Załącznik do Uchwała Nr 187.2012
Transkrypt
Załącznik do Uchwała Nr 187.2012
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 187.2012 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 29 marca 2012 r. Zwiększa się dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2012r. Dział Rozdział 600 60078 Zwiększenie Nazwa Transport i łączność 1 500 000,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 000,00 dochody majątkowe 6430 700 70005 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 500 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 2 808,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 808,00 dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem: 2 808,00 1 502 808,00 w tym: dochody bieżące: 2 808,00 dochody majątkowe 1 500 000,00 Dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2012r. po zmianach wynoszą: 91 307 840,24 zł w tym: dochodybieżące bieżące: 68 754,19 887 552,68 a)-dochody - 60 710 zł. zł - dochody dochodybieżące majątkowe: 22 754,19 420 287,56 a) - 60 710 zł. zł Zmniejszenie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 187.2012 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 29 marca 2012r. Zwiększa się wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 r. Dział Rozdział 600 60078 700 70005 Zwiększenie Nazwa Transport i łączność 1 500 000,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 000,00 w tym: -wydatki majątkowe w tym: inwestycja - usuwanie szkód powodziowych na drogach powiatowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: -wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem: 1 500 000,00 1 500 000,00 2 808,00 2 808,00 2 808,00 2 808,00 2 808,00 1 502 808,00 Wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2012r. po zmianach wynoszą: 100 442 073,07 zł w tym: - wydatki bieżące: 68 862 552,68 zł - wydatki majątkowe: 31 579 520,39 zł Zmniejszenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 187.2012 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 29 marca 2012r. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 r. Dział Rozdział 750 Nazwa Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie w tym: -wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75020 Starostwa powiatowe w tym: -wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym: -wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 758 75818 Zwiększenie 102 171,16 80120 82 171,16 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00 80 000,00 20 000,00 80 000,00 20 000,00 80 000,00 80 000,00 20 000,00 2 171,16 2 171,16 2 171,16 2 171,16 2 171,16 2 171,16 2 171,16 2 171,16 Różne rozliczenia 110 000,00 Rezerwy ogólne i celowe 110 000,00 w tym: -wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 801 Zmniejszenie 110 000,00 110 000,00 110 000,00 Oświata i wychowanie 2 000,00 2 000,00 Licea ogólnokształcące 2 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 w tym: -wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00 w tym: -wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc społeczna 852 85204 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 400,00 Rodziny zastępcze 2 400,00 w tym: -wydatki bieżące w tym: (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 85220 854 85410 2 400,00 2 400,00 2 400,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 400,00 w tym: -wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Edukacyjna opieka wychowawcza 2 400,00 90 000,00 Internaty i bursy szkolne 90 000,00 2 400,00 2 400,00 w tym: -wydatki bieżące w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem: 90 000,00 90 000,00 90 000,00 196 571,16 196 571,16