Uchwala Nr XIII/91/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

Uchwala Nr XIII/91/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XIII/91/16
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r.o finansach publicznych oraz (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz.
1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.534.504,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu
534.504,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 18 146 607,24 zł w tym:
- dochody bieżące : 15 299 607,24 zł
- dochody majątkowe: 2 847 000,00 zł
2) wydatki ogółem : 19 146 607,24 zł w tym:
- bieżące : 13 540 635,24 zł
- majątkowe: 5 605 972,00 zł
§ 7. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z:
1. zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł,
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł,
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 701 000 zł.
§ 9. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych po zmianach wynoszą 93.252,00 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
Strona 1
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Marcin Niedźwiedź
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/16
Rady Gminy Narewka
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych :
Rodzaj zadania: Własne
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed
zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
5
6
7
Plan po
zmianach
(5+6+7)
8
bieżące
756
75621
0010
758
75801
2920
900
90002
2700
801
80101
6300
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
6 831 200,00
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
1 644 700,00
budżetu państwa
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
1 594 700,00
fizycznych
Różne rozliczenia
3 948 383,00
Część oświatowa
subwencji ogólnej dla
3 052 418,00
jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z
3 052 418,00
budżetu państwa
Gospodarka komunalna i
587 315,00
ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
275 880,00
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin, powiatów
(związków gmin,
związków powiatowo0,00
gminnych, związków
powiatów), samorządów
województw, pozyskane z
innych źródeł
bieżące razem: 13 099 106,00
w tym z tytułu dotacji i
środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych z
0,00
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
majątkowe
Oświata i wychowanie
0,00
Szkoły podstawowe
0,00
Dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy
0,00
finansowej udzielanej
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
0,00
6 295,00
6 837 495,00
0,00
6 295,00
1 650 995,00
0,00
6 295,00
1 600 995,00
-11 327,00
0,00
3 937 056,00
-11 327,00
0,00
3 041 091,00
-11 327,00
0,00
3 041 091,00
0,00
12 121,00
599 436,00
0,00
12 121,00
288 001,00
0,00
12 121,00
12 121,00
-11 327,00
18 416,00
13 106 195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
0,00
75 000,00
75 000,00
Strona 1
między jednostkami
samorządu terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i
środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2 772 000,00
0,00
75 000,00
2 847 000,00
1 701 000,00
0,00
0,00
1 701 000,00
Zmniejszenie
Zwiększenie
6
7
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed
zmianą
5
bieżące
bieżące razem:
2 193 412,24
w tym z tytułu dotacji i
środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych z
0,00
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Ogółem: 18 064 518,24
w tym z tytułu dotacji i
środków na finansowanie
wydatków na realizację
zadań finansowanych z
1 701 000,00
udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Plan po
zmianach
(5+6+7)
8
0,00
0,00
2 193 412,24
0,00
0,00
0,00
-11 327,00
93 416,00
18 146 607,24
0,00
0,00
1 701 000,00
Dokonuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych:
- 6 295,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji o
ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i
województw na 2016 r z dnia 17 marca 2016r,
- 11 327,00 zł zmniejsza się plan subwencji oświatowej na podstawie informacji o ostatecznych rocznych
kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r z dnia
17 marca 2016r,
- 75 000,00 zł zwiększa się plan dochodów majątkowych – jest to dotacja z Województwa Podlaskiego na
przebudowę boisk szkolnych w Narewce,
- 12 121,00 zł zwiększa się plan dochodów o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Narewka” – jest to transza dotacji do otrzymania w 2016r.
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/16
Rady Gminy Narewka
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych :
Rodzaj zadania: Własne
Z tego
z tego:
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki
na
programy
finansow
ane z
udziałem
środków,
o których
mowa w
art. 5 ust.
