UCHWAŁA Nr VI/50/2007 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 28

Transkrypt

UCHWAŁA Nr VI/50/2007 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 28
UCHWAŁA Nr VI/50/2007
RADY MIASTA LEGIONOWO
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
Gminy Legionowo na 2007 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.1/ oraz art.165 ust.2, art.175 i art.184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2/,
uchwala się, co następuje:
§1.
W planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy na 2007 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1)w planie dochodów własnych
Lp.
Dział Rozdział
§
Nazwa
Plan przed
zmianą
Wpływy z różnych
dochodów
Podatek od środków
transportowych
Podatek dochodowy od
osób fizycznych
Podatek od towarów i usług
Wpływy z różnych
dochodów
Dotacje celowe otrzymane
z gminy na zdanie bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
1
600
60016
0970
2
756
75615
0340
3
756
75621
0010
4
5
758
758
75814
75814
0140
0970
6
801
80103
2310
7
801
80104
2310 Dotacje celowe otrzymane
z gminy na zdanie bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
8
9
801
852
80110
85214
0690
0970
10
900
90095
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych
dochodów
0750
Dochody z najmu i
dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego
lub innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym
charakterze
1z3
Zmniejszenia
Zwiększenia
0
-
221
Plan po
zmianach
221
14 181 433
-
897 698
15 079 131
32 636 590
-
1 700 000
34 336 590
0
0
-
382 974
141 698
382 974
141 698
0
-
7 968
7 968
0
-
36 480
36 480
250
0
-
800
403
1 050
403
3 000
-
4 400
7 400
11
900
90095
0910 Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i
opłat
0
-
800
800
Plan przed
Zmniejszenia
zmianą
2 161 226
400 000
Zwiększenia
Plan po
zmianach
1 761 226
Plan przed
Zmniejszenia
zmianą
22 826 374
9 165 118
Zwiększenia
2)w planie dochodów powierzonych
Lp.
1
Dział Rozdział
600
60014
§
Nazwa
6620 Dotacje celowe otrzymane z
powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
-
3)w planie przychodów
Lp.
Dział Rozdział
1
§
Nazwa
952
Przychody z zaciągniętych
pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
6 391 676
-
Plan po
zmianach
13 661 256
9 565 118
3 173 442
65 416 976
Plan przed
Zmniejszenia
zmianą
11 097 618
-
Zwiększenia
775 000
Plan po
zmianach
11 872 618
4)w planie wydatków własnych
Lp.
Dział Rozdział
§
Nazwa
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń
Wpłaty jednostek na
fundusz celowy
Koszty postępowania
sądowego i
prokuratorskiego
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Zakup usług remontowych
1
600
60016
6050
2
600
60016
6050
3
600
60017
6050
4
700
70095
6050
5
710
71095
6050
6
750
75023
3020
7
754
75404
3000
8
758
75814
4610
9
801
80101
6050
10
801
80101
6050
11
801
80103
2540
12
801
80104
2540
13
801
80104
4270
2z3
11 872 618
1 379 700
-
10 492 918
1 265 000
1 200 000
-
65 000
3 511 000
81 000
-
3 430 000
0
-
60 000
60 000
27 000
-
376
27 376
40 000
-
30 000
70 000
20 000
-
4 000
24 000
1 260 000
-
280 000
1 540 000
1 540 000
560 000
-
980 000
21 759
-
7 968
29 727
380 625
-
36 480
417 105
361 368
-
8 000
369 368
14
854
85495
2820
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
21 000
8 000
-
13 000
15
854
85495
2830
Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
0
-
8 000
8 000
16
900
90001
6050
12 141 446
-
42 000
12 183 446
17
900
90001
6050
18
900
90015
6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
12 183 446
3 594 800
-
8 588 646
350 000
120 000
-
230 000
5)w planie wydatków powierzonych
Lp.
Dział Rozdział
§
Nazwa
1
600
60004
2310 Dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
2
600
60014
6050
3
600
60014
6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Plan przed
Zmniejszenia
zmianą
480 000
-
2 700 000
1 600 000
6 391 676
1 100 000
8 043 500
Zwiększenia
100 000
Plan po
zmianach
580 000
-
1 600 000
300 000
1 900 000
1 651 824
54 481 204
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 2007 roku.
Przewodniczący Rady
Wiesław Karnasiewicz
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17,
poz.128 i Nr 181, poz.1337.
1
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217,
Nr 170 poz.1218, Nr 187 poz.1381 i Nr 249 poz.1832.
3z3