finansowanie kosztów działalności WTZ: Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie, Doruchowie, Kuźnicy Grabowskiej i Pisarzowicach – dla 120 uczestników wydatkowano kwotę 1.747.861 zł w tym 1.573. 075 zł ze środków PFRON, oraz 174.828 zł z innych źródeł (10 % kosztów działalności). Powiat Ostrzeszowski przekazał na ten cel 131.176 zł. – Powiatowe Centrum prowadzi nadzór merytoryczny nad działalnością WTZ-ów. Przeprowadzono 1 kontrolę dotyczącą wykorzystania środków PFRON, analizowano koszty eksploatacyjne oraz czynszu, efekty rehabilitacji w poszczególnych pracowniach Warsztatów oraz ich rentowność, prawidłowość kwalifikowania kadry w poszczególnych pracowniach, Wszystkie Warsztaty prowadzone są przez Fundacje Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „ Miłosierdzie” z Kalisza. W 2009 r. zwiększono liczbę uczestników w WTZ zgodnie z potrzebami przedstawionymi przez kierowników WTZ- ów. - Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie o 10 uczestników. - Warsztat Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach o 5 uczestników. Zwiększenie WTZ- ów zostało zaopiniowane przez komisję powołaną przez Starostę zgodnie z rozporządzeniem o WTZ- ach. 2) Dofinansowanie Sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych – zawarto 19 umów. a) Dofinansowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej „Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych – Puchar Kocich Gór” – dla 170 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Tacy Sami ” ). b) Dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej pn. „Zajęcia w wodzie” – dla 15 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym). c) Dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „Wycieczka nad morze” – dla 40 osób niepełnosprawnych ( Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) d) Dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „ Zając – Dzień kobiet” – dla 80 osób niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych koło Ostrzeszów). e) Dofinansowanie imprezy turystyczno – kulturalnej „Wycieczka do Trójmiasta” – dla 144 osób niepełnosprawnych – (Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kobylej Górze) f) Dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „Przegląd młodych talentów” – dla 187 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) g) Dofinansowanie imprezy rekreacyjnej „Dzień osoby niepełnosprawnej” – dla 90 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) h) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno - integracyjnej „Majówka w Pisarzowicach” – dla 120 osób niepełnosprawnych (Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „ Miłosierdzie ”) i) Dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Mistrzostwa w biegach przełajowych Cross Ostrzeszowski” - dla 40 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „ Sprawni Razem” Ostrzeszów) j) Dofinansowanie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Mistrzostwa w lekkiej atletyce” - dla 50 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy” Ostrzeszów) k) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno – integracyjnej pn. „Dzień dziecka” – dla 35 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „ Aktywni” Doruchów). l) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno –integracyjnej „Spotkanie Integracyjne ” – dla 70 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”) m) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno – integracyjnej „ Konkurs Tańca ” – dla 110 osób niepełnosprawnych (Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „ Miłosierdzie”) n) Dofinansowanie imprezy turystyczno - integracyjnej „Wycieczka do Trójmiasta ”- dla 50 osób niepełnosprawnych (Polski Związek Emerytów, Rencistów, inwalidów w Ostrzeszowie” ). o) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno – integracyjnej „ Góry nase góry” – dla 200 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Tacy Sami ” ). p) Dofinansowanie imprezy rekreacyjno – integracyjnej pn. „Pożegnanie Lata” – dla 150 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „ Aktywni” Doruchów). q) Dofinansowanie imprezy integracyjnej „Biała Laska” – dla 80 osób niepełnosprawnych (Polski Związek Niewidomych koło Ostrzeszów). r) Dofinansowanie imprezy integracyjnej „Mikołaj kocha wszystkie dzieci”- dla 34 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) s) Dofinansowanie imprezy integracyjnej „Spotkanie świąteczne – Boże Narodzenia 2009” – dla 40 osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” Mikstat ) Razem przekazano dofinansowanie na kwotę: 52.743 zł 3. Informacja o przekazanych środkach PFRON w 2009 r. dla samorządu terytorialnego oraz jednostce samorządu terytorialnego. 1) Dofinansowanie „Sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych„ przekazane jednostkom organizacyjnym samorządu – 2 umowy. a) Impreza sportowo – integracyjna pn. „Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych – Puchar Kocich Gór” – dla 80 osób niepełnosprawnych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylej Górze) b) Impreza integracyjno – kulturalna pn. „Jesteśmy wśród was” – dla 74 osób niepełnosprawnych (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną ) Razem przekazano dofinansowanie na kwotę: 4.580 zł. 2) Na organizację sportu kultury, rekreacji oraz turystyki na rok 2009 złożono 26 wniosków w kwocie: 172.339 zł. 4. Informacja o przekazanych środkach dla osób fizycznych. 1) Bariery architektonicznie w komunikowaniu się i techniczne. Złożono 71 wniosków na kwotę: 545.503 zł zawarto 13 umów na kwotę: 77.721zł. Wypłacono dofinansowanie dla 13 wnioskodawców na kwotę 77.721 zł. - w tym na bariery architektoniczne: 10 umów na kwotę 66.000zł - w tym na bariery w komunikowaniu się 2 umowy na kwotę 3.721 zł - w tym na bariery techniczne 1 umowa na kwotę 8.000 zł 2) Turnusy rehabilitacyjne. Plan finansowy na 2009r. dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2009r wynosił 78.829,20 zł. O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2009 r ubiegała się 380 osób w tym 95 opiekunów. Przyznana dofinansowanie dla 115 osób na kwotę 81.738,20. Wypłacona natomiast dla 110 w tym 41 opiekunów na kwotę 78.829,20 zł. Dla poszczególnych grup dofinansowanie przedstawiało się następująco: - osoby dorosłe niepełnosprawne z zakładów pracy chronionej- nie było - pozostałe osoby dorosłe niepełnosprawne 35 na kwotę 27.892,00 zł - opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 15 na kwotę 8.162,20 zł - dzieci i młodzież niepełnosprawna 34 na kwotę 28.346,00 zł - opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 26 na kwotę 14.429,00 – mieszkańcy wsi otrzymali dofinansowanie w liczbie 58 osób na kwotę 47.435,32 zł - kobiety 17 osób na kwotę 16.121,88 zł. Uchwalony plan na 2009 został zrealizowany w 100% 3) Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny. W 2009r. zostały złożone 272 wnioski na kwotę 259.309,06 zł w tym 5 wniosków dotyczących dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 21.013 zł. Natomiast wypłacono dofinansowanie dla 259 osób na kwotę 188.474,83 w tym dla 2 osób na kwotę 4.000,00 zł dot. sprzętu rehabilitacyjnego. - w grupie dzieci i młodzieży dofinansowanie otrzymało 40 osób na kwotę 47.551,76 zł - mieszkańcy wsi 172 osoby na kwotę 131.259,71 zł. - kobiety 131 osób na kwotę 73.949,22 zł VIII. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Zadaniem Powiatowego Zespołu jest : - orzekanie o niepełnosprawności dzieci przed 16-tym rokiem życia - orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-go roku życia - wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Powiatowy Zespół w Ostrzeszowie orzeka dwa powiaty : Ostrzeszowski i Kępiński zgodnie z zawartym w 2001 r. porozumieniem pomiędzy powiatami. W 2009 roku przyjęto łącznie dla obu powiatów 2268 wniosków o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności , odbyły się 163 posiedzenia składów orzekających na których wydano 2212 orzeczeń. W porównaniu z 2008 r wydano o 224 więcej orzeczeń i o 110 więcej przyjęto wniosków . Szczegółowo przedstawia się to następująco : 1. W sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności - przyjęto łącznie 388 wniosków (w tym 208 dla naszego powiatu oraz 180 dla powiatu kępińskiego), - wydano łącznie 403 orzeczenia(w tym 222 orzeczenia dla naszego powiatu oraz 181 orzeczeń dla powiatu kępińskiego). 2. W sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - przyjęto łącznie 1880 wniosków (w tym 1108 wniosków dla naszego powiatu oraz 772 wnioski dla powiatu kępińskiego), - wydano łącznie 1809 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (w tym 1077 orzeczeń dla naszego powiatu oraz 732 orzeczenia dla powiatu kępińskiego). 3. wydano razem 355 legitymacji uprawniających do korzystania z ulg i uprawnień (w tym 157 dla naszego powiatu oraz 198 dla powiatu kępińskiego). 