1 pkt 2 i
3
9
10
11
z tego:
Dzi
ał
Rozdzi
ał
Nazwa
1
2
3
600
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne
gminne
6050
Wydatki
inwestycy
jne
jednostek
budżetow
ych
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754
75405
Komendy
powiatowe Policji
2300
Wpłaty
jednostek
na
Plan
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
4
2768477
-386615
450000
2831862
2715977
-386615
450000
2779362
1420000
-386615
450000
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
Wydatki
bieżące
wydatki
jednostek
budżetowych,
5
148477
0
0
148477
95977
0
0
95977
0
0
0
6
147977
0
0
147977
95477
0
0
95477
0
0
0
1483385
0
297337
0
5000
302337
40000
0
5000
45000
0
0
5000
257337
0
5000
262337
0
0
5000
5000
0
0
5000
wynagrodzeni
a i składki od
nich
naliczane
7
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
43883
0
0
43883
43883
0
0
43883
0
0
0
8
104094
0
0
104094
51594
0
0
51594
0
0
0
0
0
196837
0
5000
201837
0
0
5000
5000
0
0
5000
54337
0
0
54337
0
0
0
0
0
0
0
obsługa
długu
12
Wydatki
majątkowe
=
inwestycje
i zakupy
inwestycyj
ne
w tym:
na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
500
500
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
2620000
-386615
450000
2683385
2620000
-386615
450000
2683385
1420000
-386615
450000
14
1200000
0
0
1200000
1200000
0
0
1200000
0
0
0
0
0
0
0
0
1483385
0
142500
0
5000
147500
0
0
5000
5000
0
0
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60500
0
0
60500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40000
0
0
40000
40000
0
0
40000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Strona 1
państwow
y fundusz
celowy
Oświata i
wychowanie
801
80101
Szkoły podstawowe
6050
6060
852
Pomoc społeczna
85219
Ośrodki pomocy
społecznej
4210
Zakup
materiałó
wi
wyposaże
nia
Edukacyjna opieka
wychowawcza
854
85415
Pomoc materialna
dla uczniów
3240
900
Wydatki
inwestycy
jne
jednostek
budżetow.
Wydatki
na zakupy
inwestycy
jne
jednostek
budżetow.
Stypendia
dla
uczniów
Gospodarka
komunalna i
ochrona środowiska
po zmianach
5000
5000
5000
0
5000
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
3961642
0
241000
4202642
2216891
0
241000
2457891
0
0
220000
3961642
0
0
3961642
2216891
0
0
2216891
0
0
0
3802342
0
0
3802342
2134491
0
0
2134491
0
0
0
2999114
0
0
2999114
1812090
0
0
1812090
0
0
0
803228
0
0
803228
322401
0
0
322401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159300
0
0
159300
82400
0
0
82400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241000
241000
0
0
241000
241000
0
0
220000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
220000
0
0
0
0
0
0
0
0
220000
0
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
0
0
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21000
0
0
0
po zmianach
21000
0
0
0
0
0
0
0
0
21000
0
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
878216
0
20000
898216
278261
0
20000
298261
27500
0
20000
878216
0
20000
898216
278261
0
20000
298261
27500
0
20000
474016
0
20000
494016
278061
0
20000
298061
27500
0
20000
344415
0
0
344415
217138
0
0
217138
0
0
0
129601
0
20000
149601
60923
0
20000
80923
27500
0
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
404200
0
0
404200
200
0
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
47500
47500
47500
0
47500
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
29184
0
7296
36480
29184
0
7296
36480
29184
0
7296
36480
1336454
0
20660
1357114
29184
0
7296
36480
29184
0
7296
36480
29184
0
7296
36480
1316454
0
20660
1337114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1304954
0
20660
1325614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550881
0
0
550881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
754073
0
20660
774733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29184
0
7296
36480
29184
0
7296
36480
29184
0
7296
36480
11500
0
0
11500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20000
0
0
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
Strona 2
przed zmianą
zmniejszenie
90002
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
Zakup
zmniejszenie
usług
4300
pozostałyc
zwiększenie
h
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
Wydatki razem:
zwiększenie
po zmianach
Rodzaj zadania : Zlecone
275880
0
20660
296540
240000
0
20660
260660
16595854
-386615
743956
16953195
Gospodarka
odpadami
275880
0
20660
296540
240000
0
20660
260660
11294267
0
52956
11347223
275880
0
20660
296540
240000
0
20660
260660
9355582
0
45660
9401242
33880
0
0
33880
0
0
0
0
5816830
0
0
5816830
242000
0
20660
262660
240000
0
20660
260660
3538752
0
45660
3584412
0
0
0
0
0
0
0
0
911916
0
0
911916
0
0
0
0
0
0
0
0
778484
0
7296
785780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248285
0
0
248285
świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;
wydatki
na
programy
finansow
ane z
udziałem
środków,
o których
mowa w
art. 5 ust.
