38-242 Skołyszyn 12 UCHWAŁA Nr XXXVI/240/14 R a d y G m i n y

Transkrypt

38-242 Skołyszyn 12 UCHWAŁA Nr XXXVI/240/14 R a d y G m i n y
R A D A G M I N Y SKOŁYSZYN
3 8 - 2 4 2 Skołyszyn 1 2
UCHWAŁA N r X X X V I / 2 4 0 / 1 4
R a d y G m i n y Skołyszyn
z d n i a 22 s i e r p n i a 2014r.
w s p r a w i e : z m i a n budżetu g m i n y n a 2014 r o k .
Działając n a p o d s t a w i e a r t . 1 8 u s t . 2 p k t 4 u s t a w y z d n i a 8 m a r c a 1 9 9 0 r . o
samorządzie g m i n n y m ( D z . U . z 2 0 0 1 r . N r 1 4 2 , p o z . 1 5 9 1 z późn. z m . ) a r t . 2 1 1 ,
art.212 ustawy z dnia 2 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( D z . U . z 2013 r.
poz.885 )
R a d a G m i n y Skołyszyn
u c h w a l a c o następuje:
§1
I . Zwiększa się d o c h o d y budżetu g m i n y o kwotę
1 232 836 zł
z tego:
- d o c h o d y bieżące
455 696,09 z l
w tym:
- środki f i n a n s o w e z W F O S i G W w R z e s z o w i e n a z a k u p wyposażenia
dla jednostek O S P
15 0 0 0 zł
- środki n a d o f i n a n s o w a n i e z a d a n i a p n . „Remont d r o g i g m i n n e j „Dworki"
w m . Jabłonica i L i p n i c a Górna" r e a l i z o w a n e g o w r a m a c h „Narodowego
p r o g r a m u p r z e b u d o w y dróg l o k a l n y c h - E t a p I I Bezpieczeństwo - DostępnośćRozwój"
3 4 6 2 7 5 zł
- z w r o t części wydatków w y k o n a n y c h w r a m a c h f u n d u s z u sołeckiego 2 4 9 5 0 , 3 7 zł
- z w r o t n i e w y k o r z y s t a n y c h środków z wydatków n i e wygasających
2 9 5 0 2 , 7 2 zł
- d o c h o d y majątkowe
777 139,91 zł
w tym:
- z w r o t części wydatków w y k o n a n y c h w r a m a c h f u n d u s z u sołeckiego 3 6 9 0 9 , 9 1 zł
- z w r o t n i e w y k o r z y s t a n y c h środków z wydatków niewygasających
3 0 0 2 3 0 zł
- środki n a u s u w a n i e skutków klęsk żywiołowych
3 0 0 0 0 0 zł
- - środki f i n a n s o w e z WFOŚiGW w R z e s z o w i e n a z a k u p s a m o c h o d u
140 0 0 0 zł
I I . Z m n i e j s z a się d o c h o d y budżetu g m i n y o kwotę :
198 765 zł
w tym:
- część wyrównawcza s u b w e n c j i ogólnej
198 7 6 5 zł
I I I . Zwiększa się w y d a t k i budżetu g m i n y o kwotę,
1 401 409 zł
z tego:
- w y d a t k i bieżące
1 128 724,72 zł
w tym:
- r e m o n t d r o g i g m i n n e j „Dworki" w miejscowości Jabłonica
i L i p n i c a Górna
6 9 2 5 5 1 zł
- z a k u p wyposażenia d l a j e d n o s t e k O S P
1 5 0 0 0 zł
- w y d a t k i majątkowe
272 684,28 zł
- dotacja dla Szpitala n a zakup karetki
1 2 5 0 0 zł
- p r z e b u d o w a d r o g i g m i n n e j „Wymiarki-Dutkowice"
w Bączalu Górnym i „Wymiarki" w k i e r u n k u Bąbaś
w Skołyszynie
3 0 0 0 0 0 zł
1
276 569,69 zł
I V . Z m n i e j s z a się w y d a t k i budżetu g m i n y o kwotę
w tym:
1 / w y d a t k i bieżące
3/ w y d a t k i majątkowe
2 0 2 5 6 9 , 6 9 zł
7 4 0 0 0 zł
§2
1 . D o k o n u j e się przeniesień dochodów n a kwotę 1 5 7 5 zł i wydatków n a kwotę
2 6 9 0 2 4 zł.
