Załącznik_4

Transkrypt

Załącznik_4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXXVI/201/ 2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIX / 157/ 2008 z dnia 30 grudnia
2008 roku
Wydatki na programy i projekty ze środków z budŜetu Unii Europejskiej
Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych
L.p Projekt
1
1.
2
Wydatki
majątkowe
razem:
1 Program:
w tym:
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
Klasyfikacja wartość
(dział,
Projektu)
rozdział)
(6+7)
3
4
x
x
Planowane wydatki
2009 rok
Środki z budŜetu krajowego
Środki z budŜetu UE
z tego, źródła finansowania
Środki z
budŜetu
krajowego
5
6
43 637 278
Wydatki
razem
(9+13)
Środki z
budŜetu UE
7
9 552 278
Wydatki
poŜyczki i
razem
(10+11+12) kredyty
8
34 085 000
9
43 637 278
Wydatki
poŜyczki i
razem
(14+15+16) kredyty
obligacje pozostałe
10
11
12
13
14
Inwestycje w transport
Nazwa
projektu:
16
9 552 278
8 214 511
0 1 337 767
34 085 000
34 085 000
0
0
Budowa dróg i ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych
2 207 911
0
458 497
14 600 000
14 600 000
0
0
248 497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Razem wydatki:
Dz. 600
17 266 408
2 666 408
14 600 000
17 266 408
2 666 408
z tego: do 2008 r.
Rozdział
248 497
248 497
0
248 497
248 497
2009 r.
200 000
200 000
0
200 000
200 000
200 000
0
2010 r.
8 505 000
1 205 000
7 300 000
8 505 000
1 205 000
1 200 000
5 000
7 300 000
7 300 000
2011 r.
8 312 911
1 012 911
7 300 000
8 312 911
1 012 911
1 007 911
5 000
7 300 000
7 300 000
0
451 000
3 690 000
3 690 000
35 000
0
Priorytet:
Nazwa
projektu:
15
16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
Priorytet:
2 Program:
obligacje pozostałe
60016
0
16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
Inwestycje w transport
Budowa drogi gminnej Węglew Kraśnica
Razem wydatki:
Dz. 600
4 141 000
451 000
3 690 000
4 141 000
451 000
z tego: do 2008 r.
Rozdział
35 000
35 000
0
35 000
35 000
2009 r.
60016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2010 r.
1 028 000
105 500
922 500
1 028 000
105 500
0
0
105 500
922 500
2011 r.
1 028 000
105 500
922 500
1 028 000
105 500
0
0
105 500
922 500
922 500
2012 r.
2 050 000
205 000
1 845 000
2 050 000
205 000
0
0
205 000
1 845 000
1 845 000
1 732 100
0
0
3 670 000
3 670 000
3 Program:
16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
Priorytet:
Nazwa
projektu:
Inwestycje w infrastrukturę społeczną i ochrona zabytków
922 500
Remont XIX-wiecznego dworu wraz z rewaloryzacją zabytkowego parku dworskiego w Golinie
Razem wydatki:
Dz. 921
z tego: do 2008 r.
Rozdział
2009 r.
92120
5 402 100
1 732 100
3 670 000
5 402 100
1 732 100
0
0
0
0
0
150 000
150 000
0
150 000
150 000
150 000
-
0
-
-
-
0
-
-
-
-
2010 r.
1 220 000
500 000
720 000
1 220 000
500 000
500 000
-
720 000
720 000
2011 r.
4 032 100
1 082 100
2 950 000
4 032 100
1 082 100
1 082 100
-
2 950 000
2 950 000
-
4 Program:
Priorytet:
Nazwa
projektu:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina
Razem wydatki:
Dz. 010
6 500 000
z tego: do 2008 r.
Rozdział
0
2009 r.
01010
2010 r.
5 Program:
Priorytet:
Nazwa
projektu:
6 500 000
2 500 000
2 500 000
0
4 000 000
0
0
0
-
-
500 000
2 000 000
2 500 000
500 000
500 000
-
2 000 000
2 000 000
-
-
2 000 000
4 000 000
2 000 000
2 000 000
-
2 000 000
2 000 000
-
-
500 000
500 000
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
działanie 313 "Odnowa i rozwój wsi"
Przebudowa i rozbudowa budynku straŜnicy OSP w Przyjmie z przeznaczeniem na cele
społeczne - kulturalno-sportowe
Dz. 921
1 450 000
0
2009 r.
92195
2010 r.
950 000
500 000
1 450 000
950 000
-
0
950 000
-
0
0
-
0
0
0
-
-
-
-
-
-
900 000
900 000
0
900 000
900 000
900 000
-
0
550 000
50 000
500 000
550 000
50 000
50 000
-
500 000
500 000
178 270
7 425 000
7 425 000
162 770
0
0
0
0
-
-
5 000
2 475 000
2 475 000
-
-
5 000
2 475 000
2 475 000
5 500
2 475 000
2 475 000
-
-
16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz infrastrukturę społeczną
Budowa hali widowiskowo sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina
Razem wydatki:
Dz. 926
8 427 770
1 002 770
7 425 000
8 427 770
1 002 770
z tego: do 2008 r.
Rozdział
162 770
162 770
0
162 770
162 770
2009 r.
92601
824 500
0
-
0
0
0
0
0
0
-
2010 r.
2 677 500
202 500
2 475 000
2 677 500
202 500
197 500
-
2011 r.
2 790 000
315 000
2 475 000
2 790 000
315 000
310 000
2012 r.
2 797 500
322 500
2 475 000
2 797 500
322 500
317 000
0
Priorytet:
Nazwa
projektu:
4 000 000
2 000 000
Rozdział
7 Program:
0
0
4 000 000
z tego: do 2008 r.
Priorytet:
Nazwa
projektu:
4 000 000
2 500 000
Razem wydatki:
6 Program:
2 500 000
-
0
-
0
-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych
Razem wydatki:
Dz. 900
450 000
250 000
200 000
450 000
250 000
z tego: do 2008 r.
Rozdział
0
0
0
0
0
90003
0
0
0
0
0
450 000
250 000
200 000
450 000
250 000
2009 r.
2010 r.
250 000
200 000
200 000
-
0
0
0
0
-
-
0
-
0
0
0
-
-
0
-
250 000
200 000
200 000
-
-
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lech Kwiatkowski
0
0