1 pkt 2 i
3
obsługa
długu
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
5301587
-386615
691000
5605972
0
0
0
0
0
0
0
0
2700000
0
0
2700000
Z tego
z tego:
z tego:
Dzi
ał
Rozdzi
ał
Nazwa
1
2
3
Wydatki razem:
Ogółem:
Plan
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
4
2193412,24
0
0
2193412,24
18789266,24
-386615
743956
19146607,24
Wydatki
bieżące
5
2193412,24
0
0
2193412,24
13487679,24
0
52956
13540635,24
wydatki
jednostek
budżetowych,
wynagrodzeni
a i składki od
nich
naliczane
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
6
197393,77
0
0
197393,77
9552975,77
0
45660
9598635,77
7
158785,08
0
0
158785,08
5975615,08
0
0
5975615,08
8
38608,69
0
0
38608,69
3577360,69
0
45660
3623020,69
dotacje na
zadania
bieżące
9
0
0
0
0
911916
0
0
911916
10
1996018,47
0
0
1996018,47
2774502,47
0
7296
2781798,47
0
0
0
0
0
0
0
0
w tym:
0
0
0
0
248285
0
0
248285
Wydatki
majątkowe
13
0
0
0
0
5301587
-386615
691000
5605972
na
programy
finansowane
z udziałem
środków, o
których
mowa w art.
5 ust. 1 pkt
2 i 3,
14
0
0
0
0
2700000
0
0
2700000
Rodzaj zadania : własne
W planie wydatków budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:
Transport i łączność- dział 600
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych :
- o 130 000,00 zł przeznaczonych na przebudowę ulic w Narewce – po przetargu,
- o 100 000,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Janowo - Jelonka
- o 156 615,00 zł przeznaczonych na przebudowę drogi gminnej Gruszki II etap ,
Zwiększa się plan wydatków majątkowych
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
Strona 3
- o 450 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Skupowo.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe działaności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce
poprzez dofinansowanie dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na terenie gminy
Narewka.
Oświata i wychowanie - dział 801
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 241 000,00 zł w tym:
- 220.000,00 zł na przebudowę boisk sportowych przy szkole w Narewce
- 21.000,00 zł na zakup piekarnika.
Pomoc społeczna - dział 852
Zwiększa się plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do nowego biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Narewce.
Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854
Zwiększa się plan wydatków bieżących o 7 296,00 zł jako środki własne do otrzymanej dotacji z przeznaczeniem wypłatę stypendiów dla uczniów.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900
Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20 660,00 zł z przeznaczeniem na : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narewka”.