2 . Szczegółowe k w o t y dochodów określa t a b e l a N r 1 , k w o t y wydatków określa
t a b e l a N r 2 d o n i n i e j s z e j uchwały.
§3
1. W w y n i k u d o k o n a n y c h z m i a n w budżecie g m i n y u s t a l a się d e f i c y t budżetu g m i n y
w k w o c i e 9 0 7 6 8 , 3 1 z ł , który z o s t a n i e p o k r y t y z w o l n y c h środków w wysokości
9 0 7 6 8 , 3 1 zł
2 . Zwiększa się p r z y c h o d y z tytułu w o l n y c h środków w k w o c i e 9 0 7 6 8 , 3 1 z ł , które
zostaną p r z e z n a c z o n e n a p o k r y c i e d e f i c y t u budżetowego.
P r z y c h o d y związane z f i n a n s o w a n i e m d e f i c y t u budżetu w k w o c i e 9 0 7 6 8 , 3 1 zł
w d o s t o s o w a n i u d o k l a s y f i k a c j i budżetowej określa t a b e l a N r 3 .
§4
W y k o n a n i e uchwały p o w i e r z a się Wójtowi G m i n y Skołyszyn.
§5
Nadzór n a d w y k o n a n i e m uchwały p o w i e r z a się K o m i s j o m R a d y G m i n y :
R e w i z y j n e j o r a z R o z w o j u G o s p o d a r c z e g o i Finansów.
§6
Uchwała w c h o d z i w życie z d n i e m podjęcia.
V
2
R A B A G M I N Y SKOŁYSZYN
Na^ajBlęęK^M^^giypizd^/czej
SKOŁYSZYN
XXXVI/240/14
2014-08-22
P l a n dochodów
Nr d o k u m e n t u
D a t a podjęcia
Rodzaj
Dział
Rozdział
Paragraf
Kwota
Treść
T r a n s p o r t i łączność
600
60016
649 275,00
Drogi publiczne gminne
349 275,00
0960
O t r z y m a n e s p a d k i , z a p i s y i d a r o w i z n y w p o s t a c i pieniężnej
2030
D o t a c j e c e l o w e o t r z y m a n e z budżetu państwa n a realizację własnych zadań
bieżących g m i n (związków g m i n )
346 275,00
U s u w a n i e skutków klęsk żywiołowych
300 000,00
60078
6330
D o t a c j e c e l o w e o t r z y m a n e z budżetu państwa n a realizację i n w e s t y c j i i zakupów
i n w e s t y c y j n y c h własnych g m i n (związków g m i n )
n ioe łnraa\ p
nAu#l4 fi *
I Ii iI n
* jicai
750
75023
0970
3 000,00
fn ^i iu hU lI iI pU 7& nI aI C I
:'
>
*
||r',:.'
•
75412
Urzędy g m i n ( m i a s t i m i a s t n a p r a w a c h p o w i a t u )
1 881,00
1 881,00
6280
Środki o t r z y m a n e o d pozostałych j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a finansów
p u b l i c z n y c h n a r e a l i z a c j e zadań bieżących j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a
finansów p u b l i c z n y c h
Środki o t r z y m a n e o d pozostałych j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a finansów
D u h l i r z n v r h n a f i n a n s o w a n i e l u b d o f i n a n s o w a n i e kosztów r e a l i z a c i i i n w e s t v c i i i
zakupów i n w e s t y c y j n y c h j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a finansów p u b l i c z n y c h
D o c h o d y o d osób p r a w n y c h , o d osób f i z y c z n y c h i o d i n n y c h
j e d n o s t e k nieposiadających osobowości p r a w n e j o r a z w y d a t k i *
756
155 000,00
155 000,00
O c h o t n i c z e straże pożarne
2460
1 881 00
Wpływy z różnych dochodów
Bezpieczeństwo p u b l i c z n e i o c h r o n a przeciwpożarowa
754
300 000,00
15 000,00
140 000 0 0
7 848,00
4 L W I c ^ C I I I t ; £ 11*11 | J U U U I c I I I
Wpływy z p o d a t k u r o l n e g o , p o d a t k u leśnego, p o d a t k u o d czynności
r
75615
. J
.i . .
fcj
... .r i
w
•. i
0310
0330
P o d a t e k leśny
75807
2920
75814
2990
6330
6680
.
