Załącznik_4
Transkrypt
Załącznik_4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXVI/201/ 2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIX / 157/ 2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku Wydatki na programy i projekty ze środków z budŜetu Unii Europejskiej Kategoria interwencji funduszy strukturalnych L.p Projekt 1 1. 2 Wydatki majątkowe razem: 1 Program: w tym: Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita Klasyfikacja wartość (dział, Projektu) rozdział) (6+7) 3 4 x x Planowane wydatki 2009 rok Środki z budŜetu krajowego Środki z budŜetu UE z tego, źródła finansowania Środki z budŜetu krajowego 5 6 43 637 278 Wydatki razem (9+13) Środki z budŜetu UE 7 9 552 278 Wydatki poŜyczki i razem (10+11+12) kredyty 8 34 085 000 9 43 637 278 Wydatki poŜyczki i razem (14+15+16) kredyty obligacje pozostałe 10 11 12 13 14 Inwestycje w transport Nazwa projektu: 16 9 552 278 8 214 511 0 1 337 767 34 085 000 34 085 000 0 0 Budowa dróg i ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych 2 207 911 0 458 497 14 600 000 14 600 000 0 0 248 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Razem wydatki: Dz. 600 17 266 408 2 666 408 14 600 000 17 266 408 2 666 408 z tego: do 2008 r. Rozdział 248 497 248 497 0 248 497 248 497 2009 r. 200 000 200 000 0 200 000 200 000 200 000 0 2010 r. 8 505 000 1 205 000 7 300 000 8 505 000 1 205 000 1 200 000 5 000 7 300 000 7 300 000 2011 r. 8 312 911 1 012 911 7 300 000 8 312 911 1 012 911 1 007 911 5 000 7 300 000 7 300 000 0 451 000 3 690 000 3 690 000 35 000 0 Priorytet: Nazwa projektu: 15 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Priorytet: 2 Program: obligacje pozostałe 60016 0 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Inwestycje w transport Budowa drogi gminnej Węglew Kraśnica Razem wydatki: Dz. 600 4 141 000 451 000 3 690 000 4 141 000 451 000 z tego: do 2008 r. Rozdział 35 000 35 000 0 35 000 35 000 2009 r. 60016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 1 028 000 105 500 922 500 1 028 000 105 500 0 0 105 500 922 500 2011 r. 1 028 000 105 500 922 500 1 028 000 105 500 0 0 105 500 922 500 922 500 2012 r. 2 050 000 205 000 1 845 000 2 050 000 205 000 0 0 205 000 1 845 000 1 845 000 1 732 100 0 0 3 670 000 3 670 000 3 Program: 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Priorytet: Nazwa projektu: Inwestycje w infrastrukturę społeczną i ochrona zabytków 922 500 Remont XIX-wiecznego dworu wraz z rewaloryzacją zabytkowego parku dworskiego w Golinie Razem wydatki: Dz. 921 z tego: do 2008 r. Rozdział 2009 r. 92120 5 402 100 1 732 100 3 670 000 5 402 100 1 732 100 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 150 000 150 000 150 000 - 0 - - - 0 - - - - 2010 r. 1 220 000 500 000 720 000 1 220 000 500 000 500 000 - 720 000 720 000 2011 r. 4 032 100 1 082 100 2 950 000 4 032 100 1 082 100 1 082 100 - 2 950 000 2 950 000 - 4 Program: Priorytet: Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina Razem wydatki: Dz. 010 6 500 000 z tego: do 2008 r. Rozdział 0 2009 r. 01010 2010 r. 5 Program: Priorytet: Nazwa projektu: 6 500 000 2 500 000 2 500 000 0 4 000 000 0 0 0 - - 500 000 2 000 000 2 500 000 500 000 500 000 - 2 000 000 2 000 000 - - 2 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 - 2 000 000 2 000 000 - - 500 000 500 000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi" Przebudowa i rozbudowa budynku straŜnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele społeczne - kulturalno-sportowe Dz. 921 1 450 000 0 2009 r. 92195 2010 r. 950 000 500 000 1 450 000 950 000 - 0 950 000 - 0 0 - 0 0 0 - - - - - - 900 000 900 000 0 900 000 900 000 900 000 - 0 550 000 50 000 500 000 550 000 50 000 50 000 - 500 000 500 000 178 270 7 425 000 7 425 000 162 770 0 0 0 0 - - 5 000 2 475 000 2 475 000 - - 5 000 2 475 000 2 475 000 5 500 2 475 000 2 475 000 - - 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz infrastrukturę społeczną Budowa hali widowiskowo sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina Razem wydatki: Dz. 926 8 427 770 1 002 770 7 425 000 8 427 770 1 002 770 z tego: do 2008 r. Rozdział 162 770 162 770 0 162 770 162 770 2009 r. 92601 824 500 0 - 0 0 0 0 0 0 - 2010 r. 2 677 500 202 500 2 475 000 2 677 500 202 500 197 500 - 2011 r. 2 790 000 315 000 2 475 000 2 790 000 315 000 310 000 2012 r. 2 797 500 322 500 2 475 000 2 797 500 322 500 317 000 0 Priorytet: Nazwa projektu: 4 000 000 2 000 000 Rozdział 7 Program: 0 0 4 000 000 z tego: do 2008 r. Priorytet: Nazwa projektu: 4 000 000 2 500 000 Razem wydatki: 6 Program: 2 500 000 - 0 - 0 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych Razem wydatki: Dz. 900 450 000 250 000 200 000 450 000 250 000 z tego: do 2008 r. Rozdział 0 0 0 0 0 90003 0 0 0 0 0 450 000 250 000 200 000 450 000 250 000 2009 r. 2010 r. 250 000 200 000 200 000 - 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 - - 0 - 250 000 200 000 200 000 - - Przewodniczący Rady Miejskiej Lech Kwiatkowski 0 0