PROW_431/3/z 1 z 19

Transkrypt

PROW_431/3/z 1 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
1
2
I
1
Funkcjonowanie LGD
Koszty osobowe
3
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
5
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
9
etapu
10
pozostałych etapów
11
165 286,04
96 049,00
69 014,93
165 063,93
wynagrodzenia pracowników
m-c
22 633,57
6
130 879,13
64 209,00
66 448,02
130 657,02
1.1.1
Dyrektor Biura
m-c
7 221,00
6
43 326,00
21 663,00
21 663,55
43 326,55
1.1.2
Z-ca Dyrektora Biura
m-c
5 032,00
6
30 192,00
15 096,00
15 093,44
30 189,44
1.1.3
Ekspert ds. Administracji i Rachunkowości
m-c
3 400,00
6
20 400,00
10 200,00
10 193,11
20 393,11
1.1.4
Espert ds. Promocji
m-c
3 600,00
6
21 600,00
10 800,00
10 644,27
21 444,27
1.1.5
Asystent eksperta ds. Administracji i
rachunkowości
m-c
2 150,00
6
12 900,00
6 450,00
6 392,52
12 842,52
1.1.6
Koordynator projektów wdrażania LSR
m-c
1 230,57
2
2 461,13
0,00
2 461,13
2 461,13
1.1
PROW_431/3/z
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
Suma kosztów
zadania
I
1 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
3
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
5
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
etapu
9
pozostałych etapów
11
10
1.2
wynagrodzenia Rady Projektowej
operacje
14 770,00
2
29 540,00
29 540,00
0,00
29 540,00
1.3
podróże służbowe
m-c
811,15
6
4 866,91
2 300,00
2 566,91
4 866,91
13 381,34
7 169,16
6 212,18
13 381,34
2
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
Koszty eksploatacyjne
2.1
opłata za gaz/ogrzewanie
m-c
105,00
6
630,00
90,00
540,00
630,00
2.2
opłata za energie elektryczną
m-c
116,17
6
697,00
450,00
247,00
697,00
2 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
3
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
I
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
5
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
etapu
8
9
10
pozostałych etapów
11
2.3
opłaty pocztowe
m-c
600,00
6
4 058,70
2 346,70
1 712,00
4 058,70
2.4
usługi teleinformatyczne
m-c
1 273,07
6
7 638,42
4 280,00
3 358,42
7 638,42
2.4.1
telefon stacjonarny i internet
m-c
130,83
6
784,97
450,00
334,97
784,97
2.4.2
telefony komórkowe, internet
bezprzewodowy, aktywacja
m-c
1 127,08
6
6 762,45
3 770,00
2 992,45
6 762,45
2.4.3
usługa zwiazana z obslugą stron i
programu komputerowego
m-c
15,17
6
91,00
60,00
31,00
91,00
3 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
3
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
5
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
etapu
9
pozostałych etapów
11
10
usługi teleinformatyczne - sprzęt
usługa
147,11
2
294,22
2,46
291,76
294,22
2.5.1
telefony komórkowe
sztuka
145,88
2
291,76
0,00
291,76
291,76
2.5.2
modem internetowy
sztuka
1,23
2
2,46
2,46
0,00
2,46
opłaty sadowe, notarialne, podatki
szt
63,00
1
63,00
0,00
63,00
63,00
9 328,75
3 235,00
6 093,75
9 328,75
2.5
2.6
3
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
Materiały i sprzęty biurowe
3.1
zakup materiałów biurowych
m-c
750,00
6
4 500,00
2 250,00
2 250,00
4 500,00
3.2
zakup kartek świątecznych z nadrukiem
szt
2,95
500
1 476,00
0,00
1 476,00
1 476,00
4 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
3
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
5
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
etapu
9
pozostałych etapów
11
10
zakup części eksploatayjnych do ksero
usługa
3 352,75
2
3 352,75
985,00
2 367,75
3 352,75
3.3.1
wkład światłoczuły
usługa
985,00
1
985,00
985,00
0,00
985,00
3.3.2
laser
usługa
2 367,75
1
2 367,75
0,00
2 367,75
2 367,75
26 034,06
8 610,03
17 424,03
26 034,06
3.3
4
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
Usługi zlecone
4.1
usługi prawnicze
m-c
1 000,00
6
6 000,00
3 000,00
3 000,00
6 000,00
4.2
usługi księgowe
m-c
700,01
6
4 200,06
2 100,03
2 100,03
4 200,06
4.3
usługi konserwacji i obsługi IT oraz strony
www.
m-c
1 000,00
6
6 000,00
3 000,00
3 000,00
6 000,00
5 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
1
2
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
5
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
9
etapu
pozostałych etapów
11
10
4.4
usługa zlecenie sprzatanie
m-c
170,00
6
1 020,00
510,00
510,00
1 020,00
4.5
usługa zlecenie - zabudowa meblowa
usluga
8 814,00
1
8 814,00
0,00
8 814,00
8 814,00
Razem koszty bieżące
Badania nad obszarem objętym LSR
214 030,19
115 063,19
98 744,89
213 808,08
II.A
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
1
II.B
PROW_431/3/z
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
Suma kosztów
zadania
I
Badania ewaluacyjne LGD i LSR za
działalność w 2010 - I I cześć
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem koszty badań
0,00
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR
0,00
zadanie
4 000,00
1
6 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
1
Informowanie w prasie i radiu za okres
styczeń - czerwiec 2011
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
11 988,00
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
5
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
1 332,00
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
etapu
pozostałych etapów
8
9
10
11
6 309,88
2 466,00
3 843,88
9 325,80
Informowanie w prasie o wdrażaniu LSR i
działalności LGD za okres lipiec - grudzień 0,00
2011
0,00
szt.