192 828,00
- 1 9 8 765,00
S u b w e n c j e ogólne z budżetu państwa
- 1 9 8 765,00
D o t a c j e c e l o w e o t r z y m a n e z budżetu państwa n a realizację własnych zadań
hieżaevrh a m i n fzwiazków a m i n l
Wpłata środków f i n a n s o w y c h z n i e w y k o r z y s t a n y c h w t e r m i n i e wydatków, które n i e
wygasają z upływem r o k u budżetowego
u o i a c j e c e l o w e o t r z y m a n e z D u u z e i u państwa n a realizację i n w e s t y c j i i z a i \ u p o w
i n w e s t y c y j n y c h własnych g m i n (związków g m i n )
Wpłata środków f i n a n s o w y c h z n i e w y k o r z y s t a n y c h w t e r m i n i e wydatków, które n i e
wygasają z upływem r o k u budżetowego
r ^ e u # i i
801
ubwidid
\ A I \ i f * h / \ u i # 9 n i o -:
i wyoriowdiiie
oR IzI i/ \AuKi Iy r p\ AuHuc st atiaA w/ r łu\ *w/ oe
R m m
O U IU 1
0750
80110
0920
80113
0830
852
•
0900
2910
391 593,00
24 950,37
29 502,72
36 909,91
300 230,00
1
? 1 1
nn
1 9 U , U U
D o c h o d y z n a j m u i dzierżawy składników majątkowych S k a r b u Państwa,
j e d n o s t e k samorządu t e r y t o r i a l n e g o l u b i n n y c h j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a
finansów p u b l i c z n y c h o r a z i n n y c h umów o p o d o b n y m c h a r a k t e r z e
190,00
Gimnazja
151,00
Pozostałe o d s e t k i
151,00
Dowożenie uczniów d o szkół
870,00
Wpływy z usług
P o m o c społeczna
85212
6 500,00
Część wyrównawcza s u b w e n c j i ogólnej d l a g m i n
Różne r o z l i c z e n i a f i n a n s o w e ,
2030
7 848,00
1 348,00
Różne r o z l i c z e n i a
758
854
/
c y w i l n o p r a w n y c h , podatków i opłat l o k a l n y c h o d osób p r a w n y c h i i n n y c h
jednostek organizacyjnych
P o d a t e k o d nieruchomości
Świadczenia r o d z i n n e "świadczenia z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e e g o o r a z składki n a
u b e z p i e c z e n i a e m e r y t a l n e i r e n t o w e z u b e z p i e c z e n i a społecznego
O d s e t k i o d d o t a c j i o r a z płatności: w y k o r z y s t a n y c h n i e z g o d n i e z p r z e z n a c z e n i e m
l u b w y k o r z y s t a n y c h z n a r u s z e n i e m p r o c e d u r , o których m o w a w a r t . 1 8 4 u s t a w y ,
p o b r a n y c h nienależnie l u b w n a d m i e r n e j wysokości
Wpływy z e zwrotów d o t a c j i o r a z płatności, w t y m w y k o r z y s t a n y c h n i e z g o d n i e z
p r z e z n a c z e n i e m l u b w y k o r z y s t a n y c h z n a r u s z e n i e m p r o c e d u r , o których m o w a w
a r t . 1 8 4 u s t a w y , p o b r a n y c h nienależnie l u b w n a d m i e r n e j wysokości
Edukacyjna opieka wychowawcza
870,00
23 000,00
23 000,00
7 800,00
15 200,00
515,00
BeSTia
Strona 1z 2
Nazwa jednostki
Nr dokumentu
D a t a podjęcia
Rodzaj
sprawozdawczej
85495
0920
900
SKOŁYSZYN
XXXVI/240/14
2014-08-22
P l a n dochodów
Pozostała działalność
515,00
Pozostałe o d s e t k i
515,00
G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a środowiska
90001
0870
90002
0,00
G o s p o d a r k a ściekowa i o c h r o n a wód
- 1 575,00
Wpływy z e sprzedaży składników majątkowych
- 1 575,00
1 575,00
Gospodarka odpadami
0870
Wpływy z e sprzedaży składników majątkowych
1 575,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921..
