Uchwala Nr XIII/91/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Transkrypt
Uchwala Nr XIII/91/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XIII/91/16 RADY GMINY NAREWKA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych oraz (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.534.504,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu 534.504,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1) dochody ogółem : 18 146 607,24 zł w tym: - dochody bieżące : 15 299 607,24 zł - dochody majątkowe: 2 847 000,00 zł 2) wydatki ogółem : 19 146 607,24 zł w tym: - bieżące : 13 540 635,24 zł - majątkowe: 5 605 972,00 zł § 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł, § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł, 2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł, 3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 701 000 zł. § 9. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach wynoszą 93.252,00 zł. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany Strona 1 § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Marcin Niedźwiedź Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/16 Rady Gminy Narewka z dnia 25 kwietnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych : Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa 1 2 3 4 Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 5 6 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8 bieżące 756 75621 0010 758 75801 2920 900 90002 2700 801 80101 6300 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 6 831 200,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 1 644 700,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 1 594 700,00 fizycznych Różne rozliczenia 3 948 383,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 3 052 418,00 jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z 3 052 418,00 budżetu państwa Gospodarka komunalna i 587 315,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 275 880,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo0,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące razem: 13 099 106,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Oświata i wychowanie 0,00 Szkoły podstawowe 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 0,00 finansowej udzielanej Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany 0,00 6 295,00 6 837 495,00 0,00 6 295,00 1 650 995,00 0,00 6 295,00 1 600 995,00 -11 327,00 0,00 3 937 056,00 -11 327,00 0,00 3 041 091,00 -11 327,00 0,00 3 041 091,00 0,00 12 121,00 599 436,00 0,00 12 121,00 288 001,00 0,00 12 121,00 12 121,00 -11 327,00 18 416,00 13 106 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 Strona 1 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 772 000,00 0,00 75 000,00 2 847 000,00 1 701 000,00 0,00 0,00 1 701 000,00 Zmniejszenie Zwiększenie 6 7 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa 1 2 3 4 Plan przed zmianą 5 bieżące bieżące razem: 2 193 412,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 18 064 518,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 701 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan po zmianach (5+6+7) 8 0,00 0,00 2 193 412,24 0,00 0,00 0,00 -11 327,00 93 416,00 18 146 607,24 0,00 0,00 1 701 000,00 Dokonuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych: - 6 295,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r z dnia 17 marca 2016r, - 11 327,00 zł zmniejsza się plan subwencji oświatowej na podstawie informacji o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r z dnia 17 marca 2016r, - 75 000,00 zł zwiększa się plan dochodów majątkowych – jest to dotacja z Województwa Podlaskiego na przebudowę boisk szkolnych w Narewce, - 12 121,00 zł zwiększa się plan dochodów o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka” – jest to transza dotacji do otrzymania w 2016r. Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/16 Rady Gminy Narewka z dnia 25 kwietnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych : Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 10 11 z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa 1 2 3 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycy jne jednostek budżetow ych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 75405 Komendy powiatowe Policji 2300 Wpłaty jednostek na Plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 2768477 -386615 450000 2831862 2715977 -386615 450000 2779362 1420000 -386615 450000 po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 5 148477 0 0 148477 95977 0 0 95977 0 0 0 6 147977 0 0 147977 95477 0 0 95477 0 0 0 1483385 0 297337 0 5000 302337 40000 0 5000 45000 0 0 5000 257337 0 5000 262337 0 0 5000 5000 0 0 5000 wynagrodzeni a i składki od nich naliczane 7 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 