PROW_431/3/z 1 z 19
Transkrypt
PROW_431/3/z 1 z 19
XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu 1 2 I 1 Funkcjonowanie LGD Koszty osobowe 3 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 5 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 9 etapu 10 pozostałych etapów 11 165 286,04 96 049,00 69 014,93 165 063,93 wynagrodzenia pracowników m-c 22 633,57 6 130 879,13 64 209,00 66 448,02 130 657,02 1.1.1 Dyrektor Biura m-c 7 221,00 6 43 326,00 21 663,00 21 663,55 43 326,55 1.1.2 Z-ca Dyrektora Biura m-c 5 032,00 6 30 192,00 15 096,00 15 093,44 30 189,44 1.1.3 Ekspert ds. Administracji i Rachunkowości m-c 3 400,00 6 20 400,00 10 200,00 10 193,11 20 393,11 1.1.4 Espert ds. Promocji m-c 3 600,00 6 21 600,00 10 800,00 10 644,27 21 444,27 1.1.5 Asystent eksperta ds. Administracji i rachunkowości m-c 2 150,00 6 12 900,00 6 450,00 6 392,52 12 842,52 1.1.6 Koordynator projektów wdrażania LSR m-c 1 230,57 2 2 461,13 0,00 2 461,13 2 461,13 1.1 PROW_431/3/z Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania Suma kosztów zadania I 1 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 3 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 5 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 etapu 9 pozostałych etapów 11 10 1.2 wynagrodzenia Rady Projektowej operacje 14 770,00 2 29 540,00 29 540,00 0,00 29 540,00 1.3 podróże służbowe m-c 811,15 6 4 866,91 2 300,00 2 566,91 4 866,91 13 381,34 7 169,16 6 212,18 13 381,34 2 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I Koszty eksploatacyjne 2.1 opłata za gaz/ogrzewanie m-c 105,00 6 630,00 90,00 540,00 630,00 2.2 opłata za energie elektryczną m-c 116,17 6 697,00 450,00 247,00 697,00 2 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania 3 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 I ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 5 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: etapu 8 9 10 pozostałych etapów 11 2.3 opłaty pocztowe m-c 600,00 6 4 058,70 2 346,70 1 712,00 4 058,70 2.4 usługi teleinformatyczne m-c 1 273,07 6 7 638,42 4 280,00 3 358,42 7 638,42 2.4.1 telefon stacjonarny i internet m-c 130,83 6 784,97 450,00 334,97 784,97 2.4.2 telefony komórkowe, internet bezprzewodowy, aktywacja m-c 1 127,08 6 6 762,45 3 770,00 2 992,45 6 762,45 2.4.3 usługa zwiazana z obslugą stron i programu komputerowego m-c 15,17 6 91,00 60,00 31,00 91,00 3 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 3 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 5 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 etapu 9 pozostałych etapów 11 10 usługi teleinformatyczne - sprzęt usługa 147,11 2 294,22 2,46 291,76 294,22 2.5.1 telefony komórkowe sztuka 145,88 2 291,76 0,00 291,76 291,76 2.5.2 modem internetowy sztuka 1,23 2 2,46 2,46 0,00 2,46 opłaty sadowe, notarialne, podatki szt 63,00 1 63,00 0,00 63,00 63,00 9 328,75 3 235,00 6 093,75 9 328,75 2.5 2.6 3 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I Materiały i sprzęty biurowe 3.1 zakup materiałów biurowych m-c 750,00 6 4 500,00 2 250,00 2 250,00 4 500,00 3.2 zakup kartek świątecznych z nadrukiem szt 2,95 500 1 476,00 0,00 1 476,00 1 476,00 4 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 3 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 5 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 etapu 9 pozostałych etapów 11 10 zakup części eksploatayjnych do ksero usługa 3 352,75 2 3 352,75 985,00 2 367,75 3 352,75 3.3.1 wkład światłoczuły usługa 985,00 1 985,00 985,00 0,00 985,00 3.3.2 laser usługa 2 367,75 1 2 367,75 0,00 2 367,75 2 367,75 26 034,06 8 610,03 17 424,03 26 034,06 3.3 4 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I Usługi zlecone 4.1 usługi prawnicze m-c 1 000,00 6 6 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 4.2 usługi księgowe m-c 700,01 6 4 200,06 2 100,03 2 100,03 4 200,06 4.3 usługi konserwacji i obsługi IT oraz strony www. m-c 1 000,00 6 6 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 5 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu 1 2 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 5 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 9 etapu pozostałych etapów 11 10 4.4 usługa zlecenie sprzatanie m-c 170,00 6 1 020,00 510,00 510,00 1 020,00 4.5 usługa zlecenie - zabudowa meblowa usluga 8 814,00 1 8 814,00 0,00 8 814,00 8 814,00 Razem koszty bieżące Badania nad obszarem objętym LSR 214 030,19 115 063,19 98 744,89 213 808,08 II.A 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 1 II.B PROW_431/3/z Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania Suma kosztów zadania I Badania ewaluacyjne LGD i LSR za działalność w 2010 - I I cześć 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem koszty badań 0,00 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 0,00 zadanie 4 000,00 1 6 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 1 Informowanie