e. O l O , U U
D o m y i ośrodki k u l t u r y , świetlice i k l u b y
2 513,00
0750
D o c h o d y z n a j m u i dzierżawy składników majątkowych S k a r b u Państwa,
j e d n o s t e k samorządu t e r y t o r i a l n e g o l u b i n n y c h j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a
finansów p u b l i c z n y c h o r a z i n n y c h umów o p o d o b n y m c h a r a k t e r z e
1 770,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
92109
743,00
Razem:
BeSTia
1 034 071,00
Strona 2 z 2
R A D A G M I N Y SKOŁYSZYN
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr d o k u m e n t u
D a t a podjęcia
Rodzaj
Dział
Rozdział
SKOŁYSZYN
XXXVI/240/14
2014-08-22
P l a n wydatków
Paragraf
400
40002
Treść
W y t w a r z a n i e i z a o p a t r y w a n i e w energię elektryczną, g a z i wodę
0,00
Dostarczanie wody
0,00
4300
Z a k u p usług pozostałych
6050
W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych
600
- 1 600,00
1 600,00
T r a n s p o r t i łączność
8 3 5 544,59
Drogi publiczne gminne
629 544,59
4210
Z a k u p materiałów i wyposażenia
- 6 0 000,00
4270
Z a k u p usług r e m o n t o w y c h
692 551,00
4300
Z a k u p usług pozostałych
- 6 7 866,69
6050
W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych
60016
60017
4270
60078
6050
700
70005
4480
4500
750
75023
4210
754
75412
- 2 0 000,00
Z a k u p usług r e m o n t o w y c h
- 2 0 000,00
U s u w a n i e skutków klęsk żywiołowych
226 000,00
W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych
226 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
7 848,00
G o s p o d a r k a g r u n t a m i i nieruchomościami
7 848,00
P o d a t e k o d nieruchomości
6 500,00
Pozostałe p o d a t k i n a r z e c z budżetów j e d n o s t e k samorządu
t p r v t o r i a l n p n o
L w i VL W I IC1II i c y u
1881,00
Urzędy g m i n ( m i a s t i m i a s t n a p r a w a c h p o w i a t u )
1 881,00
Z a k u p materiałów i wyposażenia
1 881,00
Bezpieczeństwo p u b l i c z n e i o c h r o n a przeciwpożarowa
- 1 0 5 000,00
O c h o t n i c z e straże pożarne
- 1 0 5 000,00
6060
W y d a t k i n a z a k u p y i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych
Różne r o z l i c z e n i a
2940
1 348,00
Administracja publiczna
Z a k u p materiałów i wyposażenia
75801
64 860,28
D r o g i wewnętrzne
4210
758
Część oświatowa s u b w e n c j i ogólnej d l a j e d n o s t e k samorządu
terytorialnego
Z w r o t d o budżetu państwa nienależnie p o b r a n e j s u b w e n c j i ogólnej z a
I d l d
|JU|JI Z . C U I I I C
15 000,00
- 1 2 0 000,00
54 703,00
54 703,00
54 703,00
Oświata i w y c h o w a n i e
2 3 6 525,72
Szkofy podstawowe
- 5 4 643,00
4010
W y n a g r o d z e n i a o s o b o w e pracowników
- 5 4 703,00
4210
Z a k u p materiałów i wyposażenia
4300
Z a k u p usług pozostałych
- 200,00
Przedszkola
- 600,00
Z a k u p usług pozostałych
- 600,00
801
80101
80104
4300
80110
BeSTia
Wartość
260,00
Gimnazja
289 898,72
4010
W y n a g r o d z e n i a o s o b o w e pracowników
260 000,00
4210
Z a k u p materiałów i wyposażenia
596,00
4211
Z a k u p materiałów i wyposażenia
1 050,45
Strona 1 z 2
Nazwa jednostki sprawozdawczej
Nr d o k u m e n t u
D a t a podjęcia
Rodzaj
SKOŁYSZYN
XXXVI/240/14
2014-08-22
P l a n wydatków
4300
Z a k u p usług pozostałych
- 320,00
4301
Z a k u p usług pozostałych
17 4 2 1 , 9 8
4421
Podróże służbowe z a g r a n i c z n e
10 4 6 2 , 2 9
