38-242 Skołyszyn 12 UCHWAŁA Nr XXXVI/240/14 R a d y G m i n y
Transkrypt
38-242 Skołyszyn 12 UCHWAŁA Nr XXXVI/240/14 R a d y G m i n y
R A D A G M I N Y SKOŁYSZYN 3 8 - 2 4 2 Skołyszyn 1 2 UCHWAŁA N r X X X V I / 2 4 0 / 1 4 R a d y G m i n y Skołyszyn z d n i a 22 s i e r p n i a 2014r. w s p r a w i e : z m i a n budżetu g m i n y n a 2014 r o k . Działając n a p o d s t a w i e a r t . 1 8 u s t . 2 p k t 4 u s t a w y z d n i a 8 m a r c a 1 9 9 0 r . o samorządzie g m i n n y m ( D z . U . z 2 0 0 1 r . N r 1 4 2 , p o z . 1 5 9 1 z późn. z m . ) a r t . 2 1 1 , art.212 ustawy z dnia 2 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( D z . U . z 2013 r. poz.885 ) R a d a G m i n y Skołyszyn u c h w a l a c o następuje: §1 I . Zwiększa się d o c h o d y budżetu g m i n y o kwotę 1 232 836 zł z tego: - d o c h o d y bieżące 455 696,09 z l w tym: - środki f i n a n s o w e z W F O S i G W w R z e s z o w i e n a z a k u p wyposażenia dla jednostek O S P 15 0 0 0 zł - środki n a d o f i n a n s o w a n i e z a d a n i a p n . „Remont d r o g i g m i n n e j „Dworki" w m . Jabłonica i L i p n i c a Górna" r e a l i z o w a n e g o w r a m a c h „Narodowego p r o g r a m u p r z e b u d o w y dróg l o k a l n y c h - E t a p I I Bezpieczeństwo - DostępnośćRozwój" 3 4 6 2 7 5 zł - z w r o t części wydatków w y k o n a n y c h w r a m a c h f u n d u s z u sołeckiego 2 4 9 5 0 , 3 7 zł - z w r o t n i e w y k o r z y s t a n y c h środków z wydatków n i e wygasających 2 9 5 0 2 , 7 2 zł - d o c h o d y majątkowe 777 139,91 zł w tym: - z w r o t części wydatków w y k o n a n y c h w r a m a c h f u n d u s z u sołeckiego 3 6 9 0 9 , 9 1 zł - z w r o t n i e w y k o r z y s t a n y c h środków z wydatków niewygasających 3 0 0 2 3 0 zł - środki n a u s u w a n i e skutków klęsk żywiołowych 3 0 0 0 0 0 zł - - środki f i n a n s o w e z WFOŚiGW w R z e s z o w i e n a z a k u p s a m o c h o d u 140 0 0 0 zł I I . Z m n i e j s z a się d o c h o d y budżetu g m i n y o kwotę : 198 765 zł w tym: - część wyrównawcza s u b w e n c j i ogólnej 198 7 6 5 zł I I I . Zwiększa się w y d a t k i budżetu g m i n y o kwotę, 1 401 409 zł z tego: - w y d a t k i bieżące 1 128 724,72 zł w tym: - r e m o n t d r o g i g m i n n e j „Dworki" w miejscowości Jabłonica i L i p n i c a Górna 6 9 2 5 5 1 zł - z a k u p wyposażenia d l a j e d n o s t e k O S P 1 5 0 0 0 zł - w y d a t k i majątkowe 272 684,28 zł - dotacja dla Szpitala n a zakup karetki 1 2 5 0 0 zł - p r z e b u d o w a d r o g i g m i n n e j „Wymiarki-Dutkowice" w Bączalu Górnym i „Wymiarki" w k i e r u n k u Bąbaś w Skołyszynie 3 0 0 0 0 0 zł 1 276 569,69 zł I V . Z m n i e j s z a się w y d a t k i budżetu g m i n y o kwotę w tym: 1 / w y d a t k i bieżące 3/ w y d a t k i majątkowe 2 0 2 5 6 9 , 6 9 zł 7 4 0 0 0 zł §2 1 . D o k o n u j e się przeniesień dochodów n a kwotę 1 5 7 5 zł i wydatków n a kwotę 2 6 9 0 2 4 zł. 2 . Szczegółowe k w o t y dochodów określa t a b e l a N r 1 , k w o t y wydatków określa t a b e l a N r 2 d o n i n i e j s z e j uchwały. §3 1. W w y n i k u d o k o n a n y c h z m i a n w budżecie g m i n y u s t a l a się d e f i c y t budżetu g m i n y w k w o c i e 9 0 7 6 8 , 3 1 z ł , który z o s t a n i e p o k r y t