w prasie i radiu za okres styczeń - czerwiec 2011 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 11 988,00 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 5 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 1 332,00 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: etapu pozostałych etapów 8 9 10 11 6 309,88 2 466,00 3 843,88 9 325,80 Informowanie w prasie o wdrażaniu LSR i działalności LGD za okres lipiec - grudzień 0,00 2011 0,00 szt. 1 409,89 3 4 229,68 1 800,00 2 429,68 0,00 1.1.1 artykuł sponsorowany 0,00 0,00 szt. 1 600,00 2 3 200,00 1 800,00 1 400,00 0,00 1.1.2 ogłoszenie prasowe 0,00 0,00 szt. 1 029,68 1 1 029,68 0,00 1 029,68 0,00 1.1 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I 1.2 Informowanie w prasie o wdrażaniu LSR i działalności LGD za okres styczeń 2011 11 988,00 czerwiec 2015 w portalu www.informajcelokalne 1 332,00 m-c 221,70 6 1 330,20 666,00 664,20 9 325,80 1.3 Informacje w radiu z wrdrażania LSR za okres styczeń - czerwiec 2011 0,00 audycja 750,00 1 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 7 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu 1 2 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 5 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 etapu pozostałych etapów 9 10 11 11 509,93 2 250,00 9 259,93 31 500,00 Wdrażanie LSR - Dobre Praktyki - część I 40 500,00 4 500,00 2.1 zbieranie materiału filmowego z realizacji LSR 0,00 0,00 usługa 7 009,93 1 7 009,93 0,00 7 009,93 0,00 2.2 obsługa graficzna materiałów promocyjnych 40 500,00 4 500,00 m-c 750,00 6 4 500,00 2 250,00 2 250,00 31 500,00 2 II.C 2 2.1 II.D 1 PROW_431/3/z Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania Suma kosztów zadania I Razem koszty działań informacyjnych 52 488,00 Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 5 832,00 17 819,81 4 716,00 13 103,81 40 825,80 Szkolenia kompetencyjne język angielski 14 400,00 7 200,00 7 200,00 3 600,00 3 600,00 0,00 szkolenia z komunikacji w językach obcych 14 400,00 7 200,00 7 200,00 3 600,00 3 600,00 0,00 14 400,00 7 200,00 7 200,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 7 737,50 6 950,00 787,50 0,00 Razem koszty szkoleń kadr LGD Wydarzenia o charakterze promocyjnym Targi wiejskie produktów lokalnych i wiejskich Lato - Zima 2011 m-c 1 200,00 6 8 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 5 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: etapu pozostałych etapów 8 9 11 6 3 600,00 3 000,00 600,00 0,00 10 1.1 organizacja targów 0,00 0,00 targ 1.2 obsługa techniczna targów 0,00 0,00 osobo/godz. 12,50 91 1 137,50 950,00 187,50 0,00 1.3 zakup 30 stoisk targowych 0,00 0,00 stoisko 30 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 Imprezy promocykno-integracyjne w gminach 2011 0,00 0,00 32 150,00 26 150,00 6 000,00 0,00 2 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I 600,00 100,00 9 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 I ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 5 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 etapu 9 pozostałych etapów 11 10 2.1 organizacja wydarzenia promocyjnointegracyjnego 0,00 0,00 impreza 2 000,00 14 28 000,00 24 000,00 4 000,00 0,00 2.2 wywołanie zdjęć na wystawę 0,00 0,00 szt 10,00 40 400,00 400,00 0,00 0,00 2.3 wystawa promocyjna 0,00 0,00 komplet 1 750,00 1 1 750,00 1 750,00 0,00 0,00 2.4 nagrody 0,00 0,00 komplet 400,00 5 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 10 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 4 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 5 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: etapu pozostałych etapów 8 9 11 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 10 V Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku 2011 0,00 0,00 zakup powierzchni wystawienniczej 0,00 0,00 Lato z radiem - 6.08.2011 i 0,00 0,00 4.1 produkty spożywcze 0,00 0,00 zadanie 150,00 1 150,00 150,00 0,00 0,00 4.2 przygotowanie loklanych potraw 0,00 0,00 zadanie 500,00 1 500,00 500,00 0,00 0,00 3 3.1 4 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I usługa 6 000,00 1 11 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 4 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 5 Ilość / liczba 6 7 0,00 0,00 Koronacja Królewska 30-31.07.2011 0,00 0,00 5.1 zakup materiału 0,00 0,00 zadanie 1 000,00 5.2 uszycie strojów 0,00 0,00 usługa 400,00 5 zadanie Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) ołówki 4.3 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I 500,00 1 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 etapu 9 pozostałych etapów 11 10 500,00 500,00 0,00 0,00 1 600,02 1 600,00 0,00 0,00 1 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 400,00 400,00 0,00 0,00 12 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 Ilość / liczba 6 7 5 0,00 0,00 Akademia Smaku - jesien 2011 0,00 0,00 6.1 transport 0,00 