4. wpłynęło łącznie z obu powiatów 98 odwołań , (w tym 85 dotyczące osób po 16-tym roku życia oraz 13 dotyczące dzieci przed 16 –tym rokiem życia). Organ wyższej instancji rozpatrzył 60 odwołań z czego : - 22 orzeczenia Zespołu zostały uchylone (6 dotyczących osób przed 16-tym rokiem życia , 16 dla osób po 16-tym roku życia ), - 38 orzeczeń Zespołu utrzymano w mocy ( 3 dotyczące dzieci przed 16-tym rokiem życia , 35 dotyczących osób po 16-tym roku życia ), - 16 odwołań pozostawiono bez rozpatrzenia. Powiatowy Zespół w ramach samokontroli zmienił 8 orzeczeń (3 dotyczące dzieci przed 16-tym rokiem życia , 5 dla osób po 16- tym roku życia). W 2009 roku w Powiatowym Zespole zatrudnione były 3 osoby na pełen etat oraz od maja stażysta w tym : (Przewodnicząca Zespołu, inspektor zajmujący się obsługą administracyjną, podinspektor). Zespół obsługiwany jest również przez PCPR m.in. poprzez prowadzenie księgowości , kadr, wydawanie druków wniosków. Orzecznicy zasiadający w składach orzekających zarówno lekarze jak i pozostali specjaliści ( psycholodzy ,doradcy zawodowi , pracownicy socjalni ) orzekają w Powiatowym Zespole na podstawie umowy zlecenia. Łącznie w 2009 r. orzekało w Powiatowym Zespole 18 orzeczników ( 10 lekarzy oraz 8 specjalistów). Od dnia 5 listopada do 3 grudnia 2009 r. w Powiatowym Zespole została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów , standardów , procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności , zgodności orzeczeń z zebranym materiałem oraz organizacji i kwalifikacji członków zespołu. Ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy wprowadzają dla Powiatowych Zespołów zadania m.in. : 1.Wystawianie skierowań osobom ubiegającym się o wydanie orzeczenia przez odpowiednich specjalistów – członków zespołów orzekających, na specjalistyczne badania do Wojewódzkiego Zespołu , 2.Prowadzenie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności. IX. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych za 2009r. Realizacja zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbywa się przy wykorzystaniu środków zleconych i własnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet na 2009r. został przyjęty w kwocie 2.030.106,00 i wykonany w kwocie 1871.477,20, na realizację którego zostały przekazane: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: - rozdział 85321 na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie: orzekania o niepełnosprawności dzieci przed 16-tym rokiem życia, o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16-tego roku życia i legitymacji osób niepełnosprawnych, przekazano i wykorzystano ze środków zleconych kwotę 101.132,00. Wydatki na orzekanie powiatu ostrzeszowskiego obejmują: Wyszczególnienie Wykonanie wydatków w 2009r. % w stosunku do całości wykonania wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 68.394,38 67,63% 32.737,62 32,37% 101.132,00 100% 4120, 4170, 4440) pozostałe wydatki bieżące ogółem - rozdział 85295 „Pozostała działalność” Dotacja otrzymana w kwocie 4.500,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie programów dla sprawców przemocy w rodzinie, została wykorzystana w 100% na pracę korekcyjną z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz okolicznościowy poczęstunek podczas spotkań z tymi osobami. 2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: - na mocy zawartego porozumienia Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrzeszowie obsługiwał powiat kępiński ze środków zleconych w kwocie 102.064,00. Na łączną liczbę 2.565 załatwionych spraw (wydane orzeczenia i legitymacje), 1.111 dotyczyło powiatu kępińskiego, co stanowi 43,31% i jest wskaźnikiem naliczania wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz za świadczenie usług z tytułu orzekania dla powiatu kępińskiego w 2009r., pozostałe wydatki rozliczone zgodnie z ustalonym kluczem na 2009r. Wydatki powiatu kępińskiego zostały przeznaczone na: Wykonanie wydatków w 2009r. Wyszczególnienie % w stosunku do całości wykonania wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 71.724,41 70,27% 30.339,59 29,73% 102.064,00 100% 4120,4170, 4440) pozostałe wydatki bieżące ogółem 3.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: -rozdział 85218 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) oraz 85220 (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) w związku z realizacją zadań wynikających z art. 121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Plan dotacji celowej w kwocie 17.250,00 z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku został wykorzystany w 2009r. w kwocie 14.736,91. Niewykorzystana dotacja celowa w kwocie ogółem 2.513,09 zwrócona. 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 44.100,00 z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną na podstawie zawartego porozumienia 6/15/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, a Zarządem Powiatu w Ostrzeszowie została wykorzystana w 100%, w szczególności na: 1. Promowanie rodzinnych form opieki zastępczej, 2. Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Rodzin Zastępczych, 3. Zatrudnienie pracownika socjalnego w ramach rozszerzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, 4. Szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych. 5. Dotacja rozwojowa w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na realizację projektu systemowego na lata 2007-2013 w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywność naszą szansą” . Na 2009 rok otrzymana dotacja w kwocie 153.070,74 -środki unijne 145.374,45 -środki budżetu państwa 7.696,29 Przyjęty plan wykonano w kwocie 153.070,67 Przystępując do realizacji projektu beneficjent czyli PCPR zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego pieniężnego w kwocie 2.896,45 na zakup materiałów biurowych oraz niepieniężnego-praca wolontariusza w kwocie 1.684,37. Część wkładu własnego na potrzeby projektu w kwocie 13.377,20 pochodziła ze środków PFRON w zakresie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. Wyszczególnienie Wykonanie wydatków w 2009r. łącznie z wkładem własnym beneficjenta % w stosunku do całości wykonania wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4018, 4019,4118,4119, 70.375,08 45,12% 85.592,04 54,88% 155.967,12 100% 4128,4129, 4178, 4179) pozostałe wydatki bieżące tj. zakup materiałów, usługi pozostałe, ubezpieczenie ogółem 6. Środki z budżetu powiatu na realizację zadań własnych: - rozdział 85201 „Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze”. Rozdział ten zawiera wydatki na powiatową świetlicę środowiskową działającą przy PCPR i usamodzielnienia wychowanków z Domu Dziecka. Otrzymane do planu środki w kwocie 6.102,00 na wypłatę świadczeń z tytułu kontynuowania nauki wychowanki z Domu Dziecka zostały wydatkowane w kwocie 5.929,20. Wykonanie wydatków na działalność świetlicy w 2009r. Wyszczególnienie % w stosunku do całości wykonania wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 11.421,02 91,37% 1.078,98 8,63% 12.500,00 100 % 4120, 4170,4440) pozostałe wydatki bieżące tj. rzeczowe świadczenia bhp, świadczenia społeczne, zakup art. szkolnych, dydaktycznych, sportowych, wyposażenie, badania lekarskie, usługi, ubezpieczenie, materiały papiernicze i akcesoria komp., ogółem - rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”. Środki planowe przeznaczone zostały na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych tj. udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci , udzielanie pomocy na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w tym na realizację zadania na podstawie porozumienia z Miastem i Gminą Wrocław i powiatem międzychodzkim, ostrowskim, ząbkowickim, oleśnickim. Kwota wypłacona z tytułu porozumień wynosiła w 2009r. 98.627,20 Środki na 2009r. na wyżej wymienione zadania w rozdziale 85204 ostatecznie zostały określone planem w wysokości 758.887,00 wykonane w kwocie 613.716,97 co stanowi 80,87%. - rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, inne zadania określone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz przepisami prawa. Kwota wydatkowana na bieżącą działalność w 2009r. wynosi ogółem 567.784,67 na plan 569.593,00 co stanowi 99,68% w tym ze środków własnych wydatkowano 563.593,00, z dotacji celowej budżetu państwa (85218 § 2130) 4.191,67. Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowią: Wyszczególnienie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440) Wykonanie % w stosunku do całości wydatków w 2009r. wykonania wydatków 463.366,85 81,61% 104.417,82 18,39% 567.784,67 100% pozostałe wydatki bieżące tj. rzeczowe świadczenia bhp, zakup materiałów, wyposażenia, leków, energia, woda, zakup usług remontowych związanych z administrowaniem budynków, remont instalacji elektrycznej, c. o., konserwacja i naprawa urządzeń badania z medycyny pracy, usługi pozostałe, internetowe, rozmowy telefoniczne stacjon. i komórkowe, podróże służbowe krajowe ,różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, za trwały zarząd, szkolenia pracowników, mat. papier., akcesoria komp. ogółem - rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”. Na realizację zadań własnych wg art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w zakresie działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji przeznaczono środki planowe w kwocie 212.356,00 z czego 11 .250,00 są udziałem środków dotacji celowej budżetu państwa (r. 85220 § 2130). Kwota wydatkowana wynosi 211.651,24 tj. 99,67% planu, w tym ze środków własnych 201.106,00, z dotacji celowej 10.545,24. Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej stanowią: Wyszczególnienie Wykonanie wydatków % w stosunku do całości w 2009r. wykonania wydatków wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 167.159,28 78,98% 44.491,96 21,02% 211.651,24 100 % 4120, 4170, 4440) pozostałe wydatki bieżące tj. rzeczowe świadczenia bhp, zakup materiałów, wyposażenia, energia, woda, badania z medycyny pracy, zakup usług remontowych, pozostałych, internetowych, rozmowy telefoniczne stacjon. i komórkowe, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych, akcesoria komp. ogółem - rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze” . Plan przyjęty na realizację zadania w kwocie 6.500,00 został wykonany w kwocie 