(w zł.) Dział Rozdz. § Zwiększenie Zmniejszenie 700 60 000 70005
Transkrypt
(w zł.) Dział Rozdz. § Zwiększenie Zmniejszenie 700 60 000 70005
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr ………………..2009 r. z dnia ……………….2009 r. Zmiany w budŜecie po stronie wydatków Dział Rozdz. 700 70005 750 75023 801 80101 80104 80110 80120 80130 § Treść Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieŜące Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieŜące Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieŜące Przedszkola Wydatki bieŜące Gimnazja Wydatki bieŜące Licea ogólnokształcące Wydatki bieŜące Szkoły zawodowe Wydatki bieŜące w tym: Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdraŜającą na zadania 2888 bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Ochrona zdrowia 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 Wydatki bieŜące w tym: Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pomoc społeczna 852 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85201 Wydatki majątkowe Ośrodki wsparcia 85203 Wydatki bieŜące Wydatki majątkowe Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220 Wydatki bieŜące Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Placówki wychowania pozaszkolnego 85407 Wydatki bieŜące Internaty i bursy szkolne 85410 Wydatki bieŜące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieŜące (w zł.) Zwiększenie Zmniejszenie 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 577 404 20 229 20 229 35 730 35 730 7 484 7 484 47 450 47 450 466 511 466 511 76 479 33 981 3 175 8 500 8 500 8 500 55 600 600 600 55 000 55 000 48 250 30 000 30 000 18 250 18 250 90 000 90 000 90 000 8 500 8 500 8 500 7 000 1 500 850 600 850 000 850 000 600 600 w tym: Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieŜące w tym: Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom Wydatki majątkowe Razem: Ogółem zwiększenie wydatków: 90 000 835 400 835 400 750 000 750 000 85 400 1 675 154 756 054 919 100 x Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki