Szczegółowy opis szkolenia - Akademia Kształcenia Kadr

Transkrypt

Szczegółowy opis szkolenia - Akademia Kształcenia Kadr
Szczegółowy opis szkolenia
KSIĄŻKA - AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE- audyt operacyjny i finansowy.
Miejsce
Brak danych
Termin
2016-12-31 - 2016-12-31
Prowadzący
Mirosław Stasik Konrad Knedler
Czas trwania
Brak danych
Cena*
150 brutto PLN + 23% VAT
*Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
Program:
Spis treści
Od autorów — do IV wydania 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Filozofia audytu 1.2. Przegląd literatury 1.3. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna 1.4. Audyt wewnętrzny a kontrola instytucjonalna 1.5. Audyt wewnętrzny a kontrola zarządcza 1.6. Analiza ryzyka w audycie 2. Model ryzyka — planowanie długoterminowe 2.1. Uniwersum audytu 2.2. Analiza podatności na ryzyko 3. Audyt operacyjny/efektywnościowy — zagadnienia ogólne 3.1. Wprowadzenie 3.2. Standardy audytu 3.3. Kryteria oszczędności, wydajności i skuteczności 3.4. Pomiar sprawności wykonywania zadań (performance measurement) 3.5. Podejście do badania procesu ustanawiania celów 3.6. Etapy audytu operacyjnego 4. Audyt systemu kontroli (zarządczej) 4.1. Planowanie 4.2. Samoocena kontroli i ryzyka 4.3. Projekt audytowy na podstawie standardów kontroli zarządczej/modelu COSO
4.4. Przykład „Urząd X” 5. Wdrożenie systemu kontroli (zarządczej) 5.1. Projekt wdrożenia kontroli zarządczej 5.2. Struktura odpowiedzialności 5.3. Identyfikacja celów i procesów 5.4. Identyfikacja i ocena ryzyka — techniki oceny, ustalanie prawdopodobieństwa i wpływu 5.5. Reakcja na ryzyko 5.6. Mechanizmy (działania) kontrolne 5.7. Utrzymywanie rejestru ryzyka 5.8. Monitorowanie i raportowanie do kierownictwa (powiązanie z oświadczeniem)
6. Audyt systemu kadr i płac 6.1. Planowanie 6.2. Czynności audytorskie 6.3. Przykład audytu płac 7. Audyt robót budowlanych 7.1. Planowanie 7.2. Czynności audytorskie 7.3. Przykład audytu projektu inwestycyjnego — inne podejście
8. Audyt systemu zakupów 8.1. Planowanie 8.2. Czynności audytorskie 8.3. Przykład audytu zamówień publicznych 9. Audyt systemów zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych 9.1. Rola audytu wewnętrznego 9.2. Rola Instytucji Audytowej 9.3. Planowanie 9.4. Czynności audytorskie 9.5. Przykład audytu systemu kontroli i zarządzania programami
finansowanymi z funduszy strukturalnych 10. Audyt finansowy — zagadnienia ogólne 10.1. Wprowadzenie 10.2. ISSAI 200 Fundamental Principles of Financial Auditing 10.3. Teoria audytu finansowego w standardach audytu INTOSAI 10.4. Sprawozdanie finansowe — uwagi ogólne 10.5. Podwójny zapis księgowy 10.6. Korekty do sprawozdania finansowego 10.7. Zadania 11. Planowanie audytu finansowego 11.1. Istotność 11.2. Planowanie audytu 11.3. Przykład — wstępna analiza na podstawie sprawozdania finansowego
12. Należności — proces sprzedaży i kontrole wewnętrzne 12.1. Planowanie 12.2. Czynności audytorskie, czyli ryzyko, kontrole i sposoby badania 13. Należności — audyt pozycji bilansowych 13.1. Planowanie 13.2. Czynności audytorskie 13.3. Przykład 14. Zobowiązania — proces zakupu i kontrole wewnętrzne 14.1. Planowanie 14.2. Czynności audytorskie, czyli ryzyko, kontrole i sposoby badania 15. Zobowiązania — audyt pozycji bilansowych 15.1. Planowanie 15.2. Czynności audytorskie 15.3. Przykład
16. Rachunek wyników — część operacyjna
16.1. Planowanie