4.500,00 tj. 69,23% zgodnie z przeznaczeniem m. in. na wynagrodzenie z umów zleceń trenerów PRIDE, zakup materiałów biurowych. - rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zbiorczo wykorzystano na realizację zadań Zespołu w 2009r. 250.828,00 tj. 100% planowanych środków z dotacji celowej w kwocie 203.196,00 oraz ze środków własnych powiatu ostrzeszowskiego 25.632,00 i powiatu kępińskiego 22.000,00. Wydatki na orzekanie powiatu ostrzeszowskiego i kępińskiego obejmują: Wyszczególnienie Wykonanie wydatków % w stosunku do całości wykonania wydatków w 2009r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 168.352,49 67,12% 82.475,51 32,88% 250.828,00 100 % 4440) pozostałe wydatki bieżące tj. rzeczowe świadczenia bhp, zakup materiałów, wyposażenia, energia, woda, badania z medycyny pracy, usługi pozostałe m.in.: związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych , świadczone przez gabinety lekarskie, usługi pocztowe, internetowe, rozmowy telefoniczne stacj. i komórkowe, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, mat. papiernicze, akcesoria komputerowe ogółem Wydatki ze środków własnych powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego uzupełniały plan wydatków ze środków zleconych w zakresie orzecznictwa i pozwoliły w większej części zabezpieczyć potrzeby Zespołu. 7. Dochody budżetowe Należnośc Wyszczególnienie Plan na Wykonanie 2009r. w 2009r. i % pozostałe do Należności wymagalne zapłaty Dochody z najmu r. 70005 § 0750 Odsetki bankowe § 0920 44.508,00 35.315,63 79,35 0,00 0,00 2.000,00 1.141,28 57,06 0,00 0,00 Dochody z lat ubiegłych 1.200,00 100,00 8,33 0,00 0,00 1.200,00 714,52 59,54 0,00 0,00 0,00 378,81 0,00 0,00 0,00 48.908,00 37.650,24 76,98 0,00 0,00 r.85201 § 0970 Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej r.85204 § 0830 Dochody z lat ubiegłych r.85204 § 0970 RAZEM Ogółem dochody za 2009r. zostały wykonane w 76,98%. Dochody w rozdziale 70005: § 0750 dochody z najmu pomieszczeń wykonano w 79,35%. PINB zapłacił w 2008r. za najem pomieszczeń biurowych w 2009r. , natomiast plan dochodów przewidywał wpływy z najmu w 2009r., również w planie ujęliśmy Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który wynajmował tylko do m-ca maja 2009r., pielęgniarki „RODZINA” wypowiedziały umowę w ogóle na 2009r. Dochody w rozdziale 75814: § 0920 odsetki bankowe – na plan 2.000,00 wykonano 1.141,28 tj. 57,06%. Dochody w rozdziale 85201: § 0970 dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń W rozdziale 85201 planowana należność główna z odsetkami została umorzona 04 marca 2009r. Dochody w rozdziale 85204: § 0830 na plan w kwocie 1.200,00 wykonano 714,52 tj. 59,54%. W trakcie 2009r. zmiana decyzji administracyjnej w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. § 0970 wykonanie dochodów w kwocie 378,81 bez planu, gdyż w trakcie 2009r. przypisano do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia z rodzin zastępczych. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze § Wyszczególnienie 1. 3020 3070 2. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 Plan na 2009 rok 3. 24,00 Wykonanie za 2009 rok 4. 24,00 % (4:3) 5. 100% 6 102,00 7 920,00 1 002,00 5 929,00 7 920,00 1 002,00 97,16% 100% 100% 1 403,00 146,00 1 403,00 146,00 100% 100% 574,00 574,00 100% 60,00 187,00 60,00 187,00 100% 100% 35,00 950,00 35,00 950,00 100% 100% 70,00 70,00 100% 129,00 129,00 100% 18 602,00 18 429,00 99,07% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem § 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 756 757,00 612 717,00 80,97% 1 130,00 0,00 0,00% 1 000,00 1 000,00 100% 758 887,00 613 717,00 80,87% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze /środki własne/ Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem § 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 631 472,00 514 090,00 81,41% 1 130,00 0,00 0,00% 1 000,00 1 000,00 100% 633 602,00 515 090,00 81,30% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze /środki z porozumienia/ Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem § 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 125 285,00 98 627,00 78,72% 125 285,00 98 627,00 78,72% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok 1. 2. 3. 4. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem § 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 % (4:3) 5. 2 096,00 2 096,00 100% 356 055,00 24 812,00 354 246,00 24 812,00 99,49% 100% 55 935,00 8 234,00 8 400,00 34 413,00 55 935,00 8 234,00 8 400,00 34 413,00 100% 100% 100% 100% 49,00 49,00 100% 12 132,00 5 920,00 794,00 27 009,00 415,00 12 132,00 5 920,00 794,00 27 009,00 415,00 100% 100% 100% 100% 100% 930,00 930,00 100% 5 169,00 5 169,00 100% 2 520,00 2 520,00 100% 4 486,00 11 740,00 280,00 4 486,00 11 740,00 280,00 100% 100% 100% 246,00 246,00 100% 3 705,00 3 705,00 100% 2 000,00 2 000,00 100% 2 253,00 2 253,00 100% 569 593,00 567 784,00 99,68% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Plan Wykonanie % § Wyszczególnienie na 2009 rok za 2009 rok (4:3) 1. 2. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 3. 4. 5. 712,00 712,00 100% 132 793,00 5 961,00 132 088,00 5 961,00 99,47% 100% 21 115,00 3 195,00 21 115,00 3 195,00 100% 100% 12 601,00 12 601,00 100% 5 268,00 248,00 653,00 13 699,00 415,00 5 268,00 248,00 653,00 13 699,00 415,00 100% 100% 100% 100% 100% 164,00 164,00 100% 1 951,00 1 951,00 100% 843,00 843,00 100% 2 001,00 4 800,00 2 001,00 4 800,00 100% 100% 860,00 860,00 100% 500,00 500,00 100% 4 577,00 4 577,00 100% 212 356,00 211 651,00 99,67% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem § 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 4 000,00 500,00 4 000,00 500,00 100% 100% 2 000,00 0,00 0,00% 6 500,00 4 500,00 69,23% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność (ogółem) Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 1 101,00 172,00 11 080,00 11 440,00 1 101,00 172,00 11 080,00 11 440,00 100% 100% 100% 100% 24 365,00 24 365,00 100% 442,00 442,00 100% 48 600,00 48 600,00 100% § 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność (dotacja) Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem § 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 4 080,00 420,00 4 080,00 420,00 100% 100% 4 500,00 4 500,00 100% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 852 Rozdział 85295 Pozostała działalność (środki ministerialne) Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 1 101,00 172,00 7 000,00 11 020,00 1 101,00 172,00 7 000,00 11 020,00 100% 100% 100% 100% 24 365,00 24 365,00 100% 442,00 442,00 100% 44 100,00 44 100,00 100% § 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 853 Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ogółem) Plan § Wyszczególnienie na 2009 rok 1. 2. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 3. Wykonanie za 2009 rok 4. % (4:3) 5. 762,00 762,00 100% 76 666,00 5 521,00 74 039,00 5 521,00 96,57% 100% 13 938,00 2 171,00 71 026,00 14 781,00 13 436,00 2 093,00 70 264,00 14 781,00 96,40% 96,41% 98,93% 100% 2 962,00 253,00 165,00 60 849,00 415,00 2 962,00 253,00 165,00 56 046,00 415,00 100% 100% 100% 92,11% 100% 82,00 82,00 100% 1 134,00 1 134,00 100% 174,00 174,00 100% 102,00 3 000,00 102,00 3 000,00 100% 100% 270,00 270,00 100% 3 000,00 3 000,00 100% 2 329,00 2 329,00 100% 259 600,00 250 828,00 96,62% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 853 Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /środki własne/ Plan Wykonanie § Wyszczególnienie na 2009 rok za 2009 rok 1. 2. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 3. 4. % (4:3) 5. 3 727,00 1 100,00 29,51% 586,00 91,00 20 000,00 84,00 13,00 19 238,00 14,33% 14,29% 96,19% 10 000,00 5 197,00 51,97% 34 404,00 25 632,00 74,50% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 853 Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /środki z porozumienia-własne/ Plan § Wyszczególnienie na 2009 rok 1. 2. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 3. Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 4. 5. 1 099,00 1 099,00 100% 6 700,00 5 201,00 6 700,00 5 201,00 100% 100% 8 000,00 8 000,00 100% 1 000,00 1 000,00 100% 22 000,00 22 000 00 100% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 853 Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (śr. z porozumienia) Plan Wykonanie § Wyszczególnienie na 2009 rok za 2009 rok 1. 2. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 3. 4. % (4:3) 5. 381,00 381,00 100% 35 920,00 2 760,00 35 920,00 2 760,00 100% 100% 6 632,00 1 033,00 23 879,00 5 772,00 6 632,00 1 033,00 23 879,00 5 772,00 100% 100% 100% 100% 1 481,00 127,00 83,00 18 743,00 207,00 41,00 1 481,00 127,00 83,00 18 743,00 207,00 41,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 567,00 567,00 100% 87,00 87,00 100% 51,00 1 500,00 51,00 1 500,00 100% 100% 135,00 135,00 100% 1 500,00 1 500,00 100% 1 165,00 1 165,00 100% 102 064,00 102 064,00 100% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 853 Rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (środki zlecone) Plan Wykonanie § Wyszczególnienie na 2009 rok za 2009 rok 1. 2. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 3. 4. % (4:3) 5. 