1 409,89
3
4 229,68
1 800,00
2 429,68
0,00
1.1.1
artykuł sponsorowany
0,00
0,00
szt.
1 600,00
2
3 200,00
1 800,00
1 400,00
0,00
1.1.2
ogłoszenie prasowe
0,00
0,00
szt.
1 029,68
1
1 029,68
0,00
1 029,68
0,00
1.1
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
1.2
Informowanie w prasie o wdrażaniu LSR i
działalności LGD za okres styczeń 2011 11 988,00
czerwiec 2015 w portalu
www.informajcelokalne
1 332,00
m-c
221,70
6
1 330,20
666,00
664,20
9 325,80
1.3
Informacje w radiu z wrdrażania LSR za
okres styczeń - czerwiec 2011
0,00
audycja
750,00
1
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
7 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
1
2
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
5
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
etapu
pozostałych etapów
9
10
11
11 509,93
2 250,00
9 259,93
31 500,00
Wdrażanie LSR - Dobre Praktyki - część I 40 500,00
4 500,00
2.1
zbieranie materiału filmowego z realizacji
LSR
0,00
0,00
usługa
7 009,93
1
7 009,93
0,00
7 009,93
0,00
2.2
obsługa graficzna materiałów
promocyjnych
40 500,00
4 500,00
m-c
750,00
6
4 500,00
2 250,00
2 250,00
31 500,00
2
II.C
2
2.1
II.D
1
PROW_431/3/z
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
Suma kosztów
zadania
I
Razem koszty działań informacyjnych
52 488,00
Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR
5 832,00
17 819,81
4 716,00
13 103,81
40 825,80
Szkolenia kompetencyjne język angielski
14 400,00
7 200,00
7 200,00
3 600,00
3 600,00
0,00
szkolenia z komunikacji w językach
obcych
14 400,00
7 200,00
7 200,00
3 600,00
3 600,00
0,00
14 400,00
7 200,00
7 200,00
3 600,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
7 737,50
6 950,00
787,50
0,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD
Wydarzenia o charakterze promocyjnym
Targi wiejskie produktów lokalnych i
wiejskich Lato - Zima 2011
m-c
1 200,00
6
8 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
5
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
etapu
pozostałych etapów
8
9
11
6
3 600,00
3 000,00
600,00
0,00
10
1.1
organizacja targów
0,00
0,00
targ
1.2
obsługa techniczna targów
0,00
0,00
osobo/godz. 12,50
91
1 137,50
950,00
187,50
0,00
1.3
zakup 30 stoisk targowych
0,00
0,00
stoisko
30
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
Imprezy promocykno-integracyjne w
gminach 2011
0,00
0,00
32 150,00
26 150,00
6 000,00
0,00
2
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
600,00
100,00
9 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
I
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
5
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
etapu
9
pozostałych etapów
11
10
2.1
organizacja wydarzenia promocyjnointegracyjnego
0,00
0,00
impreza
2 000,00
14
28 000,00
24 000,00
4 000,00
0,00
2.2
wywołanie zdjęć na wystawę
0,00
0,00
szt
10,00
40
400,00
400,00
0,00
0,00
2.3
wystawa promocyjna
0,00
0,00
komplet
1 750,00
1
1 750,00
1 750,00
0,00
0,00
2.4
nagrody
0,00
0,00
komplet
400,00
5
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
10 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
4
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
5
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
etapu
pozostałych etapów
8
9
11
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
1 150,00
1 150,00
0,00
0,00
10
V Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku
2011
0,00
0,00
zakup powierzchni wystawienniczej
0,00
0,00
Lato z radiem - 6.08.2011 i
0,00
0,00
4.1
produkty spożywcze
0,00
0,00
zadanie
150,00
1
150,00
150,00
0,00
0,00
4.2
przygotowanie loklanych potraw
0,00
0,00
zadanie
500,00
1
500,00
500,00
0,00
0,00
3
3.1
4
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
usługa
6 000,00
1
11 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
4
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
5
Ilość /
liczba
6
7
0,00
0,00
Koronacja Królewska 30-31.07.2011
0,00
0,00
5.1
zakup materiału
0,00
0,00
zadanie
1 000,00
5.2
uszycie strojów
0,00
0,00
usługa
400,00
5
zadanie
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
ołówki
4.3
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
500,00
1
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
etapu
9
pozostałych etapów
11
10
500,00
500,00
0,00
0,00
1 600,02
1 600,00
0,00
0,00
1
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
1
400,00
400,00
0,00
0,00
12 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Ilość /
liczba
6
7
5
0,00
0,00
Akademia Smaku - jesien 2011
0,00
0,00
6.1
transport
0,00
0,00
km
4,80
6.2
udział
0,00
0,00
zadanie
385,00
6
zadanie
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
produkty spożywcze
5.3
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