y z w o l n y c h środków w wysokości 9 0 7 6 8 , 3 1 zł 2 . Zwiększa się p r z y c h o d y z tytułu w o l n y c h środków w k w o c i e 9 0 7 6 8 , 3 1 z ł , które zostaną p r z e z n a c z o n e n a p o k r y c i e d e f i c y t u budżetowego. P r z y c h o d y związane z f i n a n s o w a n i e m d e f i c y t u budżetu w k w o c i e 9 0 7 6 8 , 3 1 zł w d o s t o s o w a n i u d o k l a s y f i k a c j i budżetowej określa t a b e l a N r 3 . §4 W y k o n a n i e uchwały p o w i e r z a się Wójtowi G m i n y Skołyszyn. §5 Nadzór n a d w y k o n a n i e m uchwały p o w i e r z a się K o m i s j o m R a d y G m i n y : R e w i z y j n e j o r a z R o z w o j u G o s p o d a r c z e g o i Finansów. §6 Uchwała w c h o d z i w życie z d n i e m podjęcia. V 2 R A B A G M I N Y SKOŁYSZYN Na^ajBlęęK^M^^giypizd^/czej SKOŁYSZYN XXXVI/240/14 2014-08-22 P l a n dochodów Nr d o k u m e n t u D a t a podjęcia Rodzaj Dział Rozdział Paragraf Kwota Treść T r a n s p o r t i łączność 600 60016 649 275,00 Drogi publiczne gminne 349 275,00 0960 O t r z y m a n e s p a d k i , z a p i s y i d a r o w i z n y w p o s t a c i pieniężnej 2030 D o t a c j e c e l o w e o t r z y m a n e z budżetu państwa n a realizację własnych zadań bieżących g m i n (związków g m i n ) 346 275,00 U s u w a n i e skutków klęsk żywiołowych 300 000,00 60078 6330 D o t a c j e c e l o w e o t r z y m a n e z budżetu państwa n a realizację i n w e s t y c j i i zakupów i n w e s t y c y j n y c h własnych g m i n (związków g m i n ) n ioe łnraa\ p nAu#l4 fi * I Ii iI n * jicai 750 75023 0970 3 000,00 fn ^i iu hU lI iI pU 7& nI aI C I :' > * ||r',:.' • 75412 Urzędy g m i n ( m i a s t i m i a s t n a p r a w a c h p o w i a t u ) 1 881,00 1 881,00 6280 Środki o t r z y m a n e o d pozostałych j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a finansów p u b l i c z n y c h n a r e a l i z a c j e zadań bieżących j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a finansów p u b l i c z n y c h Środki o t r z y m a n e o d pozostałych j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a finansów D u h l i r z n v r h n a f i n a n s o w a n i e l u b d o f i n a n s o w a n i e kosztów r e a l i z a c i i i n w e s t v c i i i zakupów i n w e s t y c y j n y c h j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a finansów p u b l i c z n y c h D o c h o d y o d osób p r a w n y c h , o d osób f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k nieposiadających osobowości p r a w n e j o r a z w y d a t k i * 756 155 000,00 155 000,00 O c h o t n i c z e straże pożarne 2460 1 881 00 Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo p u b l i c z n e i o c h r o n a przeciwpożarowa 754 300 000,00 15 000,00 140 000 0 0 7 848,00 4 L W I c ^ C I I I t ; £ 11*11 | J U U U I c I I I Wpływy z p o d a t k u r o l n e g o , p o d a t k u leśnego, p o d a t k u o d czynności r 75615 . J .i . . fcj ... .r i w •. i 0310 0330 P o d a t e k leśny 75807 2920 75814 2990 6330 6680 . 