Załącznik do Uchwała Nr 187.2012

Transkrypt

Załącznik do Uchwała Nr 187.2012
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 187.2012
Zarządu Powiatu Suskiego
z dnia 29 marca 2012 r.
Zwiększa się dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2012r.
Dział
Rozdział
600
60078
Zwiększenie
Nazwa
Transport i łączność
1 500 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1 500 000,00
dochody majątkowe
6430
700
70005
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
1 500 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
2 808,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 808,00
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
Ogółem:
2 808,00
1 502 808,00
w tym:
dochody bieżące:
2 808,00
dochody majątkowe
1 500 000,00
Dochody Budżetu Powiatu Suskiego na 2012r. po zmianach wynoszą: 91 307 840,24 zł
w tym:
dochodybieżące
bieżące:
68 754,19
887 552,68
a)-dochody
- 60 710
zł. zł
- dochody
dochodybieżące
majątkowe:
22 754,19
420 287,56
a)
- 60 710
zł. zł
Zmniejszenie
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 187.2012
Zarządu Powiatu Suskiego
z dnia 29 marca 2012r.
Zwiększa się wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 r.
Dział Rozdział
600
60078
700
70005
Zwiększenie
Nazwa
Transport i łączność
1 500 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1 500 000,00
w tym:
-wydatki majątkowe
w tym:
inwestycja
- usuwanie szkód powodziowych na drogach
powiatowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ogółem:
1 500 000,00
1 500 000,00
2 808,00
2 808,00
2 808,00
2 808,00
2 808,00
1 502 808,00
Wydatki Budżetu Powiatu Suskiego na 2012r. po zmianach wynoszą: 100 442 073,07 zł
w tym:
- wydatki bieżące:
68 862 552,68 zł
- wydatki majątkowe: 31 579 520,39 zł
Zmniejszenie
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 187.2012
Zarządu Powiatu Suskiego
z dnia 29 marca 2012r.
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Budżetu Powiatu Suskiego na 2012 r.
Dział Rozdział
750
Nazwa
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
75020
Starostwa powiatowe
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
75045
Kwalifikacja wojskowa
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
758
75818
Zwiększenie
102 171,16
80120
82 171,16
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
20 000,00
80 000,00
20 000,00
80 000,00
20 000,00
80 000,00
80 000,00
20 000,00
2 171,16
2 171,16
2 171,16
2 171,16
2 171,16
2 171,16
2 171,16
2 171,16
Różne rozliczenia
110 000,00
Rezerwy ogólne i celowe
110 000,00
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
801
Zmniejszenie
110 000,00
110 000,00
110 000,00
Oświata i wychowanie
2 000,00
2 000,00
Licea ogólnokształcące
2 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 000,00
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Pomoc społeczna
852
85204
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 400,00
Rodziny zastępcze
2 400,00
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85220
854
85410
2 400,00
2 400,00
2 400,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
2 400,00
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Edukacyjna opieka wychowawcza
2 400,00
90 000,00
Internaty i bursy szkolne
90 000,00
2 400,00
2 400,00
w tym:
-wydatki bieżące
w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Ogółem:
90 000,00
90 000,00
90 000,00
196 571,16
196 571,16