200,02
1
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
etapu
9
pozostałych etapów
11
10
200,02
200,00
0,00
0,00
4 440,18
0,00
4 440,18
0,00
420
2 016,00
0,00
2 016,00
0,00
1
385,00
0,00
385,00
0,00
13 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
Jedn. miary
4
Ilość /
liczba
6
7
5
sztuk
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
0,00
0,00
Materialy promujące LGD i LSR - II
półrocze 2011
0,00
0,00
7.1
koszulki T-shirt
0,00
0,00
szt
18,00
7.2
termosy do kawy i herbaty
0,00
0,00
szt
70,00
7
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
bluzy
6.2
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
39,22
52
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
9
etapu
pozostałych etapów
11
10
2 039,18
0,00
2 039,18
0,00
3 200,00
0,00
3 200,00
0,00
100
1 800,00
0,00
1 800,00
0,00
20
1 400,00
0,00
1 400,00
0,00
14 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
1
8
PROW_431/3/z
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
Suma kosztów
zadania
2
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
0,00
0,00
Razem koszty wydarzeń o charakterze
promocyjnym
0,00
0,00
szkolenia lokalnych liderów
1
Szkolenie PROFI QUEST
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Targi Foire de Paris - stosiko
II.E
I
5
szt
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
13 569,45
1
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
etapu
9
pozostałych etapów
11
10
13 569,45
13 569,45
0,00
0,00
0,00
69 847,13
55 419,45
14 427,68
0,00
0,00
40 410,00
0,00
40 410,00
0,00
15 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
I
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
5
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
9
etapu
pozostałych etapów
11
10
1.1
przeprowadzenie szkolenia
0,00
0,00
zadanie
35 000,00
1
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
1.2
nocleg dla szkoleniowców
0,00
0,00
osób
130,00
5
650,00
0,00
650,00
0,00
1.3
materiały promocyjne
0,00
0,00
szt
14,00
40
560,00
0,00
560,00
0,00
1.4
dojazd trenerów
0,00
0,00
delegacja
600,00
1
600,00
0,00
600,00
0,00
1.5
wyżywienie
0,00
0,00
osób
90,00
40
3 600,00
0,00
3 600,00
0,00
16 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
4
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
5
Szkolenia "Jak być aktywnym liderem
projektowym - edycja jesień 2011 roku"
0,00
0,00
2.1
wyżywienie
0,00
0,00
osób
90,00
2.2
materiały szkoleniowe
0,00
0,00
osób
2.3
trener
0,00
0,00
2.4
nocleg dla trenera
0,00
0,00
2
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
I
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
9
etapu
pozostałych etapów
11
10
3 710,00
0,00
3 710,00
0,00
20
1 800,00
0,00
1 800,00
0,00
14,00
20
280,00
0,00
280,00
0,00
osoba
1 500,00
1
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
osoba
130,00
1
130,00
0,00
130,00
0,00
17 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
3
3.1
4
4.1
PROW_431/3/z
Suma kosztów
zadania
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
4
Szkolenie - Informacja publiczna 2011
0,00
0,00
wyżywnienie
0,00
0,00
Debata - budżet 2012
0,00
0,00
wynajem Sali
0,00
0,00
I
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
Jedn. miary
5
szkolenie
spotkanie
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
100,00
250,00
1
2
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
9
etapu
pozostałych etapów
11
10
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
1 699,00
0,00
1 699,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
18 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania
2
1
4.2
Suma kosztów
zadania
I
Kwota kosztów
poniesionych /
rozliczonych w
poprzednich
etapach3
3
Jedn. miary
4
wyżywnienie
0,00
0,00
Razem koszty szkoleń lokalnych liderów
0,00
Razem koszty kwalifikowalne operacji
66 888,00
ETAPU
Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów
5
zadanie
Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania
Cena
jednostkowa
(w zł)
Ilość /
liczba
6
7
1 199,00
1
w tym planowana do poniesienia w ramach
ogółem
etapu:
8
9
etapu
pozostałych etapów
11
10
1 199,00
0,00
1 199,00
0,00
0,00
45 919,00
0,00
45 919,00
0,00
0,00
358 816,13
178 798,64
179 795,38
40 825,80
Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc.
3
kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu
4
w tym miejsce i termin realizacji zadania
Łubowo
miejscowość
0 9
-
1 2 - 2 0 1 1
data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika
XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
III
I IV
ETAPU
1.
2.
PROW_431/3/z
TAK
ND
x
Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) – oryginał
Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) – kopia
x
19 z 19

Podobne dokumenty