16.2. Czynności audytorskie — przykład analitycznego badania rachunku wyników
17. Środki pieniężne
17.1. Planowanie 17.2. Przykład audytu środków pieniężnych
Dla kogo:
Książka skierowana jest do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Będzie ona przydatna
zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z audytem, oraz osób z bogatszym doświadczeniem
zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich pomysłów i inspiracji do tworzenia własnych
programów audytu. Naturalnym adresatem są oczywiście audytorzy wewnętrzni. Mamy jednak nadzieję, że okaże
się ona atrakcyjna również dla audytorów zewnętrznych, kontrolerów, specjalistów w zakresie zarządzania
ryzykiem, a także menedżerów dbających o sprawne zarządzanie.
Cel:
Brak informacji
Korzyści:
IV wydanie zostało poszerzone o relacje pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą instytucjonalną, jego rolą
wobec kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Zaktualizowane zostały także, w związku z nową perspektywą
finansowa, zagadnienia związane z audytem funduszy unijnych. Uszczegółowione zostało także podejście
dotyczące audytu finansowego w sektorze publicznym.
Wykładowca:
Mirosław Stasik Konrad Knedler
Autorzy książki to eksperci AuditSolutions, praktycy, przeprowadzający audyty, oceny jakości audytu
i projekty doradcze. Prowadzą także profesjonalne szkolenia, w tym przygotowujące do
międzynarodowych egzaminów CIA (Certified Internal Auditor) oraz CGAP (Certified Government
Auditing Professional).
Konrad Knedler – CIA, CGAP, CRMA, LA ISO 27001, QA. Wieloletni Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Członek Komitetu Audytu
Ministerstwa Obrony Narodowej.
Do końca 2002 r. Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m. in. za współpracę z Komisją
Europejską w obszarze negocjacyjnym "Kontrola Finansowa". Współautor przepisów i regulacji wprowadzających
system audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym. Prowadził projekty na rzecz licznych instytucji, a w
tym Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego oraz wielu ministerstw i urzędów. Współautor cyklu szkoleń dla
audytorów wewnętrznych z zakresu budżetu zadaniowego.
Mirosław Stasik – CIA, ACCA, CRMA, LA ISO 27001, QA. Doświadczony audytora sektora publicznego i sektora
prywatnego, swoje doświadczenie zdobywał w audycie międzynarodowych korporacji oraz polskim sektorze
publicznym. Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, były członek Zarządu IIA Polska.
Prowadził liczne projekty międzynarodowe, w tym dla Parlamentu Europejskiego oraz Fundacji Współpracy
Polsko-Ukraińskiej. Współpracował z wieloma urzędami i ministerstwami w Polsce. Współautor cyklu szkoleń dla
audytorów wewnętrznych z zakresu budżetu zadaniowego. Ekspert w dziedzinie audytu finansowego.
Szczegóły organizacyjne:
Koszt książki:
•
•
•
•
150 zł brutto
Wysyłka 48 h- 11,50 zł brutto
Wysyłka za pobraniem 48 h- 14,20 zł brutto
Koszt wysyłki należy doliczyć do ceny książki
Charakterystyka książki:
•
•
•
•
•
•
•
Wydawca- Audit Solutions i Akademia Kształcenia Kadr
Autorzy: Konrad Knedler, Mirosław Stasik
ISBN: 978-83-940437-0-4
310 stron
oprawa twarda
format B5
rok wydania 2014 listopad
Płatności:
•
•
Prosimy realizować na konto 81 1950 0001 2006 0677 2567 0002
W zamówieniu prosimy podać informację o rodzaju wybranej wysyłki.
Informacje:
•
•
•
Tel. 601-950-841
Fax. (46)8332636
e-mail. [email protected]

Podobne dokumenty