4431
Różne opłaty i składki
568,00
4700
S z k o l e n i a pracowników niebędących członkami k o r p u s u służby c y w i l n e j
120,00
Dowożenie uczniów d o szkół
870,00
Z a k u p materiałów i wyposażenia
870,00
80113
4210
80148
Stołówki s z k o l n e i p r z e d s z k o l n e
0,00
400,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Z a k u p materiałów i wyposażenia
4280
Z a k u p usług z d r o w o t n y c h
- 204,00
6060
W y d a t k i n a z a k u p y i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych
5 904,00
Pi"t7nQtpła H7iałalnr»4r > >
n U ^ Ł t O L d l C l U l . I C H C l I I I D O U .:
1 000 00
W v n a n r f ) r i 7 P n i a
v »yii a y i u u ^ d lici
1 000 00
80195
4170
851
-6
h P 7 n ^ o h n w p
U C L U O U U U I I C
12 500,00
Ochrona zdrowia
S z p i t a l e ogólne
85111
6220
852
85212
100,00
;
12 500,00
D o t a c j e c e l o w e z budżetu n a f i n a n s o w a n i e l u b d o f i n a n s o w a n i e kosztów
r e a l i z a c j i i n w e s t y c j i i zakupów i n w e s t y c y j n y c h i n n y c h j e d n o s t e k s e k t o r a
finansów p u b l i c z n y c h
12 5 0 0 , 0 0
P o m o c społeczna.
23 000,00
Świadczenia r o d z i n n e , świadczenia z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e e g o o r a z
składki n a u b e z p i e c z e n i a e m e r y t a l n e i r e n t o w e z u b e z p i e c z e n i a
społecznego
23 0 0 0 , 0 0
Z w r o t dołacii o r a z Dłatności w t v m w v k o r z v s t a n v c h n i e z n o d n i e z
Ł > I V iw v u w i a w j i v iU L . u i u n i w w u i ) w iy III r r y i \ v i
j o i u i l y u i i iiio».MvviUv
2910
4560
900
90001
6050
921
92109
p r z e z n a c z e n i e m l u b w y k o r z y s t a n y c h z n a r u s z e n i e m p r o c e d u r , o których
m o w a w a r t . 1 8 4 u s t a w y , p o b r a n y c h nienależnie l u b w n a d m i e r n e j
wysokości
O d s e t k i o d d o t a c j i o r a z płatności: w y k o r z y s t a n y c h n i e z g o d n i e z
p r z e z n a c z e n i e m l u b w y k o r z y s t a n y c h z n a r u s z e n i e m p r o c e d u r , o których
m o w a w a r t . 1 8 4 u s t a w y , p o b r a n y c h nienależnie l u b w n a d m i e r n e j
wysokości
15 2 0 0 , 0 0
"7 o n n A A
/ o U U . U U
G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a środowiska
8 000,00
G o s p o d a r k a ściekowa i o c h r o n a wód
8 000,00
W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych
8 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
49 837,00
D o m y i ośrodki k u l t u r y , świetlice i k l u b y
*ty
4210
Z a k u p materiałów i wyposażenia
4260
Z a k u p energii
6050
W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych
oói
1 770,00
743,00
47
324,00
1 124 839,31
Razem:
t-jttMWUBNIRCY
GMINY
w S
mar
BeSTia
,uu
wikslaw
Masiak
Strona 2 z 2
R A D A G M I f ^ g ^ f g g Y l o Uchwały N r X X X V 1 / 2 4 0 / 1 4 R a d y G m i n y Skołyszyn z d n i a 2 2 s i e r p n i a 2 0 1 4 r .
3 8 - 2 4 2 Skołyszyn 1 2
Paragraf
Po zmianie
903
P r z y c h o d y z zaciągniętych pożyczek n a f i n a n s o w a n i e zadań r e a l i z o w a n y c h z udziałem środków pochodzących z budżetu U n i i
Europejskiej
621 637,00
950
W o l n e środki, o których m o w a w a r t . 2 1 7 u s t . 2 p k t 6 u s t a w y
661 823,31
952
P r z y c h o d y z zaciągniętych pożyczek i kredytów n a r y n k u k r a j o w y m
1 478 363,00
Razem: 2761823,3100
PRZEWODNI!
mgr W