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/16
Rady Gminy Narewka
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zadania inwestycyjne w 2016 r
z tego źródła finansowania
Lp
dzia
ł
rodzia
ł
§
1
010
01010
6057
6059
2
010
01010
6050
3
600
60016
6050
4
600
60016
5
600
60016
6057
,
6059
6050
6
600
60016
6050
7
600
60016
6050
8
600
60016
6050
9
630
63095
6050
okres
realizacj
i
20152017
2016 2017
20152017
2015,
2017
2016
2015
2017
2016
2017
20152017
2017
Nazwa zadania
inwestycyjnego
PROW Rozbudowa systemu
gospodarki wodno ściekowej w gminie
Narewka - Stacja
uzdatniania wody w
Narewce
Budowa wodociągu we wsi
Tarnopol
Przebudowa drogi rolniczej
Pasieki Siemianówka
PROW Przebudowa drogi
gminnej Bernacki Most
Podlewkowie
Przebudowa ulic w Narewce
przebudowa drogi gminnej
Gruszki - II etap
Przebudowa drogi gminnej
Skupowo
przebudowa drogi gminnej
Janowo - Jelonka
Mała infrastruktura
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
Łączne
koszty
finansowe
Planowane
wydatki
dochody
rok
własne jst
budżetowy
2016
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzą
ce
z innych
źródeł*
środki
wymienio
ne
w art. 5
ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program
3 200 000
1 500 000
105 000
450 000
945 000 UG Narewka
700 000
200 000
200 000
0
265 000
150 000
100 000
1 248 700
1 200 000
244 000
296 000
296 000
296 000
1 030 000
193 385
193 385
UG Narewka
900 000
450 000
450 000
UG Narewka
900 000
394 000
44 000
45 000
45 000
45 000
UG Narewka
50 000
200 000
756 000 UG Narewka
0
350 000
UG Narewka
UG Narewka
UG Narewka
UG Narewka
Strona 1
10
700
70095
6050
2016
2017
11
700
70095
6050
20152017
12
801
80101
6050
2016
2017
13
801
80101
6060
2016
14
900
90015
6050
2017
15
921
92109
6050
16
921
92109
6050
17
921
92109
6050
18
921
92109
6050
20152018
20152017
20152018
2016
turystyczna - projekty
Odnawialne źródła energii fotowoltaika w obiektach
użyteczności publicznej.
Uzbrojenie terenów
inwestycyjnych
przewidzianych dla SSSE
przebudowa boisk
sportowych przy szkole w
Narewce
Zakup piekarnika do Szkoły
Projektowanie rozbudowy
oświetlenia ulicznego
Budowa świetlicy wiejskiej
w Eliaszukach
Budowa świetlicy wiejskiej
w Nowym Masiewie
Budowa świetlicy wiejskiej
w Nowej Łuce
Przebudowa świetlicy
wiejskiej w Skupowie
Ogółem
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
1 000 000
239 587
239 587
UG Narewka
350 000
150 000
150 000
UG Narewka
400 000
220 000
145 000
21 000
21 000
21 000
Zespół Szkół
w Narewce
20 000
20 000
20 000
UG Narewka
400 000
150 000
150 000
UG Narewka
400 000
150 000
150 000
UG Narewka
400 000
50 000
50 000
UG Narewka
137 000
137 000
137 000
UG Narewka
11 712 700
5 565 972
2 739 972
75 000
1 000 000
125 000
UG Narewka
1 701 000
0
Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/91/16
Rady Gminy Narewka
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Przychody i rozchody
Lp.
Treść
1
2
Przychody ogółem:
Wolne środki, o których mowa w art.
217 ust.2 pkt 6 ustawy
Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym
Rozchody ogółem:
Spłaty pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
1
2
1
2
Klasyfikacja
§
3
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
4
1 259 252
5
275 252
plan po
zmianach
6
1 534 504
950
259 252
275 252
534 504
952
1 000 000
Kwota
534 504
zmiany
1 000 000
0
534 504
963
114 904
114 904
992
419 600
419 600
Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/16
Rady Gminy Narewka
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016r
Lp
1
2
3
Lp
1
2
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Podmiot dotowany
Celowa
Podmiotowa
Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
637 777
Samorządowa Biblioteka Publiczna w
164 139
Narewce
Policja - państwowy fundusz celowy
5 000
razem :
5 000
801 916
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Nazwa zadania lub podmiot
Celowa
Podmiotowa
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
30 000
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
80 000
razem :
110 000
Id: D6587AB8-B2DA-4C47-AA17-A4E4551357F5. Podpisany
Przedmiotowa
0
Przedmiotowa
Strona 1