192 828,00 - 1 9 8 765,00 S u b w e n c j e ogólne z budżetu państwa - 1 9 8 765,00 D o t a c j e c e l o w e o t r z y m a n e z budżetu państwa n a realizację własnych zadań hieżaevrh a m i n fzwiazków a m i n l Wpłata środków f i n a n s o w y c h z n i e w y k o r z y s t a n y c h w t e r m i n i e wydatków, które n i e wygasają z upływem r o k u budżetowego u o i a c j e c e l o w e o t r z y m a n e z D u u z e i u państwa n a realizację i n w e s t y c j i i z a i \ u p o w i n w e s t y c y j n y c h własnych g m i n (związków g m i n ) Wpłata środków f i n a n s o w y c h z n i e w y k o r z y s t a n y c h w t e r m i n i e wydatków, które n i e wygasają z upływem r o k u budżetowego r ^ e u # i i 801 ubwidid \ A I \ i f * h / \ u i # 9 n i o -: i wyoriowdiiie oR IzI i/ \AuKi Iy r p\ AuHuc st atiaA w/ r łu\ *w/ oe R m m O U IU 1 0750 80110 0920 80113 0830 852 • 0900 2910 391 593,00 24 950,37 29 502,72 36 909,91 300 230,00 1 ? 1 1 nn 1 9 U , U U D o c h o d y z n a j m u i dzierżawy składników majątkowych S k a r b u Państwa, j e d n o s t e k samorządu t e r y t o r i a l n e g o l u b i n n y c h j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a finansów p u b l i c z n y c h o r a z i n n y c h umów o p o d o b n y m c h a r a k t e r z e 190,00 Gimnazja 151,00 Pozostałe o d s e t k i 151,00 Dowożenie uczniów d o szkół 870,00 Wpływy z usług P o m o c społeczna 85212 6 500,00 Część wyrównawcza s u b w e n c j i ogólnej d l a g m i n Różne r o z l i c z e n i a f i n a n s o w e , 2030 7 848,00 1 348,00 Różne r o z l i c z e n i a 758 854 / c y w i l n o p r a w n y c h , podatków i opłat l o k a l n y c h o d osób p r a w n y c h i i n n y c h jednostek organizacyjnych P o d a t e k o d nieruchomości Świadczenia r o d z i n n e "świadczenia z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e e g o o r a z składki n a u b e z p i e c z e n i a e m e r y t a l n e i r e n t o w e z u b e z p i e c z e n i a społecznego O d s e t k i o d d o t a c j i o r a z płatności: w y k o r z y s t a n y c h n i e z g o d n i e z p r z e z n a c z e n i e m l u b w y k o r z y s t a n y c h z n a r u s z e n i e m p r o c e d u r , o których m o w a w a r t . 1 8 4 u s t a w y , p o b r a n y c h nienależnie l u b w n a d m i e r n e j wysokości Wpływy z e zwrotów d o t a c j i o r a z płatności, w t y m w y k o r z y s t a n y c h n i e z g o d n i e z p r z e z n a c z e n i e m l u b w y k o r z y s t a n y c h z n a r u s z e n i e m p r o c e d u r , o których m o w a w a r t . 1 8 4 u s t a w y , p o b r a n y c h nienależnie l u b w n a d m i e r n e j wysokości Edukacyjna opieka wychowawcza 870,00 23 000,00 23 000,00 7 800,00 15 200,00 515,00 BeSTia Strona 1z 2 Nazwa jednostki Nr dokumentu D a t a podjęcia Rodzaj sprawozdawczej 85495 0920 900 SKOŁYSZYN XXXVI/240/14 2014-08-22 P l a n dochodów Pozostała działalność 515,00 Pozostałe o d s e t k i 515,00 G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a środowiska 90001 0870 90002 0,00 G o s p o d a r k a ściekowa i o c h r o n a wód - 1 575,00 Wpływy z e sprzedaży składników majątkowych - 1 575,00 1 575,00 Gospodarka odpadami 0870 Wpływy z e sprzedaży składników majątkowych 1 575,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921.. e. O l O , U U D o m y i ośrodki k u l t u r y , świetlice i k l u b y 2 513,00 0750 D o c h o d y z n a j m u i dzierżawy składników majątkowych S k a r b u Państwa, j e d n o s t e k samorządu t e r y t o r i a l n e g o l u b i n n