43883 0 0 43883 43883 0 0 43883 0 0 0 8 104094 0 0 104094 51594 0 0 51594 0 0 0 0 0 196837 0 5000 201837 0 0 5000 5000 0 0 5000 54337 0 0 54337 0 0 0 0 0 0 0 obsługa długu 12 Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyj ne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2620000 -386615 450000 2683385 2620000 -386615 450000 2683385 1420000 -386615 450000 14 1200000 0 0 1200000 1200000 0 0 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 1483385 0 142500 0 5000 147500 0 0 5000 5000 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60500 0 0 60500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 40000 40000 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 1 państwow y fundusz celowy Oświata i wychowanie 801 80101 Szkoły podstawowe 6050 6060 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4210 Zakup materiałó wi wyposaże nia Edukacyjna opieka wychowawcza 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 900 Wydatki inwestycy jne jednostek budżetow. Wydatki na zakupy inwestycy jne jednostek budżetow. Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska po zmianach 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 3961642 0 241000 4202642 2216891 0 241000 2457891 0 0 220000 3961642 0 0 3961642 2216891 0 0 2216891 0 0 0 3802342 0 0 3802342 2134491 0 0 2134491 0 0 0 2999114 0 0 2999114 1812090 0 0 1812090 0 0 0 803228 0 0 803228 322401 0 0 322401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159300 0 0 159300 82400 0 0 82400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241000 241000 0 0 241000 241000 0 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 0 0 0 po zmianach 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 0 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 878216 0 20000 898216 278261 0 20000 298261 27500 0 20000 878216 0 20000 898216 278261 0 20000 298261 27500 0 20000 474016 0 20000 494016 278061 0 20000 298061 27500 0 20000 344415 0 0 344415 217138 0 0 217138 0 0 0 129601 0 20000 149601 60923 0 20000 80923 27500 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404200 0 0 404200 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 47500 47500 47500 0 47500 0 0 0 0 0 0 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 29184 0 7296 36480 29184 0 7296 36480 29184 0 7296 36480 1336454 0 20660 1357114 29184 0 7296 36480 29184 0 7296 36480 29184 0 7296 36480 1316454 0 20660 1337114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1304954 0 20660 1325614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550881 0 0 550881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754073 0 20660 774733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29184 0 7296 36480 29184 0 7296 36480 29184 0 7296 36480 11500 0 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany Strona 2 przed zmianą zmniejszenie 90002 zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup zmniejszenie usług 4300 pozostałyc zwiększenie h po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania : Zlecone 275880 0 20660 296540 240000 0 20660 260660 16595854 -386615 743956 16953195 Gospodarka odpadami 275880 0 20660 296540 240000 0 20660 260660 11294267 0 52956 11347223 275880 0 20660 296540 240000 0 20660 260660 9355582 0 45660 9401242 33880 0 0 33880 0 0 0 0 5816830 0 0 5816830 242000 0 20660 262660 240000 0 20660 260660 3538752 0 45660 3584412 0 0 0 0 0 0 0 0 911916 0 0 911916 0 0 0 0 0 0 0 0 778484 0 7296 785780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248285 0 0 248285 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5301587 -386615 691000 5605972 0 0 0 0 0 0 0 0 2700000 0 0 2700000 Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzi ał Nazwa 1 2 3 Wydatki razem: Ogółem: Plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 2193412,24 0 0 2193412,24 18789266,24 -386615 743956 19146607,24 Wydatki bieżące 5 2193412,24 0 0 2193412,24 13487679,24 0 52956 13540635,24 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 197393,77 0 0 197393,77 9552975,77 0 45660 9598635,77 7 158785,08 0 0 158785,08 5975615,08 0 0 5975615,08 8 38608,69 0 0 38608,69 3577360,69 0 45660 3623020,69 dotacje na zadania bieżące 9 0 0 0 0 911916 0 0 911916 10 1996018,47 0 0 1996018,47 2774502,47 0 7296 2781798,47 0 0 0 0 0 0 0 0 w tym: 0 0 0 0 248285 0 0 248285 Wydatki majątkowe 13 0 0 0 0 5301587 -386615 691000 5605972 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 14 0 0 0 0 2700000 0 0 2700000 Rodzaj zadania : własne W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany: Transport i łączność- dział 600 Zmniejsza się plan wydatków majątkowych : - o 130 000,00 zł przeznaczonych na przebudowę ulic w Narewce – po przetargu, - o 100 000,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Janowo - Jelonka - o 156 615,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Gruszki II etap , Zwiększa się plan wydatków majątkowych Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany Strona 3 - o 450 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Skupowo. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754 Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działaności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce poprzez dofinansowanie dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na terenie gminy Narewka. Oświata i wychowanie - dział 801 Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 241 000,00 zł w tym: - 220.000,00 zł na przebudowę boisk sportowych przy szkole w Narewce - 21.000,00 zł na zakup piekarnika. Pomoc społeczna - dział 852 Zwiększa się plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do nowego biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce. Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854 Zwiększa się plan wydatków bieżących o 7 296,00 zł jako środki własne do otrzymanej dotacji z przeznaczeniem wypłatę stypendiów dla uczniów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20 660,00 zł z przeznaczeniem na : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka”. Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/16 Rady Gminy Narewka z dnia 25 kwietnia 2016 r. Zadania inwestycyjne w 2016 r z tego źródła finansowania Lp dzia ł rodzia ł § 1 010 01010 6057 6059 2 010 01010 6050 3 600 60016 6050 4 600 60016 5 600 60016 6057 , 6059 6050 6 600 60016 6050 7 600 60016 6050 8 600 60016 6050 9 630 63095 6050 okres realizacj i 20152017 2016 2017 20152017 2015, 2017 2016 2015 2017 2016 2017 20152017 2017 Nazwa zadania inwestycyjnego PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce Budowa wodociągu we wsi Tarnopol Przebudowa drogi rolniczej Pasieki Siemianówka PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie Przebudowa ulic w Narewce przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap Przebudowa drogi gminnej Skupowo przebudowa drogi gminnej Janowo - Jelonka Mała infrastruktura Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany Łączne koszty finansowe Planowane wydatki dochody rok własne jst budżetowy 2016 kredyty i pożyczki środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program 3 200 000 1 500 000 105 000 450 000 945 000 UG Narewka 700 000 200 000 200 000 0 265 000 150 000 100 000 1 248 700 1 200 000 244 000 296 000 296 000 296 000 1 030 000 193 385 193 385 UG Narewka 900 000 450 000 450 000 UG Narewka 900 000 394 000 44 000 45 000 45 000 45 000 UG Narewka 50 000 200 000 756 000 UG Narewka 0 350 000 UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka Strona 1 10 700 70095 6050 2016 2017 11 700 70095 6050 20152017 12 801 80101 6050 2016 2017 13 801 80101 6060 2016 14 900 90015 6050 2017 15 921 92109 6050 16 921 92109 6050 17 921 92109 6050 18 921 92109 6050 20152018 20152017 20152018 2016 turystyczna - projekty Odnawialne źródła energii fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE przebudowa boisk sportowych przy szkole w Narewce Zakup piekarnika do Szkoły Projektowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie Ogółem Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany 1 000 000 239 587 239 587 UG Narewka 350 000 150 000 150 000 UG Narewka 400 000 220 000 145 000 21 000 21 000 21 000 Zespół Szkół w Narewce 20 000 20 000 20 000 UG Narewka 400 000 150 000 150 000 UG Narewka 400 000 150 000 150 000 UG Narewka 400 000 50 000 50 000 UG Narewka 137 000 137 000 137 000 UG Narewka 11 712 700 5 565 972 2 739 972 75 000 1 000 000 125 000 UG Narewka 1 701 000 0 Strona 2 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/91/16 Rady Gminy Narewka z dnia 25 kwietnia 2016 r. Przychody i rozchody Lp. Treść 1 2 Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 2 1 2 Klasyfikacja § 3 Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany 4 1 259 252 5 275 252 plan po zmianach 6 1 534 504 950 259 252 275 252 534 504 952 1 000 000 Kwota 534 504 zmiany 1 000 000 0 534 504 963 114 904 114 904 992 419 600 419 600 Strona 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/16 Rady Gminy Narewka z dnia 25 kwietnia 2016 r. Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016r Lp 1 2 3 Lp 1 2 Dla jednostek sektora finansów publicznych Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Gminny Ośrodek Kultury w Narewce 637 777 Samorządowa Biblioteka Publiczna w 164 139 Narewce Policja - państwowy fundusz celowy 5 000 razem : 5 000 801 916 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 30 000 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80 000 razem : 110 000 Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany Przedmiotowa 0 Przedmiotowa Strona 1