0,00 km 4,80 6.2 udział 0,00 0,00 zadanie 385,00 6 zadanie Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) produkty spożywcze 5.3 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I 200,02 1 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 etapu 9 pozostałych etapów 11 10 200,02 200,00 0,00 0,00 4 440,18 0,00 4 440,18 0,00 420 2 016,00 0,00 2 016,00 0,00 1 385,00 0,00 385,00 0,00 13 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 Jedn. miary 4 Ilość / liczba 6 7 5 sztuk Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) 0,00 0,00 Materialy promujące LGD i LSR - II półrocze 2011 0,00 0,00 7.1 koszulki T-shirt 0,00 0,00 szt 18,00 7.2 termosy do kawy i herbaty 0,00 0,00 szt 70,00 7 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów bluzy 6.2 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I 39,22 52 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 9 etapu pozostałych etapów 11 10 2 039,18 0,00 2 039,18 0,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 100 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 20 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 14 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu 1 8 PROW_431/3/z Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania Suma kosztów zadania 2 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 0,00 0,00 Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 0,00 0,00 szkolenia lokalnych liderów 1 Szkolenie PROFI QUEST ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 Targi Foire de Paris - stosiko II.E I 5 szt Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 13 569,45 1 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 etapu 9 pozostałych etapów 11 10 13 569,45 13 569,45 0,00 0,00 0,00 69 847,13 55 419,45 14 427,68 0,00 0,00 40 410,00 0,00 40 410,00 0,00 15 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 I ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 5 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 9 etapu pozostałych etapów 11 10 1.1 przeprowadzenie szkolenia 0,00 0,00 zadanie 35 000,00 1 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 1.2 nocleg dla szkoleniowców 0,00 0,00 osób 130,00 5 650,00 0,00 650,00 0,00 1.3 materiały promocyjne 0,00 0,00 szt 14,00 40 560,00 0,00 560,00 0,00 1.4 dojazd trenerów 0,00 0,00 delegacja 600,00 1 600,00 0,00 600,00 0,00 1.5 wyżywienie 0,00 0,00 osób 90,00 40 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 16 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 4 Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 5 Szkolenia "Jak być aktywnym liderem projektowym - edycja jesień 2011 roku" 0,00 0,00 2.1 wyżywienie 0,00 0,00 osób 90,00 2.2 materiały szkoleniowe 0,00 0,00 osób 2.3 trener 0,00 0,00 2.4 nocleg dla trenera 0,00 0,00 2 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania I w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 9 etapu pozostałych etapów 11 10 3 710,00 0,00 3 710,00 0,00 20 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 14,00 20 280,00 0,00 280,00 0,00 osoba 1 500,00 1 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 osoba 130,00 1 130,00 0,00 130,00 0,00 17 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 3 3.1 4 4.1 PROW_431/3/z Suma kosztów zadania Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 4 Szkolenie - Informacja publiczna 2011 0,00 0,00 wyżywnienie 0,00 0,00 Debata - budżet 2012 0,00 0,00 wynajem Sali 0,00 0,00 I ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Jedn. miary 5 szkolenie spotkanie Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 100,00 250,00 1 2 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 9 etapu pozostałych etapów 11 10 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 1 699,00 0,00 1 699,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 18 z 19 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania 2 1 4.2 Suma kosztów zadania I Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach3 3 Jedn. miary 4 wyżywnienie 0,00 0,00 Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 0,00 Razem koszty kwalifikowalne operacji 66 888,00 ETAPU Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów 5 zadanie Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba 6 7 1 199,00 1 w tym planowana do poniesienia w ramach ogółem etapu: 8 9 etapu pozostałych etapów 11 10 1 199,00 0,00 1 199,00 0,00 0,00 45 919,00 0,00 45 919,00 0,00 0,00 358 816,13 178 798,64 179 795,38 40 825,80 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc. 3 kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4 w tym miejsce i termin realizacji zadania Łubowo miejscowość 0 9 - 1 2 - 2 0 1 1 data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH III I IV ETAPU 1. 2. PROW_431/3/z TAK ND x Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) – oryginał Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) – kopia x 19 z 19