y c h j e d n o s t e k z a l i c z a n y c h d o s e k t o r a finansów p u b l i c z n y c h o r a z i n n y c h umów o p o d o b n y m c h a r a k t e r z e 1 770,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 92109 743,00 Razem: BeSTia 1 034 071,00 Strona 2 z 2 R A D A G M I N Y SKOŁYSZYN Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr d o k u m e n t u D a t a podjęcia Rodzaj Dział Rozdział SKOŁYSZYN XXXVI/240/14 2014-08-22 P l a n wydatków Paragraf 400 40002 Treść W y t w a r z a n i e i z a o p a t r y w a n i e w energię elektryczną, g a z i wodę 0,00 Dostarczanie wody 0,00 4300 Z a k u p usług pozostałych 6050 W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych 600 - 1 600,00 1 600,00 T r a n s p o r t i łączność 8 3 5 544,59 Drogi publiczne gminne 629 544,59 4210 Z a k u p materiałów i wyposażenia - 6 0 000,00 4270 Z a k u p usług r e m o n t o w y c h 692 551,00 4300 Z a k u p usług pozostałych - 6 7 866,69 6050 W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych 60016 60017 4270 60078 6050 700 70005 4480 4500 750 75023 4210 754 75412 - 2 0 000,00 Z a k u p usług r e m o n t o w y c h - 2 0 000,00 U s u w a n i e skutków klęsk żywiołowych 226 000,00 W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych 226 000,00 Gospodarka mieszkaniowa 7 848,00 G o s p o d a r k a g r u n t a m i i nieruchomościami 7 848,00 P o d a t e k o d nieruchomości 6 500,00 Pozostałe p o d a t k i n a r z e c z budżetów j e d n o s t e k samorządu t p r v t o r i a l n p n o L w i VL W I IC1II i c y u 1881,00 Urzędy g m i n ( m i a s t i m i a s t n a p r a w a c h p o w i a t u ) 1 881,00 Z a k u p materiałów i wyposażenia 1 881,00 Bezpieczeństwo p u b l i c z n e i o c h r o n a przeciwpożarowa - 1 0 5 000,00 O c h o t n i c z e straże pożarne - 1 0 5 000,00 6060 W y d a t k i n a z a k u p y i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych Różne r o z l i c z e n i a 2940 1 348,00 Administracja publiczna Z a k u p materiałów i wyposażenia 75801 64 860,28 D r o g i wewnętrzne 4210 758 Część oświatowa s u b w e n c j i ogólnej d l a j e d n o s t e k samorządu terytorialnego Z w r o t d o budżetu państwa nienależnie p o b r a n e j s u b w e n c j i ogólnej z a I d l d |JU|JI Z . C U I I I C 15 000,00 - 1 2 0 000,00 54 703,00 54 703,00 54 703,00 Oświata i w y c h o w a n i e 2 3 6 525,72 Szkofy podstawowe - 5 4 643,00 4010 W y n a g r o d z e n i a o s o b o w e pracowników - 5 4 703,00 4210 Z a k u p materiałów i wyposażenia 4300 Z a k u p usług pozostałych - 200,00 Przedszkola - 600,00 Z a k u p usług pozostałych - 600,00 801 80101 80104 4300 80110 BeSTia Wartość 260,00 Gimnazja 289 898,72 4010 W y n a g r o d z e n i a o s o b o w e pracowników 260 000,00 4210 Z a k u p materiałów i wyposażenia 596,00 4211 Z a k u p materiałów i wyposażenia 1 050,45 Strona 1 z 2 Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr d o k u m e n t u D a t a podjęcia Rodzaj SKOŁYSZYN XXXVI/240/14 2014-08-22 P l a n wydatków 4300 Z a k u p usług pozostałych - 320,00 4301 Z a k u p usług pozostałych 17 4 2 1 , 9 8 4421 Podróże służbowe z a g r a n i c z n e 10 4 6 2 , 2 9 4431 Różne opłaty i składki 568,00 4700 S z k o l e n i a pracowników niebędących członkami k o r p u s u służby c