381,00 381,00 100% 35 920,00 2 761,00 35 920,00 2 761,00 100% 100% 6 720,00 1 047,00 20 447,00 3 808,00 6 720,00 1 047,00 20 447,00 3 808,00 100% 100% 100% 100% 1 481,00 126,00 82,00 24 106,00 208,00 41,00 1 481,00 126,00 82,00 24 106,00 208,00 41,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 567,00 567,00 100% 87,00 87,00 100% 51,00 1 500,00 51,00 1 500,00 100% 100% 135,00 135,00 100% 500,00 500,00 100% 1 164,00 1 164,00 100% 101 132,00 101 132,00 100% SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność (środki unijne) Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 3020 3110 4018 4019 4040 4050 4080 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem 12 481,00 660,00 12 481,00 660,00 100% 100% 8 327,00 441,00 1 297,00 69,00 44 732,00 2 368,00 925,00 49,00 8 327,00 441,00 1 297,00 69,00 44 732,00 2 368,00 925,00 49,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 77 556,00 4 106,00 77 556,00 4 106,00 100% 100% 57,00 3,00 57,00 3,00 100% 100% 153 071,00 153 071,00 100% § 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4220 4260 4270 4280 4308 4309 4350 4360 4370 4380 4390 4438 4439 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4748 4749 4758 4759 6050 6060 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2009 rok Dział 853 Rozdział 85395 Pozostała działalność (środki własne) Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 3020 3070 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia funkcjonariuszy Pozostałe należności funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcj. zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. Razem § 3110 4010 4040 4050 4060 4070 4080 4110 4120 4170 4210 4219 4220 4230 4260 4269 4270 4280 4300 4309 4350 4379 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4500 4510 4520 4700 4740 4750 6050 6060 2 897,00 2 897,00 100% 2 897,00 2 897,00 100% X. Współpraca, Szkolenia PCPR zorganizowano 15 spotkań i szkoleń z instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i innymi, w których brało udział 110 osób. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w szeregu imprezach zebraniach i spotkaniach organizowanych przez instytucje pomocy społecznej gmin i powiatu ( DPS-y, OPS-y, WTZ-y, ŚDS-y, DDPS, Dom Dziecka itp. ). W ramach współpracy użyczenie Sali konferencyjnej dla: Wydziału Ochrony Środowiska, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet III wieku, Pracownicy Powiatowego Centrum brali udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, z których część była bezpłatna, a w wyniku których pracownicy podnosili swoje kwalifikacje między innymi : Szkolenie:” Nowa ustawa o pracownikach samorządowych” Konferencja: ”Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną” Szkolenie: „Bilans potrzeb” Seminarium: ”Zmiany w zasiłkach macierzyńskich i chorobowych” Szkolenie WOKiS – „Zamknięcie roku budżetowego” Szkolenie: ”Zmiany w zasiłkach i systemie ubezpieczeń społecznych” Spotkanie poświęcone bieżącym problemom i wyzwaniom w 2009 roku Wydatki strukturalne, planowanie, ewidencje, sprawozdanie Spotkanie: „Realizator projektu podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce” Szkolenie do certyfikatów dla specjalistów powołanych w skład powiatowych zespołów Szkolenie: „Konferencja – Skąd w niektórych dzieciach tyle agresji” Szkolenie: „Tworzenie projektu i wypełnianie wniosku o dotacje w ramach POKL” Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe z udziałem przedstawiciela Biura Pełnomocnictwa Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Konferencja: „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” Szkolenie w zakresie gospodarki finansowej „Odpowiedzialność za ponoszenie dyscypliny finansów publicznych” Seminarium: ”W jakich sytuacjach Administracyjnych zawiesza postępowanie administracyjne i jakie skutki wywołuje zawieszenie postępowania” Szkolenie w zakresie gospodarki finansowej:” Środki pochodzące z UE, w tym z dotacji..” Konferencja: ”Wiedza zmienia przyszłość” Konferencja: „Otwarcie specjalistycznego Ośrodka – Wsparcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” Wynagrodzenia za pracę i czas pracy pracowników samorządowych Szkolenie: „Zaproszenie do Ekonomii Społecznej” Kontakt w sprawie projektu, dokumenty do podpisania, umowy Szkolenie: „Wydatki strukturalne. Rozporządzenie w sprawie zasad wynagrodzenia” Szkolenie: „Praktyczne aspekty realizacji projektów w ramach Priorytetu VII” Seminarium poświęcone zagadnieniom prawa zamówień publicznych w kontekście realizacji projektów systemowych Szkolenie: „Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej” Szkolenie: „Praca z trudnym klientem” Szkolenie: „Przygotowanie projektów systemowych POKL w pomocy społecznej” Szkolenie: „Jak poprawnie udzielić i rozliczyć dotacje z budżetu aby uniknąć problemów podczas kontroli” Spotkanie na temat podejmowanych działań na rzecz osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym Szkolenie: „ Finansowe zarządzanie projektem POKL” VI Ogólnopolska konferencja: „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” Szkolenie: „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych” Szkolenie: „Koncepcja Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego” Warsztaty: ”Upowszechnianie dobrych praktyk samorządów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznym” Spotkanie doradcze dotyczące realizacji projektów systemowych Szkolenie: „Zamknięcie roku budżetowego” Szkolenie: „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o pracę zespołów interdyscyplinarnych ” Konferencja: „Zatrudnienie w dobie kryzysu, rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa” Szkolenie: „Zamówienia publiczne” Szkolenie: „Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą” Konferencja: „System wsparcia środowiskowego dla osób skazanych we współpracy z kuratorką sądową i wymiarem sprawiedliwości” Szkolenie z obsługi kompletności sprawozdań DPS-ów z jednostek podległych Szkolenie: „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku oraz przewidywalne w 2010 roku”. Konferencja: „Bariery rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” Szkolenie: „Zasady przetwarzania, przechowywania, opracowania dokumentów niejawnych. Zatrudnienie w zakresie ochrony danych osobowych. Dokumentacja osób przetwarzających dane osobowe OPS i PCPR” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 roku współpracowało m. in. z n/w instytucjami : - Sądem i kuratorami sądowymi, - Ośrodkami Pomocy Społecznej, - Urzędem Wojewódzkim – Wydział Polityki Społecznej w Poznaniu, - Wojewódzkim Urzędem Pracy, - Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, - Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, - Policją, - Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, - Organizacjami pozarządowymi, - DPS-ami, - WTZ-ami, - ŚDS- ami - Świetlicami XI. Kadra PCPR Stan na 31 grudzień 2009 rok to 23 osoby PCPR – 19,25 etatu, ( 13 osób PCPR11,25 etatu; 5 osób OIK- 4,5 etatu; 3 osoby PZ – 3 etaty; i 2 osoby świetlica środowiskowa – 0,5 etatu). Korzystaliśmy z pomocy stażystów – ogółem w 2009 roku było 4 stażystów i 3 praktykantów. XII. Zrealizowane zamierzenia PCPR-u w 2009 roku 1. Pozyskano 4500 tys. na dofinansowanie programu dla sprawców przemocy. 2. Pozyskano 44100 na dofinansowanie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. 3. Pozyskano 153070,67 na realizację projektu systemowego - Realizowano program Unijny realizacji projektu pt.: „ Aktywność naszą szansą” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ; poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – projekty systemowe w ramach Programu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 4. Pozyskano środki na zorganizowanie wigilii i choinki - środki pozyskane z zewnątrz (darowizna). 5. Częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 6. Częściowa wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych. 7. Wykonanie przeglądów 5 letnich: przegląd techniczny obiektu budowlanego - przegląd konstrukcyjno- budowlany, przegląd techniczny budynku instalacji: sanitarno-wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, przegląd elektryczny obiektu budowlanego 8. Wykonanie badań następujących czynników: oświetlenia, pyłu, substancji chemicznych (tlenek węgla), 9. Wykonanie projektu technicznego wymiany instalacji elektrycznej i sieci informatycznej - opracowanie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej 10. Odświeżanie korytarza w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie. 11. Założenie paneli w Niebieskim Pokoju. 12. Założenie paneli na Sali konferencyjnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie. 13. Malowanie pomieszczeń biurowych. 14. Modernizacja systemu alarmowego. XIII. Plany i zamierzenia na 2010r. 1. Upowszechnienie usług w ramach działającej od grudnia 2005r. wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. 2. Sukcesywna wymiana stolarki okiennej i dalszy remont w administrowanym budynku. 3. Pozyskiwanie środków z różnych źródeł na działalność lub na nowe zadania. 4. W razie pozyskania środków finansowych dalsza termomodernizacja administrowanego budynku. 5. Dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników PCPR-u m. in. dzięki programom unijnym. 6. Rozwój działalności OIK-u, o pracę ze sprawcą przemocy. 7. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na II piętrze budynku w pomieszczeniu zajmowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego administrowanego budynku. 8. Wymiana stolarki okiennej drewnianej administrowanego budynku od strony frontowej zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków. 9. Dalsze założenie nawierzchni z kostki granitowej na powierzchni około 200 m 2 na dziedzińcu. 10. Konserwacja dachu na garażu i OIK-u. 11. Dalsza realizacja programu unijnego realizacji projektu pt.: „ Aktywność naszą szansą” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji ; poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, ze środków