y w i l n e j 120,00 Dowożenie uczniów d o szkół 870,00 Z a k u p materiałów i wyposażenia 870,00 80113 4210 80148 Stołówki s z k o l n e i p r z e d s z k o l n e 0,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Z a k u p materiałów i wyposażenia 4280 Z a k u p usług z d r o w o t n y c h - 204,00 6060 W y d a t k i n a z a k u p y i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych 5 904,00 Pi"t7nQtpła H7iałalnr»4r > > n U ^ Ł t O L d l C l U l . I C H C l I I I D O U .: 1 000 00 W v n a n r f ) r i 7 P n i a v »yii a y i u u ^ d lici 1 000 00 80195 4170 851 -6 h P 7 n ^ o h n w p U C L U O U U U I I C 12 500,00 Ochrona zdrowia S z p i t a l e ogólne 85111 6220 852 85212 100,00 ; 12 500,00 D o t a c j e c e l o w e z budżetu n a f i n a n s o w a n i e l u b d o f i n a n s o w a n i e kosztów r e a l i z a c j i i n w e s t y c j i i zakupów i n w e s t y c y j n y c h i n n y c h j e d n o s t e k s e k t o r a finansów p u b l i c z n y c h 12 5 0 0 , 0 0 P o m o c społeczna. 23 000,00 Świadczenia r o d z i n n e , świadczenia z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e e g o o r a z składki n a u b e z p i e c z e n i a e m e r y t a l n e i r e n t o w e z u b e z p i e c z e n i a społecznego 23 0 0 0 , 0 0 Z w r o t dołacii o r a z Dłatności w t v m w v k o r z v s t a n v c h n i e z n o d n i e z Ł > I V iw v u w i a w j i v iU L . u i u n i w w u i ) w iy III r r y i \ v i j o i u i l y u i i iiio».MvviUv 2910 4560 900 90001 6050 921 92109 p r z e z n a c z e n i e m l u b w y k o r z y s t a n y c h z n a r u s z e n i e m p r o c e d u r , o których m o w a w a r t . 1 8 4 u s t a w y , p o b r a n y c h nienależnie l u b w n a d m i e r n e j wysokości O d s e t k i o d d o t a c j i o r a z płatności: w y k o r z y s t a n y c h n i e z g o d n i e z p r z e z n a c z e n i e m l u b w y k o r z y s t a n y c h z n a r u s z e n i e m p r o c e d u r , o których m o w a w a r t . 1 8 4 u s t a w y , p o b r a n y c h nienależnie l u b w n a d m i e r n e j wysokości 15 2 0 0 , 0 0 "7 o n n A A / o U U . U U G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a środowiska 8 000,00 G o s p o d a r k a ściekowa i o c h r o n a wód 8 000,00 W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych 8 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 837,00 D o m y i ośrodki k u l t u r y , świetlice i k l u b y *ty 4210 Z a k u p materiałów i wyposażenia 4260 Z a k u p energii 6050 W y d a t k i i n w e s t y c y j n e j e d n o s t e k budżetowych oói 1 770,00 743,00 47 324,00 1 124 839,31 Razem: t-jttMWUBNIRCY GMINY w S mar BeSTia ,uu wikslaw Masiak Strona 2 z 2 R A D A G M I f ^ g ^ f g g Y l o Uchwały N r X X X V 1 / 2 4 0 / 1 4 R a d y G m i n y Skołyszyn z d n i a 2 2 s i e r p n i a 2 0 1 4 r . 3 8 - 2 4 2 Skołyszyn 1 2 Paragraf Po zmianie 903 P r z y c h o d y z zaciągniętych pożyczek n a f i n a n s o w a n i e zadań r e a l i z o w a n y c h z udziałem środków pochodzących z budżetu U n i i Europejskiej 621 637,00 950 W o l n e środki, o których m o w a w a r t . 2 1 7 u s t . 2 p k t 6 u s t a w y 661 823,31 952 P r z y c h o d y z zaciągniętych pożyczek i kredytów n a r y n k u k r a j o w y m 1 478 363,00 Razem: 2761823,3100 PRZEWODNI! mgr W